臨湘市星河廣場管理中心2016年度部門決算公開目錄
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 單位2016年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 單位2016年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 臨湘市星河廣場管理中心概況
一、 主要職能
臨湘市星河廣場管理中心是一個純公益事業(yè)單位,主要負責星河廣場和長安河12萬平方米道路和公共場所的清掃保潔,14萬平方米綠化苗木的修剪養(yǎng)護,18萬平方米河道的清污打撈;負責星河廣場和長安河各類公共設施(設備)的維修維護和更新改造;負責星河廣場公共秩序的管理。
二、部門決算單位構(gòu)成
臨湘市星河廣場管理中心本級
第二部分 星河廣場管理中心2016年度部門決算表
(公開表格附后)
第三部分 星河廣場管理中心2016年度部門決算情況說明
一、關于星河廣場管理中心2016年度收入支出決算總體情況說明
2016 年度收入總計443.39 萬元,比上年決算數(shù)減少41.23萬元。其中:公共財政撥款 227.42萬元,政府性基金撥款65萬元,其他收入150.97萬元。本年支出總計 443.39 萬元,比上年決算數(shù)減少41.23萬元。其中:一般公共服務支出 103.92萬元。
二、關于2016年度收入決算情況說明
本年總收入443.39萬元,其中:經(jīng)費撥款227.42萬元,占總收入的51.29%,政府性基金撥款65萬元,占總收入的14.66%,中央財政補助150.97萬元,占總收入的34.05%。
三、關于2016年度支出決算情況說明
本年總支出443.39萬元,其中:工資福利支出322.98萬元,占總支出的72.84%,商品和服務支出103.92萬元,占總支出的23.44%,對個人和家庭補助支出14.64萬元,占總支出的3.3%,其他資本性支出1.85萬元,占總支出的0.42% .
四、關于2016年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
財政撥款收入總計227.42萬元,比上年決算數(shù)增加157.03萬元;總支出227.42萬元,比上年決算數(shù)增加157.03萬元。
五、關于2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)財政撥款支出決算總體情況。
財政撥款本年支出數(shù)227.42萬元,比上年決算數(shù)增加157.03萬元。
(二)財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
財政撥款本年支出227.42萬元,其中:其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出197.42萬元,占總支出的86.81%;其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出30萬元,占總支出的13.19%。
(三)財政撥款支出決算具體情況。
財政撥款支出227.42萬元,比年初預算數(shù)減少9.88萬元,主要是2120199其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出。
六、關于2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
一般公共預算財政撥款基本支出227.42萬元,其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出197.42萬元,占總支出的86.81%;其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出30萬元,占總支出的13.19%。
七、關于2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
“三公”經(jīng)費支出總額6.92萬元,比年初預算增加1萬元,主要是單位本年重大活動召開次數(shù)較多。其中:公務接待費5.69萬元,比年初預算增加1.77萬元,主要是單位本年重大活動召開次數(shù)較多;公務用車運行費1.23萬元。比年初預算減少0.77萬元,主要是公車改革已經(jīng)拍賣。
“三公”經(jīng)費支出總額6.92萬元,比上年決算數(shù)增加0.02萬元,主要是單位本年重大活動召開次數(shù)較多。其中:公務接待費5.69萬元,比上年決算數(shù)增加0.79萬元,主要是單位本年重大活動召開次數(shù)較多;公務用車運行費1.23萬元。比上年決算數(shù)減少0.77萬元,主要是公車改革已經(jīng)拍賣。
(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
“三公”經(jīng)費支出6.92萬元,公務接待費5.69萬元,國內(nèi)公務接待70批次,720人;公務用車運行費1.23萬元,購置數(shù)及保有量為1臺待拍賣。
八、關于2016年度政府性基金預算收入支出決算情況
債務收入65萬元,工資福利支出65萬元。
九、其他重要事項
(一)機關運行經(jīng)費支出情況。本部門2016 年度機關運行經(jīng)費支出6.92萬元,比2015 年增加0.02萬元,增長0.29%。主要原因是:本年重大活動次數(shù)多
(二)政府采購支出情況。本部門2016 年度政府采購支出總額0 萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0 萬元、政府采購服務支出0 萬元。
(三)國有資產(chǎn)占用情況。截至2016 年12 月31 日,本部門共有車輛1 輛,其中,部級領導干部用車0 輛、一般公務用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0 輛、其他用車0 輛0;單位價值50 萬元以上通用設備0臺(套),單價100 萬元以上專用設備0臺(套)。
(四)預算績效情況的說明。
本部門預算績效管理開展情況很好,隨時保持公共設施完好無損,道路和公共場所清潔無污染,綠化修剪及時、整齊美觀,公共健身器械完好,市民健身用電和日常照明用電供應正常。社會效益和生態(tài)效益完成率達到98%。
第四部分 名詞解釋