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2019年度臨湘市第一中學(xué)部門決算
來(lái)源:財(cái)政局   日期: 2020-09-30 15:47
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2019年度

臨湘市第一中學(xué)部門決算

目 錄

第一部分臨湘市第一中學(xué)概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分2019年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第一部分

臨湘市第一中學(xué)概況

一、部門職責(zé)

實(shí)施高中學(xué)歷教育,促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。負(fù)責(zé)高中學(xué)歷教育(相關(guān)社會(huì)服務(wù))

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。

臨湘市第一中學(xué)僅設(shè)1所高級(jí)中學(xué),設(shè)有辦公室、教導(dǎo)處、教科室、政教處、總務(wù)處、藝體處、計(jì)生辦、勤管處、黨建辦、網(wǎng)信處、安保處、記監(jiān)室、工會(huì)、團(tuán)委、校志辦、信泰獎(jiǎng)優(yōu)助學(xué)基金會(huì)等。

(二)決算單位構(gòu)成。

從預(yù)算單位構(gòu)成看,臨湘市第一中學(xué)是一所市直普通高中學(xué)校,部門決算包括臨湘市第一中學(xué)一所學(xué)校。

第二部分 臨湘市第一中學(xué)2019年度部門決算表(見(jiàn)附表)

第三部分 臨湘市第一中學(xué)2019年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度收、支總計(jì)5,351.36萬(wàn)元,與2018年相比,收、支總計(jì)增加1673.73萬(wàn)元,增長(zhǎng)45.51%。主要原因是財(cái)政撥款增加,同時(shí)增加政府性基金撥款。

二、收入決算情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)5,283.24萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入3902.38萬(wàn)元,占73.86%。上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,占0%;事業(yè)收入1380.86萬(wàn)元,占26.14%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,占0%;其他收入0萬(wàn)元,占0%。

三、支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)5,351.36萬(wàn)元,其中:基本支出5,351.36萬(wàn)元,占100%。項(xiàng)目支出0萬(wàn)元,占0%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)3902.38萬(wàn)元,與2018年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加1409.64萬(wàn)元,增長(zhǎng)56.55%。主要原因是財(cái)政撥款增加,同時(shí)增加政府性基金撥款。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

(一)財(cái)政撥款支出決算總體情況

2019年度財(cái)政撥款支出3622.38萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的67.69%。與2018年度相比,財(cái)政撥款支出增加1130萬(wàn)元,增長(zhǎng)45.32%,主要原因是財(cái)政撥款增加,同時(shí)增加政府性基金撥款。

(二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年度財(cái)政撥款支出3622.38萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出5萬(wàn)元,占0.14%;教育(類)支出2750.26萬(wàn)元,占75.92%;社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出413.35萬(wàn)元,占11.41%;住房保障(類)支出53.77萬(wàn)元,占1.48%;債務(wù)還本(類)支出400萬(wàn)元,占11.04%。

(三)財(cái)政撥款支出決算具體情況

2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為3,622.38萬(wàn)元,支出決算為3,622.38萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。其中:

一般公共服務(wù)支出(類)知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù)(款) 國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略(項(xiàng)):年初預(yù)算為5萬(wàn)元,支出決算為5萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。

教育支出(類)教育管理事務(wù)(款)其他教育事務(wù)管理支出(項(xiàng)):年初預(yù)算為0.13萬(wàn)元,支出決算為0.13萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。

教育支出(類)普通教育(款)高中教育(項(xiàng)):年初預(yù)算為2632.13萬(wàn)元,支出決算為2632.13萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。

教育支出(類)普通教育(款)其他普通教育支出(項(xiàng)):年初預(yù)算為33萬(wàn)元,支出決算為33萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。        

教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項(xiàng)):年初預(yù)算為85萬(wàn)元,支出決算為85萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。

社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):年初預(yù)算為391.91萬(wàn)元,支出決算為391.91萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。

社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)死亡撫恤支出(項(xiàng)):年初預(yù)算為21.44萬(wàn)元,支出決算為21.44萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。

住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金支出(項(xiàng)):年初預(yù)算為53.77萬(wàn)元,支出決算為53.77萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。

債務(wù)還本支出(類)地方政府一般債務(wù)還本支出(款) 地方政府其他一般債務(wù)還本支出(項(xiàng)):年初預(yù)算為400萬(wàn)元,支出決算為400萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2019年度財(cái)政撥款基本支出3,622.38萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)3,099.25萬(wàn)元,主要包括基本工資、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金;公用經(jīng)費(fèi)523.13萬(wàn)元,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、專用材料費(fèi)、國(guó)內(nèi)債務(wù)付息。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%,其中:

因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致,與上年相比減少1.1萬(wàn)元,減少100%,減少的主要原中央八項(xiàng)規(guī)定要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支,全年支出比上年有所壓減。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%。其中:

1、因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,全年共接待來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)、來(lái)賓0人次。

3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,截止2019年12月31日,我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2019年政府性基金本年收入280萬(wàn)元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元;支出280萬(wàn)元,其中基本支出280萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0萬(wàn)元;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

(一)績(jī)效管理工作開(kāi)展情況:嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算,做到專款專用。學(xué)校教育教學(xué)工作取得較好的成績(jī)。教學(xué)質(zhì)量有所提升,師德作風(fēng)建設(shè)常抓不懈。

(二)部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果:

本單位本年度無(wú)項(xiàng)目支出,所以無(wú)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

(三)以部門為主體開(kāi)展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

本單位本年度無(wú)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)。

十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

臨湘市第一中學(xué)單位性質(zhì)為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位,無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

(二)一般性支出情況

2019年本部門開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0.95萬(wàn)元,用于召開(kāi)日常例會(huì)等115人,內(nèi)容為年度講評(píng)會(huì)議32人,安全工作專題會(huì)議55人,掃黑除惡專項(xiàng)會(huì)議15人等;開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)2.19萬(wàn)元,用于開(kāi)展教師學(xué)習(xí)培訓(xùn)等297人,內(nèi)容為學(xué)習(xí)新課標(biāo)等理論知識(shí)及教師匯報(bào)課43人等。 

(三)政府采購(gòu)支出情況

本部門2019年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。

授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%。

(四)國(guó)有資產(chǎn)占有情況

截至2019年12月31日,本單位共有輛0車輛,其中,領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套);單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

第四部分 名詞解釋

財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的政府性基金預(yù)算資金。

事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

一般公共服務(wù)支出(類):是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商?

教育支出(類):是指用于政府教育事務(wù)支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出(類):是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休,指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。

住房保障支出(類):是指用于住房方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

其他支出(類):是指用于反映除上述項(xiàng)目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

工資福利支出:反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見(jiàn)習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(duì)(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級(jí)

績(jī)效工資:反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),不在此科目反映。

住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

其他工資福利支出:反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出,如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長(zhǎng)期聘用人員,公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。

商品和服務(wù)支出:反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

辦公費(fèi):反映單位購(gòu)買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。

印刷費(fèi):反映單位的印刷費(fèi)支出。

咨詢費(fèi):反映單位咨詢方面的支出。

手續(xù)費(fèi):反映單位支付的各類手續(xù)費(fèi)支出。

電費(fèi):反映單位的電費(fèi)支出。

會(huì)議費(fèi):反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

培訓(xùn)費(fèi):反映除因公出國(guó)(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

專用材料費(fèi):反映單位購(gòu)買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材,農(nóng)用材料,獸醫(yī)用品,實(shí)驗(yàn)室用品,專用服裝,消耗性體育用品,專用工具和儀器,藝術(shù)部門專用材料和用品,廣播電視臺(tái)發(fā)射臺(tái)發(fā)射機(jī)的電力、材料等方面的支出。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助:反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

撫恤金:反映按規(guī)定開(kāi)支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金,傷殘人員的撫恤金,離退休人員等其他人員的各項(xiàng)撫恤金。

2019年臨湘市第一中學(xué)部門決算表.xls