白嫩少妇激情精品无码久久_在线观看日韩av不卡的_国产欧美日韩综合精品一区二区三区_香蕉视频在线观看福利国产

臨湘市博物館2022年度部門決算
來源:臨湘市政府門戶網(wǎng)站   日期: 2023-09-15 14:28
瀏覽量:1 | | | |

  臨湘市博物館2022年度部門決算

  2022年度

  臨湘市博物館部門決算

  目錄

  第一部分 臨湘市博物館部門概況

  一、部門職責(zé)

  二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

  第二部分 部門決算表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

  七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

  八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

  九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

  第三部分 部門決算情況說明

  一、收入支出決算總體情況說明

  二、收入決算情況說明

  三、支出決算情況說明

  四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

  七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

  八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

  九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

  十、一般性支出情況說明

  十一、關(guān)于政府采購支出說明

  十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

  十三、關(guān)于預(yù)算績(jī)效情況的說明

  第四部分 名詞解釋

  第一部分

  臨湘市博物館概況

  一、 部門職責(zé)

  臨湘市博物館的主要職能是收藏展覽文物,弘揚(yáng)民族文化。負(fù)責(zé)文物展覽、文物市場(chǎng)的稽查工作和征集文物、宣傳文博方面的法律法規(guī),協(xié)同有關(guān)部門負(fù)責(zé)全市歷史文化名鎮(zhèn)、村保護(hù)和監(jiān)督管理工作,指導(dǎo)全市國(guó)有及私立博物館建設(shè)和業(yè)務(wù)工作,指導(dǎo)社會(huì)文物的搶救、征集工作。

  二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

 。ㄒ唬﹥(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置

  臨湘市博物館單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:

  1、辦公室 2、文物保管室 3、申遺辦公室4、財(cái)務(wù)室5、黨建辦

  (二)決算單位構(gòu)成

  臨湘市博物館單位2022年部門決算公開單位構(gòu)成包括:博物館本級(jí)決算。

  第二部分

  部門決算表

  第三部分

  2022年度部門決算情況說明

  一、收入支出決算總體情況說明

  2022年度收、支總計(jì)248.48萬元。與上年相比,增加19.18萬元,增長(zhǎng)8.36%,主要是因?yàn)槿藛T結(jié)構(gòu)的調(diào)整,文物修繕項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。

  二、收入決算情況說明

  2022年度收入合計(jì)248.48萬元,其中:財(cái)政撥款收入162.89萬元,占65.55%;其他收入85.58萬元,占34.45%。(因數(shù)據(jù)來源于公開表,四舍五入保留兩位小數(shù)時(shí)存在尾數(shù)誤差,明細(xì)數(shù)與合計(jì)數(shù)相差0.01 萬元。)

  三、支出決算情況說明

  2022年度支出合計(jì)248.48萬元,其中:基本支出106.35萬元,占42.80%;項(xiàng)目支出142.13萬元,占57.2%。

  四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

  2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)162.89萬元,與上年相比,減少10.41萬元,減少6.01%,主要是因?yàn)榈胤截?cái)政的萬里茶道申遺撥款取消。

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

  (一)財(cái)政撥款支出決算總體情況

  2022年度財(cái)政撥款支出162.89萬元,占本年支出合計(jì)的65.55%,與上年相比,財(cái)政撥款支出減少10.41萬元,減少6.01%,主要是因?yàn)榈胤截?cái)政的萬里茶道申遺撥款取消。

 。ǘ┴(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

  2022年度財(cái)政撥款支出162.89萬元,主要用于以下方面:文化旅游體育與傳媒(類)支出143.45萬元,占88.07%;社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出11.11萬元,占6.82%;住房保障(類)支出8.33萬元,占5.11%。

 。ㄈ┴(cái)政撥款支出決算具體情況

  2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為117.90萬元,支出決算數(shù)為162.89萬元,完成年初預(yù)算的138.16%,其中:

  1、文化旅游體育與傳媒支出(類)文物(款)博物館(項(xiàng)) 年初預(yù)算數(shù)為98.46 萬元,支出決算為143.45萬元,完成年初預(yù)算的145.69%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是人員結(jié)構(gòu)的調(diào)整,文物修繕項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。

  2. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款) 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))年預(yù)算數(shù)為11.11 萬元,支出決算為11.11萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

  3. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金 (項(xiàng))年預(yù)算數(shù)為8.33 萬元,支出決算為8.33萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

  2022年度財(cái)政撥款基本支出106.35萬元,其中:

  人員經(jīng)費(fèi)101.24萬元,占基本支出的95.20%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金。人員經(jīng)費(fèi)比上年減少56.15萬元,下降35.68%,原因是人員異動(dòng)調(diào)整,兩名老同志退體。

  公用經(jīng)費(fèi)5.11萬元,占基本支出的4.8%,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。公用經(jīng)費(fèi)比上年減少10.8萬元,減少67.88%,原因是財(cái)政壓縮項(xiàng)目經(jīng)費(fèi),萬里茶道申遺經(jīng)費(fèi)減少。

  七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

 。ㄒ唬叭苯(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

  “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為1萬元,支出決算為0.9萬元,完成預(yù)算的90%,其中:

  因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算為 0 萬元,支出決算為 0 萬元,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出與上年持平,原因是厲行節(jié)約。

  公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為1萬元,支出決算為0.9萬元,完成預(yù)算的90%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。公務(wù)接待費(fèi)支出與上年持平,原因是厲行節(jié)約。

  公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為 0 萬元,支出決算為 0 萬元,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算,公務(wù)用車購置費(fèi)支出與上年持平,原因是厲行節(jié)約。

  公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出與上年持平。

 。ǘ叭苯(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

  2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.9萬元,占100%,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬元,占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元,占0%。其中:

  1、因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0萬元,全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。

  2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.9萬元,全年共接待來訪團(tuán)組22個(gè)、來賓98人次(不包括陪同人員)。主要是用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。

  3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元,其中:公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,新增公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,截止2022年12月31日,我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。我單位2022年度無公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。

  八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

  2022年度本單位無政府性基金收支。

  九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

  本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出5.11萬元。比上年減少10.8萬元,降低67.88%,原因是財(cái)政壓縮經(jīng)費(fèi),文物展覽活動(dòng)經(jīng)費(fèi)減少。

  十、一般性支出情況說明

  2022年本部門開支會(huì)議費(fèi)0.9萬元,用于召開單位會(huì)議,人數(shù)102人,內(nèi)容為文物日常例會(huì),重大項(xiàng)目調(diào)度會(huì),年度講評(píng)會(huì)議,掃黑除惡專項(xiàng)會(huì)議等;開支培訓(xùn)費(fèi)0.9萬元,用于開展黨員集中學(xué)習(xí)培訓(xùn),鄉(xiāng)鎮(zhèn)文物保護(hù)員培訓(xùn),派出干部在外學(xué)習(xí)培訓(xùn)等,人數(shù)50人,內(nèi)容為學(xué)習(xí)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義,文物保護(hù)法及摘要條例等。未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)等。

  十一、關(guān)于政府采購支出說明

  本部門2022年度政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0 萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,無占政府采購支出總額百分比(由于政府采購支出總額為0萬元,無法計(jì)算占政府采購支出總額的百分比),其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,無占政府采購支出總額百分比(由于政府采購支出總額為0萬元,無法計(jì)算占政府采購支出總額的百分比)。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額無占貨物支出總額百分比(由于貨物支出總額為0萬元,無法計(jì)算占貨物支出總額的百分比),工程采購授予中小企業(yè)合同金額無占工程支出總額百分比(由于工程支出總額為0萬元,無法計(jì)算占工程支出總額的百分比),服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額無占服務(wù)支出總額百分比(由于服務(wù)支出總額為0萬元,無法計(jì)算占服務(wù)支出總額的百分比)。

  十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

  截至2022年12月31日,本單位共有車輛0輛,其中,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套);單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

  十三、關(guān)于2022年度預(yù)算績(jī)效情況的說明

  (一)部門整體支出績(jī)效情況

  根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我單位組織對(duì)2022年度支出情況開展了部門整體支出績(jī)效自評(píng),自評(píng)得分96.5分,評(píng)價(jià)等級(jí)為:優(yōu)。(部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告見附件2)

 。ǘ┐嬖诘膯栴}及原因分析

  一是存在“兩輕兩重”慣性思維。我單位“重分配、輕管理;重支出、輕績(jī)效”的思想還沒有從根本上轉(zhuǎn)變,認(rèn)為預(yù)算申報(bào)的項(xiàng)目能落實(shí)到到位和預(yù)算安排的資金能出去就不會(huì)有大問題,沒有站在全局高度考慮是不是達(dá)到了效益最大化。

  二是使視野不寬狹隘思想。認(rèn)為實(shí)施績(jī)效管理增大了工作量,開展評(píng)價(jià)是在刻意找麻煩挑毛病。

  三是消極應(yīng)付只求過關(guān)。在年初績(jī)效目標(biāo)申報(bào)和年終績(jī)效自評(píng)工作中做不到準(zhǔn)確科學(xué)規(guī)范操作,開展自評(píng)時(shí)揚(yáng)長(zhǎng)避短。

  四是缺乏財(cái)務(wù)專業(yè)人員,既沒有現(xiàn)成的經(jīng)驗(yàn)可供借鑒,又缺乏專業(yè)性很強(qiáng)的技能儲(chǔ)備,只能邊工作、邊學(xué)習(xí)、變累計(jì),很多工作只能停留在表難以深入推進(jìn)。

  第四部分

  名詞解釋

  一、財(cái)政撥款收入:是指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

  二、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括人員支出和公用支出。

  三、項(xiàng)目支出:指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。

  四、“三公”經(jīng)費(fèi):指通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。

  五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

  附件:

2022年決算52-臨湘市博物館.xls

2022年決算績(jī)效評(píng)分表52-臨湘市博物館.docx

2022年決算績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告52-臨湘市博物館.doc