臨湘市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2022年度部門決算
2022年度臨湘市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)部門決算
目錄
第一部分 臨湘市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十、一般性支出情況說(shuō)明
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十三、關(guān)于預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分
臨湘市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)
概況
一、 部門職責(zé)
。ㄒ唬┱J(rèn)真貫徹執(zhí)行黨的文藝路線和方針政策,正確履行“團(tuán)結(jié)引領(lǐng)、聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)、服務(wù)管理、自律維權(quán)”職能,引導(dǎo)各類文藝機(jī)構(gòu)、文藝組織和文藝工作者在黨的領(lǐng)導(dǎo)下,認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平文藝思想,做好新時(shí)期的文藝工作。
。ǘ┘訌(qiáng)黨對(duì)文藝工作的領(lǐng)導(dǎo),在全市所有文藝機(jī)構(gòu)、文藝組織和文藝工作者隊(duì)伍中全面建立黨的基層組織,強(qiáng)化黨管文藝和思想政治引領(lǐng),實(shí)現(xiàn)黨對(duì)文藝工作的領(lǐng)導(dǎo)和文藝類社會(huì)組織黨建工作全覆蓋。
(三)著力保持群團(tuán)組織的政治性、先進(jìn)性、群眾性,防止“機(jī)關(guān)化、行政化、貴族化、娛樂化”的不良傾向,突出橋梁紐帶作用,引導(dǎo)文藝機(jī)構(gòu)、文藝組織和文藝工作者堅(jiān)持以人民為中心,健全深入生活、扎根人民制度,努力創(chuàng)作無(wú)愧于時(shí)代的文藝精品,服務(wù)全市工作大局。
。ㄋ模﹦(chuàng)新文藝服務(wù)和文藝管理,加強(qiáng)與基層的聯(lián)系,指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道辦事處和其它單位,組建基層文聯(lián)、行業(yè)文聯(lián)、產(chǎn)業(yè)文聯(lián),從上至下完善文藝工作網(wǎng)絡(luò),引導(dǎo)全社會(huì)開展文藝改革創(chuàng)新工作。推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)文藝建設(shè)和網(wǎng)絡(luò)文藝管理,做好文藝評(píng)論管理工作,落實(shí)意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制。
。ㄎ澹┳ズ梦乃嚪⻊(wù)和文藝惠民工作,引導(dǎo)文藝工作者和文藝服務(wù)志愿者,并吸納社會(huì)文藝組織,深入開展“文藝六進(jìn)”和“到人民中去”活動(dòng),積極傳播正能量,不斷豐富人民群眾的精神文化生活。引導(dǎo)創(chuàng)新文藝發(fā)展方式,積極發(fā)展文藝產(chǎn)業(yè),不斷增強(qiáng)文藝發(fā)展實(shí)力。
。┘訌(qiáng)文藝人才培養(yǎng),建立人才培訓(xùn)、激勵(lì)約束和公開選拔機(jī)制,促進(jìn)文藝人才成長(zhǎng)。落實(shí)文藝重點(diǎn)人才跟蹤服務(wù)制度,拓展文藝工作服務(wù)范圍。開展文藝協(xié)會(huì)會(huì)員培訓(xùn)工作,引導(dǎo)文藝機(jī)構(gòu)、文藝組織和文藝工作者深入一線、長(zhǎng)期采風(fēng),實(shí)現(xiàn)文藝工作與經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展緊密聯(lián)系。
。ㄆ撸┙⒌胤叫晕乃囐Y源傳承保護(hù)機(jī)制。引導(dǎo)社會(huì)各界投入,爭(zhēng)取財(cái)政扶助,建立并管理文藝創(chuàng)作獎(jiǎng)勵(lì)基金。建立文藝作品評(píng)選程序,落實(shí)市委、市政府對(duì)重點(diǎn)文藝創(chuàng)作項(xiàng)目和優(yōu)秀文藝作品扶持補(bǔ)助制度,努力調(diào)動(dòng)文藝界的積極性、主動(dòng)性、創(chuàng)造性。
。ò耍┘訌(qiáng)文藝陣地建設(shè)和文藝隊(duì)伍管理,在市委的領(lǐng)導(dǎo)下,會(huì)同有關(guān)部門、單位建立聯(lián)席會(huì)議制度,參與公共文化服務(wù)和共公事務(wù)管理。抓好文藝界先進(jìn)典型的宣傳推介工作,弘揚(yáng)文藝核心價(jià)值觀。做好文藝界道德監(jiān)督、糾紛調(diào)處、權(quán)益保護(hù)、訴求表達(dá)和自律維權(quán)工作。
。ň牛┴(fù)責(zé)市屬文藝家協(xié)會(huì)行業(yè)管理工作,按照有關(guān)法律法規(guī)落實(shí)對(duì)文藝類社會(huì)組織的監(jiān)督、管理、服務(wù)工作職責(zé)。參與制定全市文藝發(fā)展重大規(guī)劃,做好重大文藝項(xiàng)目和重點(diǎn)創(chuàng)作題材的服務(wù)和管理工作。協(xié)助上級(jí)紀(jì)檢監(jiān)察部門,負(fù)責(zé)做好文藝界的行業(yè)紀(jì)檢監(jiān)察工作。
(十)完成市委交辦的其它工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
臨湘市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)室、主任室。
。ǘQ算單位構(gòu)成。
臨湘市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)單位2022年部門決算公開單位機(jī)構(gòu)包括:臨湘市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)本級(jí)決算。
第二部分
部門決算表
第三部分
2022年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度收、支總計(jì)138萬(wàn)元。與上年相比,增加11.47萬(wàn)元,增長(zhǎng)9.07%,主要是因?yàn)槟甓葍?nèi)增加了項(xiàng)目“采風(fēng)”活動(dòng)費(fèi)用。
二、收入決算情況說(shuō)明
2022年度收入合計(jì)138萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入118.34萬(wàn)元,占85.75%;其他收入19.66萬(wàn)元,占14.25%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2022年度支出合計(jì)138萬(wàn)元,其中:基本支出40.38萬(wàn)元,占29.26%;項(xiàng)目支出97.62萬(wàn)元,占70.74%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)118.34萬(wàn)元,與上年相比,減少16.37萬(wàn)元,減少12.15%,主要是因?yàn)樨?cái)政壓縮項(xiàng)目經(jīng)費(fèi),春晚活動(dòng)經(jīng)費(fèi)減少。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)財(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年度財(cái)政撥款支出118.34萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的85.75%,與上年相比,財(cái)政撥款支出減少16.37萬(wàn)元,減少12.15%,主要是因?yàn)樨?cái)政壓縮項(xiàng)目經(jīng)費(fèi),春晚活動(dòng)經(jīng)費(fèi)減少。
。ǘ┴(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財(cái)政撥款支出118.34萬(wàn)元,主要用于以下方面:文化旅游體育與傳媒(類)支出106.69萬(wàn)元,占90.15%;農(nóng)林水支出(類)支出5萬(wàn)元,占4.23%;社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出3.8萬(wàn)元,占3.21%;住房保障(類)支出2.85萬(wàn)元,占2.41%。
。ㄈ┴(cái)政撥款支出決算具體情況
2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為81.08萬(wàn)元,支出決算數(shù)為118.34萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的145.95%,其中:
1、文化旅游體育與傳媒(類)文化和旅游(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。
年初預(yù)算為74.43萬(wàn)元,支出決算為83.21萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的111.8%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:年初沒有納入財(cái)政預(yù)算,中途財(cái)政增加經(jīng)費(fèi)。
2、文化旅游體育與傳媒(類)文化和旅游(款)其他文化旅游(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為23.48萬(wàn)元,無(wú)完成年初預(yù)算百分比(由于年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,無(wú)法計(jì)算完成年初預(yù)算百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:年初沒有納入財(cái)政預(yù)算,中途財(cái)政增加經(jīng)費(fèi)。
3、農(nóng)林水支出(類)鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興(款)其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為5萬(wàn)元,無(wú)完成年初預(yù)算百分比(由于年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,無(wú)法計(jì)算完成年初預(yù)算百分比),決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要是年初沒有納入財(cái)政預(yù)算,中途財(cái)政增加經(jīng)費(fèi)。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為3.8萬(wàn)元,支出決算為3.8萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
5、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))。
年初預(yù)算為2.85萬(wàn)元,支出決算為2.85萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款基本支出40.38萬(wàn)元,其中:
人員經(jīng)費(fèi)32.72萬(wàn)元,占基本支出的81.03%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、人員經(jīng)費(fèi)比上年減少27.98萬(wàn)元,降低46.1%,原因是人員異動(dòng),調(diào)出一名工作人員。
公用經(jīng)費(fèi)7.66萬(wàn)元,占基本支出的18.97%,主要包括辦公費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi),其他交通費(fèi),.其他商品和服務(wù)支出。公用經(jīng)費(fèi)比上年減少66.71萬(wàn)元,降低89.7%,原因是財(cái)政壓縮項(xiàng)目經(jīng)費(fèi),春晚活動(dòng)經(jīng)費(fèi)減少。
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
。ㄒ唬叭苯(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為1.5萬(wàn)元,支出決算為1.5萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%,其中:
因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致,與上年相比無(wú)增減變化。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致,與上年相比無(wú)增減變化。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為1.5萬(wàn)元,支出決算為1.5萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,與上年相比持平 ,原因是厲行節(jié)約。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)決算1.5萬(wàn)元,占100%。因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%。具體情況如下:
公務(wù)接待決算支出為1.5萬(wàn)元,全年共接待來(lái)訪團(tuán)組18個(gè)、來(lái)賓180人次(不包括陪同人員),主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。新增公務(wù)用車0量,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,截止2022年12月31日,我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2022年度本單位無(wú)政府性基金預(yù)算收支。
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出7.66萬(wàn)元。比上年減少66.71萬(wàn)元,降低89.7%,原因是財(cái)政壓縮經(jīng)費(fèi),春晚活動(dòng)經(jīng)費(fèi)減少。
十、一般性支出情況說(shuō)明
2022年本部門開支會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元,無(wú)會(huì)議費(fèi)支出;開支培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元,無(wú)培訓(xùn)費(fèi)支出,未舉辦各類節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門2022年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,無(wú)占政府采購(gòu)支出總額百分比(由于政府采購(gòu)支出總額為0萬(wàn)元,無(wú)法計(jì)算占政府采購(gòu)支出總額的百分比),其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,無(wú)占授予中小企業(yè)合同金額百分比(由于授予中小企業(yè)合同金額為0萬(wàn)元,無(wú)法計(jì)算占授予中小企業(yè)合同金額的百分比)。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額無(wú)占貨物支出總額百分比(由于貨物支出總額為0萬(wàn)元,無(wú)法計(jì)算占貨物支出總額的百分比),工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額無(wú)占工程支出總額百分比 (由于工程支出總額為0萬(wàn)元,無(wú)法計(jì)算占工程支出總額的百分比),服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額無(wú)占服務(wù)支出總額百分比(由于服務(wù)支出總額為0萬(wàn)元,無(wú)法計(jì)算占服務(wù)支出總額的百分比)。
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2022年12月31日,本單位共有車輛0輛,其中,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套);單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
十三、關(guān)于2022年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
。ㄒ唬┎块T整體支出績(jī)效情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我單位組織對(duì)2022年度支出情況開展了部門整體支出績(jī)效自評(píng),自評(píng)得分97分,評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。(部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告見附件2)
(二)存在的問題及原因分析
一是存在“兩輕兩重”慣性思維。我單位“重分配、輕管理;重支出、輕績(jī)效”的思想還沒有從根本上轉(zhuǎn)變,認(rèn)為預(yù)算申報(bào)的項(xiàng)目能落實(shí)到到位和預(yù)算安排的資金能出去就不會(huì)有大問題,沒有站在全局高度考慮是不是達(dá)到了效益最大化。
二是使視野不寬狹隘思想。認(rèn)為實(shí)施績(jī)效管理增大了工作量,開展評(píng)價(jià)是在刻意找麻煩挑毛病。
三是消極應(yīng)付只求過關(guān)。在年初績(jī)效目標(biāo)申報(bào)和年終績(jī)效自評(píng)工作中做不到準(zhǔn)確科學(xué)規(guī)范操作,開展自評(píng)時(shí)揚(yáng)長(zhǎng)避短。
四是缺乏財(cái)務(wù)專業(yè)人員,既沒有現(xiàn)成的經(jīng)驗(yàn)可供借鑒,又缺乏專業(yè)性很強(qiáng)的技能儲(chǔ)備,只能邊工作、邊學(xué)習(xí)、變累計(jì),很多工作只能停留在表難以深入推進(jìn)。
第四部分
名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:是指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括人員支出和公用支出。
三、項(xiàng)目支出:指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi):指通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件:
2022年決算103-臨湘市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì).xls
2022年決算績(jī)效評(píng)分表103-臨湘市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì).xls
2022年決算績(jī)效報(bào)告103-臨湘市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì).doc