白嫩少妇激情精品无码久久_在线观看日韩av不卡的_国产欧美日韩综合精品一区二区三区_香蕉视频在线观看福利国产

臨湘市水務局2016年度部門決算
來源:臨湘市政府   日期: 2017-05-17 14:33
瀏覽量:1 | | | |

水利局2016年度部門決算公開

一、 單位概況

1、單位職能職責:負責保障全市水資源的合理開發(fā)和利用,指導全市水利普法工作,水資源保護工作,負責防治水旱災害,承擔市防汛抗旱指揮部的日常工作,組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督并指揮全市防汛抗旱工作,指導農(nóng)村水利工作,負責重大涉水違法事件的查處、協(xié)調(diào)。水利科技和外事等工作,并承辦市委、市政府和上級主管部門交辦的其他事項。

2、單位機構(gòu)設(shè)置:水利局機關(guān)、防汛抗旱辦、水政監(jiān)察大隊、水土保持局、水政水資源、水利工程管理站、水利工程質(zhì)量管理站、農(nóng)村安全飲水水資檢測中心、設(shè)計院、抗旱服務隊等十個機構(gòu),現(xiàn)有人數(shù)70人(全額撥款)。

二、 水利局2016年度部門決算情況說明

1、水利局2016年度收入支出決算總體情況說明

2016年收入決算數(shù)10066.05萬元,比2015年決算數(shù)13694.76萬元減少3628.71萬元,減少26.50%。

2016年支出決算數(shù)10066.05萬元,比2015年決算數(shù)13694.76萬元減少3628.71萬元,減少26.50%。

2、水利局2016年度收入決算情況說明

總收入10066.05萬元。其中包括:1、其他一般公共服務支出3.8萬元占總收入的0.04%,2、可再生能源30萬元占總收入的0.3%,3、其他農(nóng)業(yè)支出3萬元占總收入的0.03%,4、行政運行782.15萬元占總收入的7.77%,5、水利工程建設(shè)3981.6萬元占總收入的39.55%,6、水利工程運行與維護247萬元占總收入的2.45%,7、水利前期工作經(jīng)費77萬元占總收入的0.76%,8、水土保持110萬元占總收入的1.09%,9、防汛2284萬元占總收入的22.69%,10、農(nóng)田水利2062.5萬元占總收入的20.49%,11、水資源費安排的支出2萬元占總收入的0.02%。12、砂石資源費支出20萬元占總收入的0.2%,13、其他水利支出365萬元占總收入的3.64%,14、其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出98萬元占總收入的0.97%。

三、水利局2016年度支出決算情況說明

總支出10066.05萬元。其中包括:1、其他一般公共服務支出3.8萬元占總收入的0.04%,2、可再生能源30萬元占總收入的0.3%,3、其他農(nóng)業(yè)支出3萬元占總收入的0.03%,4、行政運行782.15萬元占總收入的7.77%,5、水利工程建設(shè)3981.6萬元占總收入的39.55%,6、水利工程運行與維護247萬元占總收入的2.45%,7、水利前期工作經(jīng)費77萬元占總收入的0.76%,8、水土保持110萬元占總收入的1.09%,9、防汛2284萬元占總收入的22.69%,10、農(nóng)田水利2062.5萬元占總收入的20.49%,11、水資源費安排的支出2萬元占總收入的0.02%。12、砂石資源費支出20萬元占總收入的0.2%,13、其他水利支出365萬元占總收入的3.64%,14、其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出98萬元占總收入的0.97%。

四、水利局2016年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

2016年收入決算數(shù)10066.05萬元,比2015年決算數(shù)13694.76萬元減少3628.71萬元,減少26.50%。

2016年支出決算數(shù)10066.05萬元,比2015年決算數(shù)13694.76萬元減少3628.71萬元,減少26.50%。

五、水利局2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況。

2016年支出決算數(shù)10066.05萬元,比2015年決算數(shù)13694.76萬元減少3628.71萬元,減少26.50%。

(二)財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

總支出10066.05萬元。其中包括:1、其他一般公共服務支出3.8萬元占總收入的0.04%,2、可再生能源30萬元占總收入的0.3%,3、其他農(nóng)業(yè)支出3萬元占總收入的0.03%,4、行政運行782.15萬元占總收入的7.77%,5、水利工程建設(shè)3981.6萬元占總收入的39.55%,6、水利工程運行與維護247萬元占總收入的2.45%,7、水利前期工作經(jīng)費77萬元占總收入的0.76%,8、水土保持110萬元占總收入的1.09%,9、防汛2284萬元占總收入的22.69%,10、農(nóng)田水利2062.5萬元占總收入的20.49%,11、水資源費安排的支出2萬元占總收入的0.02%。12、砂石資源費支出20萬元占總收入的0.2%,13、其他水利支出365萬元占總收入的3.64%,14、其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出98萬元占總收入的0.97%。

六、水利局2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

水利局2016年一般公共預算財政撥款782.15萬元,比2015年決算數(shù)431.10萬元增加351.05萬元,增加81%。

七、水利局2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。

2016年“三公”經(jīng)費為17.63萬元,其中,公務接待費15.23萬元,公務用車購置及運行費2.4萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費2.4萬元)。

(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。

2016年“三公”經(jīng)費17.63萬元,其中因公出國(境)費支出及團組數(shù)及人數(shù)為零;公務用車購置支出及購置數(shù)為零、公車1輛運行費支出2.4萬元;公務接待費支出15.23萬元,接待批次1400次及16000人)。

八、水利局單位2016年度政府性基金預算收入支出決算情況

2016年政府性基金預算收入支出為98萬元。

九、其他重要事項

(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。本部門2016 年度機關(guān)運行經(jīng)費支出782.15萬元,比2015 年增加351.05萬元,增長81%。主要原因是:人員工資上調(diào)。

(二)政府采購支出情況。本部門2016 年度政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。

(三)國有資產(chǎn)占用情況。截至2016 年12 月31 日,本部門共有車輛1輛,其中,部級領(lǐng)導干部用車0輛、一般公務用車1輛(用于防汛搶險)、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。

(四)預算績效情況的說明。

……(本部門預算績效管理開展情況等……)

第四部分  名詞解釋

1、機關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費:納入省財政預算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

附件: 2016年水務局決算和三公經(jīng)費決算公開表.xls