目 錄
第一部分 2021年部門預算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責
(二)機構(gòu)設(shè)置
二、部門預算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
(一)收入預算
(二)支出預算
四、一般公共預算撥款支出
(一)基本支出
(二)項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費
(二)“三公”經(jīng)費預算
(三)一般性支出情況
(四)政府采購情況
(五)國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
(六)預算績效目標說明
七、名詞解釋
第二部分 2021年部門預算表
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表(按部門預算經(jīng)濟分類)
5、部門支出總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
6、基本支出預算明細表-工資福利支出(按部門預算經(jīng)濟分類)
7、基本支出預算明細表-工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
8、基本支出預算明細表-商品和服務(wù)支出(按部門預算經(jīng)濟分類)
9、基本支出預算明細表-商品和服務(wù)支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
10、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按部門預算經(jīng)濟分類)
11、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按政府預算經(jīng)濟分類)
12、財政撥款收支總體情況表
13、一般公共預算支出情況表
14、一般公共預算基本支出情況表
15、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出(按部門預算經(jīng)濟分類)
16、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
17、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務(wù)支出(按部門預算經(jīng)濟分類)
18、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務(wù)支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
19、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按部門預算經(jīng)濟分類)
20、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按政府預算經(jīng)濟分類)
21、政府性基金預算支出情況表(按部門預算經(jīng)濟分類)
22、政府性基金預算支出情況表(按政府預算經(jīng)濟分類)
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
25、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表(按部門預算經(jīng)濟分類)
26、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
27、專項資金預算匯總表
28、2021年“三公”經(jīng)費預算公開表
29、整體支出績效目標表
30、項目支出績效目標表
31、政府采購預算表
32、整體支出績效目標表(附表)
注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 部門預算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責:單位職能職責:我局是市政府工作組成部門,主管我市農(nóng)村財務(wù)、農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)確權(quán)頒證、農(nóng)村土地承包仲裁、農(nóng)民專業(yè)合作社發(fā)展、農(nóng)民負擔監(jiān)督管理、村級集體經(jīng)濟發(fā)展、農(nóng)村產(chǎn)權(quán)制度改革、農(nóng)村宅基地管理與改革等工作。
(二)機構(gòu)設(shè)置:
臨湘市農(nóng)村經(jīng)營管理中心內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括:
1、綜合室
2、業(yè)務(wù)股
3、臨湘市農(nóng)村集體經(jīng)濟審計
4、臨湘市農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)服務(wù)中心。
二、部門預算單位構(gòu)成
臨湘市農(nóng)村經(jīng)營管理中心部門只有本級,沒有其他預算單位,因此本年度部門預算僅含本級部門預算。
三、部門收支總體情況
(一)收入預算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2021年本部門收入預算134.3萬元,其中,一般公共預算撥款134.3萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元,納入專戶管理的非稅收入0萬元。因為本單位2021年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件21、22、23、24表均為空。本單位沒有撫恤費,所以對個人和家庭的補助為0,附件10、11、19、20表均為空。
收入較去年增加24.68萬元,增長18%,主要是新增農(nóng)村宅基地管理與改革工作經(jīng)費。
(二)支出預算:2021年本部門支出預算134.3萬元,其中,農(nóng)林水支出120.21萬元,公共安全0萬元,教育0萬元,科學技術(shù)0萬元,社會保障和就業(yè)支出8.05萬元,住房保障支出6.04萬元。支出較去年增加24.68萬元,增長18%,主要是新增農(nóng)村宅基地管理與改革工作經(jīng)費。
(注:與上年的收支增減對比情況一定要作出說明)
四、一般公共預算撥款支出
2021年本部門一般公共預算撥款支出預算134.3萬元,比2020年增加24.68萬元,主要是新增農(nóng)村宅基地管理與改革工作經(jīng)費,其中,一般公共服務(wù)支出134.3萬元,占100%;公共安全支出0萬元,占0%;社會保障和就業(yè)支出8.05萬,占6%,住房保障支出6.04萬元,占4%;農(nóng)林水支出120.21萬元,占90%。
具體安排情況如下:
1. 一般公共服務(wù)支出(類)財政事務(wù)(款)行政運行(項) 2021 年預算數(shù)為65.21 萬元,比 2020 年增加65.21 萬元,增長(降低)100%。主要是2021年新增行政運行。
2. 一般公共服務(wù)支出(類)財政事務(wù)(款)事業(yè)運行(項)2021 年預算數(shù)為15.3 萬元,比 2020 年減少78.1 萬元,降低83%。主要是事業(yè)運行減少。
3. 一般公共服務(wù)支出(類)財政事務(wù)(款)其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出(項) 2021 年預算數(shù)為39.7 萬元,比 2020 年增加39.7 萬元,增長100%。主要是2021年新增其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出。
4. 社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款) 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)2021 年預算數(shù)為8.05萬元,比 2020 年減少 1.24 萬元,降低15%。主要是人員減少。
5. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金 (項)2021 年預算數(shù)為6.04 萬元,比 2020 年減少0.93萬元,降低15%。主要是人員減少。
(一)基本支出:2021年本部門基本支出預算數(shù)89萬元,主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費79萬元,人員經(jīng)費用于基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、職工基本醫(yī)療保險、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金、住房公積金、醫(yī)療費、伙食補助費、其他工資福利支出、附加性支出及撫恤金等;公用經(jīng)費10萬元,公用經(jīng)費用于辦公費、日常印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、因公出國(境)費、差旅費、日常維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他一般商品和服務(wù)支出、稅金及附加費用、業(yè)務(wù)委托費、專用材料費、手續(xù)費、咨詢費。
(二)項目支出:2021年本部門項目支出預算45.3萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等,其中:其中:農(nóng)民專業(yè)合作組織工作經(jīng)費支出4.3萬元,主要用于農(nóng)民專業(yè)合作社的發(fā)展與管理等方面;農(nóng)村宅基地工作經(jīng)費支出30萬元,主要用于農(nóng)村宅基地管理與改革工作指導督查等;農(nóng)民負擔監(jiān)督管理工作經(jīng)費支出3萬元,主要用于農(nóng)民負擔監(jiān)督和減負等方面;互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)督農(nóng)村財務(wù)公開系統(tǒng)維護經(jīng)費支出8萬元,主要用于互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)督農(nóng)村財務(wù)公開系統(tǒng)維護等方面,支出較上年增加28.3萬元,增長62%,主要原因是新增農(nóng)村宅基地管理與改革工作經(jīng)費。
五、政府性基金預算支出
2021年本部門政府性基金支出預算0萬元,其中,科學技術(shù)支出0萬元,占0 %;文化旅游體育與傳媒支出0萬元,占0%0。
2021年度本部門無政府性基金安排的支出。
(注:如無政府性基金預算安排的支出,應(yīng)反映“本部門無政府性基金安排的支出”)
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費:2021年本部門機關(guān)本級行政事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費10萬元,比上年預算減少1.52萬元,下降15%,主要是人員減少。
(二)“三公”經(jīng)費預算:2021年本部門機關(guān)本級行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費預算數(shù)為1.4萬元,其中,公務(wù)接待費1.4萬元,公務(wù)用車購置及運行費0萬元(其中,公務(wù)用車購置費0萬元,公務(wù)用車運行費0萬元),因公出國(境)費0萬元。2021年“三公”經(jīng)費預算較2020年減少(增加或持平)0萬元,比2020年增加(減少)0萬元,增長(降低)0%,2021年“三公”經(jīng)費預算與2020年持平,主要原因是加強財務(wù)管理、嚴肅財經(jīng)紀律、厲行節(jié)約。
(三)一般性支出情況:2021年本部門會議費預算1萬元,擬召開鎮(zhèn)(街道)經(jīng)管站長各項工作會議,人數(shù)130人,內(nèi)容為主要包含傳達全市農(nóng)村財務(wù)、農(nóng)民負擔、農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)確權(quán)頒證、農(nóng)村土地承包仲裁、農(nóng)民專業(yè)合作社發(fā)展、農(nóng)民負擔監(jiān)督管理、村級集體經(jīng)濟發(fā)展、農(nóng)村產(chǎn)權(quán)制度改革、農(nóng)村宅基地管理與改革等內(nèi)容;培訓費預算 0.5萬元,擬開展省、岳陽市系統(tǒng)培訓、全市農(nóng)村宅基地管理與改革等培訓,人數(shù)20人次,主要內(nèi)容為對參加系統(tǒng)各項業(yè)務(wù)專題培訓。 未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
(四)政府采購情況:2021年本部門政府采購預算總額 0萬元,其中,貨物類采購預算0萬元;工程類采購預算0萬元;服務(wù)類采購預算0萬元。詳見預算公開表格中的政府采購預算表(表31)
(五)國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2020年12月底,本部門共有公務(wù)用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2021年擬新增配置公務(wù)用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車××輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
(六)預算績效目標說明:
重點項目預算的績效目標:2021年本級重點項目資金(30萬元及以上)預算數(shù)為30萬元。
部門整體支出績效目標:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2021年部門整體支出績效目標的金額為134.3萬元,其中,基本支出89萬元,項目支出45.3萬元。
詳見附表中預算公開表格中的整體支出績效目標表、項目支出績效表、整體支出績效目標附表(表29、30、32)
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費:納入縣財政預算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分 2021年部門預算表