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臨湘市文聯(lián)2024年部門預(yù)算公開說明
來源:臨湘市政府   日期: 2024-01-23 10:20
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  文聯(lián)2024年部門預(yù)算公開說明

  

  目 錄

  第一部分 2024年部門預(yù)算說明

  一、部門基本概況

 。ㄒ唬┞毮苈氊(zé)

 。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置

  二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

  三、部門收支總體情況

  (一)收入預(yù)算

 。ǘ┲С鲱A(yù)算

  四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

 。ㄒ唬┗局С

 。ǘ╉椖恐С

  五、政府性基金預(yù)算

  六、其他重要事項的情況說明

 。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

 。ǘ叭苯(jīng)費(fèi)預(yù)算

 。ㄈ┱少徢闆r

 。ㄋ模╊A(yù)算績效管理情況

 。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r

 。﹪匈Y產(chǎn)占用使用情況

  七、名詞解釋

  第二部分 2024年部門預(yù)算公開表格

  一、2024年部門收支總體情況表

  二、2024年部門收入總體情況表

  三、2024年部門支出總體情況表

  四、2024年財政撥款收支總體情況表

  五、2024年一般公共預(yù)算支出情況表

  六、2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表

  七、2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

  八、2024年政府性基金預(yù)算支出情況表(此表為空)

  九、2024年整體支出績效目標(biāo)表

  十、2024年項目支出績效目標(biāo)表

  2024年度本部門無政府性基金預(yù)算,故2024年政府性基金預(yù)算表為空.

  第一部分 部門預(yù)算說明

  一、部門基本概況

 。ㄒ唬┞毮苈氊(zé)

 。ㄒ唬┱J(rèn)真貫徹執(zhí)行黨的文藝路線和方針政策,正確履行“團(tuán)結(jié)引領(lǐng)、聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)、服務(wù)管理、自律維權(quán)”職能,引導(dǎo)各類文藝機(jī)構(gòu)、文藝組織和文藝工作者在黨的領(lǐng)導(dǎo)下,認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平文藝思想,做好新時期的文藝工作。

 。ǘ┘訌(qiáng)黨對文藝工作的領(lǐng)導(dǎo),在全市所有文藝機(jī)構(gòu)、文藝組織和文藝工作者隊伍中全面建立黨的基層組織,強(qiáng)化黨管文藝和思想政治引領(lǐng),實現(xiàn)黨對文藝工作的領(lǐng)導(dǎo)和文藝類社會組織黨建工作全覆蓋。

 。ㄈ┲Ρ3秩簣F(tuán)組織的政治性、先進(jìn)性、群眾性,防止“機(jī)關(guān)化、行政化、貴族化、娛樂化”的不良傾向,突出橋梁紐帶作用,引導(dǎo)文藝機(jī)構(gòu)、文藝組織和文藝工作者堅持以人民為中心,健全深入生活、扎根人民制度,努力創(chuàng)作無愧于時代的文藝精品,服務(wù)全市工作大局。

  (四)創(chuàng)新文藝服務(wù)和文藝管理,加強(qiáng)與基層的聯(lián)系,指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道辦事處和其它單位,組建基層文聯(lián)、行業(yè)文聯(lián)、產(chǎn)業(yè)文聯(lián),從上至下完善文藝工作網(wǎng)絡(luò),引導(dǎo)全社會開展文藝改革創(chuàng)新工作。推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)文藝建設(shè)和網(wǎng)絡(luò)文藝管理,做好文藝評論管理工作,落實意識形態(tài)工作責(zé)任制。

 。ㄎ澹┳ズ梦乃嚪⻊(wù)和文藝惠民工作,引導(dǎo)文藝工作者和文藝服務(wù)志愿者,并吸納社會文藝組織,深入開展“文藝六進(jìn)”和“到人民中去”活動,積極傳播正能量,不斷豐富人民群眾的精神文化生活。引導(dǎo)創(chuàng)新文藝發(fā)展方式,積極發(fā)展文藝產(chǎn)業(yè),不斷增強(qiáng)文藝發(fā)展實力。

  (六)加強(qiáng)文藝人才培養(yǎng),建立人才培訓(xùn)、激勵約束和公開選拔機(jī)制,促進(jìn)文藝人才成長。落實文藝重點人才跟蹤服務(wù)制度,拓展文藝工作服務(wù)范圍。開展文藝協(xié)會會員培訓(xùn)工作,引導(dǎo)文藝機(jī)構(gòu)、文藝組織和文藝工作者深入一線、長期采風(fēng),實現(xiàn)文藝工作與經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展緊密聯(lián)系。

 。ㄆ撸┙⒌胤叫晕乃囐Y源傳承保護(hù)機(jī)制。引導(dǎo)社會各界投入,爭取財政扶助,建立并管理文藝創(chuàng)作獎勵基金。建立文藝作品評選程序,落實市委、市政府對重點文藝創(chuàng)作項目和優(yōu)秀文藝作品扶持補(bǔ)助制度,努力調(diào)動文藝界的積極性、主動性、創(chuàng)造性。

  (八)加強(qiáng)文藝陣地建設(shè)和文藝隊伍管理,在市委的領(lǐng)導(dǎo)下,會同有關(guān)部門、單位建立聯(lián)席會議制度,參與公共文化服務(wù)和共公事務(wù)管理。抓好文藝界先進(jìn)典型的宣傳推介工作,弘揚(yáng)文藝核心價值觀。做好文藝界道德監(jiān)督、糾紛調(diào)處、權(quán)益保護(hù)、訴求表達(dá)和自律維權(quán)工作。

 。ň牛┴(fù)責(zé)市屬文藝家協(xié)會行業(yè)管理工作,按照有關(guān)法律法規(guī)落實對文藝類社會組織的監(jiān)督、管理、服務(wù)工作職責(zé)。參與制定全市文藝發(fā)展重大規(guī)劃,做好重大文藝項目和重點創(chuàng)作題材的服務(wù)和管理工作。協(xié)助上級紀(jì)檢監(jiān)察部門,負(fù)責(zé)做好文藝界的行業(yè)紀(jì)檢監(jiān)察工作。

 。ㄊ┩瓿墒形晦k的其它工作。

  (二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

  臨湘市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會全額事業(yè)編制3名。設(shè)主席1名、副主席1名。內(nèi)設(shè)辦公室、財務(wù)室、主任室,下設(shè)二級機(jī)構(gòu)臨湘市文藝服務(wù)中心。為正股級公益一類事業(yè)單位。

  二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

  我單位只有本級,沒有其他二級預(yù)算單位,因此,納入2024年部門預(yù)算編制范圍的只有臨湘市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會本級。

  三、部門收支總體情況

  2024年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等財政撥款收入,以及納入專戶管理的非稅收入等;支出包括保障單位機(jī)關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。

 。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算: 2024年收入預(yù)算86.70萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款86.70萬元,納入專戶管理的非稅收入撥款0萬元。收入較去年增加0.37萬元,主要原因是工資提標(biāo)。

  (二)支出預(yù)算:2024年支出預(yù)算86.7萬元,其中,一般公共服務(wù)支出78.61萬元,文化旅游體育與傳媒支出0萬元,社會保障和就業(yè)支出3.72萬元,衛(wèi)生健康支出1.75萬元,住房保障支出2.63萬元。支出較上年增加0.37萬元,主要原因是工資提標(biāo)。

  四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

  2024年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算86.7萬元,具體安排情況如下:

  1、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出(項)2024年預(yù)算數(shù)為3.72萬元,比2023年增加0.37萬元,增長11.04%。主要原因是人員異動。

  2、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金 (項)2024年預(yù)算數(shù)為2.63萬元,比 2023年增加0.12萬元,增長4.78%。主要原因是人員工資提標(biāo)了所致。

  5、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)2024 年預(yù)算數(shù)為1.75萬元,比2023年增加0.08萬元,增長4.79%。主要原因是人員異動。

  6、一般公共服務(wù)支出(類)群眾團(tuán)體事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項)2024 年預(yù)算數(shù)為51萬元,比2023年增加24.61萬元,增長93.25%。主要原因是年度內(nèi)將相關(guān)科目合并。

  7、一般公共服務(wù)支出(類)群眾團(tuán)體事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項)2024 年預(yù)算數(shù)為27.61萬元,比2023年增加27.41萬元,增長100%。主要原因是度內(nèi)將相關(guān)科目合并。

  (一)基本支出:2024年基本支出預(yù)算數(shù)35.70萬元,是指為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)32.3萬元,公用經(jīng)費(fèi)3.4萬元,人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2023年增加1.37萬元,增長3.9%,主要是人員異動;公用經(jīng)費(fèi)與 2023年度基本持平。

 。ǘ╉椖恐С觯2024年項目支出預(yù)算51萬元,是指為部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等,其中: 省市級會員采風(fēng)與創(chuàng)作等重大活動34萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出;市級學(xué)會、協(xié)會活動補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)15萬元,主要是部門有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項;文學(xué)期刊印刷經(jīng)費(fèi)2萬元,主要是部門為完成基本建設(shè)支出等。與2023年比較,項目支出減少1萬元,降低1.92%,主要是項目名稱已更改。

  五、政府性基金預(yù)算支出

  2024年度本部門無政府性基金預(yù)算,故2024年政府性基金預(yù)算表為空.

  六、其他重要事項的情況說明

 。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

  2024年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算拔款3.4萬元,比2023年減少9萬元,下降72.5%。主要原因是厲行節(jié)約,減少商品服務(wù)支出。

 。ǘ叭苯(jīng)費(fèi)預(yù)算:

  2024年本部門 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0.2萬元,其中:公務(wù)接待費(fèi)0.2萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) 0萬元(其中,公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元),因公出國(境)費(fèi)0萬元,2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較去年減少1.2萬元,主要原因是厲行節(jié)約。

 。ㄈ┱少徢闆r:

  2024年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元,其中,政府采購貨物預(yù)算0萬元;政府采購工程預(yù)算0萬元;政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

 。ㄋ模╊A(yù)算績效目標(biāo)說明:

  2024年部門整體支出86.7萬元,其中,基本支出35.7萬元,項目支出51萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求,全部實行整體支出績效目標(biāo)管理。

  項目支出中,編報績效目標(biāo)的項目3個,涉及項目支出51萬元,其中:省市級會員采風(fēng)與創(chuàng)作等重大活動34萬元,市級學(xué)會、協(xié)會活動補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)15萬元,文學(xué)期刊印刷經(jīng)費(fèi)2萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求,全部實行項目支出績效目標(biāo)管理。

 。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r:

  2024年本部門會議費(fèi)預(yù)算0萬元,擬召開0次會議,人數(shù)0人,培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0元,擬開展0次培訓(xùn),人數(shù)0人。

 。﹪匈Y產(chǎn)占用使用情況

  截至2023年12月31日,本部門所屬車輛0輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

  2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

  七、名詞解釋

 。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

  (二)“三公”經(jīng)費(fèi):納入縣財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出;因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

  第二部分  2024年本部門預(yù)算公開表格

  1.2024年部門收支總體情況表

  2. 2024年部門收入總體情況表

  3. 2024年部門支出總體情況表

  4. 2024年財政撥款收支總體情況表

  5. 2024年一般公共預(yù)算支出情況表(公開到功能分類項級科目)

  6. 2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表(公開到經(jīng)濟(jì)性質(zhì)分類款級科目)

  7. 2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表(細(xì)化到“公務(wù)用車購置費(fèi)”和“公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)”)

  8. 2024年政府性基金預(yù)算支出情況表

  9. 2024年整體支出績效目標(biāo)表

  10. 2024年項目支出績效目標(biāo)表

文聯(lián)臨湘部門預(yù)算批復(fù)表 (13).xlsx