目錄
第一部分 概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2018年度部門決算表(見附表)
一、收入支出決算公開表
二、收入決算公開表
三、支出決算公開表
四、財(cái)政撥款收入支出決算公開表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算公開表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公” 經(jīng)費(fèi)支出決算公開表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說明。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績效情況說明
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分:臨湘市畜牧水產(chǎn)局概況
一、主要職能
臨湘市畜牧水產(chǎn)局是臨湘市人民政府直屬參公管理事業(yè)單位,主管全市畜牧業(yè)、漁業(yè)。負(fù)責(zé)研究擬定全市畜牧業(yè)和漁業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略,制定中長期發(fā)展規(guī)劃、年度指導(dǎo)性計(jì)劃,提出全市畜牧業(yè)和漁業(yè)發(fā)展政策建議,引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)合理調(diào)整和資源合理配置;負(fù)責(zé)全市種畜禽、水產(chǎn)種苗、牧草種子、獸藥、獸醫(yī)醫(yī)療器械、飼料藥物添加劑的質(zhì)量監(jiān)測、鑒定和執(zhí)法監(jiān)督管理;負(fù)責(zé)地方畜禽水產(chǎn)品種資源保護(hù)、開發(fā)利用;負(fù)責(zé)畜禽水產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管,負(fù)責(zé)畜產(chǎn)資源、草地資源的保護(hù)、開發(fā)利用及監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)全市漁業(yè)行政執(zhí)法監(jiān)督管理,保護(hù)漁業(yè)資源;負(fù)責(zé)漁船檢驗(yàn)和漁船港安全監(jiān)督管理;按照有關(guān)法律規(guī)定,負(fù)責(zé)全市獸醫(yī)行政、獸藥藥政藥檢工作,承擔(dān)動(dòng)物及動(dòng)物產(chǎn)品檢疫,組織實(shí)施動(dòng)物疫病的控制與撲滅;組織畜牧業(yè)和漁業(yè)重大項(xiàng)目的申報(bào)、審核。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)臨湘市畜牧水產(chǎn)局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、畜牧工作站、水產(chǎn)工作站、動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所、動(dòng)物疫病預(yù)防中心、漁政管理站、畜禽水產(chǎn)品質(zhì)量檢測中心、生豬定點(diǎn)屠宰辦等站所。
(二)臨湘市畜牧水產(chǎn)局此決算公開單位只限局機(jī)關(guān)本級(jí),不包括二級(jí)機(jī)構(gòu),單獨(dú)公開。
第二部分 臨湘市畜牧水產(chǎn)局2018年度部門決算表(見附表)
第三部分 臨湘市畜牧水產(chǎn)局2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
2018年度收、支總計(jì)2,473.97萬元,與2017年相比,收、支總計(jì)減少491萬元,減少16.57%。主要原因是上級(jí)補(bǔ)助收入相應(yīng)減少。
二、收入決算情況說明
2018年收入2,473.97萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款收入2423.97萬元,占本年總收入97.98%。上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元,占0%,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入50萬元,占本年總收入2.02%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計(jì)2,473.97萬元,其中:基本支出1,481.67萬元,占本年總支出59.89%。項(xiàng)目支出992.3萬元,占本年總支出40.11%。上繳上級(jí)支出0萬元,占0%,經(jīng)營支出0萬元,占0%,對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)2473.97萬元,與2017年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少491萬元,減少16.57%。主要原因是上級(jí)補(bǔ)助收入相應(yīng)減少、支出也相應(yīng)減少。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)財(cái)政撥款支出決算總體情況
2018年度財(cái)政撥款支出2423.97萬元,占本年支出合計(jì)的97.98%。與2017年度相比,比上年減少541萬元,減少18.26%。主要原因是上級(jí)補(bǔ)助相應(yīng)減少。
(二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
一般公共預(yù)算撥款支出2423.97萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出7萬元,占0.29%。社會(huì)保障和就業(yè)支出18.74萬元,占0.77%。醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出3萬元,占0.12%。節(jié)能環(huán)保支出150萬元,占6.19%。農(nóng)林水支出1901.75萬元,占78.46%。商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出305萬元,占12.58%。住房保障支出38.48萬元,占1.59%。
(三)決財(cái)政撥款支出決算具體情況
2018年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為772.46萬元,支出決算為2,423.97萬元,完成年初預(yù)算的313.80%。支出決算大于年初預(yù)算的主要原因是年中上級(jí)和本級(jí)增加預(yù)算。其中:農(nóng)林水支出預(yù)算增加1196.51萬元,商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出預(yù)算增加305萬元,節(jié)能環(huán)保支出預(yù)算增加150萬元,其中:
1、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款一般公共服務(wù)支出(類)財(cái)政事務(wù)(款)財(cái)政國庫業(yè)務(wù)(項(xiàng)):年初預(yù)算數(shù)為0,支出決算數(shù)為7.00萬元。支出數(shù)與年初預(yù)算數(shù)不一致的原因是本級(jí)預(yù)算增加了財(cái)政國庫業(yè)務(wù)資金7.00萬元。
2、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項(xiàng)):
年初預(yù)算數(shù)為0萬元,支出決算數(shù)為18.74萬元。支出數(shù)與年初預(yù)算數(shù)不一致的原因是本級(jí)預(yù)算增加了死亡撫恤金18.74萬元。
3、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)食品與藥品監(jiān)督管理事務(wù)(款)其他食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)支出(項(xiàng)):年初預(yù)算數(shù)為0,支出決算數(shù)為3.00萬元。支出數(shù)與年初預(yù)算數(shù)不一致的原因是增加食品安全監(jiān)管資金3.00萬元.
4、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款節(jié)能環(huán)保支出(類)污染減排(款)其他污染減排支出(項(xiàng)):年初預(yù)算數(shù)為0,支出決算數(shù)為150.00萬元。支出數(shù)與年初預(yù)算數(shù)不一致的原因是上級(jí)部門增加了養(yǎng)殖污染防治工作獎(jiǎng)補(bǔ)資金150.00萬元。
5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)(款)行政運(yùn)行 (項(xiàng)) :年初預(yù)算數(shù)為670.98萬元,支出決算數(shù)為573.44萬元。支出數(shù)與年初預(yù)算數(shù)不一致的原因是機(jī)構(gòu)改革人員調(diào)整所致減少97.54萬元。
6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)(款)科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)(項(xiàng)):年初預(yù)算數(shù)為0,支出決算數(shù)為50.00萬元。支出數(shù)與年初預(yù)算數(shù)不一致的原因是上級(jí)部門增加了基層農(nóng)技推廣體系改革補(bǔ)助資金50.00萬元。
7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)(款)病蟲害控制(項(xiàng)):
年初預(yù)算數(shù)為0,支出決算數(shù)為202.97萬元。支出數(shù)與年初預(yù)算數(shù)不一致的原因是上級(jí)部門增加了病蟲害控資金202.97萬元。
8、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)(款)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全(項(xiàng)):
年初預(yù)算數(shù)為0,支出決算數(shù)為10.00萬元。支出數(shù)與年初預(yù)算數(shù)不一致的原因是上級(jí)部門增加了農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全資金10.00萬元。
9、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)(款)執(zhí)法監(jiān)管 (項(xiàng)):
年初預(yù)算數(shù)為0,支出決算數(shù)為65.80萬元。支出數(shù)與年初預(yù)算數(shù)不一致的原因是上級(jí)部門增加了執(zhí)法監(jiān)管資金65.80萬元。
10、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)(款)成品油價(jià)格改革對(duì)漁業(yè)的補(bǔ)貼(項(xiàng)):年初預(yù)算數(shù)為0,支出決算數(shù)為537.30萬元。支出數(shù)與年初預(yù)算數(shù)不一致的原因是上級(jí)部門增加了成品油價(jià)格改革對(duì)漁業(yè)的補(bǔ)貼537.30萬元。
11、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)(款)其他農(nóng)業(yè)支出(項(xiàng)):
年初預(yù)算數(shù)為40.00萬元,支出決算數(shù)為389.60萬元。支出數(shù)與年初預(yù)算數(shù)不一致的原因是上級(jí)部門增加了其他農(nóng)業(yè)支出349.60萬元。
12、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款農(nóng)林水支出(類)水利(款)砂石資源費(fèi)支出(項(xiàng)):年初預(yù)算數(shù)為0,支出決算數(shù)為49.64萬元。支出數(shù)與年初預(yù)算數(shù)不一致的原因是增加了養(yǎng)殖業(yè)污染整治市級(jí)配套資金49.64萬元。
13、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款農(nóng)林水支出(類)農(nóng)村綜合改革(款)國有農(nóng)場辦社會(huì)職能改革補(bǔ)助(項(xiàng)):年初預(yù)算數(shù)為23.00,支出決算數(shù)為23.00萬元。支出數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平。
14、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類)商業(yè)流通事務(wù)(款)其他商業(yè)流通事務(wù)支出(項(xiàng)):年初預(yù)算數(shù)為0,支出決算數(shù)為305.00萬元。支出數(shù)與年初預(yù)算數(shù)不一的原因是增加生豬肉調(diào)出大縣獎(jiǎng)勵(lì)資金305.00萬元。
15、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金支出(項(xiàng)):年初預(yù)算數(shù)為38.48,支出決算數(shù)為38.48萬元。支出數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平。
2018年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款(類)國家重大水利工程建設(shè)基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出(款)三峽工程后續(xù)工作(項(xiàng)):年初預(yù)算數(shù)為0,支出決算數(shù)為50.00萬元。支出數(shù)與年初預(yù)算數(shù)不一致的原因是上級(jí)增撥了國家重大水利工程建設(shè)基金(三峽工程后續(xù)工作)50.00萬 元。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1431.67萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)1,008.50萬元,占基本支出的70.44%。主要包括:按國家規(guī)定支出的基本工資、津貼補(bǔ)貼、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出;
公用經(jīng)費(fèi)423.17萬元,占基本支出的29.56%。主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、其他資本性支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算數(shù)為13.5萬元,支出決算數(shù)為12.15萬元,完成預(yù)算的90%。其中
因公出國(境)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%;
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為13.5萬元,支出決算為12.15萬元,完成預(yù)算的90%。,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定定”精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。與上年相比減少0.02萬元,減少0.16%,減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定定”精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,全年支出比上年有所壓減。
公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)中,公務(wù)接待費(fèi)支出決算12.15萬元,占100%因公出國(境)費(fèi)支出決算0萬元,占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元,占0%。其中:
1、因公出國(境)費(fèi)支出決算為0萬元,全年安排因公出國(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為12.13萬元,全年共接待國內(nèi)公務(wù)接待批次518個(gè)、接待人次3108人次。主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元,其中:公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,截止2018年12月31日,我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2018年政府性基金本年收入50萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元;支出50萬元,其中基本支出50萬元,項(xiàng)目支出0萬元;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
九、預(yù)算績效情況說明
(一)績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我中心組織對(duì)2018年度一般公共預(yù)算本級(jí)預(yù)算項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià),共涉及項(xiàng)目3個(gè),資金992.30萬元,占一般公共預(yù)算本級(jí)預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。
(二)部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果。
項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果良好。
(三)以部門為主體開展的重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)結(jié)果。
我單位2018年績效目標(biāo)均已完成,所有專項(xiàng)的日常財(cái)務(wù)管理均按單位管理制度執(zhí)行,建立了工作計(jì)劃,實(shí)施有方案,日常有監(jiān)督的管理機(jī)制,工作取得了好的成效,效能得到了提高。
通過自查的情況來看,單位領(lǐng)導(dǎo)重視,能認(rèn)真組織實(shí)施項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)編制工作,實(shí)行專戶管理,專項(xiàng)資金嚴(yán)格用于申報(bào)的專門項(xiàng)目,無截留、擠占、挪用資金問題,會(huì)計(jì)核算真實(shí)、規(guī)范,無違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的其他問題。重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)結(jié)果良好。
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
(一)機(jī)關(guān)(事業(yè))運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年臨湘市畜牧水產(chǎn)局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算423.17萬元。比2017年增加305.08萬元,增長38.67%。主要原因是:上級(jí)和本級(jí)增加預(yù)算中發(fā)放對(duì)個(gè)人與家庭的補(bǔ)助金額較多。
(二)政府采購支出情況
臨湘市畜牧水產(chǎn)局2018年度政府采購支出總額50萬元,其中:政府采購貨物支出50萬元;政府采購服務(wù)支出0萬元;政府采購工程支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。
(三)國有資產(chǎn)占有情況
截至2018年12月31日,本單位共有輛0車輛,其中,領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套);單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
一般公共服務(wù)支出(類):是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商?
社會(huì)保障和就業(yè)支出(類):是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休,指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類):是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
節(jié)能環(huán)保支出(類):是指用于節(jié)能環(huán)保支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
農(nóng)林水支出(類):是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類):是指用于商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出。包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
住房保障支出(類):是指用于住房方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。
政府采購 :就是指國家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的,利用國家財(cái)政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程,而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱,是一種對(duì)公共采購管理的制度。
工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(duì)(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級(jí)
津貼補(bǔ)貼:反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出:反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出,如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員,公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。
商品和服務(wù)支出:反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
辦公費(fèi):反映單位購買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。
印刷費(fèi):反映單位的印刷費(fèi)支出。
咨詢費(fèi):反映單位咨詢方面的支出。
水費(fèi):反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
電費(fèi):反映單位的電費(fèi)支出。
郵電費(fèi):反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
差旅費(fèi):反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
維修(護(hù))費(fèi):反映單位日常開支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護(hù)費(fèi)用,網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用,以及按規(guī)定提取的修購基金。
會(huì)議費(fèi):反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
培訓(xùn)費(fèi):反映除因公出國(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費(fèi):反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
專用材料費(fèi):反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材,農(nóng)用材料,獸醫(yī)用品,實(shí)驗(yàn)室用品,專用服裝,消耗性體育用品,專用工具和儀器,藝術(shù)部門專用材料和用品,廣播電視臺(tái)發(fā)射臺(tái)發(fā)射機(jī)的電力、材料等方面的支出。
專用燃料費(fèi):反映用作業(yè)務(wù)工作設(shè)備的車、船設(shè)施等的油料支出。
委托業(yè)務(wù)費(fèi):反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。
工會(huì)經(jīng)費(fèi):反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
其他交通費(fèi)用:反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼,租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用,飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助:反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
撫恤金:反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金,傷殘人員的撫恤金,離退休人員等其他人員的各項(xiàng)撫恤金。
生活補(bǔ)助:反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對(duì)象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi),退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi),行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助,因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi),長期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi),由于國家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出等
個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼:反映各種對(duì)個(gè)人發(fā)放的生產(chǎn)補(bǔ)貼支出,如國家對(duì)農(nóng)民發(fā)放的農(nóng)機(jī)具購置補(bǔ)貼、良種補(bǔ)貼、糧食直補(bǔ)以及發(fā)放給殘疾人的各種生產(chǎn)經(jīng)營補(bǔ)貼等。
對(duì)企業(yè)補(bǔ)助:反映政府對(duì)各類企業(yè)的補(bǔ)助支出。切塊由發(fā)展改革部門安排的基本建設(shè)支出中對(duì)企業(yè)補(bǔ)助支出不在此科目反映。
費(fèi)用補(bǔ)貼:反映對(duì)企業(yè)的費(fèi)用性補(bǔ)貼。
其他資本性支出:反映發(fā)展與改革部門以外的其他部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn),以及購建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
專用設(shè)備購置:反映用于購置具有專門用途、并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的各類專用設(shè)備的支出。如通信設(shè)備、發(fā)電設(shè)備、交通監(jiān)控設(shè)備、衛(wèi)星轉(zhuǎn)發(fā)器、氣象設(shè)備、進(jìn)出口監(jiān)管設(shè)備等,以及按規(guī)定提取的修購基金。
第五部分 附件