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臨湘市團灣水庫管理所2020年部門預算
來源:臨湘市財政局   日期: 2020-03-30 15:08
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第一部分  2020年部門預算說明

一、部門基本概況

(一)職能職責

(二)機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

(一)收入預算

(二)支出預算

四、一般公共預算撥款支出預算

(一)基本支出

(二)項目支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經(jīng)費

(二)“三公”經(jīng)費預算

(三)一般性支出情況

(四)政府采購情況

(五)績效目標情況說明

(六)國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

七、名詞解釋

第二部分 部門預算公開表格

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、部門支出總表(按部門預算經(jīng)濟分類)

5、部門支出總表(按政府預算經(jīng)濟分類)

6、基本支出預算明細表-工資福利支出(按部門預算經(jīng)濟分類)

7、基本支出預算明細表-工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)

8、基本支出預算明細表-商品和服務支出(按部門預算經(jīng)濟分類)

9、基本支出預算明細表-商品和服務支出(按政府預算經(jīng)濟分類)

10、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按部門預算經(jīng)濟分類)

11、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按政府預算經(jīng)濟分類)

12、財政撥款收支總體情況表

13、一般公共預算支出情況表

14、一般公共預算基本支出情況表

15、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出(按部門預算經(jīng)濟分類)

16、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)

17、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出(按部門預算經(jīng)濟分類)

18、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出(按政府預算經(jīng)濟分類)

19、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按部門預算經(jīng)濟分類)

20、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按政府預算經(jīng)濟分類)

21、政府性基金預算支出情況表(按部門預算經(jīng)濟分類)

22、政府性基金預算支出情況表(按政府預算經(jīng)濟分類)

23、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)

24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)

25、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表(按部門預算經(jīng)濟分類)

26、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)

27、專項資金預算匯總表

28、2020年“三公”經(jīng)費預算公開表

29、整體支出績效目標表

30、項目支出績效目標表

31、政府采購預算表

32、整體支出績效目標表(附表)

一、部門基本概況

1、職能職責

臨湘市團灣水庫管理所主要職能是:

為已建水利工程正常運行提供管理保障;已建水利工程日常維護、水利工程機械設備運行管理;負責防汛抗旱、農(nóng)業(yè)灌溉等工作。

2、單位機構設置

根據(jù)職責,團灣水庫內(nèi)設3個機構:辦公室、財務室、工程辦工室。

二、部門預算單位構成

1、我單位只有本級,沒有其他二級決算單位,因此納入2020年部門決算編制范圍的只有我單位本級。

2、團灣水庫管理所年末人數(shù)16人,其中在職16人(全額編12人,自籌編4人)。

三、部門收支總體情況

我單位2020年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件21、22、23、24表均為空。本單位沒有撫恤費,所以對個人和家庭的補助為0,附件10、11、19、20表均為空。

(一)收入預算,2020年年初預算數(shù)153.03萬元,其中,一般公共預算撥款107.03萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元,納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年增加16.32萬元,主要是用于自收自支人員增加及人員工資上調(diào)。

(二)支出預算,2020年年初預算數(shù)153.03萬元,其中,一般公共預算支出107.03萬元,公共安全0萬元,教育0萬元,科學技術0萬元。支出較去年增加16.32萬元,主要是用于人員增加及人員工資上調(diào)。

備注:2020年部門預算收入包括一般公共預算收入、納入預算管理的非稅收入,納入專戶管理的非稅收入,上級補助收入等收入;支出包括一般公共服務支出,公共安全支出,社會保障和就業(yè)支出,住房保障等和其它專項經(jīng)費等支出。

四、一般公共預算撥款支出預算

本年一般公共預算撥款支出預算 107.03萬元,其中:社會保障和就業(yè)支出 10.89萬元,占10.17 %;農(nóng)林水支出 87.98萬元,占82.2%;住房保障支出 8.16萬元,占7.62 %;具體安排情況如下:

(一)基本支出:2020年年初預算數(shù)為95.03萬元,比上年增加20.05萬元,增長16.6%,原因是基本支出是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。

(二)項目支出:2020年年初預算數(shù)為12.00萬元,比上年減少3.74萬元,下降23.3%,原因是項目經(jīng)費壓縮,項目支出是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出,。其中:水庫養(yǎng)護經(jīng)費6萬元。原因是水庫養(yǎng)護是新項目,水庫常年使用,需要清理和維護6.26萬元。

五、政府性基金預算支出

2020年本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經(jīng)費

2020年本級事業(yè)單位的機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款0萬元,與上年持平。原因是厲行節(jié)約。

備注:機關運行經(jīng)費指本部門的運行經(jīng)費,公開口徑為一般公共預算基本支出中的商品和服務支出情況。

2、“三公”經(jīng)費預算

2020年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為2.3萬元,其中,公務接待費2.3萬元,公務用車購置及運行費0萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0萬元),因公出國(境)費0萬元。2020年“三公”經(jīng)費預算較2019年減少1萬元,主要因為嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定,規(guī)范接待標準。

3、一般性支出情況

本部門會議費預算0萬元,本單位今年無會議安排。本部門培訓費預算0萬元,本單位今年無培訓安排。

4、政府采購安排情況說明

2020年本單位政府采購預算總額0萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元,政府采購與上工程預算0萬元,政府采購服務預算0萬元,上年持平,原因是厲行節(jié)約,詳見預算公開表格中的政府采購預算表(表31)。

5、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

2020年本級重點項目資金(30萬元及以上)預算數(shù)為0萬元,與上年持平,原因厲行節(jié)約。2020年部門整體支出績效目標153.03萬元,其中:基本支出140.76萬元,項目支出12.27萬元,全部實行整體支出績效目標管理,整體支出績效情況為:1、加強單位職能建設,提高單位履職水平和能力;2、加強預決算公開力度,嚴控三公經(jīng)費;3、合理高效利用資金,使資金廣泛服務于全市社會經(jīng)濟發(fā)展。

詳見附表中預算公開表格中的整體支出績效目標表、項目支出績效表、整體支出績效目標附表(表29、30、32)

6、國有資產(chǎn)占用情況說明新及其增資產(chǎn)配置情況

截止2019年12月31日,本單位資產(chǎn)總計104.94萬元,其中流動資產(chǎn)58.46萬元,非流動資產(chǎn)46.48萬元。截至上一年12月底,本部門共有車輛0輛,其中領導干部用車0輛,一般公務用車0輛,其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。2020年擬新增配置車輛0輛,其中領導干部用車0輛,一般公務用車0輛,其他用車0輛。新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。2020年擬新新增陪置車輛0輛,其中領導干部用車輛0輛,一般公用務車0輛,其他用車0輛.新增配置備單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0萬元.

七、名詞解釋

1、機關運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費:納入省財政預算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分 團灣水庫管理所2020年預算.xls