臨湘市第三中學2023年部門預算說明
目 錄
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責
。ǘC構(gòu)設(shè)置
二、部門預算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
(一)收入預算
(二)支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
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五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費
(二)“三公”經(jīng)費預算
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。ㄋ模╊A算績效管理情況
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(六)國有資產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2023年部門預算公開表格
一、2023年部門收支總體情況表
二、2023年部門收入總體情況表
三、2023年部門支出總體情況表
四、2023年財政撥款收支總體情況表
五、2023年一般公共預算支出情況表
六、2023年一般公共預算基本支出情況表
七、2023年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2023年政府性基金預算支出情況表
九、2023年整體支出績效目標表
十、2023年項目支出績效目標表
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
。ㄒ唬┞毮苈氊煟杭訌娊逃虒W管理,發(fā)展教育事業(yè)。全面貫徹執(zhí)行黨的教育方針,開展教育教學活動。
。ǘC構(gòu)設(shè)置
臨湘市第三中學為一所義務教育階段初級中學。屬獨立機構(gòu),內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括:辦公室、教導處、政教處、總務處、財務室等處室。
二、部門預算單位構(gòu)成:
臨湘市第三中學只有本級,沒有其他二級預算單位,因此,納入2023年部門預算編制范圍的只有臨湘市第三中學本級。
三、部門收支總體情況
2023年本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預算收入等財政撥款收入,以及納入專戶管理的非稅收入等;支出包括保障單位機關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費。
。ㄒ唬┦杖腩A算,2023年收入預算1033.4萬元,其中,一般公共預算撥款1033.4萬元,政府性基金預算撥款0萬元,納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入預算較上年度增加20.74萬元,增加2.05%,主要是教師結(jié)構(gòu)調(diào)整,工資調(diào)整,人員異動。
。ǘ┲С鲱A算,2023年支出預算1033.4萬元,其中,教育支出755.44萬元,社會支保障和就業(yè)支出132.79萬元,衛(wèi)生健康支出58.07萬元,住房保障支出87.1萬元。支出預算較上年增加20.74萬元,主要是教師結(jié)構(gòu)調(diào)整,工資調(diào)整,人員異動。
四、一般公共預算撥款支出預算
2023年一般公共預算撥款支出1033.4萬元,其中:教育(類)支出755.44萬元,占73.10%;社會保障和就業(yè)(類)支出132.79萬元,占12.85%;衛(wèi)生健康(類)支出58.07萬元,占5.62%;住房保障(類)支出87.1萬元,占8.43%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2023年基本支出預算1033.40萬元,是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。其中人員經(jīng)費1033.40萬元,公用經(jīng)費0萬元。人員經(jīng)費預算比 2022年增加20.74萬元,增長2.05%,主要是教師結(jié)構(gòu)調(diào)整,工資調(diào)整,人員異動;公用經(jīng)費0萬元,主要是本單位本年初預算未安排日常公用經(jīng)費,統(tǒng)一安排在臨湘市教育體育局計財股。公用經(jīng)費較去年持平 ,原因是厲行節(jié)約。
。ǘ╉椖恐С觯2023年項目支出預算0萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設(shè)支出等。2023年本部門無項目支出,主要原因是本單位本年初預算未安排項目支出經(jīng)費,統(tǒng)一安排在臨湘市教育體育局計財股。項目支出較去年持平 ,原因是厲行節(jié)約。
五、政府性基金預算
2023年本部門無政府性基金預算,故2023年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費
2023年本部門機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款0萬元,較2022年持平 ,原因是厲行節(jié)約,主要是本單位本級年初預算未安排該項支出,該項支出統(tǒng)一安排在臨湘市教體局計財股。
。ǘ叭苯(jīng)費預算
2023年本部門“三公”經(jīng)費預算0萬元,其中,公務接待費0萬元,公務用車購置及運行費0萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0萬元),因公出國(境)費0萬元。2023年“三公”經(jīng)費預算與上年持平 ,原因是厲行節(jié)約,主要是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴控制“三公”經(jīng)費開支。
(三)政府采購情況
2023年本部門政府采購預算總額0萬元,其中,政府采購貨物預算0萬元;政府采購工程預算0萬元;政府采購服務預算0萬元。
(四)預算績效管理情況
2023年部門整體支出1033.40萬元,其中,基本支出1033.40萬元,項目支出0萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求,全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中,編報績效目標的項目0個,涉及項目支出0萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求,全部實行項目支出績效目標管理。
。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r
2023年本部門會議費預算0萬元,擬召開0次會議, 人數(shù) 0人;培訓費預算0萬元,擬開展0次培訓,人數(shù)0人;無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動的預算安排。
。﹪匈Y產(chǎn)占用使用情況
截至2022年12月31日,本部門所屬車輛0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺;單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2023年擬新增配置公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
七、名詞解釋
。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
。ǘ叭苯(jīng)費:納入財政預算管理的“三公”經(jīng)費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2023年本部門預算公開表格
1.2023年部門收支總體情況表
2. 2023年部門收入總體情況表
3. 2023年部門支出總體情況表
4. 2023年財政撥款收支總體情況表
5. 2023年一般公共預算支出情況表
6. 2023年一般公共預算基本支出情況表
7. 2023年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
8. 2023年政府性基金預算支出情況表
9. 2023年整體支出績效目標表
10.2023年項目支出績效目標表