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臨湘市文化館2019年部門預(yù)算公開編報(bào)說明
來源:政府辦   日期: 2019-05-18 19:13
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第一部分  2019年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

(一)職能職責(zé)

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

(一)收入預(yù)算

(二)支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

(一)基本支出

(二)項(xiàng)目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

(三)一般性支出情況

(四)政府采購情況

(五)績(jī)效目標(biāo)情況說明

(六)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

七、名詞解釋

第二部分 部門預(yù)算公開表格

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、部門支出總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

5、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

6、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

7、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

8、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

9、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

10、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

11、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

12、財(cái)政撥款收支總體情況表

13、一般公共預(yù)算支出情況表

14、一般公共預(yù)算基本支出情況表

15、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

16、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

17、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

18、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

19、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

20、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

21、政府性基金預(yù)算支出情況表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

22、政府性基金預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

23、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

24、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

25、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

26、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

27、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

28、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表

29、整體支出績(jī)效目標(biāo)表

30、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

31、政府采購預(yù)算表

32、整體支出績(jī)效目標(biāo)表(附表)

一、部門基本概況

1、單位職能職責(zé)

組織群眾文化活動(dòng),繁榮群眾文化事業(yè),負(fù)責(zé)開展文化宣傳、文藝活動(dòng)組織及相關(guān)培訓(xùn)、指導(dǎo)群眾業(yè)余文藝創(chuàng)作及全民美育教育。

2、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置

臨湘市文化館是臨湘市文化旅游廣電局的二級(jí)機(jī)構(gòu),為獨(dú)立核算的公益一類事業(yè)單位。臨湘市文化館單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:

1、群文辦公室。

2、黨員活動(dòng)室。

3、非遺辦公室。

4、舞蹈辦公室。

5、美術(shù)書法辦公室。

6、攝影辦公室。

7、免費(fèi)開放辦公室。

為正股級(jí)公益一類事業(yè)單位,核定全額事業(yè)編制18名,其中館長(zhǎng)1名,副館長(zhǎng)3名。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

預(yù)算編制里不含二級(jí)預(yù)算的:

臨湘市文化館只有本級(jí),沒有其他二級(jí)預(yù)算單位,因此,納入2019年部門預(yù)算編制范圍的只有文化館部門本級(jí)。

三、部門收支總體情況

我單位2019年沒有政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件21、22、23、24表均為空。本單位沒有撫恤費(fèi),所以對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助為0,附件10、11、19、20表均為空。

(一)收入預(yù)算,2019年年初預(yù)算數(shù) 157.2萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款 150萬元,其他收入7.2萬元,收入較去年增加16.46 萬元,主要是人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算收入的增加。

(二)支出預(yù)算,2019年年初預(yù)算數(shù)157.2萬元,其中,文化體育與傳媒支出129.09萬元,社會(huì)保障和就業(yè)支出20.08萬元,住房保障支出8.03萬元。支出較去年增加16.46 萬元,主要是人員經(jīng)費(fèi)支出的增加。

備注:2019年部門預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算。收入既包括一般公共預(yù)算收入,又包括事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)等收入;支出包括了本部門事業(yè)編制人員經(jīng)費(fèi)和正常日常機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2019年一般公共預(yù)算撥款收入150萬元,文化體育與傳媒支出121.89萬元,占81.26%,社會(huì)保障和就業(yè)支出20.08萬元,占13.39%,住房保障支出8.03萬元,占5.35%,具體安排情況如下:

(一)基本支出:2019年年初預(yù)算數(shù)為157.2萬元,是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。支出較上年增加16.46萬元,增加了9.5%,主要原因是人員變化、工資調(diào)標(biāo)。

(二)項(xiàng)目支出:2019年年初預(yù)算數(shù)為0萬元,是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出、對(duì)市縣專項(xiàng)補(bǔ)助等。與上年數(shù)持平。

五、政府性基金預(yù)算支出

2019年度本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2019年本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款12.2萬元,與2018年預(yù)算數(shù)持平。

備注:機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指本部門的運(yùn)行經(jīng)費(fèi),公開口徑為一般公共預(yù)算基本支出中的商品和服務(wù)支出情況。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為 3.3萬元,其中,公務(wù)接待費(fèi) 3.3萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) 0  萬元(其中,公務(wù)用車購置費(fèi) 0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) 0萬元),因公出國(guó)(境)費(fèi) 0 萬元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2018年減少 0.1 萬元,主要是厲行節(jié)約所致。

3、一般性支出情況

本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算1萬元,擬召開臨湘市文化建設(shè)等會(huì)議,人數(shù)約50人次,主要包含傳達(dá)全市文化宣傳等內(nèi)容;培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算1萬元,擬開展全市文化工作人員的對(duì)外開放文化內(nèi)涵培訓(xùn)班等培訓(xùn),人數(shù)50人次,主要內(nèi)容為對(duì)全市文化愛好者進(jìn)行專題培訓(xùn)。

4、政府采購情況

2019年本單位政府采購預(yù)算總額0萬元,其中:政府采購工程類預(yù)算0萬元,政府采購貨物類預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。與上年持平。

5、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明

2019年本級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目資金(30萬元及以上)預(yù)算數(shù)為0萬元,

部門整體支出績(jī)效情況:

2019年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)157.2萬元,其中:基本支出157.2萬元,項(xiàng)目支出0萬元,全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理,整體支出績(jī)效情況為:

1、加強(qiáng)單位職能建設(shè),提高單位履職水平和能力;2、加強(qiáng)預(yù)決算公開力度,嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi);3、合理高效利用資金,使資金廣泛服務(wù)于全市社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。詳見附表中預(yù)算公開表格中的整體支出績(jī)效目標(biāo)表、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表、整體支出績(jī)效目標(biāo)附表(表29、30、32)

6、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明及新增資產(chǎn)配置情況

截止2018年12月31日,本單位資產(chǎn)總計(jì)19.9萬元,其中流動(dòng)資產(chǎn)6.6萬元,非流動(dòng)資產(chǎn)13.3萬元。截止上一年12月底,本單位共有車輛 0 輛,其中,政府領(lǐng)導(dǎo)用車 0 輛,機(jī)要通信車0輛,應(yīng)急保障用車 0 輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他用車0輛,單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)(套),單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

七、名詞解釋  

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第二部分 部門預(yù)算公開表格

2019文化館預(yù)算表.xlsx