目 錄
第一部分 2019年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
(一)職能職責(zé)
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門(mén)收支總體情況
(一)收入預(yù)算
(二)支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
(一)基本支出
(二)項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
(三)一般性支出情況
(四)政府采購(gòu)情況
(五)績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
(六)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
七、名詞解釋
第二部分 部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格
1、部門(mén)收支總體情況表
2、部門(mén)收入總體情況表
3、部門(mén)支出總體情況表
4、部門(mén)支出總表(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
5、部門(mén)支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
6、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
7、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
8、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
9、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、財(cái)政撥款收支總體情況表
13、一般公共預(yù)算支出情況表
14、一般公共預(yù)算基本支出情況表
15、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
16、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
17、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
18、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
19、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
20、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
21、政府性基金預(yù)算支出情況表(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
22、政府性基金預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
25、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
26、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
27、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表
28、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表
29、整體支出績(jī)效目標(biāo)表
30、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
31、整體支出績(jī)效目標(biāo)表(附表)
32、政府采購(gòu)預(yù)算表
一、部門(mén)基本概況
1、單位職能職責(zé)
主要職能:星河廣場(chǎng)管理中心是一個(gè)純公益事業(yè)單位,主要負(fù)責(zé)星河廣場(chǎng)和長(zhǎng)安河12萬(wàn)平方米道路和公共場(chǎng)所的清掃保潔,14萬(wàn)平方米綠化苗木的修剪養(yǎng)護(hù),18萬(wàn)平方米河道的清污打撈;負(fù)責(zé)星河廣場(chǎng)和長(zhǎng)安河各類公共設(shè)施(設(shè)備)的維修維護(hù)和更新改造;負(fù)責(zé)星河廣場(chǎng)公共秩序的管理。
2、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置
單位機(jī)構(gòu)設(shè)置:內(nèi)設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)室、經(jīng)營(yíng)組、廣場(chǎng)組、長(zhǎng)河組、綠化組、物業(yè)組。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
臨湘市星河廣場(chǎng)管理中心只有本級(jí),沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位,因此,納入2019年部門(mén)預(yù)算編制范圍的只有臨湘市星河廣場(chǎng)管理中心本級(jí)。
三、部門(mén)收支總體情況
我單位2019年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開(kāi)的附件21、22、23、24表均為空。本單位沒(méi)有撫恤費(fèi),所以對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助為0,附件10、11、19、20表均為空。
(一)收入預(yù)算,2019年年初預(yù)算數(shù)379萬(wàn)元,其中,一般公共預(yù)算撥款359萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元,納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元,上級(jí)補(bǔ)助收入20萬(wàn)元。收入較去年減少3.21 萬(wàn)元,主要是職工調(diào)離,減少人員經(jīng)費(fèi)。
(二)支出預(yù)算,2019年年初預(yù)算數(shù)379萬(wàn)元,其中,社會(huì)保障和就業(yè)支出47.97萬(wàn)元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出316.79萬(wàn)元,住房保障支出14.24萬(wàn)元。支出較去年減少3.21 萬(wàn)元,主要是職工調(diào)離,減少人員經(jīng)費(fèi)。
備注:2019年部門(mén)預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、納入預(yù)算管理的非稅收入、納入專戶管理的非稅收入、上級(jí)補(bǔ)助收入等收入;支出包括一般公共服務(wù)支出,公共安全支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出,住房保障等和其它專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2019年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算359萬(wàn)元,其中:社會(huì)保障和就業(yè)支出47.97萬(wàn)元,占13.36%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出296.79萬(wàn)元,占82.67%;住房保障支出14.24萬(wàn)元,占3.97%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2019年年初預(yù)算數(shù)為268萬(wàn)元,較上年減少了3萬(wàn)元,減少0.83%,原因是縮減了一般性支出;局С鍪侵笧楸U蠁挝粰C(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
(二)項(xiàng)目支出:2019年年初預(yù)算數(shù)為91萬(wàn)元,較上年減少了14萬(wàn)元,減少13%,原因是壓減了項(xiàng)目支出。項(xiàng)目支出是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出、對(duì)市縣專項(xiàng)補(bǔ)助等。其中:公共設(shè)施及綠化維護(hù)管理支出91萬(wàn)元,主要用于維修維護(hù)費(fèi)36.75萬(wàn)元、電費(fèi)20萬(wàn)元、專用材料費(fèi)20.25萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)9萬(wàn)元、水費(fèi)5萬(wàn)元。
五、政府性基金預(yù)算支出
2019年度本部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2019年事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款 13.3 萬(wàn)元,比2018年預(yù)算減少8 萬(wàn)元,下降37.55 %。主要是厲行節(jié)約。
備注:機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指本部門(mén)的運(yùn)行經(jīng)費(fèi),公開(kāi)口徑為一般公共預(yù)算基本支出中的商品和服務(wù)支出情況。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為 3.25 萬(wàn)元,其中,公務(wù)接待費(fèi) 3.25 萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) 0 萬(wàn)元(其中,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) 0萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) 0萬(wàn)元),因公出國(guó)(境)費(fèi) 0 萬(wàn)元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2018年減少0.15 萬(wàn)元,2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2018年持平。
3、一般性支出情況
本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算1.75萬(wàn)元,擬召開(kāi)傳達(dá)學(xué)習(xí)2019年全國(guó)人大、政協(xié)會(huì)議精神等會(huì)議;培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算 0.945萬(wàn)元,擬開(kāi)展與本單位相關(guān)的綠化維護(hù)、養(yǎng)護(hù)等業(yè)務(wù)培訓(xùn)班。
4、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明
2019年本單位政府采購(gòu)預(yù)算總額22萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物預(yù)算2萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算20萬(wàn)元。比2018年減少8萬(wàn)元,減少26.7%。主要原因是減少了政府采購(gòu)工程預(yù)算。
5、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
2019年本級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目資金(30萬(wàn)元及以上)預(yù)算數(shù)為91萬(wàn)元,其中:1、公共設(shè)施及綠化維護(hù)管理費(fèi)91萬(wàn)元、比2018年減少14萬(wàn)元,減少原因是:財(cái)政壓縮項(xiàng)目開(kāi)支。
2019年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)379萬(wàn)元,其中:基本支出288萬(wàn)元,項(xiàng)目支出91萬(wàn)元,全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理,整體支出績(jī)效情況為:1、加強(qiáng)單位職能建設(shè),提高單位履職水平和能力;2、加強(qiáng)預(yù)決算公開(kāi)力度,嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi);3、合理高效利用資金,使資金廣泛服務(wù)于全市社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
詳見(jiàn)附表中預(yù)算公開(kāi)表格中的整體支出績(jī)效目標(biāo)表、項(xiàng)目支出績(jī)效表、整體支出績(jī)效目標(biāo)附表(表29、30、32)
6、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明及新增資產(chǎn)配置情況
截止2018年12月31日,本單位資產(chǎn)總計(jì)85.5萬(wàn)元,其中流動(dòng)資產(chǎn)10.5萬(wàn)元,非流動(dòng)資產(chǎn)75萬(wàn)元。截至上一年12月底,本部門(mén)共有車輛0輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,其他用車0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2019年擬新增配置車輛0輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,其他用車0輛。新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格
臨湘市星河廣場(chǎng)管理中心2019年預(yù)算公開(kāi).xls