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臨湘市職業(yè)中專2018年部門決算說明
來源:政府辦   日期: 2019-09-26 17:03
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目錄

第一部分  概況

一、主要職能

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分 2018年度部門決算表(見附表)

一、收入支出決算公開表

二、收入決算公開表

三、支出決算公開表

四、財政撥款收入支出決算公開表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算公開表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公” 經(jīng)費支出決算公開表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費決算情況說明。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、預(yù)算績效情況說明

十、其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

一、收入科目

二、支出科目

三、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

四、“三公”經(jīng)費

第五部分 附件

第一部分

臨湘市職業(yè)中專概況

一、主要職能

臨湘市職業(yè)中專是一個獨立編制的事業(yè)單位,主要從事職業(yè)高中教育。

二、機構(gòu)設(shè)置

臨湘市職業(yè)中專為正科公益一類事業(yè)單位,設(shè)有辦公室、教務(wù)處、教科室、政教處、總務(wù)處、培訓(xùn)處、紀監(jiān)室、就業(yè)處、黨建辦、工會、助學(xué)辦等處室。

第二部分 臨湘市職業(yè)中專2018年度部門決算表(見附表)

第三部分 臨湘市職業(yè)中專2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

2018年度收、支總計2,013.2萬元,與2017年相比,收、支總計減少516萬元,減少20.4%。主要原因是實訓(xùn)大樓建設(shè)完工,財政撥款資金減少。

二、收入決算情況說明

2018年收入2,013.2萬元,其中:財政撥款收入2,013.2萬元,占100%。上級補助收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。

三、支出決算情況說明

三、支出決算情況說明

本年支出合計2,013.2萬元,其中:基本支出2,013.2萬元,占本年總支出100%。項目支出0萬元,占0%;上繳上級支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收、支總計2013.2萬元,與2017年相比,財政撥款收、支總計各減少516萬元,減少20.4%。主要原因是實訓(xùn)大樓建設(shè)完工,財政撥款資金減少。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算撥款支出總體情況

2018年度財政撥款支出2013.2萬元,占本年支出合計的100%。與2017年度相比,比上年減少516萬元,減少20.4%。主要原因是實訓(xùn)大樓建設(shè)完工,財政撥款資金減少。

(二)一般公共預(yù)算撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

一般公共預(yù)算撥款支出2013.2萬元,主要用于以下方面:教育支出1944.77萬元,占96.6%。社會保障和就業(yè)支出7.63萬元,占0.38%。住房保障支出60.81萬元,占3.02%。

(三)一般公共預(yù)算撥款支出決算具體情況

2018年度財政撥款支出年初預(yù)算為2013.2萬元,支出決算為2013.2萬元,完成年初預(yù)算的100%。其中:

教育支出(類)教育管理事務(wù)(款)行政運行(項):年初預(yù)算為10萬元,支出決算為10萬元,完成年初預(yù)算的100%。

教育支出(類)職業(yè)教育(款)中專教育(項):年初預(yù)算為1476.14萬元,支出決算為1476.14萬元,完成年初預(yù)算的100%。

教育支出(類)職業(yè)教育(款)職業(yè)高中教育(項):年初預(yù)算為452.63萬元,支出決算為452.63萬元,完成年初預(yù)算的100%。

教育支出(類)職業(yè)教育(款)其他職業(yè)教育支出(項):年初預(yù)算為6萬元,支出決算為6萬元,完成年初預(yù)算的100%。        

社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項):年初預(yù)算為7.63萬元,支出決算為7.63萬元,完成年初預(yù)算的100%。

住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金支出(項):年初預(yù)算為60.81萬元,支出決算為60.81萬元,完成年初預(yù)算的100%。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

臨湘市職業(yè)中專2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出2,013.2萬元。占一般公共預(yù)算財政撥款的100%。其中:

人員經(jīng)費1,596.22萬元,主要包括:按國家規(guī)定支出的基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、伙食補助費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務(wù)補貼、其他對個人和家庭的補助支出;

公用經(jīng)費416.98萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、其他資本性支出。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

臨湘市職業(yè)中專2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出2,013.2萬元。占一般公共預(yù)算財政撥款的100%。其中:

人員經(jīng)費1,596.22萬元,主要包括:按國家規(guī)定支出的基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、伙食補助費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務(wù)補貼、其他對個人和家庭的補助支出;

公用經(jīng)費416.98萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、其他資本性支出。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。

2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算數(shù)為7.92萬元,支出決算數(shù)為4.97萬元,其中:

因公出國(境)費支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%。

公務(wù)接待費支出預(yù)算為7.92萬元,支出決算為4.97萬元,完成預(yù)算的62.75%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù),與上年相比減少2.95萬元,減少37.24%,減少的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴控制“三公”經(jīng)費開支,全年支出比上年有所壓減。

公務(wù)用車購置費及運行維護費支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%。

(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。

2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,具體情況如下:

因公出國(境)費決算數(shù)為0萬元,因公出國(境)團組數(shù)及人數(shù)為0人,

3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元,其中:公務(wù)用車購置費0萬元。公務(wù)用車運行維護費0萬元,截止2018年12月31日,我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

公務(wù)接待費決算數(shù)為4.97萬元,占100%。公務(wù)接待80批次540人次。2018年“三公”經(jīng)費決算比2017年減少2.95萬元,我單位按照中央、省委、省政府等要求,厲行節(jié)約,繼續(xù)嚴控“三公”經(jīng)費。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2018年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元;年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元;支出0萬元,其中基本支出0萬元,項目支出0萬元;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

九、預(yù)算績效情況說明

(一)績效管理工作開展情況。

按照相關(guān)文件要求,對照績效目標(biāo),對預(yù)算執(zhí)行過程以及資金使用和管理情況進行了跟蹤監(jiān)控。認真執(zhí)行了年初部門預(yù)算和財政政策要求,有效防止了超預(yù)算;認真學(xué)習(xí)了財經(jīng)法規(guī),嚴格執(zhí)行了財經(jīng)紀律,防止了違法違紀行為的發(fā)生,認真落實了有關(guān)資金要求。

(二)部門決算中項目績效自評結(jié)果。

本單位本年度無項目支出,所以無項目績效自評結(jié)果。

(三)以部門為主體開展的重點績效評價結(jié)果。

我單位年度績效目標(biāo)均已完成,所有專項的日常財務(wù)管理均按單位相關(guān)管理制度執(zhí)行,建立了工作有計劃、實施有方案、日常有監(jiān)督的管理機制,工作取得了好的成效,效能得到了提高。因此本單位本年度無重點績效評價。

十、其他重要事項情況說明

(一)機關(guān)(事業(yè))運行經(jīng)費支出情況

臨湘市職業(yè)中專單位性質(zhì)為財政補助事業(yè)單位,部門決算報表沒有機關(guān)(事業(yè))運行經(jīng)費統(tǒng)計數(shù)據(jù)。

(二)政府采購支出情情況

本年度政府采購實際采購總額125萬元,其中:政府采購貨物支出125萬元;政府采購服務(wù)支出0萬元;政府采購工程支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

(三)國有資產(chǎn)占有情況

截至2019年12月31日,本單位共有輛0車輛,其中,領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套);單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。

第四部分 名詞解釋

財政撥款收入:指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

教育支出(類):是指用于政府教育事務(wù)支出,包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

社會保障和就業(yè)支出(類):是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出,包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休,指離退休人員管理機構(gòu)統(tǒng)一管理的機關(guān)離退休人員的經(jīng)費。

住房保障支出(類):是指用于住房方面的支出,包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

基本支出:指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費?

政府采購 :就是指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動或為了滿足公共服務(wù)的目的,利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程,而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱,是一種對公共采購管理的制度。

工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資;機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級

績效工資:反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。

住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

商品和服務(wù)支出:反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。

辦公費:反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標(biāo)準的日常辦公用品、書報雜志等支出。

印刷費:反映單位的印刷費支出。

水費:反映單位支付的水費、污水處理費等支出。

電費:反映單位的電費支出。

差旅費:反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。

維修(護)費:反映單位日常開支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護費用,網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運行與維護費用,以及按規(guī)定提取的修購基金。

會議費:反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。

培訓(xùn)費:反映除因公出國(境)培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。

公務(wù)接待費:反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。

工會經(jīng)費:反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。

對個人和家庭的補助:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

撫恤金:反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金,傷殘人員的撫恤金,離退休人員等其他人員的各項撫恤金。

助學(xué)金:反映各類學(xué)校學(xué)生助學(xué)金、獎學(xué)金、學(xué)生貸款、出國留學(xué)(實習(xí))人員生活費,青少年業(yè)余體校學(xué)員伙食補助費和生活費補貼,按照協(xié)議由我方負擔(dān)或享受我方獎學(xué)金的來華留學(xué)生、進修生生活費等。

其他資本性支出:反映發(fā)展與改革部門以外的其他部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及購建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

辦公設(shè)備購置:反映用于購置并按財務(wù)會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出,以及按規(guī)定提取的修購基金。

專用設(shè)備購置:反映用于購置具有專門用途、并按財務(wù)會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的各類專用設(shè)備的支出。如通信設(shè)備、發(fā)電設(shè)備、交通監(jiān)控設(shè)備、衛(wèi)星轉(zhuǎn)發(fā)器、氣象設(shè)備、進出口監(jiān)管設(shè)備等,以及按規(guī)定提取的修購基金。

第五部分 附件

附件:2018年度臨湘市職業(yè)中專部門決算公開表格.XLS