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臨湘市水利局2017年部門決算說明
來源:財政局   日期: 2018-09-13 13:30
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一、主要職能

負責保障全市水資源的合理開發(fā)和利用,指導全市水利普法工作,水資源保護工作,負責防治水旱災害,承擔市防汛抗旱指揮部的日常工作,組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督并指揮全市防汛抗旱工作,指導農(nóng)村水利工作,負責重大涉水違法事件的查處、協(xié)調(diào),水利科技和外事等工作,并承辦市委、市政府和上級主管部門交辦的其他事項。

二、部門預算單位構成

臨湘市水利局為臨湘市人民政府工作部門,屬正科級單位,下設有龍源水庫管理所、團灣水庫管理所、忠防水庫管理所、臨湘市江堤管理委員會、鐵山咀電排站、洋溪湖電排管理站六個二級機構。臨湘市水利局部門決算只包括局機關本級決算,其所屬二級機構均為一級預算單位,部門決算報表分別單獨公開。

三、部門收支概況

(一)2017年度收入支出決算總體情況

2017年總收入10,526.61萬元,比上年增加4.58%?傊С10,526.61萬元,比上年增加4.58%。

(二)收入決算情況

2017年收入10,526.61萬元,其中:一般公共預算撥款收入10406.61萬元,比上年增加4.4 %。政府性基金預算財政撥款收入120萬元,比上年增加22.45%。

(三)支出決算情況

2017年支出10,526.61萬元,其中:文化體育與傳媒支出10萬元,上年無文化體育與傳媒支出。城鄉(xiāng)社區(qū)支出100萬元,上年無城鄉(xiāng)社區(qū)支出。農(nóng)林水支出10396.61萬元,比上年增加4.65%。其他支出20萬元,比上年減少79.59%。

四、2017年度財政撥款收入支出決算總體情況

2017年度財政撥款總收入10526.61萬元,比上年增加4.58%。其中:一般公共預算財政撥款收入10406.61萬元,比上年增加4.4%。政府性基金預算財政撥款收入120萬元,比上年增加22.45%。

2017年度財政撥款總支出10526.61萬元,比上年增加4.58%。其中:一般公共預算財政撥款支出10406.61萬元,比上年增加4.4%。政府性基金預算財政撥款支出120萬元,比上年增加22.45%。

按功能分類如下:文化體育與傳媒支出10萬元,上年無文化體育與傳媒支出。城鄉(xiāng)社區(qū)支出100萬元,上年無城鄉(xiāng)社區(qū)支出。農(nóng)林水支出10396.61萬元,比上年增加4.65%。其他支出20萬元,比上年減少79.59%。

五、一般公共預算撥款概況

(一)2017年度一般公共預算撥款總體情況

一般公共預算撥款收入10406.61萬元,比上年增加4.4%。一般公共預算撥款支出10406.61萬元,比上年增加4.4%。

(二)2017年一般公共預算撥款收入

一般公共預算撥款收入10406.61萬元,比上年增加4.4%。用于基本支出的收入810.77萬元,比上年減少6.37%。用于項目支出的收入9595.84萬元,比上年增加5.42%。

(三)2017年一般公共預算撥款支出

一般公共預算撥款支出10406.61萬元,比上年增加4.4%。按功能分類:文化體育與傳媒支出10萬元,上年無文化體育與傳媒支出。農(nóng)林水支出10396.61萬元,比上年增加4.65%。按經(jīng)濟分類:基本支出810.77萬元,比上年減少6.37%。其中:工資福利支出647.18萬元,比上年減少2.7%。商品和服務支出45.61萬元,比上年減少65.74%。對個人和家庭的補助117.98萬元,比上年增加97.94%。項目支出9595.84萬元,比上年增加5.42%。其中:基本建設支出9595.84萬元,比上年增加5.42%。

六、“三公”經(jīng)費決算情況

2017年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為18.5萬元,決算數(shù)為13.65萬元。其中:公務用車運行維護費預算數(shù)為2萬元,公務用車運行維護費決算數(shù)為1.02萬元,公務用車保有量1輛公務接待費預算數(shù)為16.5萬元,公務接待費決算數(shù)為12.63萬元,公務接待30批次280人次。2017年“三公”經(jīng)費決算比2016年減少4.99萬元,臨湘市水利局按照中央、省委、省政府要求,厲行節(jié)約,繼續(xù)嚴控“三公”經(jīng)費。

七、政府性基金決算

2017年政府性基金本年收入120萬元,比上年增加22.45%,本年支出120萬元,比上年增加22.45%,項目支出120萬元,

八、其他重要事項的情況說明

(一)機關(事業(yè))運行經(jīng)費

2017年臨湘市水利局機關(事業(yè))運行經(jīng)費財政撥款決算45.61萬元。比2016年減少95.59萬元。

(二)政府采購情況

本年度政府采購無實際采購額。

(三)國有資產(chǎn)占有使用情況

本單位年末共有車輛1輛。年末無單價50萬元以上通用設備。年末無單價100萬元以上通用設備。

(四)重點項目預算的績效目標等預算績效說明

2017年本級重點項目資金(30萬元及以上)預算數(shù)為300000元,其中山洪地質(zhì)災害非工程措施系統(tǒng)運行維修(護)費300000元。2017年本級重點項目資金(30萬元及以上)決算數(shù)為300000元,其中山洪地質(zhì)災害非工程措施系統(tǒng)運行維修(護)費300000元,達到年初績效目標。

九、相關的名稱解釋

財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。

文化體育與傳媒支出(類):是指用于文化、文物、體育、新聞出版廣播影視等方面的支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類):是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。

農(nóng)林水支出(類):是指用于農(nóng)林水事務支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。

基本支出:指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。

機關運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。

工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務員的職務工資、級別工資;機關工人的崗位工資、技術等級工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資;軍隊(武警)軍官、文職干部的職務(專業(yè)技術等級

津貼補貼:反映經(jīng)國家批準建立的機關事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關工作人員地區(qū)附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。

其他社會保障繳費:反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費,殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。

伙食補助費:反映單位發(fā)給職工的伙食補助費,如誤餐補助等。

機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費:反映機關事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費,不在此科目反映。

商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出)。

辦公費:反映單位購買按財務會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。

印刷費:反映單位的印刷費支出。

咨詢費:反映單位咨詢方面的支出。

水費:反映單位支付的水費、污水處理費等支出。

電費:反映單位的電費支出。

郵電費:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡通訊費等。

差旅費:反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。

維修(護)費:反映單位日常開支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護費用,網(wǎng)絡信息系統(tǒng)運行與維護費用,以及按規(guī)定提取的修購基金。

培訓費:反映除因公出國(境)培訓費以外的各類培訓支出。

公務接待費:反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

工會經(jīng)費:反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。

公務用車運行維護費:反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

對個人和家庭的補助:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

退休費:反映行政事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的退休人員的退休費和其他補貼。

撫恤金:反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金,傷殘人員的撫恤金,離退休人員等其他人員的各項撫恤金。

住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

附件:臨湘市水利局2017年度決算公開表.XLS