2023年度
臨湘市文創(chuàng)幼兒園部門(mén)決算
目錄
第一部分 臨湘市文創(chuàng)幼兒園概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十、一般性支出情況說(shuō)明
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市文創(chuàng)幼兒園概況
一、 部門(mén)職責(zé)
全面貫徹執(zhí)行黨的教育方針,開(kāi)展教育教學(xué)活動(dòng)。加強(qiáng)教育教學(xué)管理,為學(xué)齡前的兒童提供保育教育服務(wù)。實(shí)施教育與保育相結(jié)合的原則,對(duì)幼兒進(jìn)行德智體美勞等全面教育,做好幼兒的心理和身體健康工作,結(jié)合幼兒發(fā)展規(guī)律和自身特點(diǎn),有針對(duì)性的進(jìn)行培養(yǎng),主動(dòng)與家庭、社會(huì)密切配合,做好幼兒家長(zhǎng)的工作,達(dá)到家園共建,共同為幼兒創(chuàng)造一個(gè)良好的成長(zhǎng)環(huán)境。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
。ㄒ唬﹥(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。臨湘市文創(chuàng)幼兒園內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:辦公室、教研室、財(cái)務(wù)室等處室。
。ǘQ算單位構(gòu)成。臨湘市文創(chuàng)幼兒園2023年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括:臨湘市文創(chuàng)幼兒園本級(jí),沒(méi)有下級(jí)單位。
第二部分
部門(mén)決算表
(表格見(jiàn)附件一)
第三部分
2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度收、支總計(jì)599.15萬(wàn)元。與上年相比,減少60.34萬(wàn)元,減少9.15%,主要是因?yàn)閱挝粌x器設(shè)備維修維護(hù)等業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)支減少。
二、收入決算情況說(shuō)明
2023年度收入合計(jì)599.15萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入102.34萬(wàn)元,占17.08%;上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;事業(yè)收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;其他收入496.81萬(wàn)元,占82.92%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2023年度支出合計(jì)599.15萬(wàn)元,其中:基本支出599.15萬(wàn)元,占100.00%;項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元,占0.00%;上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元,占0.00%;經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元,占0.00%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元,占0.00%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)102.34萬(wàn)元,與上年相比,減少155.20萬(wàn)元,減少60.26%,主要是因?yàn)槿藛T異動(dòng),且單位教學(xué)所需的消耗性開(kāi)支減少。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度財(cái)政撥款支出102.34萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的17.08%,與上年相比,財(cái)政撥款支出減少155.20萬(wàn)元,減少60.26%,主要是因?yàn)槿藛T異動(dòng),且單位教學(xué)所需的消耗性開(kāi)支減少。
。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財(cái)政撥款支出102.34萬(wàn)元,主要用于以下方面:教育(類(lèi))支出94.92萬(wàn)元,占92.75%;社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))支出3.78萬(wàn)元,占3.69%;衛(wèi)生健康(類(lèi))支出2.51萬(wàn)元,占2.45%;住房保障(類(lèi))支出1.14萬(wàn)元,占1.11%;其他(類(lèi))支出0.00萬(wàn)元,占0.00%。(因數(shù)據(jù)來(lái)源于公開(kāi)表,四舍五入保留兩位小數(shù)時(shí)存在尾數(shù)誤差,明細(xì)數(shù)加和與合計(jì)數(shù)相差0.01萬(wàn)元。)
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為20.96萬(wàn)元,支出決算數(shù)為102.34萬(wàn)元(因數(shù)據(jù)來(lái)源于公開(kāi)表,四舍五入保留兩位小數(shù)時(shí)存在尾數(shù)誤差,明細(xì)數(shù)加和與合計(jì)數(shù)相差0.01萬(wàn)元。),完成年初預(yù)算的488.26%,其中:
1、教育支出(類(lèi))教育管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為19.49萬(wàn)元,由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:年中,根據(jù)單位實(shí)際運(yùn)行情況,追加了指標(biāo)。
2、教育支出(類(lèi))教育管理事務(wù)(款)其他教育管理事務(wù)支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為1.27萬(wàn)元,由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:預(yù)算時(shí)分別計(jì)入了其他社會(huì)保障和就業(yè)支出、住房公積金、其他教育費(fèi)附加安排的支出。
3、教育支出(類(lèi))普通教育(款)學(xué)前教育(項(xiàng))。
年初預(yù)算為15.28萬(wàn)元,支出決算為74.16萬(wàn)元,由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:預(yù)算時(shí)計(jì)入了年中,根據(jù)單位實(shí)際運(yùn)行情況,追加了指標(biāo)。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0.15萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)主要原因是:決算時(shí)計(jì)入了其他教育管理事務(wù)支出。
5、衛(wèi)生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))。
年初預(yù)算為1.22萬(wàn)元,支出決算為2.51萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的205.74%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:預(yù)算時(shí)部分計(jì)入了年中,根據(jù)單位實(shí)際運(yùn)行情況,追加了指標(biāo)。
6、住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))。
年初預(yù)算為1.26萬(wàn)元,支出決算為1.14萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的90.48%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)主要原因是:決算時(shí)部分計(jì)入了其他教育管理事務(wù)支出。
7、教育支出(類(lèi))教育費(fèi)附加安排的支出(款)其他教育費(fèi)附加安排的支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0.61萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.00%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)主要原因是:決算時(shí)計(jì)入了其他教育管理事務(wù)支出。
8、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為2.44萬(wàn)元,支出決算為3.78萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的154.92%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:預(yù)算時(shí)部分計(jì)入了年中,根據(jù)單位實(shí)際運(yùn)行情況,追加了指標(biāo)。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款基本支出102.34萬(wàn)元,其中:
人員經(jīng)費(fèi)55.24萬(wàn)元,占基本支出的53.98%,主要包括基本工資、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、生活補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)47.10萬(wàn)元,占基本支出的46.02%,主要包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
。ㄒ唬叭苯(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%,其中:
因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出與上年持平。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算,公務(wù)接待費(fèi)支出與上年持平。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出與上年持平。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算,公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出與上年持平。
。ǘ叭苯(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,無(wú)占“三公 ”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出百分比(備注: 由于 “三公 ”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出為 0 萬(wàn)元,無(wú)法計(jì)算占“三公 ”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出的百分比),因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算 0 萬(wàn)元,無(wú)占 “三公 ”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出百分比(備注: 由于“三公 ”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出為 0 萬(wàn)元,無(wú)法計(jì)算占“三公 ”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出的百分比),公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算 0 萬(wàn)元,無(wú)占“三公 ”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出百分比(備注: 由于“三公 ”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出為 0 萬(wàn)元,無(wú)法計(jì)算占“三公 ”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出的百分比)。其中:
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,全年安排因公出國(guó) (境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次,我單位 2023 年度無(wú)因公出國(guó)(境) 費(fèi)支出。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,全年共接待來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)、來(lái)賓0人次,我單位2023年度無(wú)公務(wù)接待費(fèi)支出。
3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,更新公務(wù)用車(chē)0輛。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,截止2023年12月31日,我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2023年度本部門(mén)無(wú)政府性基金收支。
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本部門(mén)為非機(jī)關(guān)單位,無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
十、一般性支出情況說(shuō)明
2023年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0.00萬(wàn)元;開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)6.96萬(wàn)元,用于開(kāi)展教師業(yè)務(wù)培訓(xùn),人數(shù)26人,內(nèi)容為幼兒園教師師資培訓(xùn)、教育理論、幼兒園游戲活動(dòng)培訓(xùn)、觀摩學(xué)習(xí)等;未無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)。
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門(mén)2023年度政府采購(gòu)支出總額44.85萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出44.85萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額44.85萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100.00%,其中:授予小微企業(yè)合同金額44.85萬(wàn)元,占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%;貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%,工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%,服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0.00%。
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2023年12月31日,本部門(mén)共有車(chē)輛0輛,其中,副部(。┘(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要負(fù)責(zé)人用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部服務(wù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛;單位價(jià)值100萬(wàn)元以上設(shè)備(不含車(chē)輛)0臺(tái)(套)。
十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
。ㄒ唬┛(jī)效管理工作開(kāi)展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我單位2023年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng),涉及一般公共預(yù)算支出102.34萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算支出0.00萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬(wàn)元。從自評(píng)情況來(lái)看,整體支出績(jī)效自評(píng)中,2023年整體支出599.15萬(wàn)元,其中:基本支出599.15萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元,本部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)綜合評(píng)分100.00分,評(píng)價(jià)結(jié)果等次為優(yōu)。
。ǘ┎块T(mén)(單位)整體支出績(jī)效情況
根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),績(jī)效自評(píng)得分為100.00分。全年預(yù)算數(shù)為599.15萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為599.15萬(wàn)元,完成預(yù)算的100.00%?(jī)效目標(biāo)完成情況:一是促進(jìn)幼兒的保教、安全、衛(wèi)生保健工作,確保幼兒在園安全和健康;二是加強(qiáng)學(xué)習(xí),強(qiáng)化教師的師德師風(fēng)教育,強(qiáng)化教師的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),強(qiáng)化對(duì)新課程理念的認(rèn)識(shí);三是領(lǐng)導(dǎo)和組織行政全面工作,完善各項(xiàng)規(guī)章制度,檢查制度執(zhí)行情況,實(shí)施各階段工作計(jì)劃,及教職員工的考核和獎(jiǎng)懲。
。ㄈ┐嬖诘膯(wèn)題及原因分析
財(cái)政資金的使用和合規(guī)票據(jù)報(bào)賬方面,我們需要嚴(yán)格把關(guān)。
第四部分
名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
三、基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
四、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
五、“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
七、辦公費(fèi):反映單位購(gòu)買(mǎi)按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書(shū)報(bào)雜志等支出。
八、公務(wù)接待費(fèi):反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
九、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi):反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。
第五部分
附 件
一、部門(mén)決算表。
二、2023年度部門(mén)(單位)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告。