臨湘市江南中學(xué)部門2024年部門預(yù)算說明
目 錄
第一部分 2024年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
。ㄒ唬┞毮苈氊(zé)
。ǘC構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算
。ǘ┲С鲱A(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
。ㄒ唬┗局С
(二)項目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費
。ǘ叭苯(jīng)費預(yù)算
。ㄈ┱少徢闆r
。ㄋ模╊A(yù)算績效管理情況
(五)一般性支出情況
。﹪匈Y產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2024年部門預(yù)算公開表格
一、2024年部門收支總體情況表
二、2024年部門收入總體情況表
三、2024年部門支出總體情況表
四、2024年財政撥款收支總體情況表
五、2024年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2024年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2024年整體支出績效目標表
十、2024年項目支出績效目標表
第一部分 2024年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
。ㄒ唬┞毮苈氊(zé)
實施初中義務(wù)教育,促進基礎(chǔ)教育發(fā)展。負責(zé)初中學(xué)歷教育(相關(guān)社會服務(wù))。
。ǘC構(gòu)設(shè)置
臨湘市江南中學(xué)是一所初級中學(xué),根據(jù)上級要求及本單位實際情況設(shè)有辦公室、教導(dǎo)處、政教處、總務(wù)處、財務(wù)室等處室。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
臨湘市江南中學(xué)只有本級,沒有其他二級預(yù)算單位,因此,納入2024年部門預(yù)算編制范圍的只有臨湘市江南中學(xué)本級。
三、部門收支總體情況
2024年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等財政撥款收入,以及納入專戶管理的非稅收入等;支出包括保障單位機關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費。
。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算,2024年收入預(yù)算603.63萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款603.63萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入預(yù)算較上年減少15.74萬元,主要是人員減少相關(guān)經(jīng)費相應(yīng)減少。
。ǘ┲С鲱A(yù)算,2024年支出預(yù)算603.63萬元,其中,教育支出438.76萬元,社會保障和就業(yè)支出86.77萬元,衛(wèi)生健康支出32.38萬元,住房保障支出45.72萬元。支出預(yù)算較上年減少15.74萬元,主要是人員減少,財政相關(guān)經(jīng)費相應(yīng)減少。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2024年一般公共預(yù)算撥款支出603.63萬元,具體安排情況如下:
1. 教育支出(類)普通教育(款)初中教育(項)2024 年預(yù)算數(shù)為423.9萬元,比 2023年減少13.29 萬元,降低3.04%。主要是人員減少財政相關(guān)經(jīng)費相應(yīng)減少。
2. 教育支出(類)教育費附加安排的支出(款)其他教育費附加安排的支出(項)2024年預(yù)算數(shù)為14.87萬元,比 2023 年減少0.45萬元,降低2.93%。主要是人員減少財政相關(guān)經(jīng)費相應(yīng)減少。
3. 社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款) 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)2024 年預(yù)算數(shù)為60.96 萬元,比2023年減少1.98萬元,降低3.15%。主要是人員減少財政相關(guān)經(jīng)費相應(yīng)減少。
4. 社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項)2024 年預(yù)算數(shù)為23.89萬元,比 2023 年增加1.11萬元,增長4.87%。主要是遺屬人員增加。
5. 社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項)2024 年預(yù)算數(shù)為1.92萬元,比 2023 年減少1.93 萬元,降低50.12%。主要是人員減少。
6. 衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單 位醫(yī)療(項)2024 年預(yù)算數(shù)為32.38 萬元,比 2023 年增加0.91萬元,增長2.89%。主要是相關(guān)經(jīng)費提高。
7. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金 (項)2024年預(yù)算數(shù)為45.72萬元,比 2023年減少1.48 萬元,降低3.14%。主要是人員減少。
。ㄒ唬┗局С觯2024年基本支出預(yù)算603.63萬元,是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。其中人員經(jīng)費603.63萬元,公用經(jīng)費0萬元。人員經(jīng)費預(yù)算比 2023年減少15.74萬元,降低2.54%,主要是人員減少相關(guān)經(jīng)費相應(yīng)減少。
。ǘ╉椖恐С觯2024年項目支出預(yù)算0萬元,是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。
五、政府性基金預(yù)算
2024年本部門無政府性基金預(yù)算,故2024年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費
2024年臨湘市江南中學(xué)機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款0萬元,原因本單位是義務(wù)教育階段學(xué)校,機關(guān)運行經(jīng)費不預(yù)算。
(二)“三公”經(jīng)費預(yù)算
2024年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算0萬元,主要是本單位是義務(wù)教育階段學(xué)校,“三公”經(jīng)費不預(yù)算。。
。ㄈ┱少徢闆r
2024年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元,其中,政府采購貨物預(yù)算0萬元;政府采購工程預(yù)算0萬元;政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
。ㄋ模╊A(yù)算績效管理情況
2024年部門整體支出603.63萬元,其中,基本支出603.63萬元,項目支出0萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求,全部實行整體支出績效目標管理。
(五)一般性支出情況
2024年本部門無會議及舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動的預(yù)算安排。
。﹪匈Y產(chǎn)占用使用情況
截至2023年12月31日,本部門所屬車輛0輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺;單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺;單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
七、名詞解釋
。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
。ǘ叭苯(jīng)費:納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費,是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2024年本部門預(yù)算公開表格
1.2024年部門收支總體情況表
2. 2024年部門收入總體情況表
3. 2024年部門支出總體情況表
4. 2024年財政撥款收支總體情況表
5. 2024年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
8. 2024年政府性基金預(yù)算支出情況表(此表為空表)
9. 2024年整體支出績效目標表
10. 2024年項目支出績效目標表