臨湘市文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法大隊(duì)2022年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
目 錄
第一部分 2022年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
。ㄒ唬┞毮苈氊(zé)
。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門(mén)收支總體情況
。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算
(二)支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
(一)基本支出
。ǘ╉(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
。ㄈ┱少(gòu)情況
(四)預(yù)算績(jī)效管理情況
。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r
(六)國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增配置情況
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格
一、2022年部門(mén)收支總體情況表
二、2022年部門(mén)收入總體情況表
三、2022年部門(mén)支出總體情況表
四、2022年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2022年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2022年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2022年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2022年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
十、2022年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2022年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
(一)職能職責(zé)
歸口管理全市文化市場(chǎng),促進(jìn)文化事業(yè)發(fā)展。負(fù)責(zé)審核、批準(zhǔn)管理以商品形式進(jìn)入流通領(lǐng)域的文化精神產(chǎn)品和文化娛樂(lè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng);為全市旅游質(zhì)量提供管理保障,負(fù)責(zé)全市旅游市場(chǎng)秩序和旅游服務(wù)質(zhì)量執(zhí)法監(jiān)督檢查。
。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
臨湘市文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法大隊(duì),為臨湘市文化旅游廣電局下屬機(jī)構(gòu),屬參照公務(wù)員管理事業(yè)單位內(nèi)設(shè)綜合辦公室、財(cái)務(wù)室、網(wǎng)絡(luò)執(zhí)法中隊(duì)、文物執(zhí)法中隊(duì)、旅游娛樂(lè)執(zhí)法中隊(duì)。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
臨湘市文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法大隊(duì)部門(mén)只有本級(jí),沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位。因此,納入2022年部門(mén)預(yù)算編制范圍的只有臨湘市文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法大隊(duì)部門(mén)本級(jí)。
三、部門(mén)收支總體情況
本部門(mén)預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入等財(cái)政撥款收入,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入以及納入專(zhuān)戶管理的非稅收入等;支出包括保障單位機(jī)關(guān)基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目支出等。
。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算,2022年本部門(mén)收入預(yù)算261.02萬(wàn)元,其中,一般公共預(yù)算撥款216.38萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元,納入專(zhuān)戶管理的非稅收入30萬(wàn)元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入14.64萬(wàn)元,上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。收入較去年增加15.04萬(wàn)元,主要是人員工資提標(biāo),相關(guān)財(cái)政養(yǎng)老保險(xiǎn),住房公積等配套資金增加。
。ǘ┲С鲱A(yù)算,2022年本部門(mén)支出預(yù)算261.02萬(wàn)元,其中,文化體育與傳媒支出222.51萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出22萬(wàn)元,住房保障支出16.51萬(wàn)元。支出較去年增加15.04萬(wàn)元,主要是人員工資提標(biāo),相關(guān)財(cái)政養(yǎng)老保險(xiǎn),住房公積等配套資金增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2022年一般公共預(yù)算撥款支出246.38萬(wàn)元,具體安排情況如下:
1、 文化旅游體育與傳媒支出(類(lèi))文化和旅游(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))2022 年預(yù)算數(shù)為213.12萬(wàn)元,比 2021年增加20.65 萬(wàn)元,增加了10.72%。主要是人員工資提標(biāo),相關(guān)財(cái)政養(yǎng)老保險(xiǎn),住房公積金等配套資金增加。
2、 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款) 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))2022 年預(yù)算數(shù)為22 萬(wàn)元,比 2021年增加2.72萬(wàn)元,增加了14.1%。主要是人員工資提標(biāo),相關(guān)財(cái)政養(yǎng)老保險(xiǎn),住房公積金等配套資金增加。
3、住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金 (項(xiàng))2022 年預(yù)算數(shù)為11.26萬(wàn)元,比 2021年增加2.03萬(wàn)元,增加了21.9%。主要是人員工資提標(biāo),相關(guān)財(cái)政養(yǎng)老保險(xiǎn),住房公積金等配套資金增加。
。ㄒ唬┗局С觯2022年基本支出預(yù)算206.38萬(wàn)元,是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)191.58萬(wàn)元,公用經(jīng)費(fèi)14.8元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2021年增加28.44 萬(wàn)元,增長(zhǎng)17%,主要是人員工資提標(biāo),相關(guān)財(cái)政養(yǎng)老保險(xiǎn),住房公積金等配套資金增加。公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2021年減少 3.04 萬(wàn)元,降低17.04%。主要是2021年10月份1名在職人員退休,定額預(yù)算公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少。
。ǘ╉(xiàng)目支出:2022年本部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算40萬(wàn)元,主要是部門(mén)為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等,其中:執(zhí)法工作經(jīng)費(fèi)支出20萬(wàn)元,主要用于文化旅游市場(chǎng)綜合執(zhí)法等方面;監(jiān)管平臺(tái)支出6萬(wàn)元,主要用于文化場(chǎng)所網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管平臺(tái)的建設(shè)和維護(hù)等方面;能力建設(shè)費(fèi)14萬(wàn)元,主要用于文化旅游執(zhí)法設(shè)備設(shè)施購(gòu)置及執(zhí)法力量的培訓(xùn)。與2021年比較,執(zhí)法工作經(jīng)費(fèi)支出與2021年持平;監(jiān)管平臺(tái)支出與2021年持平,能力建設(shè)支出與2021年持平。
五、政府性基金預(yù)算
2022年本部門(mén)無(wú)政府性基金預(yù)算,故2022年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2022年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年總計(jì)預(yù)算安排24.2萬(wàn)元,其中一般公共預(yù)算撥款14.8萬(wàn)元,通過(guò)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入預(yù)算安排9.4萬(wàn)元,整體比去年增加6.36萬(wàn)元,增加35%,主要是為了加大文化執(zhí)法力度,公用經(jīng)費(fèi)監(jiān)控平臺(tái)的預(yù)算增加。
。ǘ叭苯(jīng)費(fèi)預(yù)算
2022年本部門(mén)機(jī)關(guān)本級(jí)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0.4萬(wàn)元,其中,公務(wù)接待費(fèi)0.4萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元,(其中,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元)因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)的公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算較2021年減少1萬(wàn)元,主要是厲行節(jié)約。
。ㄈ┱少(gòu)情況
2022年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元,其中,政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元;政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元;政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
。ㄋ模╊A(yù)算績(jī)效管理情況
2022年部門(mén)整體支出261.02萬(wàn)元,其中,基本支出221.02萬(wàn)元,項(xiàng)目支出40萬(wàn)元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求,全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理。
項(xiàng)目支出中,編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目3個(gè),涉及項(xiàng)目支出40萬(wàn)元,其中執(zhí)法工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目20萬(wàn)元;監(jiān)管平臺(tái)項(xiàng)目6萬(wàn)元;能力建設(shè)項(xiàng)目14萬(wàn)元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求,全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。
。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r
2022年本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算1萬(wàn)元,擬召開(kāi)文化和旅游市場(chǎng)整治會(huì)議,人數(shù)100人次,內(nèi)容為文化旅游市場(chǎng)政策法規(guī)宣講及專(zhuān)項(xiàng)整治;培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算1 萬(wàn)元,擬開(kāi)展10次培訓(xùn),人數(shù)260人,內(nèi)容為:文化旅游市場(chǎng)政策法規(guī)宣講及專(zhuān)項(xiàng)整治,防疫培訓(xùn)。擬舉辦0次節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng),經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。
。﹪(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增配置情況
截至2021年12月31日,本部門(mén)所屬車(chē)輛0輛,其中,機(jī)要通信用車(chē)0輛,應(yīng)急保障用車(chē)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái);單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。
2022年擬新增配置公務(wù)用車(chē)0輛,其中,機(jī)要通信用車(chē)0輛,應(yīng)急保障用車(chē)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛;新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái);單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。
七、名詞解釋
。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
。ǘ叭苯(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 2022年本部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格
1.2022年部門(mén)收支總體情況表
2. 2022年部門(mén)收入總體情況表
3. 2022年部門(mén)支出總體情況表
4. 2022年財(cái)政撥款收支總體情況表
5. 2022年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2022年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
8. 2022年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2022年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
10. 2022年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
2022年臨湘市文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法大隊(duì)部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表.xlsx