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臨湘市森林公安局2018年部門決算說明
來源:財(cái)政局   日期: 2019-09-26 12:54
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目錄

第一部分 概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2018 年度部門決算表(見附表)

一、收入支出決算公開表

二、收入決算公開表

三、支出決算公開表

四、財(cái)政撥款收入支出決算公開表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算公開表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公” 經(jīng)費(fèi)支出決算公開表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表

第三部分 2018 年度部門決算情況說明一、收入支出決算總體情況

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說明。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、預(yù)算績(jī)效情況說明

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

第一部分

臨湘市森林公安局概況

一、主要職能

依法保護(hù)全市森林及野生動(dòng)植物資源、維護(hù)林區(qū)治安秩序;依法查處各類

破壞森林資源安全、維護(hù)林區(qū)治安秩序;依法查處各類破壞森林資源安全、影

響林區(qū)治安秩序穩(wěn)定的刑事案件、治安案件和林業(yè)行政案件;承擔(dān)全市森林防

火指揮部辦公室日常工作;完成市委市政府交辦的其他任務(wù)等。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

   (一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置

    1、綜合辦公室

    2、刑偵治安股

    3、森林消防股

    4、法制股

    5、司法鑒定中心

    6、路南派出所

    7、路中派出所

    8、路北派出所

   (二)決算單位構(gòu)成

    臨湘市森林公安局2018年部門決算公開單位構(gòu)成包括:臨湘市森林公安局單位本級(jí)。

第二部分 臨湘市森林公安局 2018 年度部門決算表(見附表)

第三部分 臨湘市森林公安局 2018 年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

2018 年度收、支總計(jì) 1,155.44萬(wàn)元,與 2017 年相比,收、支總計(jì)增加 156.83 萬(wàn)元,增長(zhǎng) 15.7%。主要原因是:納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款增加。

    二、收入決算情況說明

2018年本年收入總計(jì)1,155.44萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入1155.44萬(wàn)元,占100%。上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,占0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,占0%;其他收入0萬(wàn)元,占0%。

三、支出決算情況說明

2018年本年支出總計(jì) 690.38 萬(wàn)元,其中:基本支出 570.23 萬(wàn)元,占82.6%。項(xiàng)目支出 120.15 萬(wàn)元,占本年總支出 17.4%。上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

   2018 年度財(cái)政撥款收、支總計(jì) 1155.44 萬(wàn)元,與 2017 年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)增加 187.19 萬(wàn)元,增長(zhǎng) 19.33%。主要原因是:納入預(yù)算管理的非稅收入撥款增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

(一)財(cái)政撥款支出總體情況

2018 年度財(cái)政撥款本年支出 690.38 萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的 100%。與2017 年度相比,財(cái)政撥款支出減少 277.87 萬(wàn)元,減少 28.7%。主要原因是:2018年有部分森林防火林帶項(xiàng)目資金暫未支付。

  (二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

   2018年度財(cái)政撥款支出 690.38 萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出(類) 20 萬(wàn)元,占 2.9%。公共安全(類)支出 118.3 萬(wàn)元,占 17.13%。農(nóng)林水(類)支出532.43 萬(wàn)元,占 77.12%。住房保障(類)支出 19.65 萬(wàn)元,占 2.85%。

(三)一般公共預(yù)算撥款支出決算具體情況

2018 年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為 452.65萬(wàn)元,支出決算為 690.38 萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的152.52%。

1、一般公共服務(wù)支出 (類)其他一般公共服務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出(項(xiàng)):年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為20萬(wàn)元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:市級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批撥付我局辦理“10.30”專案經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元。 

2、公共安全支出(類)武裝警察(款)森林(項(xiàng)):年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為99.51萬(wàn)元。完成預(yù)算0%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:決算中功能科目調(diào)整。 

公共安全支出(類)公安(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)) :年初預(yù)算為367.88萬(wàn)元,支出決算為18.8萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的5.11%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:決算中功能科目調(diào)整。 

3、農(nóng)林水支出(類)林業(yè)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):年初預(yù)算為16萬(wàn)元,支出決算為432.28萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的270.18%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:決算中功能科目調(diào)整。 

農(nóng)林水支出(類)林業(yè)(款)林業(yè)執(zhí)法與監(jiān)督(項(xiàng)):年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為19萬(wàn)元,完成預(yù)算0%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:中央、省級(jí)撥來2018年度轉(zhuǎn)移支付資金。 

農(nóng)林水支出(類)林業(yè)(款)林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)(項(xiàng)):年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為80萬(wàn)元,完成預(yù)算0%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:市級(jí)領(lǐng)導(dǎo)專項(xiàng)審批撥付森林防火專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。 

農(nóng)林水支出(類)林業(yè)(款)其他林業(yè)支出(項(xiàng)):年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為1.15萬(wàn)元,完成預(yù)算0%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:決算中功能科目調(diào)整。 

4、住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):年初預(yù)算為19.65萬(wàn)元,支出決算為19.65萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。完成年初預(yù)算的100%。 

5、社會(huì)保障就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)(項(xiàng)):年初預(yù)算為49.12萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算0%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:決算中功能科目調(diào)整。 

 六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

    2018 年度財(cái)政撥款基本支出 570.23 萬(wàn)元,其中:

人員經(jīng)費(fèi) 413.09 萬(wàn)元,占基本支出的 72.44%。主要包括:按國(guó)家規(guī)定支出的基本工資、津貼補(bǔ)貼、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出;公用經(jīng)費(fèi)157.15萬(wàn)元,占基本支出的27.56%。主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、其他資本性支出。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。

2018 年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算數(shù)為 40 萬(wàn)元,支出決算數(shù)為39.97 萬(wàn)元,完成預(yù)算的 99.93%,其中:

因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為13.5萬(wàn)元,支出決算為13.49萬(wàn)元,完成預(yù)算的99.9 %, 決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定定”精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,全年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出比上年有所壓減。與上年相比減少4.44萬(wàn)元,減少24.76%,減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定定”精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,全年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出比上年有所壓減。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為26.5萬(wàn)元,支出決算為26.47萬(wàn)元,完成預(yù)算的99.89%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定定”精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,全年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出比上年有所增加。與上年相比增加8.62萬(wàn)元,增長(zhǎng)48.29%。增加的主要原因是我局辦理“10.30”特大非法狩獵案,遍及湖南、湖北、廣東、廣西、貴州、河南等省多個(gè)市縣區(qū),公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用相應(yīng)增加。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。

2018 年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)支出決算為 13.49 萬(wàn)元, 占 33.75%;因公出國(guó) (境)費(fèi)支出決算為 0 萬(wàn)元,占0%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為26.47萬(wàn)元,占66.25%。其中:

1、因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為13.49萬(wàn)元,全年共接待國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次270個(gè)、接待人次1350人次。主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。   

3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為26.47萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)26.47萬(wàn)元,主要是按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。截止2018年12月31日,我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為5輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元;年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元;支出0萬(wàn)元,其中基本支出0萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0萬(wàn)元;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

九、預(yù)算績(jī)效情況說明

(一)績(jī)效管理工作開展情況。

我單位年度績(jī)效目標(biāo)均已完成,所有專項(xiàng)的日常財(cái)務(wù)管理均按單位相關(guān)管理制度執(zhí)行,建立了工作有計(jì)劃、實(shí)施有方案、日常有監(jiān)督的管理機(jī)制,工作取得了好的成效,效能得到了提高。

(二)部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果良好。

(三)以部門為主體開展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

通過自查的情況來看,單位領(lǐng)導(dǎo)高度重視,能認(rèn)真組織實(shí)施項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)編制工作,實(shí)行專戶管理;專項(xiàng)資金嚴(yán)格用于申報(bào)的專門項(xiàng)目,無截流、擠占、挪用、抽逃資金問題;會(huì)計(jì)核算真實(shí)、規(guī)范,無違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的其他問題。

重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果良好。

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2018 年臨湘市森林公安局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算 157.15 萬(wàn)元。比 2017 年增加 97 萬(wàn)元,增長(zhǎng) 39%。主要原因是:公車改革后公務(wù)交通補(bǔ)貼的發(fā)放和補(bǔ)發(fā),及辦理“10.30”專案費(fèi)用的增加。

(二)政府采購(gòu)支出情況

臨湘市森林公安局2018年度政府采購(gòu)支出總額19.16萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出19.16元;政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元;政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%。

(三)國(guó)有資產(chǎn)占有情況

截至2018年12月31日,本單位共有車輛5輛,其中,領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車5輛,用于執(zhí)法執(zhí)勤、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套);單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

第四部分 名詞解釋

財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變

化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

一般公共服務(wù)支出(類):是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳(室)及相

關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事

務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)

監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商?

公共安全支出(類):是指用于內(nèi)衛(wèi)、消防等武裝警察部隊(duì)的支出,包括

保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。農(nóng)林水支出(類):是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、

完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

住房保障支出(類):是指用于住房方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、

完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出

和公用支出。

項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生

的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及

運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅

費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)

用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)?

政府采購(gòu) :就是指國(guó)家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服

務(wù)的目的,利用國(guó)家財(cái)政性資金和政府借款購(gòu)買貨物、工程和服務(wù)的行為。政

府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過程,而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過程及采

購(gòu)管理的總稱,是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度。

工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞

動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等;竟べY:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工

資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪

級(jí)工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練

期工資;軍隊(duì)(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級(jí)

津貼補(bǔ)貼:反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)

工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位

津貼補(bǔ)貼等。

獎(jiǎng)金:反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。

伙食補(bǔ)助費(fèi):反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費(fèi),如誤餐補(bǔ)助等。

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)

費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),不在此科目反映。

公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi):反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納

的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。

其他社會(huì)保障繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育

等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi),殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(duì)(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役

醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。

住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的

基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。商品和服務(wù)支出:反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定

資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

辦公費(fèi):反映單位購(gòu)買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日

常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。

印刷費(fèi):反映單位的印刷費(fèi)支出。

水費(fèi):反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。

電費(fèi):反映單位的電費(fèi)支出。

郵電費(fèi):反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電

報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。

差旅費(fèi):反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼

費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。

維修(護(hù))費(fèi):反映單位日常開支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修

理和維護(hù)費(fèi)用,網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用,以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。

培訓(xùn)費(fèi):反映除因公出國(guó)(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

公務(wù)接待費(fèi):反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

被裝購(gòu)置費(fèi):反映法院、檢察院、政府各部門以及軍隊(duì)(含武警)的被裝

購(gòu)置支出。

勞務(wù)費(fèi):反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用,如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工

資,稿費(fèi)、翻譯費(fèi),評(píng)審費(fèi)等。工會(huì)經(jīng)費(fèi):反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi):反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、

過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

其他交通費(fèi)用:反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如

公務(wù)交通補(bǔ)貼,租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用,飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保

險(xiǎn)費(fèi)等。

其他商品和服務(wù)支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償

費(fèi)和訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員

特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助:反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

撫恤金:反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期

撫恤金,傷殘人員的撫恤金,離退休人員等其他人員的各項(xiàng)撫恤金。

生活補(bǔ)助:反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對(duì)象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi),退役軍人生

活補(bǔ)助費(fèi),行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助,因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)

院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi),長(zhǎng)期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi),由于國(guó)家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼

政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出,對(duì)農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人員

其他資本性支出:反映發(fā)展與改革部門以外的其他部門安排的用于購(gòu)置固

定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn),以及購(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修

繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。辦公設(shè)備購(gòu)置:反映用于購(gòu)置并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范

圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出,以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。

專用設(shè)備購(gòu)置:反映用于購(gòu)置具有專門用途、并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入

固定資產(chǎn)核算范圍的各類專用設(shè)備的支出。如通信設(shè)備、發(fā)電設(shè)備、交通監(jiān)控

設(shè)備、衛(wèi)星轉(zhuǎn)發(fā)器、氣象設(shè)備、進(jìn)出口監(jiān)管設(shè)備等,以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基

金。

第五部分 附件

2018年度臨湘市森林公安局部門決算公開表格.XLS