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臨湘市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站2023年度部門決算
來源:臨湘市政府門戶網(wǎng)站   日期: 2024-09-25 10:04
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  2023年度

  臨湘市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站部門決算

  目錄

  第一部分 臨湘市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站部門(單位)概況

  一、部門職責

  二、機構(gòu)設(shè)置

  第二部分 部門決算表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預算財政撥款支出決算表

  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

  七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

  八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

  九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

  第三部分 部門決算情況說明

  一、收入支出決算總體情況說明

  二、收入決算情況說明

  三、支出決算情況說明

  四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

  五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

  七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

  八、政府性基金預算收入支出決算情況

  九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

  十、一般性支出情況說明

  十一、關(guān)于政府采購支出說明

  十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

  十三、關(guān)于2023年度預算績效情況的說明

  第四部分 名詞解釋

  第五部分 附件

  第一部分

  臨湘市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站部門(單位)概況

  一、 部門職責

 。ㄒ唬┴撠熃y(tǒng)一辦理建筑施工許可證;

 。ǘ┴撠熃ㄖ袌鲂姓芾;

 。ㄈ┴撠熑惺┕り犖榈墓芾砑百Y質(zhì)等級的審查和申報;

 。ㄋ模┴撠煂θ薪ㄖ䴓I(yè)各種數(shù)據(jù)的統(tǒng)計上報、安全管理工作;

 。ㄎ澹┴撠熃y(tǒng)一辦理建筑工程質(zhì)量監(jiān)督手續(xù),核查受監(jiān)工程的勘察設(shè)計單位、施工單位、監(jiān)理單位和建筑構(gòu)件廠的資質(zhì)等級,監(jiān)督嚴格執(zhí)行技術(shù)標準,對受監(jiān)工程進行安全監(jiān)督管理;

 。┴撠煂ㄔO(shè)各方責任主體的質(zhì)量和安全行為進行監(jiān)督;

 。ㄆ撸┴撠煂こ藤|(zhì)量事故進行處理和仲裁;

 。ò耍﹨⑴c重大工程質(zhì)量事故調(diào)查和處理。

  二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

 。ㄒ唬﹥(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。臨湘市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括:辦公室、綜合室、質(zhì)監(jiān)室、市場管理室、財務(wù)室。

 。ǘQ算單位構(gòu)成。臨湘市建建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站2023年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括:臨湘市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站本級。

  第二部分

  部門決算表

  第三部分

  2023年度部門決算情況說明

  一、收入支出決算總體情況說明

  2023年度收、支總計881.32萬元。與上年相比,增加63.54萬元,增長7.77%,主要是因為根據(jù)公益一類事業(yè)單位性質(zhì),在編人員納入視同全額預算,人員經(jīng)費得到了保障。

  二、收入決算情況說明

  2023年度收入合計881.32萬元,其中:財政撥款收入662.86萬元,占75.21%;事業(yè)收入218.46萬元,占24.79%。

  三、支出決算情況說明

  2023年度支出合計881.32萬元,其中:基本支出767.32萬元,占87.06%;項目支出114萬元,占12.94%。

  四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

  2023年度財政撥款收、支總計881.32萬元,與上年相比,增加63.54萬元,增長7.77%,主要是因為根據(jù)公益一類事業(yè)單位性質(zhì),在編人員納入視同全額預算,人員經(jīng)費得到了保障。

  五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

 。ㄒ唬┮话愎差A算財政撥款支出決算總體情況

  2023年度財政撥款支出662.86萬元,占本年支出合計的75.21%,與上年相比,財政撥款支出增加55.08萬元,增長9.06%,在編人員納入視同全額預算,人員經(jīng)費得到了保障。

 。ǘ┮话愎差A算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

  2023年度財政撥款支出662.86萬元,主要用于以下方面::社會保障和就業(yè)(類)支出83.46萬元,占12.59%;衛(wèi)生健康支出(類)支出29萬元,占4.38%;城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出506.91萬元,占76.47%;住房保障(類)支出43.49萬元,占6.56%。

 。ㄈ┮话愎差A算財政撥款支出決算具體情況

  2023年度財政撥款支出年初預算數(shù)為530.43萬元,支出決算數(shù)為662.86萬元,完成年初預算的124.97%,其中:

  1、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)

  年初預算數(shù)為57.96萬元,支出決算數(shù)為57.96萬元,完成年初預算的100%,支出數(shù)與年初預算數(shù)一致,嚴格按照預算執(zhí)行。

  2、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)

  年初預算數(shù)為21.91萬元,支出決算數(shù)為21.91萬元,完成年初預算的100%,支出數(shù)與年初預算數(shù)一致,嚴格按照預算執(zhí)行。

  3、社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項)

  年初預算數(shù)為3.59萬元,支出決算數(shù)為3.59萬元,完成年初預算的100%,支出數(shù)與年初預算數(shù)一致,嚴格按照預算執(zhí)行。

  4、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)

  年初預算數(shù)為29萬元。支出決算數(shù)為29萬元,完成預算數(shù)的100%,支出數(shù)與年初預算數(shù)一致,嚴格按照預算執(zhí)行。

  5、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出(項)

  年初預算數(shù)為428.48萬元。支出決算數(shù)為506.91萬元,完成年初預算的118.30%,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是:人員異動、一類單位績效獎未納入年初預算!

  6、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)

  年初預算數(shù)為43.49萬元,支出決算數(shù)為43.49萬元,完成年初預算的100%,支出數(shù)與年初預算數(shù)一致,嚴格按照預算執(zhí)行。

  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

  2023年度財政撥款基本支出468.86萬元,其中:

  人員經(jīng)費383.84萬元,占基本支出的81.87%,主要包括基本工資、績效工資、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。

  公用經(jīng)費85.02萬元,占基本支出的18.13%,主要包括辦公費、水費、差旅費、郵電費、維修(護)費、培訓費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費、其他商品和服務(wù)支出。

  七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

 。ㄒ唬叭苯(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

  “三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為2.14萬元,支出決算為2.14萬元,完成預算的100%,決算數(shù)與預算數(shù)持平。其中:

  本年無因公出國(境)費支出預算與決算,與上年一致;

  公務(wù)接待費支出預算為1.1萬元,支出決算為1.1萬元,完成預算的100%,決算數(shù)與預算數(shù)持平。

  本年無公務(wù)用車購置費支出預算與決算,與上年一致;

  公務(wù)用車運行維護費支出預算為1.04萬元,支出決算為1.04萬元,完成預算的100%,決算數(shù)與預算數(shù)持平。

 。ǘ叭苯(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

  2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,公務(wù)接待費支出決算1.1萬元,占51.40%,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算1.04萬元,占48.60%。其中:

  1、因公出國(境)費支出決算為0萬元,全年安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。

  2、公務(wù)接待費支出決算為1.1萬元,全年共接待來訪團組12個、來賓90人次,主要是與有關(guān)單位交流工作及上級相關(guān)部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。

  3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為1.04萬元,其中:公務(wù)用車購置費0萬元,更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護費1.04萬元,主要是按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出。

  截止2023年12月31日,我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

  八、政府性基金預算收入支出決算情況

  2023年度本單位無政府性基金收支。

  九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

  本單位性質(zhì)為非行政、非參公事業(yè)單位,決算報表中無機關(guān)運行經(jīng)費。

  十、一般性支出情況說明

  2023年本部門無會議費開支,開支培訓費3.98萬元,主要用于單位專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育,人數(shù)約50人,內(nèi)容為質(zhì)安、檢測專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育培訓等;未舉辦各類節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

  十一、關(guān)于政府采購支出說明

  本部門2023年度政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0 萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占授予中小企業(yè)合同金額的0%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%,工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%,服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

  十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

  截至2023年12月31日,部門(單位)共有車輛3輛,其中,副部(。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車2輛,其他用車主要是一臺待報廢狀態(tài),一臺在住建局公車改革了;單位價值100萬元以上設(shè)備(不含車輛)0臺(套)。

  十三、關(guān)于2023年度預算績效情況的說明

 。ㄒ唬┛冃Ч芾砉ぷ鏖_展情況

  今年來我站共監(jiān)管項目52個(房建項目50個、市政項目2個),總建筑面積169.39萬平方米,總投資額40.11億元。目前在建項目22個,新核發(fā)施工許可證14個,竣工驗收項目30個,竣工驗收備案項目15個,獲省優(yōu)質(zhì)工程項目2個、市優(yōu)質(zhì)工程項目3個。工程報建率、質(zhì)量安全受監(jiān)率等均達100%,今年辦理居民自建房開工通知書71個,實現(xiàn)全覆蓋動態(tài)監(jiān)管;全年未發(fā)生一起質(zhì)量安全事故,行業(yè)安全生產(chǎn)形勢整體平穩(wěn)可控,形勢向好。

  (二)部門(單位)整體支出績效情況

 。ㄒ唬┨岣哒握疚唬瑥娀O(jiān)督管理

  為打好我市安全生產(chǎn)“翻身仗”,始終堅持以習近平總書記關(guān)于安全生產(chǎn)的重要論述和指示批示精神為引領(lǐng),持續(xù)深化住建領(lǐng)域安全生產(chǎn)隱患排查整治,有效防范安全生產(chǎn)事故,保障住建領(lǐng)域安全生產(chǎn)形勢穩(wěn)定。我站年初成立“打好安全生產(chǎn)翻身仗”建筑施工領(lǐng)域安全隱患專項整治行動領(lǐng)導小組,重點突出季節(jié)性施工及重點時段安全生產(chǎn)工作,進一步提高了政治站位,形成了全站干部職工團結(jié)一心,守土有責,履職盡責。

 。ǘ┰鷮嶉_展監(jiān)督規(guī)范化考核,提升監(jiān)督實效

  項目質(zhì)量安全工作由監(jiān)督組負責,監(jiān)督組實行主監(jiān)督員制度,優(yōu)化組合,優(yōu)勝劣汰,自然淘汰,充分調(diào)動一線監(jiān)督人員的工作熱情與積極性;同時每月對監(jiān)督組所監(jiān)管項目抽查不少于一個項目,每季度進行通報,全年抽查督查項目全覆蓋,從而形成干事創(chuàng)業(yè)的監(jiān)督鐵軍,達到規(guī)范監(jiān)督行為,全面提升現(xiàn)場監(jiān)督能力。

  實行監(jiān)督組責任制,優(yōu)化組合,優(yōu)勝劣汰,自然淘汰,充分調(diào)動一線監(jiān)督人員的工作熱情、積極性和主觀能動性。在監(jiān)督過程中,主動監(jiān)督、服務(wù)監(jiān)督、指導監(jiān)督,提前做好監(jiān)督交底,將質(zhì)量安全問題控制在萌芽狀態(tài)?⒐を炇罩鲃臃⻊(wù),將質(zhì)量監(jiān)督竣工驗收提前到責任主體單位竣工初驗階段,確?⒐ぢ(lián)合驗收限時辦結(jié)。

  每季度對一線監(jiān)督人員進行監(jiān)督規(guī)范化考核。領(lǐng)導小組采取“四不兩直”、“雙隨機,一公開”、“全覆蓋”的方式,每月對每個監(jiān)督組每名監(jiān)督人員隨機抽查不少于1個監(jiān)管項目,每季度對每個監(jiān)督組抽查不少于3個監(jiān)管項目,按照《湖南省建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督工作規(guī)范化實施情況(項目)考核表》內(nèi)容,對施工現(xiàn)場質(zhì)量安全進行檢查,并結(jié)合現(xiàn)場實際情況查看項目監(jiān)管信息平臺錄入情況及質(zhì)量安全監(jiān)督檔案和監(jiān)督資料,每半年進行一次考核綜合評價及通報。實現(xiàn)監(jiān)管在建項目全覆蓋,覆蓋率100%,對發(fā)現(xiàn)的問題,監(jiān)督人員按要求立行立改,在整改完成后進行回復,考核領(lǐng)導小組對回復內(nèi)容進行核查。今年對監(jiān)督人員進行監(jiān)督規(guī)范化考核,抽查項目16個,發(fā)現(xiàn)監(jiān)督平臺信息錄入不全等問題83個,針對通病、難點列出清單,組織監(jiān)督人員集體討論,集思廣益學習優(yōu)點,監(jiān)督人員規(guī)范化考核均合格。

 。ㄈ┮劳小按蚍侵芜`”,強化監(jiān)督執(zhí)法

  按照“四不兩直”和“雙隨機”的方式,結(jié)合“住建領(lǐng)域安全隱患專項整治、全市建筑起重機械設(shè)備全面排查整治和建筑施工腳手架和模板支架安全專項治理行動”進一步嚴格執(zhí)法,按監(jiān)督管理制度及項目監(jiān)督計劃,對全市在建項目起重設(shè)備、腳手架、支模架、雨季汛期、高溫季節(jié)安全生產(chǎn)、農(nóng)民工實名制、揚塵治理等為重點進行日常檢查。今年至今下發(fā)的質(zhì)量安全隱患整改通知390份(上平臺項目通知298份,未上平臺項目通知92份),質(zhì)量安全隱患停工通知37份(上平臺項目停工通知30份,未上平臺項目停工通知7份),設(shè)備限制使用通知17份(上平臺項目限制通知15份,未上平臺項目限制通知2份);記紅黃牌警示57起,其中紅牌警示相關(guān)責任個人14人、責任企業(yè)7家,黃牌警示相關(guān)責任個人24人、責任企業(yè)12家;約談相關(guān)項目10個;記湖南省建筑市場責任主體不良行為記錄18起,其中一般不良行為記錄個人8人、責任企業(yè)1家,嚴重不良行為記錄個人7人、責任企業(yè)2家;對15個建筑安全隱患,建立了隱患清單,納入“一單四制”管理;對違法違規(guī)問題移交住建局監(jiān)管股案件27個;差別化管理項目2個(恒耘里城市生活廣場、華鑫·書香府),均已按要求進行了銷號。

  以質(zhì)量安全考評為抓手,嚴控優(yōu)良評分項目比例,嚴守考評不合格項目認定,達到優(yōu)良必優(yōu)、不合格必改的監(jiān)管目標。今年共開展安全生產(chǎn)和質(zhì)量管理標準化考評4次,一季度共考評27個項目,其中質(zhì)量管理標準化考評優(yōu)良項目4個,質(zhì)量管理標準化考評優(yōu)良率為 14.8%,建筑施工安全生產(chǎn)標準化考評優(yōu)良項目7個、不合格項目1個,優(yōu)良率為 25.9%;二季度共考評24個項目,其中質(zhì)量管理標準化考評標優(yōu)良項目4個、不合格項目1個,質(zhì)量管理標準化考評優(yōu)良率為16.7%,建筑施工安全生產(chǎn)標準化考評優(yōu)良項目6個、不合格項目1個,優(yōu)良率為25%;三季度共考評30個項目,其中質(zhì)量管理標準化考評標優(yōu)良項目5個,質(zhì)量管理標準化考評優(yōu)良率為16.7%,建筑施工安全生產(chǎn)標準化考評優(yōu)良項目6個、不合格項目1個,優(yōu)良率為20%。并及時將考評信息錄入監(jiān)管平臺,對考評不合格的項目按規(guī)定上報至省質(zhì)安總站和市質(zhì)安站,實行差別化管理,加大督查頻率,加強監(jiān)管力度,跟蹤督促提升行業(yè)水平。

 。ㄈ┐嬖诘膯栴}及原因分析

 。1)對于績效評價的認識不夠深入,把預算績效簡單等同于工作目標、工作考核和業(yè)務(wù)管理。

 。2)績效目標和指標往往根據(jù)項目實際完成情況制定,對項目執(zhí)行過程有效約束不夠,存在一定的偏差。需要加強績效評價管理制度和流程的建設(shè),進一步深化、完善績效管理體系,建立全過程的預算績效管理機制,促進績效管理工作向廣度和深度延伸。

 。3)在績效考評指標的設(shè)計上,部分特色指標缺乏數(shù)據(jù)支持和可行的分析測評,績效指標體系有待完善。需要規(guī)范績效評價管理資料的收集整理,確保相關(guān)信息完整、可靠,客觀公正地反映項目資金實際使用和產(chǎn)生的績效狀況,為今后該項目實施方向及管理方式的改進提供指導。

  第四部分

  名詞解釋

  財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

  社會保障和就業(yè)支出(類):是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出,包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休,指離退休人員管理機構(gòu)統(tǒng)一管理的機關(guān)離退休人員的經(jīng)費。

  城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類):是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出,包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。

  住房保障支出(類):是指用于住房方面的支出,包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。

  基本支出:指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

  “三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

  工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

  基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資;機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資;軍隊(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級)工資、軍銜(級別)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資;軍隊士官的軍銜等級工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。

  獎金:反映機關(guān)工作人員年終一次性獎金。

  伙食補助費:反映單位發(fā)給職工的伙食補助費,如誤餐補助等。

  績效工資:反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。

  機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費:反映機關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費,不在此科目反映。

  職工基本醫(yī)療保險繳費:反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。

  其他社會保障繳費:反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費,殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。

  住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

  其他工資福利支出:反映上述項目未包括的人員支出,如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員,公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補貼等。

  商品和服務(wù)支出:反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。

  辦公費:反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。

  印刷費:反映單位的印刷費支出。

  電費:反映單位的電費支出。

  郵電費:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。

  差旅費:反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。

  維修(護)費:反映單位日常開支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護費用,網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運行與維護費用,以及按規(guī)定提取的修購基金。

  培訓費:反映除因公出國(境)培訓費以外的各類培訓支出。

  公務(wù)接待費:反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。

  專用材料費:反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材,農(nóng)用材料,獸醫(yī)用品,實驗室用品,專用服裝,消耗性體育用品,專用工具和儀器,藝術(shù)部門專用材料和用品,廣播電視臺發(fā)射臺發(fā)射機的電力、材料等方面的支出。

  工會經(jīng)費:反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。

  福利費:反映單位按規(guī)定提取的福利費。

  公務(wù)用車運行維護費:反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

  其他商品和服務(wù)支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務(wù)費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。

  附件:

  第五部分

  附 件

  一、2023年度部門(單位)整體支出績效自評報告。

臨湘市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站2023年部門決算表(1).xlsx

附件2、財政支出整體績效評價自評報告(建工站2023).doc