臨湘市森林公安局2025年部門預(yù)算說明
目 錄
第一部分 2025年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第二部分 2025年部門預(yù)算公開表格
一、2025年部門收支總體情況表
二、2025年部門收入總體情況表
三、2025年部門支出總體情況表
四、2025年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2025年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2025年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2025年整體支出績效目標(biāo)表
十、2025年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
第一部分 2025年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
。ㄒ唬┞毮苈氊(zé):承擔(dān)森林防火工作,負(fù)責(zé)火場警戒、交通疏導(dǎo)、治安維護(hù)、火案偵破等,查處森林領(lǐng)域其他違法犯罪行為,協(xié)同市林業(yè)局開展防火宣傳、火災(zāi)隱患排查、重點(diǎn)區(qū)域巡護(hù),違規(guī)用火處罰等工作,掌握生態(tài)環(huán)境、生物安全等領(lǐng)域犯罪動態(tài),擬訂預(yù)防、打擊對策;組織開展對生態(tài)環(huán)境、生物安全等領(lǐng)域犯罪案件的偵查工作。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置:臨湘市森林公安局部門決算包括局機(jī)關(guān)本級,內(nèi)設(shè):綜合辦公室、刑偵治安股、法制股、司法鑒定室;下設(shè)路中、路南、路北三個派出所。無二級機(jī)構(gòu)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
臨湘市森林公安局只有本級,沒有其他預(yù)算單位,因此,納入2025年部門預(yù)算編制范圍的只有臨湘市森林公安局本級。
三、部門收支總體情況
2025年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等財(cái)政撥款收入,以及納入專戶管理的非稅收入等;支出包括保障單位機(jī)關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目支出等。
(一)收入預(yù)算,2025年收入預(yù)算415.06萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款415.06萬元。收入預(yù)算較上年增加11.27萬元,主要是1人退休,人員工資進(jìn)行了調(diào)標(biāo),項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)中增加了6萬元人員獎勵經(jīng)費(fèi)。
(二)支出預(yù)算,2025年支出預(yù)算415.06萬元,其中,公共安全支出357萬元,社會保障和就業(yè)支出26.64萬元,衛(wèi)生健康支出12.57萬元,住房保障支出18.86萬元。支出預(yù)算較上年增加11.27萬元,主要是1人退休,人員工資進(jìn)行了調(diào)標(biāo),項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)中增加了6萬元人員獎勵經(jīng)費(fèi)。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2025年一般公共預(yù)算撥款支出415.06萬元,具體安排情況如下:
1、公共安全支出(類)公安(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為323萬元,比2024年增加6.76萬元,增長2.14%。主要是2024年底1人退休,人員工資進(jìn)行了調(diào)標(biāo),項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)人員獎勵資金增加6萬元。
2、公共安全支出(類)公安(款)其他公安支出(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為34萬元,比2024年增加7萬元,增加25.93%。主要是預(yù)算支出科目進(jìn)行了調(diào)整。
3、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款) 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為25.14萬元,比 2024年減少1.07萬元,降低4.08%。主要是2024年底1人退休。
4、社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款) 其他社會保障和就業(yè)支出(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為1.5萬元,比 2024年減少0.07萬元,降低4.46%。主要是2024年底1人退休。
5、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))2024年預(yù)算數(shù)為12.57萬元,比 2024年減少0.54萬元,降低4.11%。主要是2024年底1人退休。
6、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金 (項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為18.86萬元,比 2024年減少0.8萬元,降低4.07%。主要是2024年底1人退休。
。ㄒ唬┗局С觯2025年基本支出預(yù)算375.06萬元,是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)325.06萬元,公用經(jīng)費(fèi)50萬元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2024年減少7.77萬元,降低2.45%,主要是2024年底1人退休;公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2024年減少2.5 萬元,降低4.76%。主要是2024年底1人退休。
。ǘ╉(xiàng)目支出:2025年項(xiàng)目支出預(yù)算40萬元,是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中:辦案保障經(jīng)費(fèi)支出7萬元,主要用于辦理案件費(fèi)用開支等方面;協(xié)警經(jīng)費(fèi)支出27萬元,主要用于主要用于協(xié)警工資發(fā)放等方面;人員獎勵專項(xiàng)6萬元,主要用于單位人員獎勵。與2024年比較,整體增加6萬元,主要是2025年我單位編制空缺6名,按人平1萬元標(biāo)準(zhǔn),獎勵到單位。
五、政府性基金預(yù)算
2025年本部門無政府性基金預(yù)算,故2025年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2025年本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)50萬元,比上年預(yù)算減少2.5萬元,下降4.76%,主要是2024年底1人退休。
。ǘ叭苯(jīng)費(fèi)預(yù)算
2025年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算23萬元,其中,公務(wù)接待費(fèi)8萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)15萬元(其中,公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)15萬元),因公出國(境)費(fèi)0萬元。2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年基本持平。
。ㄈ┱少徢闆r
2025年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元,其中,政府采購貨物預(yù)算0萬元;政府采購工程預(yù)算0萬元;政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
。ㄋ模╊A(yù)算績效管理情況
按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求,全部實(shí)行項(xiàng)目支出績效目標(biāo)管理。2025年部門整體支出415.06萬元,其中,基本支出375.06萬元,項(xiàng)目支出40萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求,全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理。
項(xiàng)目支出中,編報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目3個,涉及項(xiàng)目支出40萬元,其中:辦案保障經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目7萬元;協(xié)警經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目27萬元;人員獎勵項(xiàng)目6萬元。
。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r
2025年本部門會議費(fèi)預(yù)算0萬元,擬召開0次會議, 人數(shù) 0人,內(nèi)容為0 ;培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0 萬元,擬開展0次培訓(xùn),人數(shù)0人; 無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動的預(yù)算安排。
。﹪匈Y產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2024年12月31日,本部門所屬車輛6輛,其中,執(zhí)法執(zhí)勤用車6輛;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺;單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2025年擬新增配置公務(wù)用車0輛;新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺;單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
七、名詞解釋
。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各級行政單位以及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
。ǘ叭苯(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 2025年本部門預(yù)算公開表格
1.2025年部門收支總體情況表
2. 2025年部門收入總體情況表
3. 2025年部門支出總體情況表
4. 2025年財(cái)政撥款收支總體情況表
5. 2025年一般公共預(yù)算支出情況表(公開到功能分類項(xiàng)級科目)
6. 2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表(公開到經(jīng)濟(jì)性質(zhì)分類款級科目)
7. 2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表(細(xì)化到“公務(wù)用車購置費(fèi)”和“公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)”)
8. 2025年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2025年整體支出績效目標(biāo)表
10. 2025年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
如有空表,請?jiān)诒砀裣旅鎮(zhèn)渥⒄f明。