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歸檔時間:2022-10-08
臨湘市煙花爆竹限放管理執(zhí)法大隊2019年部門預算公開編報說明
來源:財政局   日期: 2019-05-18 15:14
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目  錄

第一部分  2019年部門預算說明

一、部門基本概況

(一)職能職責

(二)機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

(一)收入預算

(二)支出預算

四、一般公共預算撥款支出預算

(一)基本支出

(二)項目支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費

(二)“三公”經費預算

(三)一般性支出情況

(四)政府采購情況

(五)績效目標情況說明

(六)國有資產占有使用情況

七、名詞解釋

第二部分 部門預算公開表格

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、部門支出總表(按部門預算經濟分類)

5、部門支出總表(按政府預算經濟分類)

6、基本支出預算明細表-工資福利支出(按部門預算經濟分類)

7、基本支出預算明細表-工資福利支出(按政府預算經濟分類)

8、基本支出預算明細表-商品和服務支出(按部門預算經濟分類)

9、基本支出預算明細表-商品和服務支出(按政府預算經濟分類)

10、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按部門預算經濟分類)

11、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按政府預算經濟分類)

12、財政撥款收支總體情況表

13、一般公共預算支出情況表

14、一般公共預算基本支出情況表

15、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出(按部門預算經濟分類)

16、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出(按政府預算經濟分類)

17、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出(按部門預算經濟分類)

18、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出(按政府預算經濟分類)

19、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按部門預算經濟分類)

20、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按政府預算經濟分類)

21、政府性基金預算支出情況表(按部門預算經濟分類)

22、政府性基金預算支出情況表(按政府預算經濟分類)

23、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(按部門預算經濟分類)

24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(按政府預算經濟分類)

25、一般公共預算撥款--經費撥款預算表(按部門預算經濟分類)

26、一般公共預算撥款--經費撥款預算表(按政府預算經濟分類)

27、支出預算項目明細表

28、2019年“三公”經費預算公開表

29、整體支出績效目標表

30、項目支出績效目標表

31、政府采購預算表

32、整體支出績效目標表(附表)

一、部門基本概況

1、單位職能職責

臨湘市煙花爆竹限放管理執(zhí)法大隊,主要負責城區(qū)煙花爆竹燃放管理和燃氣用水市場的管理執(zhí)法工作.

2、單位機構設置

單位下設二個管理辦公室,限放大隊辦公室、燃氣用水辦公室。大隊現(xiàn)有人數29人,其中在職27人(全額11人、自籌16人),退休2人.

二、部門預算單位構成

我單位只有本級,沒有其他二級預算單位,因此,納入2019年部門預算編制范圍的只有本單位本級。

三、部門收支總體情況

我單位2019年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,

也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件21、22、23、24表均為空。本單位沒有撫恤費,所以對個人和家庭的補助為0,附件10、11、19、20表均為空。

(一)收入預算,2019年年初預算數217.01萬元,其中,經費撥款196.01萬元元,納入預算管理的非稅收入撥款1萬元;上級補助收入20萬元;收入較去年減少46.14萬元,主要是經費撥款減少。

(二)支出預算,2019年年初預算數217.01萬元,其中,工資福利支出183.91萬元、一般商品和服務支出27.1萬元、項目支出6萬元;局С鲚^去年減少30.14萬元,主要是工資福利支出減少。項目支出較去年減少16萬元,主要是一般商品和服務支出減少。

備注:2019年部門預算收入包括一般公共預算收入、納入預算管理的非稅收入,納入專戶管理的非稅收入,上級補助收入等收入;支出包括一般公共服務支出,公共安全支出,社會保障和就業(yè)支出,住房保障等和其它專項經費等支出。

 

四、一般公共預算撥款支出預算

2019年一般公共預算撥款支出預算197.01萬元,其中:社會保障和就業(yè)支出32.09萬元,占16.29%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出154.47萬元,占78.41%;住房保障支出10.45萬元,占5.3%。具體安排情況如下:

(一)基本支出:2019年年初預算數為191.01萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。較去年243.15萬元減少46.14元,減少19%,主要是工資福利支出減少。

(二)項目支出:2019年年初預算數為6萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出、對市縣專項補助等。其中:商品和服務支出6萬元,主要用于禁放范圍擴大而產生的費用等方面。項目支出較去年11萬元減少5萬元,減少45%主要是一般商品和服務支出減少。

五、政府性基金預算支出

2019年本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費

2019年機關運行經費當年一般公共預算撥款27.1萬元,比2018年預算20萬元增加7.1萬元,增加35%。

備注:機關運行經費指本部門的運行經費,公開口徑為一般公共預算基本支出中的商品和服務支出情況。

2、“三公”經費預算

2019年“三公”經費預算數為 6.9萬元,其中,公務接待費1.9萬元,公務用車購置及運行費5萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費 5萬元),因公出國(境)費0元。2019年“三公”經費預算較2018年減少13.1元,主要是控制費用開支。

3、一般性支出情況

本部門會議費預算1.67萬元,擬召開禁放執(zhí)法工作會議,人數約80人;培訓費1.07萬,主要是業(yè)務培訓,人數約50人。

4、政府采購情況

2019年本單位政府采購預算總額0萬元,其中:政府采購工程類預算0萬元,政府采購貨物類預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。與2018年持平。原因嚴控開支,厲行節(jié)約。

5、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

2019年本級重點項目資金(30萬元及以上)預算數為0萬元。

2019年部門整體支出績效目標217.01萬元,其中:基本支出211.01萬元,項目支出6萬元,全部實行整體支出績效目標管理,整體支出績效情況為:1、加強單位職能建設,提高單位履職水平和能力;2、加強預決算公開力度,嚴控三公經費;3、合理高效利用資金,使資金廣泛服務于全市社會經濟發(fā)展。

部門整體支出績效情況:1、加強單位職能建設,提高單位履職水平和能力;2、加強預決算公開力度,嚴控三公經費;3、合理高效利用資金,使資金廣泛服務于全市社會經濟發(fā)展。

詳見附表中預算公開表格中的整體支出績效目標表、項目支出績效目標表、整體支出績效目標附表(表29、30、32)

6、國有資產占有使用情況

截止2018年12月31日,本單位資產總計39.44萬元,其中流動資產11.64萬元,非流動資產27.8萬元。

截至上一年12月底,本部門共有車輛2輛,其中領導干部用車0輛,一般公務用車0輛,其他用車2輛,主要用途為執(zhí)法執(zhí)勤用車。單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。2019年擬新增配置車輛0輛,其中領導干部用車0輛,一般公務用車0輛,其他用車0輛,新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。

七、名詞解釋

1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費:納入省財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分  部門預算公開表格

2019年限放大隊預算公開.xls