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臨湘市第五中學2025年部門預算說明
來源:臨湘市財政局   日期: 2025-01-20 15:45
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  臨湘市第五中學2025年部門預算說明

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  第一部分  2025年部門預算說明

  一、部門基本概況

  二、部門預算單位構成

  三、部門收支總體情況

  四、一般公共預算撥款支出預算

  五、政府性基金預算

  六、其他重要事項的情況說明

  第二部分  2025年部門預算公開表格

  一、2025年部門收支總體情況表

  二、2025年部門收入總體情況表

  三、2025年部門支出總體情況表

  四、2025年財政撥款收支總體情況表

  五、2025年一般公共預算支出情況表

  六、2025年一般公共預算基本支出情況表

  七、2025年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表

  八、2025年政府性基金預算支出情況表

  九、2025年整體支出績效目標表

  十、2025年項目支出績效目標表

  第一部分  2025年部門預算說明

  一、部門基本概況

 。ㄒ唬┞毮苈氊

  臨湘市第五中學主要實施高中學歷教育,促進基礎教育發(fā)展。負責高中學歷教育(相關社會服務)。

  (二)機構設置

  臨湘市第五中學設有黨政辦公室、教務處、教科室、政教處、總務處、藝體處、紀監(jiān)室、網(wǎng)信辦、黨建辦、生涯規(guī)劃處,督導室、工會等處室。

  二、部門預算單位構成

  臨湘市第五中學單位只有本級,沒有其他二級預算單位。因此,納入2025年部門預算編制范圍的只有臨湘市第五中學本級。

  三、部門收支總體情況

  2025年本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預算收入等財政撥款收入,以及納入專戶管理的非稅收入等;支出包括保障單位機關及單位所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費、項目支出等。

 。ㄒ唬┦杖腩A算,2025年收入預算2699.34萬元,其中,一般公共預算撥款2699.34萬元,政府性基金預算撥款0萬元,納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入預算較上年減少543.71萬元,主要是兩個方面原因:一是一般公共預算撥款收入較上年增加。由于在職人員增加,財政配套工資、津貼預算增加,導致養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、住房公積金、其他社會保障和就業(yè)支出(生育保險)、其他教育附加費安排的支出等計提基數(shù)增加;增加基礎績效獎預算。二是納入非稅管理的非稅收入,較上年減少800萬元,由于預算調整,此項收入由財政代收,未納入項目支出。導致預算收入減少。

 。ǘ┲С鲱A算,2025年支出預算2699.34萬元,其中,教育支出2060.63萬元,社會保障和就業(yè)支出293.98萬元,衛(wèi)生健康支出137.89萬元,住房保障支出206.84萬元。支出預算較上年減少543.71萬元,主要是兩個方面原因:一是一般公共預算撥款收入較上年增加。由于在職人員增加,財政配套工資、津貼預算增加,導致養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、住房公積金、其他社會保障和就業(yè)支出(生育保險)、其他教育附加費安排的支出等計提基數(shù)增加;增加基礎績效獎預算。二是納入非稅管理的非稅收入,較上年減少800萬元,由于預算調整,此項收入由財政代收,未納入項目支出。導致預算收入減少。

  四、一般公共預算撥款支出預算

  2025年一般公共預算撥款支出2699.34萬元,具體安排情況如下:

  1. 教育支出(類)普通教育(款)高中教育(項)2025年預算數(shù)為1990.87萬元,比2024年增加256.58萬元,增長14.8%。主要是在職人員增加,導致財政配套工資、津貼預算增加;增加基礎績效獎,增加征收成本經(jīng)費。

  2. 教育支出(類)教育費附加安排的支出(款)其他教育費附加安排的支出(項)2025年預算數(shù)為69.76萬元,比2024年減少0.52萬元,減少0.7%,主要是在職轉退休人員增加,導致計提基數(shù)減少。

  3. 社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款) 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)2025年預算數(shù)為275.78萬元,比 2024 年增加0.77萬元,增長0.3%。主要是在職人員增加,財政配套工資、津貼預算增加,導致計提基數(shù)增加。

  4.社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項)2025年預算數(shù)為1.83萬元,比2024年減少1.82萬元,減少49.9%,主要是遺屬人員撫恤支出減少兩人。

  5. 社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項)2025年預算數(shù)為16.37萬元,2024年預算數(shù)為16.06 萬元,比 2024 年增加0.31萬元,增長1.9%。主要是在職教師人員增加,財政配套工資、津貼預算增加,導致工傷保險、生育保險計提基數(shù)增加。

  6. 衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)2025年預算數(shù)為137.89萬元,2024 年預算數(shù)為137.51萬元,比 2024年增加0.38萬元,增加0.3%。主要是在職教師人員增加,財政配套工資、津貼預算增加,導致計提基數(shù)增加。

  7. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金 (項))2025年預算數(shù)為206.84萬元,2024年預算數(shù)為206.26萬元,比 2024年增加0.58萬元,增長0.3%。主要是在職教師人員增加,財政配套工資、津貼預算增加,導致計提基數(shù)增加。

 。ㄒ唬┗局С觯2025年基本支出預算2679.34萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。其中人員經(jīng)費2679.34萬元,公用經(jīng)費0萬元。人員經(jīng)費預算比 2025年人員經(jīng)費預算比 2024年增加799.29萬元,增加42.5%,主要是在職人員增加,財政配套工資、津貼預算增加,導致養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、住房公積金、其他社會保障和就業(yè)支出(生育保險)、其他教育附加費安排的支出等計提基數(shù)增加;增加基礎績效獎預算;公用經(jīng)費預算比 2023年減少0 萬元,降低0%。主要是本單位本級年初預算未安排該項支出,該項支出統(tǒng)一安排在臨湘市教體局計財股。

 。ǘ╉椖恐С觯2025年項目支出預算20萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等。其中:征收成本支出20萬元,主要用于改善辦學條件等方面。與2024年比較,整體減少543萬元,降低96.4%,主要是預算調整,改善辦學條件項目支出取消。

  五、政府性基金預算

  2025年本部門無政府性基金預算,故2025年政府性基金預算表為空。

  六、其他重要事項的情況說明

 。ㄒ唬C關運行經(jīng)費

  2025年本部門機關本級等1家行政事業(yè)單位的機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款0萬元,比2024年減少0萬元,下降0%,主要是本單位本級年初預算未安排該項支出,該項支出統(tǒng)一安排在臨湘市教體局計財股。

  (二)“三公”經(jīng)費預算

  2 025年本部門“三公”經(jīng)費預算0萬元,其中,公務接待費0萬元,公務用車購置及運行費0萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0萬元),因公出國(境)費0萬元。2025年“三公”經(jīng)費預算較2024年減少0萬元,主要是2025年“三公”經(jīng)費預算與上年基本持平。

 。ㄈ┱少徢闆r

  2025年本部門政府采購預算總額0萬元,其中,政府采購貨物預算0萬元;政府采購工程預算0萬元;政府采購服務預算0萬元。

 。ㄋ模╊A算績效管理情況

  2025年部門整體支出2699.34萬元,其中,基本支出2679.34萬元,項目支出20萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求,全部實行整體支出績效目標管理。

  項目支出中,編報績效目標的項目1個,涉及項目支出20萬元,其中:征收成本項目20萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求,全部實行項目支出績效目標管理。

 。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r

  2025年本部門會議費預算0萬元,擬召開0次會議, 人數(shù)0人;培訓費預算0萬元,擬開展0次培訓,人數(shù)0人; 無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動的預算安排。

  (六)國有資產占用使用情況及新增資產配置情況

  截至2024年12月31日,本部門所屬車輛0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺;單位價值100萬元以上專用設備0臺。

  2025年擬新增配置公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺;單位價值100萬元以上專用設備0臺。

  七、名詞解釋

 。ㄒ唬C關運行經(jīng)費:是指各級行政單位以及參照公務員法管理的事業(yè)單位的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 。ǘ叭苯(jīng)費:納入財政預算管理的“三公”經(jīng)費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

  第二部分  2025年本部門預算公開表格

  1.2025年部門收支總體情況表

  2. 2025年部門收入總體情況表

  3. 2025年部門支出總體情況表

  4. 2025年財政撥款收支總體情況表

  5. 2025年一般公共預算支出情況表

  6. 2025年一般公共預算基本支出情況表

  7. 2025年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表

  8. 2025年政府性基金預算支出情況表

  9. 2025年整體支出績效目標表

  10. 2025年項目支出績效目標表

臨湘市第五中學.xlsx