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臨湘市生態(tài)能源服務(wù)中心2017年部門決算說明
來源:財(cái)政局   日期: 2018-09-13 13:29
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一、主要職能

 

我單位是屬副科級公益一類事業(yè)單位,隸屬農(nóng)業(yè)局,內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有辦公室、業(yè)務(wù)股。執(zhí)行行政單位會計(jì)制度。不含二級機(jī)構(gòu)。主要職能為:貫徹實(shí)施《節(jié)約能源法》和《可再生能源法》,負(fù)責(zé)農(nóng)村能源和節(jié)能統(tǒng)計(jì)工作,負(fù)責(zé)本市農(nóng)村能源(沼氣、太陽能等)開發(fā)和管理工作,依法保護(hù)、開發(fā)利用本市農(nóng)村能源資源。指導(dǎo)農(nóng)村能源產(chǎn)業(yè)和服務(wù)體系建設(shè),對農(nóng)村用能情況進(jìn)行檢查,施行農(nóng)村能源產(chǎn)品和設(shè)備、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量監(jiān)督,負(fù)責(zé)行業(yè)監(jiān)督管理。組織申報(bào)農(nóng)村能源技術(shù)推廣、技術(shù)改造等項(xiàng)目,負(fù)責(zé)對備案的沼氣工程項(xiàng)目驗(yàn)收、審查并監(jiān)督實(shí)施。組織開展農(nóng)村能源技術(shù)研究、推廣普及應(yīng)用和技術(shù)培訓(xùn)工作,管理行業(yè)內(nèi)工作人員從業(yè)資格許可及技術(shù)等級。

 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看,臨湘市生態(tài)能源服務(wù)中心部門決算包括局機(jī)關(guān)本級決算(根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理制度,沒有二級機(jī)構(gòu),為一級預(yù)算單位,部門決算報(bào)表分別單獨(dú)公開)。

 

三、部門收支概況

(一)2017年度收入支出決算總體情況

2017年總收入308.49萬元,比上年增加89.95%?傊С308.49萬元,比上年增加89.95%。

(二)收入決算情況

2017年收入308.49萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款收入297.49萬元,比上年增加102.65 %。其他收入11萬元,比上年減少29.51%。

(三)支出決算情況

2017年支出308.49萬元,其中:一般公共服務(wù)支出2萬元,比上年減少60%。文化體育與傳媒支出33萬元,比上年增加1550%。節(jié)能環(huán)保支出44.19萬元,比上年減少23.68%。農(nóng)林水支出229.3萬元,比上年增加135.17%。

 

四、2017年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況

2017年度財(cái)政撥款總收入297.49萬元,比上年增加102.65%。均為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入。

2017年度財(cái)政撥款總支出297.49萬元,比上年增加102.65%。均為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出。

按功能分類如下:一般公共服務(wù)支出2萬元,比上年減少60%。文化體育與傳媒支出33萬元,比上年增加1550%。節(jié)能環(huán)保支出44.19萬元,比上年減少23.68%。農(nóng)林水支出218.3萬元,比上年增加166.54%。

 

五、一般公共預(yù)算撥款概況

(一)2017年度一般公共預(yù)算撥款總體情況

一般公共預(yù)算撥款收入297.49萬元,比上年增加102.65%。一般公共預(yù)算撥款支出297.49萬元,比上年增加102.65%。

(二)2017年一般公共預(yù)算撥款收入

一般公共預(yù)算撥款收入297.49萬元,比上年增加102.65%。用于基本支出的收入123.49萬元,比上年增加34.52%。用于項(xiàng)目支出的收入174萬元,比上年增加216.36%。

(三)2017年一般公共預(yù)算撥款支出

一般公共預(yù)算撥款支出297.49萬元,比上年增加102.65%。按功能分類:一般公共服務(wù)支出2萬元,比上年減少60%。文化體育與傳媒支出33萬元,比上年增加1550%。節(jié)能環(huán)保支出44.19萬元,比上年減少23.68%。農(nóng)林水支出218.3萬元,比上年增加166.54%。按經(jīng)濟(jì)分類:基本支出123.49萬元,比上年增加34.52%。其中:工資福利支出114.41萬元,比上年增加39.83%。商品和服務(wù)支出9.09萬元,比上年減少8.92%。項(xiàng)目支出174萬元,比上年增加216.36%。其中:商品和服務(wù)支出54萬元,比上年減少1.82%;窘ㄔO(shè)支出120萬元,上年無基本建設(shè)支出。

 

六、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況

2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0.95萬元,決算數(shù)為0.92萬元。其中:公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)為0.95萬元,公務(wù)接待費(fèi)決算數(shù)為0.92萬元,公務(wù)接待28批次185人次。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)決算比2016年減少1.08萬元,臨湘市生態(tài)能源服務(wù)中心按照中央、省委、省政府要求,厲行節(jié)約,繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。

 

七、政府性基金決算

2017年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

 

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

(一)機(jī)關(guān)(事業(yè))運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2017年臨湘市生態(tài)能源服務(wù)中心機(jī)關(guān)(事業(yè))運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算9.09萬元。比2016年減少0.89萬元。

(二)政府采購情況

本年度政府采購無實(shí)際采購額。

(三)國有資產(chǎn)占有使用情況

本單位年末無車輛。年末無單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備。年末無單價(jià)100萬元以上通用設(shè)備。

(四)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效說明

2017年度無重點(diǎn)項(xiàng)目。

九、相關(guān)的名稱解釋

財(cái)政撥款收入:指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

一般公共服務(wù)支出(類):是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商。

文化體育與傳媒支出(類):是指用于文化、文物、體育、新聞出版廣播影視等方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

節(jié)能環(huán)保支出(類):是指用于節(jié)能環(huán)保支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

農(nóng)林水支出(類):是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。

基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(duì)(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級

津貼補(bǔ)貼:反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。

其他社會保障繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險(xiǎn)費(fèi),殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(duì)(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險(xiǎn)費(fèi)。

伙食補(bǔ)助費(fèi):反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費(fèi),如誤餐補(bǔ)助等。

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),不在此科目反映。

商品和服務(wù)支出:反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。

辦公費(fèi):反映單位購買按財(cái)務(wù)會計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。

印刷費(fèi):反映單位的印刷費(fèi)支出。

咨詢費(fèi):反映單位咨詢方面的支出。

電費(fèi):反映單位的電費(fèi)支出。

郵電費(fèi):反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。

物業(yè)管理費(fèi):反映單位開支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi),包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。

差旅費(fèi):反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。

會議費(fèi):反映會議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

培訓(xùn)費(fèi):反映除因公出國(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

公務(wù)接待費(fèi):反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

專用材料費(fèi):反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材,農(nóng)用材料,獸醫(yī)用品,實(shí)驗(yàn)室用品,專用服裝,消耗性體育用品,專用工具和儀器,藝術(shù)部門專用材料和用品,廣播電視臺發(fā)射臺發(fā)射機(jī)的電力、材料等方面的支出。

其他交通費(fèi)用:反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼,租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用,飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

 

附件:臨湘市生態(tài)能源服務(wù)中心2017年度決算公開表.XLS