白嫩少妇激情精品无码久久_在线观看日韩av不卡的_国产欧美日韩综合精品一区二区三区_香蕉视频在线观看福利国产

臨湘市應(yīng)急局2021年度部門決算公開說明
來源:臨湘市財(cái)政局   日期: 2022-09-20 15:47
瀏覽量:889 | | | |

  2021年度

  臨湘市應(yīng)急管理局部門決算

  目  錄

  第一部分  臨湘市應(yīng)急管理局概況

  一、部門職責(zé)

  二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

  第二部分  2021年度部門決算表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

  七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

  八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

  九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

 �。ㄒ姼郊�1)

  第三部分  2021年度部門決算情況說明

  一、收入支出決算總體情況說明

  二、收入決算情況說明

  三、支出決算情況說明

  四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

  七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

  八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

  九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

  十、一般性支出情況

  十一、關(guān)于政府采購支出說明

  十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

  十三、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明

  第四部分  名詞解釋

  第五部分  附件

  第一部分  臨湘市應(yīng)急管理局單位概況

  一、部門職責(zé)

  臨湘市應(yīng)急管理局是臨湘市人民政府組成部門,為正科級(jí)單位,加掛臨湘市防汛抗旱指揮部辦公室牌子。主要職能是:

  (一)負(fù)責(zé)應(yīng)急管理工作,指導(dǎo)全市各地各部門應(yīng)對(duì)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件和綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作。負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和危險(xiǎn)化學(xué)品、非煤礦山、煙花爆竹、工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

 �。ǘ┴瀼貙�(shí)施相關(guān)法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn),組織編制全市應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃,組織起草相關(guān)規(guī)范性文件草案,組織擬訂相關(guān)政策、規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。

 �。ㄈ┲笇�(dǎo)應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè),建立完善事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級(jí)應(yīng)對(duì)制度,組織編制臨湘市總體應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類專項(xiàng)預(yù)案,綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作,組織開展預(yù)案演練,推動(dòng)應(yīng)急避難設(shè)施建設(shè)。

  (四)牽頭推進(jìn)全市統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息系統(tǒng)建設(shè),負(fù)責(zé)信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局,建立監(jiān)測預(yù)警和災(zāi)情報(bào)告制度,健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機(jī)制,依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。

 �。ㄎ澹┙M織指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件應(yīng)急救援,承擔(dān)應(yīng)對(duì)一般及以上災(zāi)害指揮部工作,綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢(shì)并提出應(yīng)對(duì)建議,協(xié)助市委、市政府指定的負(fù)責(zé)同志組織一般及以上災(zāi)害應(yīng)急處置工作。

  (六)統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮各類應(yīng)急專業(yè)隊(duì)伍,建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)機(jī)制,推進(jìn)指揮平臺(tái)對(duì)接,負(fù)責(zé)做好解放軍和武警部隊(duì)參與應(yīng)急救援相關(guān)銜接工作。

 �。ㄆ撸┙y(tǒng)籌全市應(yīng)急救援力量建設(shè),負(fù)責(zé)消防、森林火災(zāi)撲救、抗洪搶險(xiǎn)、地震和地質(zhì)災(zāi)害救援、生產(chǎn)安全事故救援等專業(yè)應(yīng)急救援力量建設(shè),指導(dǎo)地方及社會(huì)應(yīng)急救援力量建設(shè)。

 �。ò耍┴�(fù)責(zé)全市消防管理有關(guān)工作,指導(dǎo)地方消防監(jiān)督、火災(zāi)預(yù)防、火災(zāi)撲救等工作。

 �。ň牛┲笇�(dǎo)協(xié)調(diào)全市森林火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地震和地質(zhì)災(zāi)害等防治工作,負(fù)責(zé)自然災(zāi)害綜合監(jiān)測預(yù)警工作,指導(dǎo)開展自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作。

  (十)組織協(xié)調(diào)災(zāi)害救助工作,組織指導(dǎo)災(zāi)情核查、損失評(píng)估、救災(zāi)捐贈(zèng)工作,按權(quán)限管理、分配中央、省、岳陽市下達(dá)和市級(jí)救災(zāi)款物并監(jiān)督使用。

  (十一)承擔(dān)市安全生產(chǎn)委員會(huì)日常工作,依法行使安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán),指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查市政府有關(guān)部門和各鎮(zhèn)(街道)、工業(yè)園管委會(huì)安全生產(chǎn)工作,組織開展安全生產(chǎn)巡查、考核工作。

 �。ㄊ┌凑辗旨�(jí)、屬地原則,依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備(特種設(shè)備除外)、材料、勞動(dòng)防護(hù)用品的安全生產(chǎn)管理工作。負(fù)責(zé)監(jiān)督管理工礦商貿(mào)行業(yè)市屬企業(yè)安全生產(chǎn)工作。依法組織和指導(dǎo)監(jiān)督實(shí)施安全生產(chǎn)準(zhǔn)入制度。負(fù)責(zé)危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹、非煤礦山安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

 �。ㄊ┮婪ńM織指導(dǎo)生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理,監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實(shí)情況。組織開展自然災(zāi)害類突發(fā)事件的調(diào)查評(píng)估工作。

 �。ㄊ模╅_展應(yīng)急管理對(duì)外交流與合作,組織參與安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件的對(duì)外救援工作。

 �。ㄊ澹┲贫ㄈ袘�(yīng)急物資儲(chǔ)備和應(yīng)急救援裝備規(guī)劃并組織實(shí)施,會(huì)同市商務(wù)糧食局建立健全應(yīng)急物資信息平臺(tái)和調(diào)撥制度,在救災(zāi)時(shí)統(tǒng)一調(diào)度。

 �。ㄊ┴�(fù)責(zé)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓(xùn)工作,組織指導(dǎo)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)的科學(xué)技術(shù)研究、推廣應(yīng)用和信息化建設(shè)工作。

 �。ㄊ撸┏袚�(dān)市防汛抗旱指揮部日常工作,協(xié)調(diào)市防汛抗旱指揮部成員單位的相關(guān)工作,組織執(zhí)行國家防汛抗旱總指揮部、相關(guān)流域防汛抗旱指揮機(jī)構(gòu)和省、岳陽市和市防汛抗旱指揮部的指示、命令。

 �。ㄊ耍┩瓿墒形�、市政府交辦的其他任務(wù)。

  (十九)職能轉(zhuǎn)變。市應(yīng)急局應(yīng)加強(qiáng)、優(yōu)化、統(tǒng)籌全市應(yīng)急能力建設(shè),構(gòu)建統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、權(quán)責(zé)一致、權(quán)威高效的應(yīng)急能力體系,推動(dòng)形成統(tǒng)一指揮、專常兼?zhèn)�、反�?yīng)靈敏、上下聯(lián)動(dòng)、平戰(zhàn)結(jié)合的中國特色應(yīng)急管理體制。一是堅(jiān)持以防為主、防抗救結(jié)合,堅(jiān)持常態(tài)減災(zāi)和非常態(tài)救災(zāi)相統(tǒng)一,努力實(shí)現(xiàn)從注重災(zāi)后救助向注重災(zāi)前預(yù)防轉(zhuǎn)變,從應(yīng)對(duì)單一災(zāi)種向綜合減災(zāi)轉(zhuǎn)變,從減少災(zāi)害損失向減輕災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)變,提高全市應(yīng)急管理水平和防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)能力,防范化解重特大安全風(fēng)險(xiǎn)。二是堅(jiān)持以人為本,把確保人民群眾生命安全放在首位,確保受災(zāi)群眾基本生活,加強(qiáng)應(yīng)急預(yù)案演練,增強(qiáng)全民防災(zāi)減災(zāi)意識(shí),提升公眾知識(shí)普及和自救互救技能,切實(shí)減少人員傷亡和財(cái)產(chǎn)損失。三是樹立安全發(fā)展理念,堅(jiān)持生命至上、安全第一,完善安全生產(chǎn)責(zé)任制,堅(jiān)決遏制一般及以上安全事故。

  二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

  (一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。

  臨湘市應(yīng)急管理局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:辦公室、應(yīng)急指揮中心(地質(zhì)災(zāi)害救援股)、災(zāi)害防治管理股、危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)督管理股、非煤礦山安全監(jiān)督管理股、工貿(mào)行業(yè)和煙花爆竹安全監(jiān)督管理股、安全生產(chǎn)綜合協(xié)調(diào)股、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測與綜合減災(zāi)股(調(diào)查評(píng)估和統(tǒng)計(jì)股)、行政審批和政策法規(guī)股、規(guī)劃財(cái)務(wù)股、救災(zāi)和物資保障股、政工室。下屬機(jī)構(gòu)包括:臨湘市安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法大隊(duì)、臨湘市地震辦、臨湘市應(yīng)急救援信息中心、臨湘市安全生產(chǎn)和應(yīng)急服務(wù)中心。

 �。ǘQ算單位構(gòu)成。

  臨湘市應(yīng)急管理局2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括:局機(jī)關(guān)本級(jí)決算,其中4個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu),安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法大隊(duì)、地震辦、應(yīng)急救援信息中心、安全生產(chǎn)和應(yīng)急服務(wù)中心,財(cái)務(wù)由本局機(jī)關(guān)統(tǒng)一核算。

  第二部分  臨湘市應(yīng)急管理局2021年度部門決算表(見附件)

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

  七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

  八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

  九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

 �。ū砀褚姼郊�1)

  第三部分  2021年度部門決算情況說明

  一、收入支出決算總體情況說明

  2021年度收、支總計(jì)2780.33萬元,與2020年相比,收、支總計(jì)增加518.58萬元,增長了22.93%,主要原因是中央和省級(jí)自然災(zāi)害救災(zāi)資金和其他收入增加。

  二、收入決算情況說明

  2021年度收入合計(jì)1159.38萬元,其中:財(cái)政撥款收入1125.59萬元,占97.09%;其他收入33.79萬元,占2.91%。

  三、支出決算情況說明

  2021年度支出合計(jì)2780.33萬元,其中:基本支出629.39萬元,占22.64%;項(xiàng)目支出2150.94萬元,占77.36%。

  四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

  2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)2746.53萬元,與上年相比,增加484.79萬元,增長21.43%,主要是中央和省級(jí)自然災(zāi)害救災(zāi)資金增加。

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

 �。ㄒ唬┴�(cái)政撥款支出決算總體情況

  2021年度財(cái)政撥款支出2746.53萬元,占本年支出合計(jì)的98.78%,與上年相比,財(cái)政撥款支出增加484.79萬元,增長21.43%,主要是中央和省級(jí)自然災(zāi)害救災(zāi)資金增加。

 �。ǘ┴�(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

  2021年度財(cái)政撥款支出2746.54萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出174.99萬元,占6.37%;社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出61.60萬元,占2.24%;農(nóng)林水支出24.81萬元,占0.9%,住房保障(類)支出32.81萬元,占1.19%,災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類)2452.33萬元,占89.3%。

 �。ㄈ┴�(cái)政撥款支出決算具體情況

  2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為851.27萬元,支出決算數(shù)為2746.54萬元,完成年初預(yù)算的322.64%,其中:

  1、一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)),年初預(yù)算為0萬元,支出決算為173.09萬元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是決算時(shí)基本工資按照功能科目進(jìn)行了調(diào)整。

  2、一般公共服務(wù)支出(類)其他一般公共服務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出(項(xiàng)),年初預(yù)算為0萬元,支出決算為1.9萬元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是三級(jí)干部會(huì)突出貢獻(xiàn)獎(jiǎng),因本年追加資金未納入年初預(yù)算,實(shí)際支出高于預(yù)算。

  3、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)),年初預(yù)算為45.6萬元,支出決算為43.75萬元,完成年初預(yù)算的95.94%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是人員退休和調(diào)出。

  4、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)),年初預(yù)算為0.92萬元,支出決算為0.92萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

  5、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項(xiàng)),年初預(yù)算為0萬元,支出決算為16.93萬元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是退休人員病故及遺屬補(bǔ)助,因本年追加資金未納入年初預(yù)算,實(shí)際支出高于預(yù)算。

  6、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村(項(xiàng)),年初預(yù)算為0萬元,支出決算為20萬元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要原因是地質(zhì)災(zāi)害建設(shè)支出,因本年追加資金未納入年初預(yù)算,實(shí)際支出高于預(yù)算。

  7、農(nóng)林水支出(類)水利(款)防汛(項(xiàng)),年初預(yù)算為0萬元,支出決算為4.81萬元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要原因是防汛搶險(xiǎn)突擊隊(duì)防汛經(jīng)費(fèi),因本年追加資金未納入年初預(yù)算,實(shí)際支出高于預(yù)算。

  8、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)),年初預(yù)算為34.2萬元,支出決算為32.81萬元,完成年初預(yù)算的95.94%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)主要原因是人員退休和調(diào)出。

  9、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類)應(yīng)急管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)),年初預(yù)算386.79萬元,支出決算為379.89萬元,完成年初預(yù)算的98.22%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)主要原因是厲行節(jié)約,壓減經(jīng)費(fèi)開支。

  10、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類)應(yīng)急管理事務(wù)(款)安全監(jiān)管(項(xiàng)),年初預(yù)算119萬元,支出決算為104.14萬元,完成年初預(yù)算的87.51%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)主要原因是厲行節(jié)約,壓減經(jīng)費(fèi)開支。

  11、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類)應(yīng)急管理事務(wù)(款)應(yīng)急管理(項(xiàng)),年初預(yù)算264.76萬元,支出決算為133.24萬元,完成年初預(yù)算的50.32%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)主要原因是厲行節(jié)約,壓減經(jīng)費(fèi)開支。

  12、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類)應(yīng)急管理事務(wù)(款)其他應(yīng)急管理支出(項(xiàng)),年初預(yù)算0萬元,支出決算為669.24萬元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要原因是辦公樓維修改造工程款、綜合應(yīng)急指揮平臺(tái)建設(shè)款、辦公樓附屬設(shè)施建設(shè)款、市長安全獎(jiǎng)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)應(yīng)急能力建設(shè)獎(jiǎng)補(bǔ)等專項(xiàng)支出,因本年追加資金未納入年初預(yù)算,實(shí)際支出高于預(yù)算。

  13、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類)地震事務(wù)(款)地震監(jiān)測(項(xiàng)),年初預(yù)算0萬元,支出決算為0.36萬元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要原因是地震辦工作開支,因本年追加資金未納入年初預(yù)算,實(shí)際支出高于預(yù)算。

  14、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類)自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出(款)自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助(項(xiàng)),年初預(yù)算0萬元,支出決算為595萬元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要原因是冬春臨時(shí)生活困難救助、倒損房屋恢復(fù)重建及修繕專項(xiàng)支出,因本年追加資金未納入年初預(yù)算,實(shí)際支出高于預(yù)算。

  15、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類)其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(款)其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(項(xiàng)),年初預(yù)算0萬元,支出決算為570.46萬元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要原因是風(fēng)險(xiǎn)普查技術(shù)服務(wù)費(fèi)、地質(zhì)災(zāi)害救災(zāi)、基層備災(zāi)能力物資采購專項(xiàng)支出,因本年追加資金未納入年初預(yù)算,實(shí)際支出高于預(yù)算。

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

  2021年度財(cái)政撥款基本支出629.39萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)516.14萬元,占基本支出的80%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、生活補(bǔ)助;公用經(jīng)費(fèi)113.25萬元,占基本支出的20%,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。

  七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

  (一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

  2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為14.7萬元,支出決算為11.62萬元,完成預(yù)算的79.05%,其中:

  無因公出國(境)費(fèi)支出預(yù)算與決算,與上年一致;

  無公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算與決算,與上年一致;

  公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為14.7萬元,支出決算為11.62萬元,完成預(yù)算的79.05%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。與上年相比減少3.08萬元,減少20.95%,減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,全年支出比上年有所壓減。

 �。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

  2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)支出決算11.62萬元,占100%,因公出國(境)費(fèi)支出決算0萬元,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元。其中:

  1、因公出國(境)費(fèi)支出決算為0萬元,全年安排因公出國(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。

  2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為11.62萬元,全年共接待來訪團(tuán)組86個(gè)、來賓840人次,主要是考察調(diào)研、執(zhí)行任務(wù)、學(xué)習(xí)交流、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動(dòng)、有公函的來訪人員發(fā)生的接待支出。

  3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元,其中:公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。

  截止2021年12月31日,我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

  八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

  2021年度本單位無政府性基金收支。

  九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

  本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出113.25萬元,比上年決算數(shù)減少171.11萬元,降低60.17%。主要原因是統(tǒng)計(jì)口徑錯(cuò)誤,2020年將部分項(xiàng)目支出統(tǒng)計(jì)到機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),導(dǎo)致上下年對(duì)比差異率過高。

  十、一般性支出情況說明

  2021年本部門開支會(huì)議費(fèi)3.33萬元,召開安委會(huì)全體成員會(huì)、安全生產(chǎn)電視電話會(huì)、自然災(zāi)害防治工作、防汛抗旱調(diào)度會(huì)等,人數(shù)403人,內(nèi)容為年度工作講評(píng)布置、防汛抗旱救災(zāi)調(diào)度、會(huì)商等;開支培訓(xùn)費(fèi)5.65萬元,召開三級(jí)災(zāi)情信息員業(yè)務(wù)培訓(xùn)、應(yīng)急管理業(yè)務(wù)培訓(xùn)、行政執(zhí)法業(yè)務(wù)培訓(xùn)班、企業(yè)三項(xiàng)崗位人員安全培訓(xùn)等,人數(shù)530人。

  十一、政府采購支出說明

  本部門2021年度政府采購支出總額683.63萬元,其中:政府采購貨物支出555.63萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出128萬元。授予中小企業(yè)合同金額532.82萬元,占政府采購支出總額的77.94%,其中:授予小微企業(yè)合同金額150.81萬元,占授予中小企業(yè)合同金額的22.06%;貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的81.28%,工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%,服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的18.72%。

  十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

  截至2021年12月31日,本單位共有車輛0輛,其中,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套);單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

  十三、2021年度預(yù)算績效情況說明

  (一)預(yù)算績效管理工作開展情況。

  根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我單位組織對(duì)2021年度支出情況開展了部門整體支出績效自評(píng),自評(píng)得分97分,評(píng)價(jià)等級(jí)為:優(yōu)。

 �。ú块T整體支出績效自評(píng)報(bào)告見附件2)。

 �。ǘ┮圆块T為主體開展的重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)結(jié)果。

  本部門未開展以部門為主體、或委托第三方機(jī)構(gòu)開展重點(diǎn)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)。

  第四部分  名詞解釋

  財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

  上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

  年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

  一般公共服務(wù)支出(類):是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)、群眾團(tuán)體事務(wù)、黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

  社會(huì)保障和就業(yè)支出(類):是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休,指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。

  農(nóng)林水支出(類):是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

  住房保障支出(類):是指用于住房方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

  災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類):是指用于反映政府用于自然災(zāi)害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應(yīng)急管理等方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

  基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

  項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

  “三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

  政府采購 :是指國家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的,利用國家財(cái)政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程,而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱,是一種對(duì)公共采購管理的制度。

  工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

  基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(duì)(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級(jí))工資、軍銜(級(jí)別)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資;軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。

  津貼補(bǔ)貼:反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。

  獎(jiǎng)金:反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。

  機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),不在此科目反映。

  職業(yè)年金繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費(fèi),不在此科目反映。

  職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。

  其他社會(huì)保障繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi),殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(duì)(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。

  住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

  商品和服務(wù)支出:反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

  辦公費(fèi):反映單位購買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。

  印刷費(fèi):反映單位的印刷費(fèi)支出。

  咨詢費(fèi):反映單位咨詢方面的支出。

  手續(xù)費(fèi):反映單位支付的各類手續(xù)費(fèi)支出。

  水費(fèi):反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。

  電費(fèi):反映單位的電費(fèi)支出。

  郵電費(fèi):反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。

  取暖費(fèi):反映單位取暖用燃料費(fèi)、熱力費(fèi)、爐具購置費(fèi)、鍋爐臨時(shí)工的工資、節(jié)煤獎(jiǎng)以及由單位支付的未實(shí)行職工住房采暖補(bǔ)貼改革的在職職工和離退休人員宿舍取暖費(fèi)。

  物業(yè)管理費(fèi):反映單位開支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi),包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。

  差旅費(fèi):反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。

  維修(護(hù))費(fèi):反映單位日常開支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護(hù)費(fèi)用,網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用,以及按規(guī)定提取的修購基金。

  租賃費(fèi):反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費(fèi)用。

  會(huì)議費(fèi):反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

  公務(wù)接待費(fèi):反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

  勞務(wù)費(fèi):反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用,如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資,稿費(fèi)、翻譯費(fèi),評(píng)審費(fèi)等。

  委托業(yè)務(wù)費(fèi):反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。

  工會(huì)經(jīng)費(fèi):反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

  福利費(fèi):反映單位按規(guī)定提取的福利費(fèi)。

  其他交通費(fèi)用:反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼,租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用,飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

  稅金及附加費(fèi)用:反映單位提供勞務(wù)或銷售產(chǎn)品應(yīng)負(fù)擔(dān)的稅金及附加費(fèi)用,包括營業(yè)稅、消費(fèi)稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、資源稅和教育附加等。

  其他商品和服務(wù)支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。

  辦公設(shè)備購置:反映用于購置并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出,以及按規(guī)定提取的修購基金。

  機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

  第五部分  附  件

  附件1:部門決算表

  附件2:部門整體支出績效自評(píng)報(bào)告

附1、臨湘市應(yīng)急局2021年度決算公開表格.XLS

附件2、財(cái)政支出整體績效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告.doc