2019年度
臨湘市生態(tài)能源服務(wù)中心部門(mén)決算
目 錄
第一部分臨湘市生態(tài)能源服務(wù)中心概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2019年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分臨湘市生態(tài)能源服務(wù)中心概況
一、部門(mén)職責(zé)
我單位是屬副科級(jí)公益一類事業(yè)單位,隸屬農(nóng)業(yè)局。執(zhí)行行政單位會(huì)計(jì)制度。不含二級(jí)機(jī)構(gòu)。主要職能為:貫徹實(shí)施《節(jié)約能源法》和《可再生能源法》,負(fù)責(zé)農(nóng)村能源和節(jié)能統(tǒng)計(jì)工作,負(fù)責(zé)本市農(nóng)村能源(沼氣、太陽(yáng)能等)開(kāi)發(fā)和管理工作,依法保護(hù)、開(kāi)發(fā)利用本市農(nóng)村能源資源。指導(dǎo)農(nóng)村能源產(chǎn)業(yè)和服務(wù)體系建設(shè),對(duì)農(nóng)村用能情況進(jìn)行檢查,施行農(nóng)村能源產(chǎn)品和設(shè)備、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量監(jiān)督,負(fù)責(zé)行業(yè)監(jiān)督管理。組織申報(bào)農(nóng)村能源技術(shù)推廣、技術(shù)改造等項(xiàng)目,負(fù)責(zé)對(duì)備案的沼氣工程項(xiàng)目驗(yàn)收、審查并監(jiān)督實(shí)施。組織開(kāi)展農(nóng)村能源技術(shù)研究、推廣普及應(yīng)用和技術(shù)培訓(xùn)工作,管理行業(yè)內(nèi)工作人員從業(yè)資格許可及技術(shù)等級(jí)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一) 內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
臨湘市生態(tài)能源服務(wù)中心單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有辦公室、業(yè)務(wù)股。
(二)決算單位構(gòu)成。
臨湘市生態(tài)能源服務(wù)中心單位2019年部門(mén)決算公開(kāi)單位構(gòu)成包括包括局機(jī)關(guān)本級(jí)決算(根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理制度,沒(méi)有二級(jí)機(jī)構(gòu),為一級(jí)預(yù)算單位,部門(mén)決算報(bào)表單獨(dú)公開(kāi))。
第二部分 臨湘市生態(tài)能源服務(wù)中心2019年度部門(mén)決算表(見(jiàn)附表)
第三部分 臨湘市生態(tài)能源服務(wù)中心2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度收、支總計(jì)345.82萬(wàn)元,與2018年相比,收、支總計(jì)增加178.12萬(wàn)元,增長(zhǎng)106.21%。主要原因是項(xiàng)目資金增加。其中:(2019年度農(nóng)業(yè)資源與安全利用項(xiàng)目資金150萬(wàn)元,2018年度沒(méi)有這個(gè)項(xiàng)目資金;2019年度秸稈綜合利用70萬(wàn)元,2018年度沒(méi)有這個(gè)項(xiàng)目資金;2019年度岳陽(yáng)市農(nóng)村能源建設(shè)資金8萬(wàn)元,2018年度岳陽(yáng)市農(nóng)村能源建設(shè)資金12萬(wàn)元;2018年度省農(nóng)村能源建設(shè)資金30萬(wàn)元,2019年度沒(méi)有這個(gè)項(xiàng)目。)。
二、收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)327.93萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入325.93萬(wàn)元,占99.39%。上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,占0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,占0%,其他收入2萬(wàn)元,占0.61%。
三、支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)337.08萬(wàn)元,其中:基本支出97.93萬(wàn)元,占29.05%。項(xiàng)目支出239.15萬(wàn)元,占70.95%。上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)343.82萬(wàn)元,與2018年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加185.96萬(wàn)元,增長(zhǎng)117.81%。主要原因是項(xiàng)目資金增加。其中:(2019年度農(nóng)業(yè)資源與安全利用項(xiàng)目資金150萬(wàn)元;2019年度秸稈綜合利用70萬(wàn)元)。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)財(cái)政撥款支出決算總體情況
2019年度財(cái)政撥款支出335.08萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的99.41%。與2018年度相比,財(cái)政撥款支出增加177萬(wàn)元,增長(zhǎng)112.27%,主要原因是項(xiàng)目資金增加。其中:(2019年度農(nóng)業(yè)資源與安全利用項(xiàng)目資金150萬(wàn)元;2019年度秸稈綜合利用70萬(wàn)元。2018年度沒(méi)有這兩個(gè)項(xiàng)目。2019年度岳陽(yáng)市農(nóng)村能源建設(shè)資金8萬(wàn)元,2018年度岳陽(yáng)市農(nóng)村能源建設(shè)資金12萬(wàn)元;2018年度省農(nóng)村能源建設(shè)資金30萬(wàn)元,2019年度沒(méi)有這個(gè)項(xiàng)目。)
(二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年度財(cái)政撥款支出335.08萬(wàn)元,主要用于以下方面:社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出14.9萬(wàn)元,占4.45%;節(jié)能環(huán)保(類)支出32.2萬(wàn)元,占9.61%;農(nóng)林水(類)支出282.02萬(wàn)元,占84.16%;住房保障(類)支出5.96萬(wàn)元,占1.78%;
(三)財(cái)政撥款支出決算具體情況
2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為333.08萬(wàn)元,支出決算為335.08萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100.6%。支出決算大于年初預(yù)算2萬(wàn)元,主要原因是工資標(biāo)準(zhǔn)上調(diào),導(dǎo)致預(yù)算撥款增加。
其中:
1、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))年初預(yù)算為14.9萬(wàn)元,支出決算為14.9萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,;
2、節(jié)能環(huán)保(類)能源管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))年初預(yù)算為30.2萬(wàn)元,支出決算為32.2萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的106.62%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:工資標(biāo)準(zhǔn)上調(diào),導(dǎo)致預(yù)算撥款增加;
3、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))年初預(yù)算為42.87萬(wàn)元,支出決算為42.87萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%;
4、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)(款)農(nóng)村公益事業(yè)(項(xiàng))年初預(yù)算為19.15萬(wàn)元,支出決算為19.15萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%;
5、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)(款)農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用(項(xiàng))年初預(yù)算為220萬(wàn)元,支出決算為220萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%;
6、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))年初預(yù)算為5.96萬(wàn)元,支出決算為5.96萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2019年度財(cái)政撥款基本支出95.93萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)85.4萬(wàn)元,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助;公用經(jīng)費(fèi)10.53萬(wàn)元,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)用、維修(護(hù))
費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車購(gòu)置、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.92萬(wàn)元,支出決算為0.81萬(wàn)元,完成預(yù)算的88.04%,其中:
因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%,
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0.92萬(wàn)元,支出決算為0.81萬(wàn)元,完成預(yù)算的88.04%,與上年相比減少0.11萬(wàn)元,減少10.68%,減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支,全年支出比上年有所壓減。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%,
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)決算0.81萬(wàn)元,占100%。因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%。
具體情況如下:
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.92萬(wàn)元,支出決算為0.81萬(wàn)元,完成預(yù)算的88.04%,主要是積極貫徹落實(shí)中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求,從嚴(yán)控制公務(wù)接待行為。其中: 其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.81萬(wàn)元。主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門(mén)檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。臨湘市生態(tài)能源服務(wù)中心2019年共接待國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次23個(gè)、接待人次162人次(不包括陪同人員)。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,截止2019年12月31日,我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2019年本單位沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的收支。 2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元;年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元;支出0萬(wàn)元,其中基本支出0萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0萬(wàn)元;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
(一)績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
為貫徹落實(shí)黨的十九大關(guān)于“全面實(shí)施績(jī)效管理”的戰(zhàn)略部署,提高財(cái)政資源配置效率和使用效益,根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》、以及預(yù)算績(jī)效管理要求,我單位2019年度沒(méi)有30萬(wàn)元以上(含30萬(wàn)元)的項(xiàng)目。
(二)部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果
項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果良好。
(三)以部門(mén)為主體開(kāi)展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
本單位年度以部門(mén)為主體開(kāi)展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果為合格。通過(guò)自查的情況來(lái)看,單位領(lǐng)導(dǎo)高度重視,能認(rèn)真組織實(shí)施項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)編制工作,實(shí)行專戶管理;專項(xiàng)資金嚴(yán)格用于申報(bào)的專門(mén)項(xiàng)目,無(wú)截流、擠占、挪用、抽逃資金問(wèn)題;會(huì)計(jì)核算真實(shí)、規(guī)范,無(wú)違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的其他問(wèn)題。
重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果良好。
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出10.53萬(wàn)元。比年初預(yù)算數(shù)增加2萬(wàn)元。增長(zhǎng)23.44%,主要原因是:
2019年度沼氣安全生產(chǎn)大排查增加了差旅開(kāi)支和勞務(wù)開(kāi)支。
(二)一般性支出情況
2019年本單位開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元;開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)0.2萬(wàn)元,用于開(kāi)展全市農(nóng)村沼氣安全生產(chǎn)大檢查集中學(xué)習(xí)培訓(xùn)等。人數(shù)為43人。
(三)政府采購(gòu)支出情況
本單位2019年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元, 其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)的合同金額為0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總金額的比重為0%. 其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%。
(四)國(guó)有資產(chǎn)占有情況
截至2019年12月31日,本單位共有輛0車輛,其中,領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套);單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
第四部分
名詞解釋
財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
社會(huì)保障和就業(yè)支出(類):是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休,指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
節(jié)能環(huán)保支出(類):是指用于節(jié)能環(huán)保支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
農(nóng)林水支出(類):是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
住房保障支出(類):是指用于住房方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)?
工資福利支出:反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見(jiàn)習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(duì)(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級(jí)
津貼補(bǔ)貼:反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
伙食補(bǔ)助費(fèi):反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費(fèi),如誤餐補(bǔ)助等。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
其他社會(huì)保障繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi),殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(duì)(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。
住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
商品和服務(wù)支出:反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
辦公費(fèi):反映單位購(gòu)買(mǎi)按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書(shū)報(bào)雜志等支出。
印刷費(fèi):反映單位的印刷費(fèi)支出。
電費(fèi):反映單位的電費(fèi)支出。
郵電費(fèi):反映單位開(kāi)支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
差旅費(fèi):反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
維修(護(hù))費(fèi):反映單位日常開(kāi)支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護(hù)費(fèi)用,網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用,以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。
培訓(xùn)費(fèi):反映除因公出國(guó)(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費(fèi):反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
勞務(wù)費(fèi):反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用,如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資,稿費(fèi)、翻譯費(fèi),評(píng)審費(fèi)等。
工會(huì)經(jīng)費(fèi):反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車運(yùn)行維費(fèi)