目 錄
第一部分 概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2018年度部門決算表(見附表)
一、收入支出決算公開表
二、收入決算公開表
三、支出決算公開表
四、財(cái)政撥款收入支出決算公開表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算公開表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公” 經(jīng)費(fèi)支出決算公開表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表
第三部分 2018年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說(shuō)明。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
二、支出科目
三、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
四、“三公”經(jīng)費(fèi)
第五部分 附件
第一部分 臨湘市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局概況
一、主要職能
我局是臨湘市人民政府工作局,其主要職能是貫徹執(zhí)行國(guó)家安全生產(chǎn)工作的法律法規(guī)和政策,擬訂全市安全生產(chǎn)工作政策和規(guī)劃,指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市安全生產(chǎn)工作分析和預(yù)測(cè)全市安全生產(chǎn)形勢(shì),發(fā)布全市安全生產(chǎn)信息,協(xié)調(diào)解決全市安全生產(chǎn)中的重大問(wèn)題;承擔(dān)全市安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理責(zé)任;依法行使綜合監(jiān)督管理職權(quán),指導(dǎo)協(xié)調(diào),監(jiān)督檢查市人民政府有關(guān)部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、辦事處安全生產(chǎn)工作,擬訂安全生產(chǎn)目標(biāo)管理考核標(biāo)準(zhǔn)和控制指標(biāo)分解方案,監(jiān)督考核并通報(bào)安全生產(chǎn)控制指標(biāo)執(zhí)行情況;承擔(dān)工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)監(jiān)督管理責(zé)任;依法組織并指導(dǎo)監(jiān)督實(shí)施安全生產(chǎn)準(zhǔn)入制度;承擔(dān)工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督檢查責(zé)任;承擔(dān)工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督檢查責(zé)任;組織實(shí)施監(jiān)督檢查重大危險(xiǎn)源監(jiān)控,重大事故隱患排查治理工作,依法查處不具備安全生產(chǎn)條件的工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位;根據(jù)授權(quán),依法組織對(duì)一般事故調(diào)查處理和辦理結(jié)案工作,監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實(shí)情況;負(fù)責(zé)組織指揮和協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)應(yīng)急救援工作;負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查職責(zé)范圍內(nèi)新建、改建、擴(kuò)建工程項(xiàng)目的安全設(shè)施設(shè)計(jì)的審查和安全設(shè)施的竣工驗(yàn)收工作;承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)“三定方案”,安監(jiān)局內(nèi)設(shè)7個(gè)職能股室:辦公室、政策法規(guī)股、非煤礦山安全監(jiān)督管理股、煙花爆竹安全監(jiān)督管理股、危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)督管理股、職業(yè)安全健康監(jiān)督管理股、行業(yè)安全監(jiān)督管理股,3個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu):監(jiān)察執(zhí)法大隊(duì)、應(yīng)急救援信息中心、煙花爆竹市場(chǎng)監(jiān)管中心。全額編制工作人員34人,退休4人,自籌編制工作人員1人,共39人。
從預(yù)算單位構(gòu)成看,臨湘市安全生產(chǎn)監(jiān)督局部門決算只包括局機(jī)關(guān)本級(jí)決算,其中3個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)安全生產(chǎn)監(jiān)督執(zhí)法大隊(duì)、安全生產(chǎn)應(yīng)急救援信息中心和煙花爆竹市場(chǎng)監(jiān)管中心,財(cái)務(wù)由本局機(jī)關(guān)統(tǒng)一核算。
第二部分 臨湘市安全生產(chǎn)監(jiān)督局2018年度部門決算表(見附表)
第三部分 臨湘市安全生產(chǎn)監(jiān)督局2018年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況
臨湘市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2018年度收、支總計(jì)588.29萬(wàn)元,與2017年相比,收、支總計(jì)減少85萬(wàn)元,減少12.66%。主要原因是工作人員的減少、厲行節(jié)約嚴(yán)控“三公經(jīng)費(fèi)”和2018年公車改革公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。
二、收入決算情況說(shuō)明
2018年收入564.29萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入561.43萬(wàn)元,占99.49%。上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,占0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,占0%,其他收入2.86萬(wàn)元,占0.51%。
三、支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)527.48萬(wàn)元,其中:基本支出527.48萬(wàn)元,占本年總支出100%。項(xiàng)目支出213萬(wàn)元,占9.3%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)585.43萬(wàn)元,與2017年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少87萬(wàn)元,減少12.9%。主要原因是工作人員的減少、厲行節(jié)約嚴(yán)控“三公經(jīng)費(fèi)”和2018年公車改革公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算撥款支出總體情況
2018年度財(cái)政撥款支出524.63萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的99.46%。與2017年度相比,比上年減少124萬(wàn)元,減少19.06%。主要原因是工作人員的減少、厲行節(jié)約嚴(yán)控“三公經(jīng)費(fèi)”和2018年公車改革公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。
(二)一般公共預(yù)算撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
一般公共預(yù)算撥款支出524.63萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出1萬(wàn)元,占0.19%。農(nóng)林水支出3萬(wàn)元,占0.57%。資源勘探信息等支出485.53萬(wàn)元,占92.55%。住房保障支出15.09萬(wàn)元,占2.88%。其他支出20萬(wàn)元,占3.81%。
(三)一般公共預(yù)算撥款支出決算具體情況
2018年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為561.43萬(wàn)元,支出決算為524.63萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的93.44%。其中:
1、一般公共服務(wù)支出(類)其他一般公共服務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出(項(xiàng)),年初預(yù)算為1萬(wàn)元,支出決算為1萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,主要原因是部分項(xiàng)級(jí)科目調(diào)整。
2、農(nóng)林水支出(類)其他農(nóng)林水支出(款)其他農(nóng)林水支出(項(xiàng)),年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為3萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0%,主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)資金支出。
3、資源勘探信息等支出(類)資源勘探開發(fā)(款)其他資源勘探信息等支出(項(xiàng)),年初預(yù)算為30萬(wàn)元,支出決算為28.9萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的96.33%,主要原因公車改革公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。
4、資源勘探信息等支出(類)安全生產(chǎn)監(jiān)管(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)),年初預(yù)算為435.33萬(wàn)元,支出決算為395.64萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的90.88%,主要原因是工作人員減少。
5、資源勘探信息等支出(類)安全生產(chǎn)監(jiān)管(款)安全監(jiān)管監(jiān)察專項(xiàng)(項(xiàng)),年初預(yù)算為40萬(wàn)元,支出決算為61萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的152.5%,主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)資金支出。
6、資源勘探信息等支出(類)安全生產(chǎn)監(jiān)管(款)其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出(項(xiàng)),年初預(yù)算為20萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0%,主要原因是工作人員減少和公車改革公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。
7、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)),年初預(yù)算15.09萬(wàn)元,支出決算為15.09萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。
8、其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項(xiàng)),年初預(yù)算20萬(wàn)元,支出決算為20萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
臨湘市安全生產(chǎn)監(jiān)督局2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出524.63萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算撥款支出的93.44%。其中:
人員經(jīng)費(fèi)308.68萬(wàn)元,主要包括:按國(guó)家規(guī)定支出的基本工資、津貼補(bǔ)貼、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
公用經(jīng)費(fèi)215.95萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、其他資本性支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算數(shù)為23.41萬(wàn)元,支出決算數(shù)為23.41萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%,其中:
因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為13.69萬(wàn)元,支出決算為13.69萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%,與上年相比減少0.02萬(wàn)元,減少0.15%,主要原因是厲行節(jié)約,嚴(yán)控“三公經(jīng)費(fèi)”。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為9.72萬(wàn)元,支出決算為9.72萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%,與上年相比減少3.91萬(wàn)元,減少40.23%,主要原因是公車改革公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)決算為13.69萬(wàn)元,占58.48%,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算為9.72萬(wàn)元,占41.52%。其中:
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為13.69萬(wàn)元,主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。共接待340批次,3060人次。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為9.72萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.72萬(wàn)元,2018年8月公車改革,到年末本單位公務(wù)用車保有量0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元;年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元;支出0萬(wàn)元,其中基本支出0萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0萬(wàn)元;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
(一)績(jī)效管理工作開展情況
我局成立了專項(xiàng)績(jī)效評(píng)審小組,組織相關(guān)人員進(jìn)行對(duì)項(xiàng)目績(jī)效資金進(jìn)行自清自查,制定了工作方案,按要求準(zhǔn)備好相關(guān)資料等。做到項(xiàng)目資金按?顚S迷瓌t進(jìn)行使用,進(jìn)行了項(xiàng)目資金績(jī)效目標(biāo)申報(bào),無(wú)虛列、套取、截留、擠占、挪作他用、私設(shè)“小金庫(kù)”等問(wèn)題;項(xiàng)目立項(xiàng)準(zhǔn)確,重大開支都通過(guò)了政府采購(gòu)或投資評(píng)審;資金的撥付等都有完整的審批程序和手續(xù)。
(二)部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果
部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果合格
2018年本級(jí)項(xiàng)目資金(30萬(wàn)元及以上)預(yù)算數(shù)36萬(wàn)元,其中:安全生產(chǎn)獎(jiǎng)勵(lì)資金10萬(wàn)元,防汛專項(xiàng)資金10萬(wàn)元,隱患排查治理資金10萬(wàn)元,示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)創(chuàng)建資金6萬(wàn)元。以上項(xiàng)目均已達(dá)到年初績(jī)效目標(biāo)。項(xiàng)目資金按原則使用,資金使用率達(dá)到100%,工作目標(biāo)全面完成,取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。
(三)以本部門為主體開展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
以本部門為主體開展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果合格。
十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)(事業(yè))運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年臨湘市安全生產(chǎn)監(jiān)督局機(jī)關(guān)(事業(yè))運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算215.95萬(wàn)元。比2017年減少51.7萬(wàn)元。主要原因是:工作人員的減少、厲行節(jié)約嚴(yán)控“三公經(jīng)費(fèi)”和2018年公車改革公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。
(二)政府采購(gòu)支出情情況
2018年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元;政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元;政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占有情況
截至2018年12月31日,本單位共有輛4車輛,其中,領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車4輛,主要用于開展日常各項(xiàng)工作,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套);單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
一般公共服務(wù)支出(類):是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)的支出。
農(nóng)林水支出(類):是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
資源勘探信息等支出(類):是指用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
住房保障支出(類):是指用于住房方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。
工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(duì)(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級(jí))工資、軍銜(級(jí)別)工資和軍齡工資;軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資和軍齡工資等。
津貼補(bǔ)貼:反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
獎(jiǎng)金:反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。
伙食補(bǔ)助費(fèi):反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費(fèi),如誤餐補(bǔ)助等。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),不在此科目反映。
職業(yè)年金繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費(fèi),不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
其他社會(huì)保障繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi),殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(duì)(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。
住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出:反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出,如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長(zhǎng)期聘用人員,公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。
商品和服務(wù)支出:反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
辦公費(fèi):反映單位購(gòu)買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。
印刷費(fèi):反映單位的印刷費(fèi)支出。
電費(fèi):反映單位的電費(fèi)支出。
郵電費(fèi):反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
差旅費(fèi):反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
維修(護(hù))費(fèi):反映單位日常開支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護(hù)費(fèi)用,網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用,以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。
會(huì)議費(fèi):反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
培訓(xùn)費(fèi):反映除因公出國(guó)(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費(fèi):反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
勞務(wù)費(fèi):反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用,如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資,稿費(fèi)、翻譯費(fèi),評(píng)審費(fèi)等。
工會(huì)經(jīng)費(fèi):反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
福利費(fèi):反映單位按規(guī)定提取的福利費(fèi)。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi):反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。
其他交通費(fèi)用:反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼,租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用,飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
其他商品和服務(wù)支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來(lái)訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
其他資本性支出:反映發(fā)展與改革部門以外的其他部門安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及購(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
辦公設(shè)備購(gòu)置:反映用于購(gòu)置并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出,以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。
第五部分 附件
附件:2018年度臨湘市安全生產(chǎn)監(jiān)督局部門決算公開表格.XLS