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2019年度臨湘市忠防鎮(zhèn)中學(xué)部門決算
來源:財政局   日期: 2020-09-30 10:00
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目 錄

第一部分概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、預(yù)算績效情況說明

十、其他重要事項情況說明

第四部分名詞解釋

一、收入科目

二、支出科目

三、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

四、“三公”經(jīng)費(fèi)

第五部分 附件

第一部分

臨湘市忠防鎮(zhèn)中學(xué)概況

一、部門職責(zé)

加強(qiáng)教育教學(xué)管理,發(fā)展教育事業(yè)。全面貫徹執(zhí)行黨的教育方針,開展教育教學(xué)活動。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

(一)忠防中學(xué)只有本級,沒有其他二級預(yù)算單位,因此,納入2019年部門預(yù)算編制范圍的只有忠防中學(xué)本級。

臨湘市忠防鎮(zhèn)中學(xué)單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:教導(dǎo)處、政教處、總務(wù)處、財務(wù)室等部門。

(二)決算單位構(gòu)成。

臨湘市忠防中學(xué)2018年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括:忠防中學(xué)本級決算,2018年部門決算公開不包括二級機(jī)構(gòu),單獨(dú)公開。

第二部分 臨湘市忠防鎮(zhèn)中學(xué)2019年度部門決算表(見附表)

第三部分 臨湘市忠防鎮(zhèn)中學(xué)2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收、支總計1,208.09萬元,與2018年相比,收、支總計增加172.59萬元,增長16.67%。主要原因是人員增加導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)增加。

二、收入決算情況說明

本年收入合計1,208.09萬元,其中:財政撥款收入1208.09萬元,占100%。上級補(bǔ)助收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計1,208.09萬元,其中:基本支出1,208.09萬元,占100%。項目支出0萬元,占0%;上繳上級支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收、支總計1208.09萬元,與2018年相比,財政撥款收、支總計各增加172.59萬元,增長16.67%。主要原因是人員增加導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)增加。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況

2019年度財政撥款支出1208.09萬元,占本年支出合計的100%。與2018年度相比,財政撥款支出增加173萬元,增長16.67%,主要原因是人員增加導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)增加。

(二)財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年度財政撥款支出1208.09萬元,主要用于以下方面:教育(類)支出1047.06萬元,占86.67%;社會保障和就業(yè)(類)支出118.31萬元,占9.79%;住房保障(類)支出42.72萬元,占3.54%;

(三)財政撥款支出決算具體情況

2019年度財政撥款支出年初預(yù)算為1,208.09萬元,支出決算為1,208.09萬元,完成年初預(yù)算的100%。其中:

教育支出(類)教育管理事務(wù)(款)其他教育事務(wù)管理支出(項):年初預(yù)算為75.27萬元,支出決算為75.27萬元,完成年初預(yù)算的100%。

教育支出(類)普通教育(款)學(xué)前教育(項):年初預(yù)算為15萬元,支出決算為15萬元,完成年初預(yù)算的100%。

教育支出(類)普通教育(款)小學(xué)教育(項): 年初預(yù)算為141.61萬元,支出決算為141.61萬元,完成年初預(yù)算的100%。

教育支出(類)普通教育(款)初中教育(項): 年初預(yù)算為543.95萬元,支出決算為543.95萬元,完成年初預(yù)算的100%。

教育支出(類)普通教育(款)其他普通教育支出(項):年初預(yù)算為257.23萬元,支出決算為257.23萬元,完成年初預(yù)算的100%。        

教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項):年初預(yù)算為14萬元,支出決算為14萬元,完成年初預(yù)算的100%。

社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出(項):年初預(yù)算為114.31萬元,支出決算為114.31萬元,完成年初預(yù)算的100%。

社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)死亡撫恤支出(項):年初預(yù)算為4萬元,支出決算為4萬元,完成年初預(yù)算的100%。

住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金支出(項):年初預(yù)算為42.72萬元,支出決算為42.72萬元,完成年初預(yù)算的100%。 

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財政撥款基本支出1,208.09萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)1,119.09萬元,占基本支出的92.63%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、住房公積金、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助;公用經(jīng)費(fèi)89萬元,占基本支出的,7.37%,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明。

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%,其中:

因公出國(境)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致,與上年相比減少3.6萬元,減少100%,減少的主要原中央八項規(guī)定要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,全年支出比上年有所壓減。

公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明。

公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元,占0%,因公出國(境)費(fèi)支出決算0萬元,占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元,占0%。其中:

1、因公出國(境)費(fèi)支出決算為0萬元,全年安排因公出國(境)團(tuán)組0個,累計0人次。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元,全年共接待來訪團(tuán)組0個、來賓0人次。

3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元,其中:公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,截止2019年12月31日,我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2019年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元;年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元;支出0萬元,其中基本支出0萬元,項目支出0萬元;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

九、預(yù)算績效情況說明

(一)績效管理工作開展情況:本年度臨湘市忠防鎮(zhèn)中學(xué)新增廁所項目工程,截至目前,臨湘市忠防鎮(zhèn)中學(xué)廁所已正式投入使用。

(二)部門決算中項目績效自評結(jié)果。

本單位本年度無項目支出,所以無項目績效自評結(jié)果。

(三)以部門為主體開展的重點(diǎn)績效評價結(jié)果:

我單位2017-2018年年度績效目標(biāo)均已完成,所有專項的日常財務(wù)管理均按單位相關(guān)管理制度執(zhí)行,建立了工作有計劃、實(shí)施有方案、日常有監(jiān)督的管理機(jī)制,工作取得了好的成效,效能得到了提高。

通過自查的情況來看,單位領(lǐng)導(dǎo)高度重視,能認(rèn)真組織實(shí)施項目規(guī)劃設(shè)計編制工作,實(shí)行專戶管理;專項資金嚴(yán)格用于申報的專門項目,無截流、擠占、挪用、抽逃資金問題;會計核算真實(shí)、規(guī)范,無違反財經(jīng)紀(jì)律的其他問題。本單位本年度無重點(diǎn)績效評價。

十、其他重要事項情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

臨湘市忠防鎮(zhèn)中學(xué)單位性質(zhì)為財政補(bǔ)助事業(yè)單位,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)不列報。

(二)一般性支出情況

2019年本部門開支會議費(fèi)0.6萬元,用于召開日常例會等36人,內(nèi)容為年度講評會議,安全工作專題會議,掃黑除惡專項會議等;開支培訓(xùn)費(fèi)1.55萬元,用于開展新教師學(xué)習(xí)培訓(xùn)等10人,內(nèi)容為學(xué)習(xí)新課標(biāo)等理論知識及新教師匯報課等。 

(三)政府采購支出情情況

臨湘市忠防中學(xué)2018年度政府采購支出總額0萬元,授予中小企業(yè)的合同金額為0萬元,占政府采購支出總金額的比重為0%。其中:政府采購貨物支出0萬元;政府采購服務(wù)支出0萬元;政府采購工程支出0萬元。授予中小企業(yè)保同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中,授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。 

(四)國有資產(chǎn)占有情況

截至2019年12月31日,本單位共有輛0車輛,其中,領(lǐng)導(dǎo)干部用車 0輛,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他用車0輛,單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套);單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。

第四部分 名詞解釋

財政撥款收入:指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

教育支出(類):是指用于政府教育事務(wù)支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

社會保障和就業(yè)支出(類):是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休,指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。

住房保障支出(類):是指用于住房方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等。

基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級

津貼補(bǔ)貼:反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。

績效工資:反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費(fèi),不在此科目反映。

住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

商品和服務(wù)支出:反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。

辦公費(fèi):反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報雜志等支出。

印刷費(fèi):反映單位的印刷費(fèi)支出。

水費(fèi):反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。

電費(fèi):反映單位的電費(fèi)支出。

差旅費(fèi):反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。

維修(護(hù))費(fèi):反映單位日常開支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護(hù)費(fèi)用,網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用,以及按規(guī)定提取的修購基金。

會議費(fèi):反映會議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

培訓(xùn)費(fèi):反映除因公出國(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

勞務(wù)費(fèi):反映支付給單位和個人的勞務(wù)費(fèi)用,如臨時聘用人員、鐘點(diǎn)工工資,稿費(fèi)、翻譯費(fèi),評審費(fèi)等。

工會經(jīng)費(fèi):反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費(fèi)。

其他交通費(fèi)用:反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼,租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用,飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等。

稅金及附加費(fèi)用:反映單位提供勞務(wù)或銷售產(chǎn)品應(yīng)負(fù)擔(dān)的稅金及附加費(fèi)用,包括營業(yè)稅、消費(fèi)稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、資源稅和教育附加等。

其他商品和服務(wù)支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國內(nèi)組織的會員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。

對個人和家庭的補(bǔ)助:反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

撫恤金:反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金,傷殘人員的撫恤金,離退休人員等其他人員的各項撫恤金。

生活補(bǔ)助:反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi),退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi),行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助,因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi),長期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi),由于國家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出,對農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人?

醫(yī)療費(fèi):反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費(fèi),軍隊移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費(fèi),學(xué)生醫(yī)療費(fèi),優(yōu)撫對象醫(yī)療補(bǔ)助,以及按國家規(guī)定資助農(nóng)民參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險的支出和對城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。

第五部分 附件2019年度臨湘市忠防鎮(zhèn)中學(xué)部門決算表.XLS