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2019年度臨湘市第九完全小學(xué)部門(mén)決算
來(lái)源:財(cái)政局   日期: 2020-09-30 10:08
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目 錄

第一部分臨湘市第九完全小學(xué)概況

一、部門(mén)職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2019年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第一部分

臨湘市第九完全小學(xué)概況

一、部門(mén)職責(zé)

臨湘市第九完全小學(xué)一所財(cái)政全額撥款的事業(yè)單位,主要從事小學(xué)義務(wù)教育,促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。負(fù)責(zé)小學(xué)學(xué)歷教育(相關(guān)社會(huì)服務(wù))。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。

臨湘市第九完全小學(xué)單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:教導(dǎo)處、政教處、總務(wù)處、財(cái)務(wù)室、辦公室等部門(mén)。

(二)決算單位構(gòu)成。

臨湘市第九完全小學(xué)單位2019年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括:臨湘市第九完全小學(xué)為一級(jí)預(yù)算單位,包括臨湘市第九完全小學(xué)本級(jí)決算,沒(méi)有下級(jí)單位。

第二部分 臨湘市第九完全小學(xué)2019年度部門(mén)決算表(見(jiàn)附表)

第三部分 臨湘市第九完全小學(xué)2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度收、支總計(jì)837.94萬(wàn)元,與2018年相比,收、支總計(jì)增加804.97萬(wàn)元,增長(zhǎng)2441.51%。主要原因是人員增加,項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。

二、收入決算情況說(shuō)明

2019年收入合計(jì)837.94萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算撥款收入837.94萬(wàn)元,占本年總收入100%。上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,占0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,占0%;其他收入0萬(wàn)元,占0%。

三、支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)837.94萬(wàn)元,其中:基本支出267.94萬(wàn)元,占本年總支出31.98%。;項(xiàng)目支出570萬(wàn)元,占68.02%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)837.94萬(wàn)元,與2018年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加804.97萬(wàn)元,增長(zhǎng)2441.51%。主要原因是人員增加,項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

(一)財(cái)政撥款支出決算總體情況

2019年度財(cái)政撥款支出837.94萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%。與2018年度相比,財(cái)政撥款支出增加805萬(wàn)元,增長(zhǎng)2441.51%,主要原因是人員增加,項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。

(二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年度財(cái)政撥款支出837.94萬(wàn)元,主要用于以下方面:教育(類(lèi))支出245.26萬(wàn)元,占29.27%;社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))支出16.2萬(wàn)元,占1.93%;住房保障(類(lèi))支出576.48萬(wàn)元,占68.8%;

(三)財(cái)政撥款支出決算具體情況

2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為837.94萬(wàn)元,支出決算為837.94萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,支出數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致,其中:

教育支出(類(lèi))普通教育(款)小學(xué)教育(項(xiàng)): 年初預(yù)算為67.19萬(wàn)元,支出決算為67.19萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。支出數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

教育支出(類(lèi))普通教育(款)其他普通教育支出(項(xiàng)):年初預(yù)算為170.07萬(wàn)元,支出決算為170.07萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。支出數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。          

教育支出(類(lèi))其他教育支出(款)其他教育支出(項(xiàng)):年初預(yù)算為8萬(wàn)元,支出決算為8萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。支出數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):年初預(yù)算為16.2萬(wàn)元,支出決算為16.2萬(wàn)元,完全年初預(yù)算的100%,支出數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

住房保障支出(類(lèi))保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(項(xiàng)):年初預(yù)算為570萬(wàn)元,支出決算為570萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。支出數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金支出(項(xiàng)):年初預(yù)算為6.5萬(wàn)元,支出決算為6.5萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。支出數(shù)與年年初預(yù)算數(shù)一致。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2019年度財(cái)政撥款基本支出267.94萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)220.81萬(wàn)元,占比82.41%。主要包括基本工資115.72萬(wàn)元、績(jī)效工資73.15萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)16.2萬(wàn)元、住房公積金6.48萬(wàn)元、對(duì)家人和個(gè)人的補(bǔ)助9.27萬(wàn)元。

公用經(jīng)費(fèi)47.12萬(wàn)元,占比17.59%。主要包括辦公費(fèi)5.24萬(wàn)元、印刷費(fèi)6.13萬(wàn)元、水費(fèi)3.57萬(wàn)元、電費(fèi)5.13萬(wàn)元、維修(護(hù))費(fèi)8萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)1萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)1.8萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)1.05萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)7.68萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出7.53萬(wàn)元。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為1.1萬(wàn)元,支出決算為1.05萬(wàn)元,完成預(yù)算的95.45%,其中:

因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為1.1萬(wàn)元,支出決算為1.05萬(wàn)元,完成預(yù)算的95.45%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定定”精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支,全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。  與上年相比減少0.05萬(wàn)元,減少4.55%,減少主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定定”精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支,全年支出比上年有所壓減。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)決算1.05萬(wàn)元,占100%,,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%。其中:

1、因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。  

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.8萬(wàn)元,全年共接待來(lái)訪團(tuán)組23個(gè)、來(lái)賓263人次,主要是用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門(mén)檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,截止2019年12月31日,我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。 

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元;年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元;支出0萬(wàn)元,其中基本支出0萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0萬(wàn)元;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

(一)績(jī)效管理工作開(kāi)展情況:

1、進(jìn)一步完善學(xué)校制度,就績(jī)效發(fā)放等制度進(jìn)行修改與完善;

2、進(jìn)一步改善學(xué)校辦學(xué)條件,添置了辦公設(shè)備,教學(xué)樓進(jìn)行了大型維修。

(二)部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果:

部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果合格,績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。

(三)以部門(mén)為主體開(kāi)展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果:

本部門(mén)重點(diǎn)績(jī)效為進(jìn)行了大型維修,執(zhí)行情況正常,績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。以部門(mén)為主體開(kāi)展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果合格。

十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

臨湘市第九完全小學(xué)單位性質(zhì)為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位,2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。比年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元。增長(zhǎng)0%,主要原因是:本年度無(wú)此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。

(二)一般性支出情況

2019年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)1萬(wàn)元,用于召開(kāi)日常例會(huì)等15人,內(nèi)容為年度講評(píng)會(huì)議,安全工作專(zhuān)題會(huì)議,掃黑除惡專(zhuān)項(xiàng)會(huì)議等;;開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)1.8萬(wàn)元,用于開(kāi)展新教師學(xué)習(xí)培訓(xùn)等15人,內(nèi)容為學(xué)習(xí)新課標(biāo)等理論知識(shí)及新教師匯報(bào)課等。 

(三)政府采購(gòu)支出情況

臨湘市第九完全小學(xué)2019年度政府采購(gòu)支出總額535.07萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元;政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元;政府采購(gòu)工程支出535.07萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%。

(四)國(guó)有資產(chǎn)占有情況

截至2019年12月31日,本單位共有輛0車(chē)輛,其中,領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套);單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)(套)。

第四部分 名詞解釋

財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

教育支出(類(lèi)):是指用于政府教育事務(wù)支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi)):是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休,指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。

住房保障支出(類(lèi)):是指用于住房方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)?

政府采購(gòu) :是指國(guó)家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的,利用國(guó)家財(cái)政性資金和政府借款購(gòu)買(mǎi)貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程,而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱(chēng),是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度。

工資福利支出:反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資;各類(lèi)學(xué)校畢業(yè)生試用期(見(jiàn)習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(duì)(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專(zhuān)業(yè)技術(shù)等級(jí)

績(jī)效工資:反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),不在此科目反映。

住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

商品和服務(wù)支出:反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

辦公費(fèi):反映單位購(gòu)買(mǎi)按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書(shū)報(bào)雜志等支出。

印刷費(fèi):反映單位的印刷費(fèi)支出。

水費(fèi):反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。

電費(fèi):反映單位的電費(fèi)支出。

維修(護(hù))費(fèi):反映單位日常開(kāi)支的固定資產(chǎn)(不包括車(chē)船等交通工具)修理和維護(hù)費(fèi)用,網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用,以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。

會(huì)議費(fèi):反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

培訓(xùn)費(fèi):反映除因公出國(guó)(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各類(lèi)培訓(xùn)支出。

公務(wù)接待費(fèi):反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

工會(huì)經(jīng)費(fèi):反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

其他商品和服務(wù)支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來(lái)訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助:反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

助學(xué)金:反映各類(lèi)學(xué)校學(xué)生助學(xué)金、獎(jiǎng)學(xué)金、學(xué)生貸款、出國(guó)留學(xué)(實(shí)習(xí))人員生活費(fèi),青少年業(yè)余體校學(xué)員伙食補(bǔ)助費(fèi)和生活費(fèi)補(bǔ)貼,按照協(xié)議由我方負(fù)擔(dān)或享受我方獎(jiǎng)學(xué)金的來(lái)華留學(xué)生、進(jìn)修生生活費(fèi)等。

2019年度臨湘市第九完全小學(xué)部門(mén)決算表.XLS