一、主要職能
為建筑工程提供質(zhì)量監(jiān)督管理保障。負(fù)責(zé)統(tǒng)一辦理建筑施工許可證和建筑市場(chǎng)行政管理及建筑工程質(zhì)量監(jiān)督。建筑工程材料檢測(cè)工作。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
我單位系住建局二級(jí)機(jī)構(gòu),屬于公益一類事業(yè)單位,內(nèi)設(shè)檢測(cè)中心,經(jīng)費(fèi)來(lái)源為經(jīng)費(fèi)財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位。無(wú)二級(jí)機(jī)構(gòu)。
三、部門收支概況
(一)2017年度收入支出決算總體情況
2017年總收入969.5萬(wàn)元,比上年增加7.53%?傊С969.5萬(wàn)元,比上年增加7.53%。
(二)收入決算情況
2017年收入969.5萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算撥款收入362.4萬(wàn)元,比上年增加51.39 %。事業(yè)收入600萬(wàn)元,與上年基本持平。其他收入7.1萬(wàn)元,比上年減少88.59%。
(三)支出決算情況
2017年支出969.5萬(wàn)元,其中:社會(huì)保障和就業(yè)支出200萬(wàn)元,上年無(wú)社會(huì)保障和就業(yè)支出。城鄉(xiāng)社區(qū)支出607.1萬(wàn)元,比上年減少28.71%。農(nóng)林水支出162.4萬(wàn)元,比上年增加224.8%。
四、2017年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況
2017年度財(cái)政撥款總收入362.4萬(wàn)元,比上年增加51.39%。均為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入。
2017年度財(cái)政撥款總支出362.4萬(wàn)元,比上年增加51.39%。均為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出。
按功能分類如下:社會(huì)保障和就業(yè)支出200萬(wàn)元,上年無(wú)社會(huì)保障和就業(yè)支出。農(nóng)林水支出162.4萬(wàn)元,比上年增加224.8%。
五、一般公共預(yù)算撥款概況
(一)2017年度一般公共預(yù)算撥款總體情況
一般公共預(yù)算撥款收入362.4萬(wàn)元,比上年增加51.39%。一般公共預(yù)算撥款支出362.4萬(wàn)元,比上年增加51.39%。
(二)2017年一般公共預(yù)算撥款收入
一般公共預(yù)算撥款收入362.4萬(wàn)元,比上年增加51.39%。用于基本支出的收入362.4萬(wàn)元,比上年增加51.39%。
(三)2017年一般公共預(yù)算撥款支出
一般公共預(yù)算撥款支出362.4萬(wàn)元,比上年增加51.39%。按功能分類:社會(huì)保障和就業(yè)支出200萬(wàn)元,上年無(wú)社會(huì)保障和就業(yè)支出。農(nóng)林水支出162.4萬(wàn)元,比上年增加224.8%。按經(jīng)濟(jì)分類:基本支出362.4萬(wàn)元,比上年增加51.39%。其中:工資福利支出346.7萬(wàn)元,比上年增加44.83%。商品和服務(wù)支出10.8萬(wàn)元,上年無(wú)商品和服務(wù)支出。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助4.9萬(wàn)元,上年無(wú)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
六、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況
2017年本單位無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算和決算數(shù)。
七、政府性基金決算
2017年本單位沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)(事業(yè))運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
臨湘市建筑工程質(zhì)量監(jiān)督管理站單位性質(zhì)為經(jīng)費(fèi)自理事業(yè)單位,部門決算報(bào)表沒(méi)有機(jī)關(guān)(事業(yè))運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
(二)政府采購(gòu)情況
本年度政府采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)總額25.59萬(wàn)元,其中:貨物25.59萬(wàn)元;本年度政府采購(gòu)實(shí)際采購(gòu)總額25.59萬(wàn)元,其中:貨物25.59萬(wàn)元;
(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
本單位年末共有車輛3輛。年末無(wú)單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備。年末無(wú)單價(jià)100萬(wàn)元以上通用設(shè)備。
(四)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效說(shuō)明
2017年本級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目資金(30萬(wàn)元及以上)預(yù)算數(shù)為200萬(wàn)元,其中工程質(zhì)量監(jiān)督及定額測(cè)定經(jīng)費(fèi)50萬(wàn)元,安全服務(wù)經(jīng)費(fèi)150萬(wàn)元。2017年本級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目資金(30萬(wàn)元及以上)決算數(shù)為 200萬(wàn)元,其中工程質(zhì)量監(jiān)督及定額測(cè)定經(jīng)費(fèi)50萬(wàn)元,安全服務(wù)經(jīng)費(fèi)150萬(wàn)元,達(dá)到年初績(jī)效目標(biāo)。
本單位無(wú)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
九、相關(guān)的名稱解釋
財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
社會(huì)保障和就業(yè)支出(類):是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休,指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類):是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
農(nóng)林水支出(類):是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
政府采購(gòu) :就是指國(guó)家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的,利用國(guó)家財(cái)政性資金和政府借款購(gòu)買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程,而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱,是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度。
工資福利支出:反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見(jiàn)習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(duì)(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級(jí)
績(jī)效工資:反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),不在此科目反映。
職業(yè)年金繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費(fèi),不在此科目反映。
其他工資福利支出:反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出,如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長(zhǎng)期聘用人員,公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。
商品和服務(wù)支出:反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
辦公費(fèi):反映單位購(gòu)買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書(shū)報(bào)雜志等支出。
印刷費(fèi):反映單位的印刷費(fèi)支出。
水費(fèi):反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
電費(fèi):反映單位的電費(fèi)支出。
郵電費(fèi):反映單位開(kāi)支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
差旅費(fèi):反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
維修(護(hù))費(fèi):反映單位日常開(kāi)支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護(hù)費(fèi)用,網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用,以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。
培訓(xùn)費(fèi):反映除因公出國(guó)(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
工會(huì)經(jīng)費(fèi):反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
其他商品和服務(wù)支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來(lái)訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助:反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
附件:臨湘市建筑工程質(zhì)量監(jiān)督管理站2017年度決算公開(kāi)表.XLS