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臨湘市源潭中學(xué)2025年部門預(yù)算說明
來源:臨湘市財(cái)政局   日期: 2025-01-20 16:57
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  臨湘市源潭中學(xué)2025年部門預(yù)算說明

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  第一部分  2025年部門預(yù)算說明

  一、部門基本概況

  二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

  三、部門收支總體情況

  四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

  五、政府性基金預(yù)算

  六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

  第二部分  2025年部門預(yù)算公開表格

  一、2025年部門收支總體情況表

  二、2025年部門收入總體情況表

  三、2025年部門支出總體情況表

  四、2025年財(cái)政撥款收支總體情況表

  五、2025年一般公共預(yù)算支出情況表

  六、2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表

  七、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

  八、2025年政府性基金預(yù)算支出情況表

  九、2025年整體支出績(jī)效目標(biāo)表

  十、2025年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

  第一部分  2025年部門預(yù)算說明

  一、部門基本概況

 。ㄒ唬┞毮苈氊(zé) 加強(qiáng)教育教學(xué)管理,發(fā)展教育事業(yè)。全面貫徹執(zhí)行黨的教育方針,開展教育教學(xué)活動(dòng)。

  (二)機(jī)構(gòu)設(shè)置 臨湘市源潭中學(xué)是一所農(nóng)村初級(jí)中學(xué),設(shè)有辦公室、教導(dǎo)處、政教處、總務(wù)處、財(cái)務(wù)室等處室。

  二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

  臨湘市源潭中學(xué)只有本級(jí),沒有其他預(yù)算單位,因此本部門預(yù)算僅含本級(jí)預(yù)算。

  三、部門收支總體情況

  2025年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等財(cái)政撥款收入,以及納入專戶管理的非稅收入等;支出包括保障單位機(jī)關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目支出等。

  (一)收入預(yù)算,2025年收入預(yù)算654.94萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款654.94萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入預(yù)算較上年增加115.78萬元,主要是教師人數(shù)增加,工資提標(biāo),工資福利支出增加。

 。ǘ┲С鲱A(yù)算,2025年支出預(yù)算654.94萬元,其中,教育支出509.16萬元,社會(huì)保障和就業(yè)支出71.51萬元,衛(wèi)生健康支出29.71萬元,住房保障支出44.56萬元。支出預(yù)算較上年增加115.78萬元,主要是教師人數(shù)增加,工資提標(biāo),工資福利支出增加。

  四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

  2025年一般公共預(yù)算撥款支出654.94萬元,具體安排情況如下:

  1. 教育支出(類)普通教育(款)初中教育(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為477.29萬元,比2024年增加88.83萬元,增長(zhǎng)22.9%。主要是教師人數(shù)增加,工資提標(biāo),工資福利支出增加。

  2. 教育支出(類)普通教育(款)學(xué)前教育(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為18萬元,比2024年增加18萬元,增長(zhǎng)100%。主要是改善辦學(xué)條件支出。

  3. 教育支出(類)教育費(fèi)附加安排的支出(款)其他教育費(fèi)附加安排的支出(項(xiàng))2025 年預(yù)算數(shù)為13.87萬元,比 2024年增加0.79 萬元,增長(zhǎng)6.0%。主要是教師人數(shù)增加,工資提標(biāo),工資福利支出增加。

  4. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款) 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))2025 年預(yù)算數(shù)為59.42 萬元,比 2024年增加3.54 萬元,增長(zhǎng)(降低)6.7%。主要是教師人數(shù)增加,工資福利支出增加。

  5. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款) 撫恤(項(xiàng))2025 年預(yù)算數(shù)為8.21 萬元,與上一年相比無增減。

  6. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款) 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng))2025 年預(yù)算數(shù)為3.88萬元,比 2024 年增加 0.21 萬元,增長(zhǎng)5.7%。主要是教師人數(shù)增加,工資福利支出增加。

  7. 衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款) 事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為29.71萬元,比 2024年增加1.77萬元,增長(zhǎng)6.3%。主要是教師人數(shù)增加,工資福利支出增加。

  8. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為44.56 萬元,比 2024 年增加2.65萬元,增長(zhǎng)6.3%。主要是教師人數(shù)增加,工資福利支出增加。

 。ㄒ唬┗局С觯2025年基本支出預(yù)算634.94萬元,是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)634.94萬元,公用經(jīng)費(fèi)0萬元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2024年增加95.78 萬元,增長(zhǎng)(降低)17.8%,主要是教師人數(shù)增加,工資提標(biāo),工資福利支出增加;公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年一致。主要是義務(wù)教育學(xué)校不預(yù)算公用經(jīng)費(fèi),由上級(jí)單位統(tǒng)一進(jìn)行預(yù)算管理。

  (二)項(xiàng)目支出:2025年項(xiàng)目支出預(yù)算20萬元,是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中:教育支出20萬元,主要用于初中教育和學(xué)前教育方面。與2024年比較,整體增加20萬元,主要是改善辦學(xué)條件支出。

  五、政府性基金預(yù)算

  2025年本部門無政府性基金預(yù)算,故2025年政府性基金預(yù)算表為空。

  六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

  (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

  2024年臨湘市源潭中學(xué)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款0萬元,原因本單位是義務(wù)教育階段學(xué)校,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)不預(yù)算。

 。ǘ叭苯(jīng)費(fèi)預(yù)算

  2025年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元,其中,公務(wù)接待費(fèi)0萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元(其中,公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元),因公出國(境)費(fèi)0萬元。2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年基本持平。主要是原因本單位是義務(wù)教育階段學(xué)校,“三公”經(jīng)費(fèi)不預(yù)算。

 。ㄈ┱少徢闆r

  2025年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元,其中,政府采購貨物預(yù)算0萬元;政府采購工程預(yù)算0萬元;政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

  (四)預(yù)算績(jī)效管理情況

  2025年部門整體支出654.94萬元,其中,基本支出634.94萬元,項(xiàng)目支出20萬元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求,全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理。

  項(xiàng)目支出中,編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目0個(gè),涉及項(xiàng)目支出0萬元,。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求,全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。

 。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r

  2025年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬元,擬召開0次會(huì)議, 人數(shù) 0人次;培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0 萬元,擬開展培訓(xùn)為0次,人數(shù)0人次。主要原因是本單位是義務(wù)教育階段學(xué)校,一般性支出不預(yù)算。

 。﹪匈Y產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

  截至2024年12月31日,本部門所屬車輛0輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái);單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

  2025年擬新增配置公務(wù)用車0輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái);單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

  七、名詞解釋

 。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各級(jí)行政單位以及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

  (二)“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

  第二部分  2025年本部門預(yù)算公開表格

  1.2025年部門收支總體情況表

  2. 2025年部門收入總體情況表

  3. 2025年部門支出總體情況表

  4. 2025年財(cái)政撥款收支總體情況表

  5. 2025年一般公共預(yù)算支出情況表

  6. 2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表

  7. 2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

  8. 2025年政府性基金預(yù)算支出情況表

  9. 2025年整體支出績(jī)效目標(biāo)表

  10. 2025年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

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