2023年度
臨湘市市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心部門決算
目錄
第一部分 XX部門(單位)概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心概況
一、 部門職責(zé)
負(fù)責(zé)城區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生管理工作;監(jiān)督檢查指導(dǎo)城區(qū)街道清掃保潔、鏟除冰雪等工作;負(fù)責(zé)公廁管理、垃圾、渣土及固體廢棄物的收運(yùn)、處理、利用等工作;負(fù)責(zé)城區(qū)生活垃圾處理的指導(dǎo)和監(jiān)督檢查;負(fù)責(zé)城市生活垃圾處置費(fèi)征收;負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)垃圾處理中心的申報(bào)、建設(shè)、管理、運(yùn)營等工作
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。臨湘市市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:納入2023年部門決算編制范圍包括:環(huán)衛(wèi)中心本級(jí)下設(shè)城東所、城西所、垃圾場、辦公室、人事股、財(cái)務(wù)室、黨建辦公室等。
。ǘQ算單位構(gòu)成。臨湘市市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心2023年部門決算公開單位構(gòu)成包括:臨湘市市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心單位本級(jí)。
第二部分
部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決
第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計(jì)3576.29萬元。與上年相比,減少244.42萬元,減少6.40%,主要是因?yàn)?022年收支有垃圾場導(dǎo)排系統(tǒng)應(yīng)急工程費(fèi),所以2022年收支費(fèi)用高于2023年。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計(jì)3576.29萬元,其中:財(cái)政撥款收入3576.29萬元,占100%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計(jì)3576.29萬元,其中:基本支出3576.29萬元,占100%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)3576.29萬元,與上年相比,減少244.42萬元,增減少6.40%,主要是因?yàn)?022年收支有垃圾場導(dǎo)排系統(tǒng)應(yīng)急工程費(fèi),所以2022年收支費(fèi)用高于2023年。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度財(cái)政撥款支出3576.29萬元,占本年支出合計(jì)的100%,與上年相比,財(cái)政撥款支出減少244.42萬元,減少6.40%,主要是因?yàn)?022年收支有垃圾場導(dǎo)排系統(tǒng)應(yīng)急工程費(fèi),所以2022年收支費(fèi)用高于2023年。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財(cái)政撥款支出3576.29萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出3397.1萬元,占93.73%;社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出145.56萬元,占3.36%;住房保障(類)支出33.63萬元,占3.1%。
。ㄈ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為2462.92萬元,支出決算數(shù)為3576.29萬元,完成年初預(yù)算的100%,其中:
1、節(jié)能環(huán)保支出(類)污染防治(款)大氣(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬元,支出決算為15.19萬元,無完成預(yù)算數(shù)百分比 (備注:由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元,無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:決算對(duì)該類款項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)分調(diào)整。
2、一般公共服務(wù)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬元,支出決算為29.43萬元,無完成預(yù)算數(shù)百分比 (備注:由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元,無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:決算對(duì)該類款項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)分調(diào)整。
3、一般公共服務(wù)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(款)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(項(xiàng))。
年初預(yù)算為2284.1萬元,支出決算為2334.88萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:2023年追加了新增路段保潔經(jīng)費(fèi)。
4、一般公共服務(wù)支出(類)國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(款) 其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(項(xiàng))
年初預(yù)算為0萬元,支出決算為686.54萬元無完成預(yù)算數(shù)百分比 (備注:由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元,無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比)。算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:收到財(cái)政代編預(yù)算的審批撥付經(jīng)費(fèi)鄉(xiāng)鎮(zhèn)中轉(zhuǎn)站運(yùn)行經(jīng)費(fèi)355萬元是,和列入政府購買服務(wù)項(xiàng)目的垃圾場滲透液運(yùn)營費(fèi)340萬元。
5、一般公共服務(wù)支出(類)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬元,支出決算為191.4萬元,無完成預(yù)算數(shù)百分比 (備注:由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元,無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:2022年垃圾場安排了雨污分流與導(dǎo)排系統(tǒng)安排了部分建設(shè)經(jīng)費(fèi)。
6、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為65.32萬元,支出決算為78.03萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:無編職工社會(huì)保障未納入預(yù)算。
7、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為27.35萬元,支出決算為29.87萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是賬務(wù)調(diào)整。
8、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))。
年初預(yù)算為48.99萬元,支出決算為33.63萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:無編職工社會(huì)保障未納入預(yù)算,決算數(shù)是按財(cái)政下達(dá)指標(biāo)數(shù)取數(shù),其余數(shù)額在其他科目調(diào)用。
9、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))。
年初預(yù)算為32.66萬元,支出決算為38.66萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:無編職工社會(huì)保障未納入預(yù)算。
10、其他支出(類)其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入(款)安排的支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬元,支出決算為8.46萬元,無完成預(yù)算數(shù)百分比 (備注:由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元,無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:決算對(duì)該類款項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)分調(diào)整。
11、其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬元,支出決算為130.21萬元,無完成預(yù)算數(shù)百分比 (備注:由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元,無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:決算對(duì)該類款項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)分調(diào)整。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財(cái)政撥款基本支出3576.29萬元,其中:
人員經(jīng)費(fèi)1831.84萬元,占基本支出的51.22%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助;
公用經(jīng)費(fèi)1744.45萬元,占基本支出的48.78%,主要包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、環(huán)衛(wèi)設(shè)施維修費(fèi)、環(huán)衛(wèi)生產(chǎn)車輛及設(shè)備油料費(fèi)、城鄉(xiāng)中轉(zhuǎn)站運(yùn)行經(jīng)費(fèi)及垃圾場濾透液運(yùn)營費(fèi)等。
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明(注意:三公經(jīng)費(fèi)情況說明,往年為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款口徑,今年為財(cái)政撥款口徑)
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為5萬元,支出決算為5萬元,完成預(yù)算的100%,其中:
因公出國(境)費(fèi)支出預(yù)算為 0 萬元,支出決算為 0 萬元,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算,因公出國(境)費(fèi)支 出與上年持平。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為2萬元,支出決算為2萬元,完成預(yù)算的100%’'決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,與上年相比持平。
公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為 0 萬元,支出決算為 0 萬元,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算,公務(wù)用車購置費(fèi)支出與上年持平。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為3萬元,支出決算為3萬元,完成預(yù)算的100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,與上年相比持平。
。ǘ叭苯(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)支出決算2萬元,占40%,因公出國(境)費(fèi)支出決算0萬元,占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算3萬元,占60%。其中:
1、因公出國(境)費(fèi)支出決算為0萬元,全年安排因公出國 (境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次,我單位 2023 年度無因公出國(境) 費(fèi)支出。
1、1、因公出國(境)費(fèi)支出決算為0萬元,全年安排因公出國 (境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次,我單位 2023 年度無因公出國(境) 費(fèi)支出。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2萬元,全年共接待來訪團(tuán)組15個(gè)、來賓152人次,主要是異城接待環(huán)衛(wèi)部位同仁調(diào)研學(xué)習(xí)及生產(chǎn)車廠家排查車況等發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為3萬元,其中:公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,新增公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬元,主要是修理費(fèi)、油耗費(fèi)及保險(xiǎn)支出,截止2023年12月31日,我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。(不含環(huán)衛(wèi)生產(chǎn)車輛)
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入695萬元;年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余萬元;支出695萬元,其中基本支出695萬元,項(xiàng)目支出0萬元;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體情況如下:
一般公共服務(wù)支出(類)國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(款) 其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(項(xiàng))
年初預(yù)算為0萬元,支出決算為695萬元,無完成預(yù)算數(shù)百分比 (備注:由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元,無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:收到財(cái)政代編預(yù)算的審批撥付經(jīng)費(fèi)鄉(xiāng)鎮(zhèn)中轉(zhuǎn)站運(yùn)行經(jīng)費(fèi)355萬元是,和列入政府購買服務(wù)項(xiàng)目的垃圾場滲透液運(yùn)營費(fèi)340萬元。
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1641.56萬元,比上年減少618.79萬元,27.38%,主要原因是:主要是因?yàn)?022年收支有垃圾場導(dǎo)排系統(tǒng)應(yīng)急工程費(fèi),所以2022年收支費(fèi)用高于2023年
十、一般性支出情況說明
2023年本部門開支會(huì)議費(fèi)34.5萬元;實(shí)際會(huì)議會(huì)為0元,決算數(shù)為調(diào)整數(shù)據(jù);開支培訓(xùn)費(fèi)2.11萬元,培訓(xùn)人數(shù)20人用于開展環(huán)衛(wèi)業(yè)務(wù)培訓(xùn),主是參加省環(huán)境論壇及全省住建行業(yè)職業(yè)(保潔員)技能競賽。未舉辦各類節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
十一、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,無占政府采購支出總額百分比(由于政府采購支出總額為0萬元,無法計(jì)算占政府采購支出總額的百分比),其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,無占政府采購支出總額百分比(由于政府采購支出總額為0萬元,無法計(jì)算占政府采購支出總額的百分比)。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額無占貨物支出總額百分比(由于貨物支出總額為0萬元,無法計(jì)算占貨物支出總額的百分比),工程采購授予中小企業(yè)合同金額無占工程支出總額百分比 (由于工程支出總額為0萬元,無法計(jì)算占工程支出總額的百分比),服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額無占服務(wù)支出總額百分比(由于服務(wù)支出總額為0萬元,無法計(jì)算占服務(wù)支出總額的百分比)。
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日,部門共有車輛45輛,其中,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛、單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛、特種專業(yè)技術(shù)用車41輛、其他用車0輛;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備10臺(tái);單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明
。ㄒ唬┛冃Ч芾砉ぷ鏖_展情況
2023年是我局積極投身城市文明創(chuàng)建,全面提升工作標(biāo)準(zhǔn),大力創(chuàng)新工作方式,推動(dòng)城市環(huán)衛(wèi)事業(yè)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)中求進(jìn)的重要一年。一年來,在上級(jí)部門的正確領(lǐng)導(dǎo)和全體干部群眾的共同努力下,我局緊緊圍繞“時(shí)時(shí)干凈、處處整潔”的市容衛(wèi)生長效管理目標(biāo),全面推行標(biāo)準(zhǔn)化、精細(xì)化、常態(tài)化管理新模式,持之以恒打造環(huán)境衛(wèi)生品質(zhì)之城,圓滿完成了政府工作報(bào)告 、全國城市文明創(chuàng)建、為民辦實(shí)事等工作中涉及我局的目標(biāo)任務(wù),城市環(huán)境衛(wèi)生得到各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的高度好評(píng)和廣大市民的一致認(rèn)可。讓環(huán)衛(wèi)的知名度和美譽(yù)度穩(wěn)步上升。
。ǘ┎块T(單位)整體支出績效情況
一是進(jìn)一步加大環(huán)衛(wèi)人員培訓(xùn)力度,通過多形式多途徑,對(duì)環(huán)衛(wèi)人員進(jìn)行培訓(xùn),并加強(qiáng)監(jiān)管和考核力度;二是爭取財(cái)政預(yù)算,提高從業(yè)人員待遇,強(qiáng)化人員的穩(wěn)定性,促進(jìn)環(huán)衛(wèi)保潔健康運(yùn)作,可持續(xù)運(yùn)行;三是拓寬環(huán)衛(wèi)工人招聘渠道,吸引相對(duì)年輕勞動(dòng)力進(jìn)入環(huán)衛(wèi)隊(duì)伍,逐步解決環(huán)衛(wèi)從業(yè)年齡結(jié)構(gòu)老化的問題。進(jìn)一步加強(qiáng)社會(huì)宣傳力度,增強(qiáng)市民環(huán)衛(wèi)意識(shí)、監(jiān)督意識(shí)鼓勵(lì)社會(huì)共同參與。一方面,加強(qiáng)對(duì)環(huán)境衛(wèi)生保持工作的宣傳,營造一種人人保護(hù)環(huán)境的社會(huì)氛圍,不斷提高居民保護(hù)環(huán)境衛(wèi)生的意識(shí),減輕環(huán)境衛(wèi)生清潔壓力;另一方面,開展形式多樣的宣傳活動(dòng),提高環(huán)衛(wèi)工作知曉率,增強(qiáng)市民環(huán)境意識(shí)、監(jiān)督意識(shí),進(jìn)一步激發(fā)全社會(huì)共同參與。
。ㄈ┐嬖诘膯栴}及原因分析
主要存在的問題:由于經(jīng)費(fèi)的限制,影響部分環(huán)衛(wèi)工作更好地進(jìn)行,為了給市民更好的生活環(huán)境,打造更加秀美城市,建議以后每年根據(jù)工作量的增加適當(dāng)增加設(shè)備更新經(jīng)費(fèi)。
第四部分
名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:是指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括人員支出和公用支出。
三、項(xiàng)目支出:指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi):指通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分
附 件
一、2023年度部門(單位)整體支出績效自評(píng)報(bào)告。