目 錄
第一部分臨湘市畜牧水產(chǎn)技術(shù)推廣中心概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績(jī)效情況說明
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
臨湘市畜牧水產(chǎn)技術(shù)推廣中心概況
一、部門職責(zé)
主要職責(zé):宣傳、貫徹落實(shí)畜牧水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)有關(guān)方針、政策和法律法規(guī);負(fù)責(zé)全市畜牧水產(chǎn)生產(chǎn)中、長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃的制訂與指導(dǎo)實(shí)施;組織對(duì)畜牧水產(chǎn)重大科研課題的技術(shù)攻關(guān)、開發(fā)和新成果的推廣應(yīng)用。負(fù)責(zé)畜牧水產(chǎn)項(xiàng)目實(shí)施基地建設(shè)及蜂業(yè)生產(chǎn);負(fù)責(zé)全市畜牧水產(chǎn)業(yè)的調(diào)查研究,收集和提供市場(chǎng)產(chǎn)銷信息,促進(jìn)全市畜牧水產(chǎn)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,為農(nóng)民致富獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策;指導(dǎo)全市畜牧水產(chǎn)業(yè)務(wù)技術(shù)工作;負(fù)責(zé)全市畜禽水產(chǎn)品檢測(cè)及產(chǎn)地質(zhì)量認(rèn)證工作,監(jiān)督管理養(yǎng)殖業(yè)生產(chǎn)技術(shù)操作規(guī)程;負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)漁牧場(chǎng)管理工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
內(nèi)設(shè)綜合室、業(yè)務(wù)股、下設(shè)臨湘市畜牧工作站、臨湘市水產(chǎn)工作站、臨湘市動(dòng)物疫病預(yù)防控制站、臨湘市畜禽水產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)檢驗(yàn)站、臨湘市蜂業(yè)管理站、臨湘市畜牧水產(chǎn)技術(shù)服務(wù)站等。
(二)決算單位構(gòu)成。
臨湘市畜牧水產(chǎn)技術(shù)推廣中心2019年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括:僅中心本級(jí)決算。
第二部分 臨湘市畜牧水產(chǎn)技術(shù)推廣中心2019年度部門決算表(見附表)
第三部分 臨湘市畜牧水產(chǎn)技術(shù)推廣中心2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計(jì)7,217.30萬元,與2018年相比,收、支總計(jì)增加4743.33萬元,增長(zhǎng)191.73%。主要原因是增加了中央禁漁退捕及畜禽糞污資源化利用整縣推進(jìn)項(xiàng)目等專項(xiàng)資金。
二、收入決算情況說明
本年收入合計(jì)7,217.3萬元,其中:財(cái)政撥款收入7187.30萬元,占99.58%。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入30.00萬元,占0.42%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計(jì)7,217.3萬元,其中:基本支出4,405.94萬元,占61.05%。項(xiàng)目支出2811.36萬元,占38.95%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)7217.30萬元,與2018年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加4743.33萬元,增長(zhǎng)191.73%。主要原因是增加了中央禁漁退捕及畜禽糞污資源化利用整縣推進(jìn)項(xiàng)目等專項(xiàng)資金。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)財(cái)政撥款支出決算總體情況
2019年度財(cái)政撥款支出7187.30萬元,占本年支出合計(jì)的99.58%。與2018年度相比,財(cái)政撥款支出增加4763.00萬元,增長(zhǎng)196.51%,主要原因是增加了中央禁漁退捕及畜禽糞污資源化利用整縣推進(jìn)項(xiàng)目等專項(xiàng)資金。
(二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年度財(cái)政撥款支出7187.30萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出33萬元,占0.46%;社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出111.69萬元,占1.55%;節(jié)能環(huán)保(類)支出1983.46萬元,占27.6%;農(nóng)林水(類)支出4631.80萬元,占64.44%;商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類)支出419.00萬元,占5.83%;住房保障(類)支出38.35萬元,占0.53%。
(三) 財(cái)政撥款支出決算具體情況
2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為870.70萬元,支出決算為7,187.30萬元,完成年初預(yù)算的825.46%。其中:
1、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款一般公共服務(wù)支出(類)其他一般公共服務(wù)支出 (款) 其他一般公共服務(wù)支出(項(xiàng)): 年初預(yù)算數(shù)為0,支出決算數(shù)為33.00萬元。支出數(shù)與年初預(yù)算數(shù)不一致的原因是本級(jí)預(yù)算增加了新農(nóng)村建設(shè)資金33.00萬元。
2、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)): 年初預(yù)算數(shù)為68.03萬元,支出決算數(shù)為118.69萬元。支出數(shù)與年初預(yù)算數(shù)不一致的原因是本級(jí)預(yù)算增加了50.66萬元。
3、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款節(jié)能環(huán)保支出(類)污染減排(款)其他污染減排支出(項(xiàng)):年初預(yù)算數(shù)為0,支出決算數(shù)為183.46萬元。支出數(shù)與年初預(yù)算數(shù)不一致的原因是上級(jí)部門增加了矮圍拆除獎(jiǎng)補(bǔ)資金183.46萬元.
4、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款節(jié)能環(huán)保支出(類)其他節(jié)能環(huán)保支出(款)其他節(jié)能環(huán)保支出(項(xiàng)):年初預(yù)算數(shù)為0,支出決算數(shù)為1800.00萬元。支出數(shù)與年初預(yù)算數(shù)不一致的原因是上級(jí)部門增加了畜禽糞污資源化利用整縣推進(jìn)項(xiàng)目資金1800.00萬元。
5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)(款)事業(yè)運(yùn)行 (項(xiàng)) :
年初預(yù)算數(shù)為306.62,支出決算數(shù)為299.61萬元。支出數(shù)與年初預(yù)算數(shù)不一致的原因是機(jī)構(gòu)改革人員調(diào)整所致。
6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)(款)(項(xiàng))病蟲害控制(項(xiàng)):
年初預(yù)算數(shù)為0,支出決算數(shù)為365.76萬元。支出數(shù)與年初預(yù)算數(shù)不一致的原因是上級(jí)部門增加了病蟲害控制資金365.76萬元。
7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)(款)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全(項(xiàng)):
年初預(yù)算數(shù)為0,支出決算數(shù)為5.00萬元。支出數(shù)與年初預(yù)算數(shù)不一致的原因是上級(jí)部門增加了農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全資金5.00萬元。
8、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)(款)執(zhí)法監(jiān)管 (項(xiàng)):
年初預(yù)算數(shù)為0,支出決算數(shù)為16.00萬元。支出數(shù)與年初預(yù)算數(shù)不一致的原因是上級(jí)部門增加了執(zhí)法監(jiān)管資金16.00萬元。
9、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)(款)農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用(項(xiàng)):年初預(yù)算數(shù)為0,支出決算數(shù)為744.00元。支出數(shù)與年初預(yù)算數(shù)不一致的原因是上級(jí)部門增加了農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用資金744.00萬元。
10、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)(款)成品油價(jià)格改革對(duì)漁業(yè)的補(bǔ)貼(項(xiàng)):年初預(yù)算數(shù)為0,支出決算數(shù)為408.90萬元。支出數(shù)與年初預(yù)算數(shù)不一致的原因是上級(jí)部門增加了成品油價(jià)格改革對(duì)漁業(yè)的補(bǔ)貼408.90萬元。
11、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)(款)(項(xiàng))其他農(nóng)業(yè)支出(項(xiàng)):年初預(yù)算數(shù)為0,支出決算數(shù)為2310.76萬元。支出數(shù)與年初預(yù)算數(shù)不一致的原因是上級(jí)部門增加了其他農(nóng)業(yè)支出2310.51萬元。
12、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)(款)其他商業(yè)流通事務(wù)支出(項(xiàng))
年初預(yù)算數(shù)為0,支出決算數(shù)為419.00萬元。支出數(shù)與年初預(yù)算數(shù)不一致的原因是上級(jí)部門增撥了生豬調(diào)出大縣獎(jiǎng)勵(lì)資金419.00萬元。
13、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款住房保障支出(類)住房改革支出(款) 住房公積金(項(xiàng)):年初預(yù)算數(shù)為51.03,支出決算數(shù)為38.35萬元。支出數(shù)與年初預(yù)算數(shù)不一致的原因是因機(jī)構(gòu)改革人員調(diào)減所致。
2019年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款(類)國(guó)家重大水利工程建設(shè)基金安排的支出(款)三峽工程后續(xù)工作(項(xiàng)):年初預(yù)算數(shù)為0,支出決算數(shù)為30.00萬元。支出數(shù)與年初預(yù)算數(shù)不一致的原因是上級(jí)增撥了國(guó)家重大水利工程建設(shè)基金(三峽工程后續(xù)工作)30.00萬元。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財(cái)政撥款基本支出4,375.94萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)3,314.34萬元,占基本支出的75.75%。主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助;
公用經(jīng)費(fèi)1061.6.00萬元,占基本支出的24.25%主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車購(gòu)置、無形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為13.50萬元,支出決算為12.13萬元,完成預(yù)算的89.85%,其中:
因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%,
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為13.50萬元,支出決算為12.13萬元,完成預(yù)算的89.85%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定定”精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。 與上年相比減少0.02萬元,減少0.16%,減少主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定定”精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,全年支出比上年有所壓減。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%,
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)決算12.13萬元,占100%。因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬元,占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元,占0%。
其中:
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0萬元,全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為13.5萬元,支出決算為12.13萬元,全年共接待國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次296個(gè)、接待人次2168人次(不包括陪同人員),主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元,其中:公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,截止2019年12月31日,我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2019年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入30.00萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,支出30.00萬元,其中基本支出30.00萬元,項(xiàng)目支出0萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
九、預(yù)算績(jī)效情況說明
(一)績(jī)效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我中心組織對(duì)2019年度一般公共預(yù)算本級(jí)預(yù)算項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià),共涉及項(xiàng)目個(gè),資金2811.36萬元,占一般公共預(yù)算本級(jí)預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。
(二)部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果“良好”。
(三)以部門為主體開展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
我單位2019年績(jī)效目標(biāo)均已完成,所有專項(xiàng)的日常財(cái)務(wù)管理均按單位管理制度執(zhí)行,建立了工作計(jì)劃,實(shí)施有方案,日常有監(jiān)督的管理機(jī)制,工作取得了好的成效,效能得到了提高。
通過自查的情況來看,單位領(lǐng)導(dǎo)重視,能認(rèn)真組織實(shí)施項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)編制工作,實(shí)行專戶管理,專項(xiàng)資金嚴(yán)格用于申報(bào)的專門項(xiàng)目,無截留、擠占、挪用資金問題,會(huì)計(jì)核算真實(shí)、規(guī)范,無違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的其他問題。重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果良好。
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
臨湘市畜牧水產(chǎn)技術(shù)推廣中心2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1061.6萬元。比年初預(yù)算數(shù)增加1009.80萬元。增長(zhǎng)1945.47%,主要原因是:上級(jí)相關(guān)業(yè)務(wù)部門增撥了多項(xiàng)對(duì)個(gè)人的專項(xiàng)補(bǔ)貼資金。
(二)一般性支出情況
2019年本中心會(huì)議費(fèi)6.12萬元。主要用于本中心正常工作、黨建工作的開展及禁捕退捕、非洲豬瘟防控和畜禽糞污資源化利用整縣推進(jìn)項(xiàng)目等專項(xiàng)工作會(huì)議等、培訓(xùn)費(fèi)3.22萬元,主要用于建黨積極分子及非洲豬瘟防控和農(nóng)技推廣等項(xiàng)目的培訓(xùn)。
(三)政府采購(gòu)支出情況
臨湘市畜牧水產(chǎn)技術(shù)推廣中2019年度政府采購(gòu)支出總額43.50元,其中:政府采購(gòu)貨物支出43.50萬元;政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元,政府采購(gòu)工程支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購(gòu)支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購(gòu)支出總額的0%。
(四)國(guó)有資產(chǎn)占有情況
截至2019年12月31日,本單位共有輛0車輛,其中,領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套);單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的政府性基金預(yù)算資金。
一般公共服務(wù)支出(類):是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商?
社會(huì)保障和就業(yè)支出(類):是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休,指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
節(jié)能環(huán)保支出(類):是指用于節(jié)能環(huán)保支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
農(nóng)林水支出(類):是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類):是指用于商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
住房保障支出(類):是指用于住房方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)?
政府采購(gòu) :是指國(guó)家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的,利用國(guó)家財(cái)政性資金和政府借款購(gòu)買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過程,而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過程及采購(gòu)管理的總稱,是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度。
工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(duì)(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級(jí)
津貼補(bǔ)貼:反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
績(jī)效工資:反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
其他社會(huì)保障繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi),殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(duì)(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。
住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出:反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出,如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長(zhǎng)期聘用人員,公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。
商品和服務(wù)支出:反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
辦公費(fèi):反映單位購(gòu)買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。
印刷費(fèi):反映單位的印刷費(fèi)支出。
咨詢費(fèi):反映單位咨詢方面的支出。
水費(fèi):反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
電費(fèi):反映單位的電費(fèi)支出。
郵電費(fèi):反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
差旅費(fèi):反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
維修(護(hù))費(fèi):反映單位日常開支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護(hù)費(fèi)用,網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用,以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。
會(huì)議費(fèi):反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
培訓(xùn)費(fèi):反映除因公出國(guó)(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費(fèi):反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
專用材料費(fèi):反映單位購(gòu)買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材,農(nóng)用材料,獸醫(yī)用品,實(shí)驗(yàn)室用品,專用服裝,消耗性體育用品,專用工具和儀器,藝術(shù)部門專用材料和用品,廣播電視臺(tái)發(fā)射臺(tái)發(fā)射機(jī)的電力、材料等方面的支出。
專用燃料費(fèi):反映用作業(yè)務(wù)工作設(shè)備的車、船設(shè)施等的油料支出。
委托業(yè)務(wù)費(fèi):反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。
工會(huì)經(jīng)費(fèi):反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
其他交通費(fèi)用:反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼,租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用,飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
其他商品和服務(wù)支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助:反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
撫恤金:反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金,傷殘人員的撫恤金,離退休人員等其他人員的各項(xiàng)撫恤金。
生活補(bǔ)助:反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對(duì)象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi),退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi),行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助,因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi),長(zhǎng)期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi),由于國(guó)家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出,對(duì)農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人?
個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼:反映各種對(duì)個(gè)人發(fā)放的生產(chǎn)補(bǔ)貼支出,如國(guó)家對(duì)農(nóng)民發(fā)放的農(nóng)機(jī)具購(gòu)置補(bǔ)貼、良種補(bǔ)貼、糧食直補(bǔ)以及發(fā)放給殘疾人的各種生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)補(bǔ)貼等。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車運(yùn)行維費(fèi)