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臨湘市農(nóng)業(yè)機(jī)械管理局2017年部門決算說明
來源:財(cái)政局   日期: 2018-09-13 13:25
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  一、主要職能

 

農(nóng)機(jī)局職能

臨湘市農(nóng)業(yè)機(jī)械管理局(簡稱農(nóng)機(jī)局),為市人民政府直屬正科級行政支持類事業(yè)單位。

1、貫徹執(zhí)行農(nóng)業(yè)機(jī)械化的法律、規(guī)章,負(fù)責(zé)農(nóng)機(jī)行政執(zhí)法和監(jiān)督,對農(nóng)業(yè)機(jī)械及其操作人進(jìn)行安全管理,確保農(nóng)業(yè)機(jī)械作業(yè)安全。

2、研究提出全市農(nóng)業(yè)機(jī)械化發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃及重大技術(shù)措施建議,經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。

3、指導(dǎo)全市農(nóng)業(yè)機(jī)械化社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)和農(nóng)業(yè)機(jī)械信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè);研究擬訂農(nóng)業(yè)機(jī)械基層服務(wù)組織及服務(wù)規(guī)范;負(fù)責(zé)組織農(nóng)業(yè)機(jī)械投入抗災(zāi)救災(zāi)工作。

4、根據(jù)農(nóng)業(yè)機(jī)械化產(chǎn)業(yè)政策,研究提出本市農(nóng)業(yè)機(jī)械化產(chǎn)業(yè)發(fā)展建議,引導(dǎo)農(nóng)田作業(yè)、植保、畜牧、漁業(yè)、農(nóng)副產(chǎn)品加工、設(shè)施農(nóng)業(yè)等農(nóng)業(yè)機(jī)械化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,提高農(nóng)業(yè)機(jī)械化普及和應(yīng)用水平。

5、研究擬訂農(nóng)業(yè)機(jī)械化科技、教育發(fā)展規(guī)劃和年度實(shí)施計(jì)劃;參與研究擬訂有關(guān)農(nóng)業(yè)機(jī)械化科技政策,組織重大農(nóng)業(yè)機(jī)械科研和技術(shù)推廣項(xiàng)目的遴選及實(shí)施;指導(dǎo)農(nóng)機(jī)行業(yè)職業(yè)技能開發(fā)。

6、依法組織實(shí)施農(nóng)業(yè)機(jī)械及操作人的維護(hù)監(jiān)理;負(fù)責(zé)農(nóng)機(jī)產(chǎn)品的日常監(jiān)督;組織全市農(nóng)業(yè)機(jī)械用油的儲(chǔ)備、調(diào)運(yùn)、供應(yīng)工作。

7、研究提出發(fā)展農(nóng)機(jī)化事業(yè)的各項(xiàng)資金計(jì)劃,并組織監(jiān)督實(shí)施,負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)機(jī)械化各類經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的統(tǒng)計(jì)工作。

8、主管全市各鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)機(jī)管理服務(wù)站的業(yè)務(wù)工作。

9、承辦市委、市政府和省、市農(nóng)機(jī)局交辦的的其他工作。

 

 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

部門預(yù)算包括農(nóng)業(yè)機(jī)械管理局機(jī)關(guān)及二級機(jī)構(gòu)。

三、部門收支概況

(一)2017年度收入支出決算總體情況

2017年總收入1,203.31萬元,比上年減少18.01%?傊С1,203.31萬元,比上年減少18.01%。

(二)收入決算情況

2017年收入1,203.31萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款收入1200.58萬元,比上年減少14.59 %。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入2.73萬元,比上年減少95.58%。

(三)支出決算情況

2017年支出1,203.31萬元,其中:社會(huì)保障和就業(yè)支出47.9萬元,比上年增加51.72%。農(nóng)林水支出1152.67萬元,比上年減少16.12%。其他支出2.73萬元,比上年減少95.58%。

四、2017年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況

2017年度財(cái)政撥款總收入1203.31萬元,比上年減少18.01%。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1200.58萬元,比上年減少14.59%。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入2.73萬元,比上年減少95.58%。

2017年度財(cái)政撥款總支出1203.31萬元,比上年減少18.01%。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1200.58萬元,比上年減少14.59%。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出2.73萬元,比上年減少95.58%。

按功能分類如下:社會(huì)保障和就業(yè)支出47.9萬元,比上年增加51.72%。農(nóng)林水支出1152.67萬元,比上年減少16.12%。其他支出2.73萬元,比上年減少95.58%。

五、一般公共預(yù)算撥款概況

(一)2017年度一般公共預(yù)算撥款總體情況

一般公共預(yù)算撥款收入1200.58萬元,比上年減少14.59%。一般公共預(yù)算撥款支出1200.58萬元,比上年減少14.59%。

(二)2017年一般公共預(yù)算撥款收入

一般公共預(yù)算撥款收入1200.58萬元,比上年減少14.59%。用于基本支出的收入587.58萬元,比上年增加28.93%。用于項(xiàng)目支出的收入613萬元,比上年減少35.47%。

(三)2017年一般公共預(yù)算撥款支出

一般公共預(yù)算撥款支出1200.58萬元,比上年減少14.59%。按功能分類:社會(huì)保障和就業(yè)支出47.9萬元,比上年增加51.72%。農(nóng)林水支出1152.67萬元,比上年減少16.12%。按經(jīng)濟(jì)分類:基本支出587.58萬元,比上年增加28.93%。其中:工資福利支出452.38萬元,比上年增加54.56%。商品和服務(wù)支出60.71萬元,比上年減少31.35%。對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助73.8萬元,比上年增加9.29%。其他資本性支出0.68萬元,比上年減少90.38%。項(xiàng)目支出613萬元,比上年減少35.47%。其中:對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助613萬元,比上年減少35.47%。

六、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況

2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為7.01萬元,決算數(shù)為7.01萬元。其中:公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)為3.79萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算數(shù)為3.79萬元,公務(wù)用車保有量1輛公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)為3.22萬元,公務(wù)接待費(fèi)決算數(shù)為3.22萬元,公務(wù)接待97批次497人次。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)決算比2016年減少0.390000000000001萬元,臨湘市農(nóng)業(yè)機(jī)械管理局按照中央、省委、省政府要求,厲行節(jié)約,繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。

七、政府性基金決算

2017年政府性基金本年收入2.73萬元,比上年減少95.58%,本年支出2.73萬元,比上年減少95.58%,基本支出2.73萬元,比上年減少95.58%,

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

(一)機(jī)關(guān)(事業(yè))運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2017年臨湘市農(nóng)業(yè)機(jī)械管理局機(jī)關(guān)(事業(yè))運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算61.39萬元。比2016年減少34.12萬元。

(二)政府采購情況

本年度政府采購計(jì)劃采購總額60.23萬元,其中:服務(wù)60.23萬元;本年度政府采購實(shí)際采購總額53萬元,其中:服務(wù)53萬元;

(三)國有資產(chǎn)占有使用情況

本單位年末共有車輛1輛。年末無單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備。年末無單價(jià)100萬元以上通用設(shè)備。

(四)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效說明

2017年本級重點(diǎn)項(xiàng)目資金(30萬元及以上)水稻育插秧機(jī)械化技術(shù)推廣預(yù)算數(shù)為 300000元,。2017年本級重點(diǎn)項(xiàng)目資金(30萬元及以上)水稻育插秧技術(shù)推廣決算數(shù)為   300000,其中    300000  元,達(dá)到年初績效目標(biāo)。

九、相關(guān)的名稱解釋

財(cái)政撥款收入:指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

社會(huì)保障和就業(yè)支出(類):是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休,指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。

農(nóng)林水支出(類):是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

政府采購 :就是指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的,利用國家財(cái)政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程,而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱,是一種對公共采購管理的制度。

工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(duì)(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級

津貼補(bǔ)貼:反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。

其他社會(huì)保障繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi),殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(duì)(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。

績效工資:反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),不在此科目反映。

職業(yè)年金繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費(fèi),不在此科目反映。

商品和服務(wù)支出:反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

辦公費(fèi):反映單位購買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。

印刷費(fèi):反映單位的印刷費(fèi)支出。

咨詢費(fèi):反映單位咨詢方面的支出。

手續(xù)費(fèi):反映單位支付的各類手續(xù)費(fèi)支出。

水費(fèi):反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。

電費(fèi):反映單位的電費(fèi)支出。

郵電費(fèi):反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。

差旅費(fèi):反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。

維修(護(hù))費(fèi):反映單位日常開支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護(hù)費(fèi)用,網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用,以及按規(guī)定提取的修購基金。

租賃費(fèi):反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費(fèi)用。

會(huì)議費(fèi):反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

培訓(xùn)費(fèi):反映除因公出國(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

公務(wù)接待費(fèi):反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

勞務(wù)費(fèi):反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用,如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資,稿費(fèi)、翻譯費(fèi),評審費(fèi)等。

工會(huì)經(jīng)費(fèi):反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

福利費(fèi):反映單位按規(guī)定提取的福利費(fèi)。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi):反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助:反映政府用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

撫恤金:反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金,傷殘人員的撫恤金,離退休人員等其他人員的各項(xiàng)撫恤金。

住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

其他資本性支出:反映發(fā)展與改革部門以外的其他部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn),以及購建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

辦公設(shè)備購置:反映用于購置并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出,以及按規(guī)定提取的修購基金。

附件:臨湘市農(nóng)業(yè)機(jī)械管理局2017年度決算公開表.XLS