目 錄
第一部分臨湘市黃蓋湖自然保護(hù)區(qū)管理中心概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2019年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
臨湘市黃蓋湖自然保護(hù)區(qū)管理中心概況
一、部門(mén)職責(zé)
貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)自然保護(hù)的法律、法規(guī)和方針、政策;制定自然保護(hù)區(qū)的各項(xiàng)管理制度,統(tǒng)一管理自然保護(hù)區(qū);調(diào)查自然資源并建立檔案,組織環(huán)境監(jiān)測(cè),保護(hù)自然保護(hù)區(qū)內(nèi)的自然環(huán)境和自然資源;組織或協(xié)助有關(guān)部門(mén)開(kāi)展自然保護(hù)區(qū)的科學(xué)研究工作;進(jìn)行自然保護(hù)的宣傳教育;在不影響保護(hù)自然區(qū)的自然環(huán)境和自然資源的前提下,組織開(kāi)展參觀、旅游等活動(dòng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
臨湘市黃蓋湖自然保護(hù)區(qū)管理中心單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:我單位共設(shè)有3個(gè)內(nèi)設(shè)股室,分別是:綜合辦公室、資源保護(hù)股、科普宣教股。
(二)決算單位構(gòu)成。
臨湘市黃蓋湖自然保護(hù)區(qū)管理中心單位2019年部門(mén)決算為:蓋湖自然保護(hù)區(qū)管理中心本級(jí)決算。因無(wú)二級(jí)機(jī)構(gòu),也無(wú)二級(jí)機(jī)構(gòu)決算。
第二部分 臨湘市黃蓋湖自然保護(hù)區(qū)管理中心2019年度部門(mén)決算表(見(jiàn)附表)
第三部分 臨湘市黃蓋湖自然保護(hù)區(qū)管理中心2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度收、支總計(jì)95.24萬(wàn)元,與2018年相比,收、支總計(jì)增加2.05萬(wàn)元,增長(zhǎng)2.2%。主要原因是人員工資福利性支出等撥款的正常增長(zhǎng)。
二、收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)95.24萬(wàn)元(與2018年相比,增加2.05萬(wàn)元,增長(zhǎng)2.2%。主要原因是人員工資福利性支出等撥款的正常增長(zhǎng)),其中:財(cái)政撥款收入95.24萬(wàn)元,占100%。上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,占0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,占0%;其他收入0萬(wàn)元,占0%。
三、支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)95.24萬(wàn)元(與2018年相比,增加2.05萬(wàn)元,增長(zhǎng)2.2%。主要原因是人員工資福利性支出等撥款的正常增長(zhǎng)),其中:基本支出85.24萬(wàn)元,占89.5%。項(xiàng)目支出10萬(wàn)元,占10.5%。上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)95.24萬(wàn)元,與2018年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加2.05萬(wàn)元,增長(zhǎng)2.2%。主要原因是人員工資福利性支出等的正常增長(zhǎng)。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)財(cái)政撥款支出決算總體情況
2019年度財(cái)政撥款支出95.24萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%。與2018年度相比,財(cái)政撥款支出增加2萬(wàn)元,增長(zhǎng)2.2%,主要原因是人員工資福利性支出等的正常增長(zhǎng)。
(二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年度財(cái)政撥款支出95.24萬(wàn)元,主要用于以下方面:農(nóng)林水(類(lèi))支出95.24萬(wàn)元,占100%;
(三)財(cái)政撥款支出決算具體情況
2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為150.81萬(wàn)元,支出決算為95.24萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的63.15%。其中:
農(nóng)林水支出(類(lèi))林業(yè)和草原(款)濕地保護(hù)(項(xiàng))年初預(yù)算為150.81萬(wàn)元,支出決算為95.24萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的63.15%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:我單位財(cái)政統(tǒng)發(fā)工資,歸口在局機(jī)關(guān)戶頭下達(dá),故指標(biāo)計(jì)劃計(jì)入局機(jī)關(guān)。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2019年度財(cái)政撥款基本支出85.24萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)68.52萬(wàn)元,占基本支出的80.38%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助;公用經(jīng)費(fèi)16.72萬(wàn)元,占基本支出的19.62%,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為12萬(wàn)元,支出決算為11.63萬(wàn)元,完成預(yù)算的96.92%,其中:
因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為6萬(wàn)元,支出決算為5.93萬(wàn)元,完成預(yù)算的98.83%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定定”精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支,全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。與上年相比減少1.2萬(wàn)元,減少16.83%,減少主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定定”精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支,全年實(shí)際支出比上年有所壓減。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為6萬(wàn)元,支出決算為5.7萬(wàn)元,完成預(yù)算的95%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定定”精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支,全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。與上年相比減少0.86萬(wàn)元,減少13.11%,減少主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定定”精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支,全年支出比上年有所壓減。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算5.93萬(wàn)元,占50.99%。公務(wù)接待費(fèi)決算5.7萬(wàn)元,占49.01%。因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%。具體情況如下:
因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,與上年相比持平,全年因公出國(guó)(境)0批0人。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算為6萬(wàn)元,支出決算為5.93萬(wàn)元,完成預(yù)算的98.83%,與上年相比減少了1.2萬(wàn)元,主要是繼續(xù)加強(qiáng)公務(wù)用車(chē)管理,公務(wù)用車(chē)費(fèi)用有所節(jié)約。其中:
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。與上年持平。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行支出5.93萬(wàn)元。與上年相比減少1.2萬(wàn)元。主要是按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。截至2019年12月31日,我單位購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛,公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。因我單位為新進(jìn)設(shè)立單位,所使用公車(chē)為局機(jī)關(guān)調(diào)用,暫無(wú)公車(chē)所有權(quán)。
公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為6萬(wàn)元,支出決算為5.7萬(wàn)元,完成預(yù)算的95%,與上年相比減少了0.86萬(wàn)元。主要是積極貫徹落實(shí)中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求,從嚴(yán)控制公務(wù)接待行為。其中:
其中,國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出5.7萬(wàn)元。主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門(mén)檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。臨湘市黃蓋湖自然保護(hù)區(qū)管理中心2019年共接待國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次137個(gè)、接待人次935人次(不包括陪同人員)。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元;年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元;支出0萬(wàn)元,其中基本支出0萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0萬(wàn)元;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
(一)績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
根據(jù)績(jī)效管理工作要求,我單位在編制預(yù)算時(shí)同步編制預(yù)算績(jī)效目標(biāo),在進(jìn)行項(xiàng)目申報(bào)時(shí)同步申報(bào)績(jī)效目標(biāo),對(duì)部門(mén)整體支出和項(xiàng)目支出明確了開(kāi)支范圍和內(nèi)容,確定預(yù)算項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)、績(jī)效指標(biāo)和評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn),為績(jī)效控制、績(jī)效分析、績(jī)效評(píng)價(jià)打下好的基礎(chǔ)。在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中,通過(guò)調(diào)研項(xiàng)目情況、實(shí)施項(xiàng)目評(píng)價(jià)、審核評(píng)價(jià)報(bào)告等程序,加強(qiáng)了績(jī)效評(píng)價(jià)管理與資金監(jiān)管、監(jiān)督檢查工作的相互融合,績(jī)效評(píng)價(jià)在預(yù)算分配、預(yù)算執(zhí)行、結(jié)果應(yīng)用的全過(guò)程管理機(jī)制不斷完善。
通過(guò)對(duì)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程以及運(yùn)行情況的跟蹤管理,全面掌握資金的具體使用情況,對(duì)資金投入、資金使用方向、項(xiàng)目實(shí)施產(chǎn)生的效益有了總體把握,進(jìn)一步提高資金的支出效益。
(二)部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
2019年度本級(jí)投入的項(xiàng)目資金中,項(xiàng)目的產(chǎn)出指標(biāo)基本上能夠達(dá)到申報(bào)目標(biāo),取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。綜合自評(píng)結(jié)果均為優(yōu)秀。
(三)以部門(mén)為主體開(kāi)展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
本年度我單位無(wú)30萬(wàn)以上項(xiàng)目,因此我單位本年度無(wú)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)。但年度績(jī)效目標(biāo)均已完成,所有專(zhuān)項(xiàng)的日常財(cái)務(wù)管理均按單位相關(guān)管理制度執(zhí)行,建立了工作有計(jì)劃、實(shí)施有方案、日常有監(jiān)督的管理機(jī)制,工作取得了好的成效,效能得到了提高。整體結(jié)果為優(yōu)秀。
十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
臨湘市黃蓋湖自然保護(hù)區(qū)管理中心2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出為16.72萬(wàn)元,比年初預(yù)算數(shù)減少了8.78萬(wàn)元,主要原因,厲行節(jié)約,嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定。
(二)一般性支出情況
2019年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)2.28萬(wàn)元,用于召開(kāi)工作總結(jié)大會(huì)等會(huì)議,人數(shù)約20人次,內(nèi)容為上年的工作總結(jié),年度榮譽(yù)表彰,下年度的工作安排等;開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)1.25萬(wàn)元,用于林業(yè)與濕地保護(hù)業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)。
(三)政府采購(gòu)支出情情況
2019年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元;政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元;政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元。其中:授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%。其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占采購(gòu)支出總額的0%。
(四)國(guó)有資產(chǎn)占有情況
截至2019年12月31日,本單位共有輛0車(chē)輛,其中,領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛(我單位為新進(jìn)設(shè)立單位,所使用公車(chē)為局機(jī)關(guān)調(diào)用,尚無(wú)公車(chē)所有權(quán))。年末無(wú)單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備,年末無(wú)單價(jià)100萬(wàn)元以上通用設(shè)備。
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
農(nóng)林水支出(類(lèi)):是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)?
工資福利支出:反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資;各類(lèi)學(xué)校畢業(yè)生試用期(見(jiàn)習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(duì)(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專(zhuān)業(yè)技術(shù)等級(jí)
績(jī)效工資:反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
其他社會(huì)保障繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi),殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(duì)(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。
住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出:反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出,如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長(zhǎng)期聘用人員,公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。
商品和服務(wù)支出:反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
辦公費(fèi):反映單位購(gòu)買(mǎi)按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書(shū)報(bào)雜志等支出。
電費(fèi):反映單位的電費(fèi)支出。
郵電費(fèi):反映單位開(kāi)支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
差旅費(fèi):反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
維修(護(hù))費(fèi):反映單位日常開(kāi)支的固定資產(chǎn)(不包括車(chē)船等交通工具)修理和維護(hù)費(fèi)用,網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用,以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。
租賃費(fèi):反映租賃辦公用房、宿舍、專(zhuān)用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費(fèi)用。
會(huì)議費(fèi):反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
培訓(xùn)費(fèi):反映除因公出國(guó)(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各類(lèi)培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費(fèi):反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
勞務(wù)費(fèi):反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用,如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資,稿費(fèi)、翻譯費(fèi),評(píng)審費(fèi)等。
工會(huì)經(jīng)費(fèi):反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
其他交通費(fèi)用:反映單位除公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼,租車(chē)費(fèi)用、出租車(chē)費(fèi)用,飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
其他商品和服務(wù)支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來(lái)訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。