目錄
第一部分 概況
一、主要職能
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2018年度部門決算表(見附表)
一、收入支出決算公開表
二、收入決算公開表
三、支出決算公開表
四、財政撥款收入支出決算公開表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算公開表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公” 經(jīng)費支出決算公開表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費決算情況說明。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績效情況說明
十、其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
二、支出科目
三、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
四、“三公”經(jīng)費
第五部分 附件
第一部分
臨湘市扶貧領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室概況
一、部門職責(zé)
1、市扶貧辦主要職能:負(fù)責(zé)全市扶貧工作的組織、協(xié)調(diào)、綜合、指導(dǎo)與管理。一是貫徹執(zhí)行黨和國家扶貧開發(fā)工作方針政策。二是提出扶貧發(fā)展規(guī)劃和年度實施計劃。三是協(xié)調(diào)管理財政專項扶貧資金。四是負(fù)責(zé)扶貧開發(fā)有關(guān)信息和宣傳工作。五是負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)全市駐村幫扶工作。七是負(fù)責(zé)承辦市委、市人民政府交辦的其他事項。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。
臨湘市扶貧辦內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括:綜合督查室、計劃財務(wù)股、開發(fā)指導(dǎo)股、社會扶貧股等4個行政股室。人員情況:扶貧辦共有在編干部職工13人,其中,行政人員2人,管理和工勤人員11人,比去年增加了2人。
(二)決算單位構(gòu)成。
臨湘市扶貧小組辦公室2018年部門決算公開單位只包括局機關(guān)本級決算,沒有下屬單位或機構(gòu)。
第二部分 臨湘市扶貧領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2018年度部門決算表(見附表)
第三部分 臨湘市扶貧領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2018年度收、支總計359.15萬元,與2017年相比,收、支總計減少238萬元,減少39.82%。主要原因是專項扶貧小額信貸風(fēng)險抵押金配套撥款減少。
二、收入決算情況說明
2018年收入合計359.15萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款收入359.15萬元,比上年減少39.82%。占本年總收入100%。主要原因是專項扶貧小額信貸風(fēng)險抵押金配套撥款減少。
三、支出決算情況說明
本年支出合計359.15萬元,其中:基本支出253.75萬元,占本年總支出70.65%。項目支出105.4萬元,占本年總支出29.35%,
上繳上級支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財政撥款收、支總計359.15萬元,與2017年相比,財政撥款收、支總計各減少238萬元,減少39.82%。主要原因是專項扶貧小額信貸風(fēng)險抵押金配套撥款減少。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)財政撥款支出決算總體情況
2018年度財政撥款支出359.15萬元,占本年支出合計的100%。與2017年度相比,比上年減少238萬元,減少39.82%。主要原因是:專項扶貧小額信貸風(fēng)險抵押金配套撥款減少。
(二)財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
一般公共預(yù)算撥款支出359.15萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出1萬元,占0.28%。農(nóng)林水支出354.79萬元,占98.79%。住房保障支出3.36萬元,占0.94%。
(三)財政撥款支出決算具體情況
2018年度財政撥款支出年初預(yù)算為339.15萬元,支出決算為359.15萬元,完成年初預(yù)算的105.9%。其中:一般公共服務(wù)支出1萬元,農(nóng)林水支出354.79萬元,住房保障支出3.36萬元。支出決算大于年初預(yù)算的主要原因是人員經(jīng)費撥款增加。
一般公共服務(wù)支出(類)其他一般公共服務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出(項):年初預(yù)算為1萬元,支出決算為1萬元,完成年初預(yù)算的100%。支出決算與年初預(yù)算一致,主要原因是人員經(jīng)費撥款沒變動。
農(nóng)林水支出(類)扶貧(款)行政運行(項):年初預(yù)算為50.95萬元,支出決算為50.95萬元,完成年初預(yù)算的100%。支出決算與年初預(yù)算一致,主要原因是人員經(jīng)費撥款沒變動。
農(nóng)林水支出(類)扶貧(款)一般行政管理事務(wù)(項):年初預(yù)算為5.4萬元,支出決算為5.4萬元,完成年初預(yù)算的100%。支出決算與年初預(yù)算一致,主要原因是人員經(jīng)費撥款沒變動。
農(nóng)林水支出(類)扶貧(款)其他扶貧支出(項):年初預(yù)算為278.44萬元,支出決算為298.44萬元,完成年初預(yù)算的106.8%。支出決算大于年初預(yù)算主要原因是事務(wù)工作調(diào)整。
住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):年初預(yù)算為3.36萬元,支出決算為3.36萬元,完成年初預(yù)算的100%。支出決算與年初預(yù)算一致,主要原因是人員經(jīng)費撥款沒變動。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年度財政撥款基本支出253.75萬元。占一般公共預(yù)算撥款支出的 70%其中:
人員經(jīng)費90.46萬元,占基本支出的35.65%。主要包括:按國家規(guī)定支出的基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、伙食補助費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務(wù)補貼、其他對個人和家庭的補助支出;
公用經(jīng)費163.29萬元,占基本支出的64.35%。主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、其他資本性支出。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算數(shù)為6萬元,支出決算數(shù)為6萬元,完成預(yù)算的100%,其中:
因公出國(境)費支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%;
公務(wù)接待費6萬元,支出決算為6萬元,完成預(yù)算的100%,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。與上年相比持平,主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定定”精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支。
公務(wù)用車購置費及運行維護費支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%。
(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,公務(wù)接待費支出決算6萬元,占100%,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0萬元,占0%。其中:
1、因公出國(境)費支出決算為0萬元,全年安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。
2、公務(wù)接待費支出決算為6萬元,全年共接待國內(nèi)公務(wù)接待132個、接待人次1560人次。主要用于扶貧工作銜接、迎接檢查發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算數(shù)為0萬元,其中:公務(wù)車輛購置費0萬元。公務(wù)用車運行維護費0萬元,截止2018年12月31日,我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2018年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元;年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元;支出0萬元,其中基本支出0萬元,項目支出0萬元;年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。
九、預(yù)算績效情況說明
(一)績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,因每個項目資金少于30萬元,部門決算未進行項目績效自評。
(二)部門決算中項目績效自評結(jié)果。
2018年本單位項目自評結(jié)果良好。
(三)以部門為主體開展的重點績效評價結(jié)果。
2018年本單位開展的重點績效評價結(jié)果為合格。
安照相關(guān)文件要求,對照績效目標(biāo),對預(yù)算執(zhí)行過程以及資金使用情況和管理情況進行了跟蹤監(jiān)控。認(rèn)真執(zhí)行了年初部門預(yù)算和財政政策要求,有效防止了超預(yù)算;認(rèn)真學(xué)習(xí)了財經(jīng)法規(guī),嚴(yán)格執(zhí)行了財經(jīng)紀(jì)律,防止了違法違紀(jì)行為的發(fā)生,認(rèn)真落實了有關(guān)資金要求。
十、其他重要事項情況說明
(一)機關(guān)(事業(yè))運行經(jīng)費支出情況
臨湘市扶貧領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2018年機關(guān)運行經(jīng)費支出50.95萬元。與年初預(yù)算持平,主要原因是厲行節(jié)約,進一步縮減開支。
(二)一般性支出情況
2018年本部門開支會議費16.5萬元,用于召開扶貧工作布置等,會議人數(shù)約3900人,內(nèi)容為扶貧工作布置會等;開支培訓(xùn)費23.3萬元,用于多次開展扶貧業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)培訓(xùn)、項目管理、駐村幫扶,人數(shù)5568人,內(nèi)容為扶貧業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)培訓(xùn)等。
(三)政府采購支出情況
本部門2018年度政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。
(四)國有資產(chǎn)占有情況
截止2018年12月31日,本單位共有車0輛,其中,領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套);單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入:指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
一般公共服務(wù)支出(類):是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計信息事務(wù)、財政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商。
公共安全支出(類):是指用于內(nèi)衛(wèi)、消防等武裝警察部隊的支出,包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
文化體育與傳媒支出(類):是指用于文化、文物、體育、新聞出版廣播影視等方面的支出,包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
社會保障和就業(yè)支出(類):是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出,包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休,指離退休人員管理機構(gòu)統(tǒng)一管理的機關(guān)離退休人員的經(jīng)費。
農(nóng)林水支出(類):是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出,包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
住房保障支出(類):是指用于住房方面的支出,包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出:指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。
政府采購 :就是指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動或為了滿足公共服務(wù)的目的,利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程,而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱,是一種對公共采購管理的制度。
工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資;機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級
津貼補貼:反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
獎金:反映機關(guān)工作人員年終一次性獎金。
伙食補助費:反映單位發(fā)給職工的伙食補助費,如誤餐補助等。
績效工資:反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
職工基本醫(yī)療保險繳費:反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
其他社會保障繳費:反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費,殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出:反映上述項目未包括的人員支出,如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員,公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補貼等。
商品和服務(wù)支出:反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。
辦公費:反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費:反映單位的印刷費支出。
電費:反映單位的電費支出。
郵電費:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。
差旅費:反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。
維修(護)費:反映單位日常開支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護費用,網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運行與維護費用,以及按規(guī)定提取的修購基金。
會議費:反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
培訓(xùn)費:反映除因公出國(境)培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費:反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。
勞務(wù)費:反映支付給單位和個人的勞務(wù)費用,如臨時聘用人員、鐘點工工資,稿費、翻譯費,評審費等。
委托業(yè)務(wù)費:反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費。
工會經(jīng)費:反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。
福利費:反映單位按規(guī)定提取的福利費。
其他交通費用:反映單位除公務(wù)用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務(wù)交通補貼,租車費用、出租車費用,飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
其他商品和服務(wù)支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務(wù)費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。
對個人和家庭的補助:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
撫恤金:反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金,傷殘人員的撫恤金,離退休人員等其他人員的各項撫恤金。
生活補助:反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補助費,退役軍人生活補助費,行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補助,因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補助費,長期贍養(yǎng)人員補助費,由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出,對農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人?
獎勵金:反映政府各部門的獎勵支出,如對個體私營經(jīng)濟的獎勵、計劃生育目標(biāo)責(zé)任獎勵、獨生子女父母獎勵等。
其他對個人和家庭的補助支出:反映未包括在上述科目的對個人和家庭的補助支出,如嬰幼兒補貼、職工探親旅費、退職人員及隨行家屬路費、符合條件的退役回鄉(xiāng)義務(wù)兵一次性建房補助、符合安置條件的城鎮(zhèn)退役士兵自謀職業(yè)的一次性經(jīng)濟補助費、對農(nóng)戶的生產(chǎn)經(jīng)營補貼、保障性住房房租。
辦公設(shè)備購置費:反映用于購置并按財務(wù)會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出,以及按規(guī)定提取的修購基金。
機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費。
第五部分 附件
附件:2018年度臨湘市扶貧領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室部門決算公開表格.XLS