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歸檔時間:2022-10-08
臨湘市影劇院2018年部門預算編報說明
來源:財政局   日期: 2018-02-28 10:26
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一、基本情況

1、臨湘市影劇院屬文旅廣新局二級單位,主要職責是承擔市委、市人大、市政府、市政協(xié)及部門單位工作會議的會務服務,組織、引進和接待各級各類文藝演出活動,搞好影視放映等。全院有干部職工33人,其中退休職工18人。

2、單位機構設置:公益性事業(yè)單位

二、部門預算單位構成

我單位只有本級,沒有其他二級預算單位。

三、部門收支總體情況

(一)收入預算,2018年年初預算數141.49 萬元,其中,一般公共預算撥款20 萬元,其他收入121.49。收入較去年減少78.51萬元,主要是劇場收入減少。

(二)支出預算,2018年年初預算數141.49萬元,其中,一般公共服務112.49萬元,支出較去年減少78.51 萬元,主要是劇場收入減少。

四、一般公共預算撥款支出預算

2018年一般公共預算撥款收入20萬元,具體安排情況如下:

(一)基本支出:2018年年初預算數為121.49萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

(二)項目支出:2018年年初預算數為20萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出、對市縣專項補助等。其中:劇場維修20萬元,主要用于劇院內設備設施的維修改造。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費

2018年本級單位的機關運行經費當年一般公共預算撥款0.9萬元,比2017年預算相比持平。

備注:機關運行經費指本部門的運行經費,公開口徑為一般公共預算基本支出中的商品和服務支出情況。

2、“三公”經費預算

2018年“三公”經費預算數為 5.2萬元,其中,公務接待費4.3 萬元,公務用車購置及運行費0.9 萬元(其中,公務用車購置費 萬元,公務用車運行費 萬元),因公出國(境)費    萬元。2018年“三公”經費預算與2017年持平。

3、政府采購情況

2018年財政部各單位政府采購預算總額xx萬元,其中:政府采購貨物預算xx萬元、政府采購工程預算xx萬元、政府采購服務預算xx萬元。

4、重點項目預算的績效目標等預算績效說明

本年度無重點項目預算的績效目標等預算績效。

六、名詞解釋

1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費:納入省財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

 

 附件:2018年預算公開表臨湘市影劇院.xlsx