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臨湘市第五中學2019年部門預算公開編報說明
來源:政府辦   日期: 2019-05-18 10:44
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第一部分  2019年部門預算說明

一、部門基本概況

(一)職能職責

(二)機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

(一)收入預算

(二)支出預算

四、一般公共預算撥款支出預算

(一)基本支出

(二)項目支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經(jīng)費

(二)“三公”經(jīng)費預算

(三)一般性支出情況

(四)政府采購情況

(五)績效目標情況說明

(六)國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

七、名詞解釋

第二部分 部門預算公開表格

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、部門支出總表(按部門預算經(jīng)濟分類)

5、部門支出總表(按政府預算經(jīng)濟分類)

6、基本支出預算明細表-工資福利支出(按部門預算經(jīng)濟分類)

7、基本支出預算明細表-工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)

8、基本支出預算明細表-商品和服務支出(按部門預算經(jīng)濟分類)

9、基本支出預算明細表-商品和服務支出(按政府預算經(jīng)濟分類)

10、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按部門預算經(jīng)濟分類)

11、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按政府預算經(jīng)濟分類)

12、財政撥款收支總體情況表

13、一般公共預算支出情況表

14、一般公共預算基本支出情況表

15、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出(按部門預算經(jīng)濟分類)

16、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)

17、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出(按部門預算經(jīng)濟分類)

18、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出(按政府預算經(jīng)濟分類)

19、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按部門預算經(jīng)濟分類)

20、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按政府預算經(jīng)濟分類)

21、政府性基金預算支出情況表(按部門預算經(jīng)濟分類)

22、政府性基金預算支出情況表(按政府預算經(jīng)濟分類)

23、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)

24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)

25、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表(按部門預算經(jīng)濟分類)

26、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)

27、支出預算項目明細表

28、2019年“三公”經(jīng)費預算公開表

29、整體支出績效目標表

30、項目支出績效目標表

31、政府采購預算表

32、整體支出績效目標表(附表)

一、部門基本概況

1、單位職能職責

臨湘市第五中學是一所市直普通高中學校,主要從事普通高中學歷教育。促進基礎教育發(fā)展。負責高中學歷教育(相關社會服務)。

2、單位機構設置

臨湘市第五中學僅設1所高級中學,內(nèi)設機構包括:校長室、教導處、教科室、總務處、政教處、藝體處、黨建辦、網(wǎng)信辦、紀監(jiān)室、團委、工會等。

二、部門預算單位構成

臨湘市第五中學只有本級,沒有其他二級預算單位,因此,納入2019年部門預算編制范圍的只有臨湘市第五中學本級。

三、部門收支總體情況

我單位2019年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入,也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入撥款安排的支出,所以公開的附件21、22表均為空。

(一)收入預算,2019年年初預算數(shù)2920.98萬元,其中,一般公共預算撥款2120.98萬元,納入專戶管理的非稅收入800.00萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元,上級補助收入0萬元,附屬單位上繳收入0萬元,其他收入0萬元。收入較去年增加130.70  萬元,主要是人員工資調(diào)整,社保配套資金足額預算等原因導致收入增加。

(二)支出預算,2019年年初預算數(shù)2920.98萬元,其中,一般公共服務0萬元,公共安全0萬元,教育支出2487.79萬元,科學技術0萬元,社會保障和就業(yè)支出309.42萬元,住房和保障支出123.77萬元。支出較去年增加130.70  萬元,主要是人員工資調(diào)整,社保配套資金足額預算支出等原因導致支出增加。

備注:2019年部門預算收入包括一般公共預算收入、納入預算管理的非稅收入,納入專戶管理的非稅收入,上級補助收入等收入;支出包括一般公共服務支出,公共安全支出,社會保障和就業(yè)支出,住房保障等和其它專項經(jīng)費等支出。

四、一般公共預算撥款支出預算

2019年一般公共預算撥款支出預算2120.98萬元,其中:教育支出1687.79萬元,占79.58%;社會保障和就業(yè)支出309.42萬元,占14.59%;住房保障支出123.77萬元,占5.84%。具體安排情況如下:

(一)基本支出:2019年年初預算數(shù)為1536.98萬元,比上年增加68.70萬元,增長4.68%,原因主要是人員工資調(diào)整,社保配套資金足額預算支出等導致支出增加;局С鍪侵笧楸U蠁挝粰C構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。

(二)項目支出:2019年年初預算數(shù)為584.00萬元,比上年增加62.00萬元,增長11.88%,原因主要是原因是債務利息及費用預算增加。項目支出是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出、對市縣專項補助等。其中:商品和服務支出328.60萬元,主要用于教育教學等方面;對個人和家庭補助支出10.40萬元,主要用于退休人員及遺屬補助等方面;債務利息及費用支出230.00萬元,主要用于償還債務本金及利息等方面;資本性支出15.00萬元,主要用于改善辦學條件等方面。

五、政府性基金預算支出

2019年度本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經(jīng)費

2019年臨湘市第五中學機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款0萬元,比2018年預算減少0萬元,下降0%。主要原因是本單位性質為財政補助事業(yè)單位,部門預算報表沒有安排機關運行經(jīng)費統(tǒng)計數(shù)據(jù)。

備注:機關運行經(jīng)費指本部門的運行經(jīng)費,公開口徑為一般公共預算基本支出中的商品和服務支出情況。

2、“三公”經(jīng)費預算

2019年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為 7.90  萬元,其中,公務接待費 7.90  萬元,公務用車購置及運行費 0  萬元(其中,公務用車購置費0 萬元,公務用車運行費0 萬元),因公出國(境)費  0  萬元。2019年“三公”經(jīng)費預算與2018年持平。

3、一般性支出情況

2019年本部門會議費預算0萬元,擬召開會議0次,人數(shù)約0人次;培訓費預算 0萬元,擬開展培訓0次,人數(shù)0人次,主要原因是本單位沒有安排一般性支出預算。

4、政府采購安排情況說明

2019年本單位政府采購預算總額75萬元,其中:政府采購貨物預算35萬元、政府采購工程預算10萬元、政府采購服務預算30元。較2018年增加75萬元,原因主要是本單位改善辦學條件需要增加相應的配套設施。詳見預算公開表格中的政府采購預算表(表31)。

5、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

2019年本級重點項目資金(30萬元及以上)預算數(shù)為800萬元,其中:1、改善辦學條件項目800萬元、比2018年增加0萬元,原因是:此項目為延續(xù)性項目。

2019年部門整體支出績效目標2920.98萬元,其中:基本支出2105.64萬元,項目支出815.34萬元,全部實行整體支出績效目標管理,整體支出績效情況為:1、加強單位職能建設,提高單位履職水平和能力;2、加強預決算公開力度,嚴控三公經(jīng)費;3、合理高效利用資金,使資金廣泛服務于全市社會經(jīng)濟發(fā)展。

詳見附表中預算公開表格中的整體支出績效目標表、項目支出績效表、整體支出績效目標附表(表29、30、32)

6、國有資產(chǎn)占用情況說明及新增資產(chǎn)配置情況

截止2018年12月31日,本單位資產(chǎn)總計9058.56萬元,其中流動資產(chǎn)3343.55萬元,非流動資產(chǎn)5715.01萬元。截至上一年12月底,本部門共有車輛0輛,其中領導干部用車0輛,一般公務用車0輛,其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。2019年擬新增配置車輛0輛,其中領導干部用車0輛,一般公務用車0輛,其他用車0輛,主要用于……,資金來源為。新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。

七、名詞解釋

1、機關運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費:納入省財政預算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分 部門預算公開表格

2019年部門預算公開表404063臨湘市第五中學.xlsx