目 錄
第一部分 2019年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責(zé)
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算
(二)支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
(一)基本支出
(二)項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
(三)一般性支出情況
(四)政府采購(gòu)情況
(五)績(jī)效目標(biāo)情況說明
(六)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
5、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
6、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
7、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
8、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
9、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、財(cái)政撥款收支總體情況表
13、一般公共預(yù)算支出情況表
14、一般公共預(yù)算基本支出情況表
15、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
16、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
17、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
18、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
19、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
20、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
21、政府性基金預(yù)算支出情況表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
22、政府性基金預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
25、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
26、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
27、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表
28、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
29、整體支出績(jī)效目標(biāo)表
30、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
31、政府采購(gòu)預(yù)算表
32、整體支出績(jī)效目標(biāo)表(附表)
一、部門基本概況
1、單位職能職責(zé)
歸口管理全市文化市場(chǎng),促進(jìn)文化事業(yè)發(fā)展。負(fù)責(zé)審核、批準(zhǔn)管理以商品形式進(jìn)入流通領(lǐng)域的文化精神產(chǎn)品和文化娛樂經(jīng)營(yíng)活動(dòng);為全市旅游質(zhì)量提供管理保障,負(fù)責(zé)全市旅游市場(chǎng)秩序和旅游服務(wù)質(zhì)量執(zhí)法監(jiān)督檢查。
2、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置
臨湘市文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法大隊(duì),為臨湘市文化旅游廣電局下屬機(jī)構(gòu),屬參照公務(wù)員管理事業(yè)單位內(nèi)設(shè)綜合辦公室、財(cái)務(wù)室、網(wǎng)絡(luò)執(zhí)法中隊(duì)、文物執(zhí)法中隊(duì)、旅游娛樂執(zhí)法中隊(duì)。在職人員23人,其中全額事業(yè)編制22人,勞務(wù)派譴1人。負(fù)責(zé)全市文化和旅游市場(chǎng)綜合執(zhí)法管理工作。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
預(yù)算編制里不含二級(jí)預(yù)算:
臨湘市文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法大隊(duì)部門只有本級(jí),沒有其他二級(jí)預(yù)算單位。因此,納入2019年部門預(yù)算編制范圍的只有臨湘市文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法大隊(duì)部門本級(jí)。
三、部門收支總體情況
我單位2019年沒有政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件21、22、23、24表均為空。本單位沒有撫恤費(fèi),所以對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助為0,附件10、11、19、20表均為空。
(一)收入預(yù)算,2019年年初預(yù)算數(shù)246萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款237萬元(其中經(jīng)費(fèi)撥款197萬元,納入預(yù)算管理的非稅收入40萬元),其他收入9萬元。收入較去年增加24萬元,主要是單位公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算的增加以及項(xiàng)目資金收入增加。
(二)支出預(yù)算,2019年年初預(yù)算數(shù)246萬元,其中,文化體育與傳媒支出210萬元,社會(huì)保障和就業(yè)支出25.7萬元,住房保障支出10.3萬元。支出較去年增加24萬元,主要是單位公用經(jīng)費(fèi)支出的增加以及項(xiàng)目支出增加。
備注:2019年部門預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算情況。收入既包括一般公共預(yù)算收入,又包括事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)等收入;支出包括了本級(jí)事業(yè)編制人員經(jīng)費(fèi)和正常日常機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2019年一般公共預(yù)算撥款收入237萬元,其中:文化體育與傳媒支出201萬元,占85%;社會(huì)保障和就業(yè)支出26萬元,占11%;住房保障支出10萬元,占4%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2019年年初預(yù)算數(shù)為197萬元,支出較上年增加23.77萬元,增長(zhǎng)13%。主要原因是人員變化、工資調(diào)標(biāo)。
基本支出是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
(二)項(xiàng)目支出:2019年年初預(yù)算數(shù)為40萬元,其中:監(jiān)管平臺(tái)維護(hù)6萬元,用于執(zhí)法監(jiān)管平臺(tái)的維護(hù);能力建設(shè)費(fèi)14萬元,用于綜合執(zhí)法能力的提升和培訓(xùn);執(zhí)法工作經(jīng)費(fèi)20萬元,用于文化綜合執(zhí)法辦案。支出較上年增加10萬元,增長(zhǎng)25%,主要原因是執(zhí)法監(jiān)管平臺(tái)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加10萬元。項(xiàng)目支出是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出、對(duì)市縣專項(xiàng)補(bǔ)助等。
五、政府性基金預(yù)算支出
2019年本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2019年文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法大隊(duì)1家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款21.62萬元,比2018年預(yù)算增加3.62萬元,上升20%。主要是機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)提標(biāo)。
備注:機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指本部門的運(yùn)行經(jīng)費(fèi),公開口徑為一般公共預(yù)算基本支出中的商品和服務(wù)支出情況。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為1.65萬元,其中,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬元(其中,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元),因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬元。公務(wù)接待費(fèi)1.65萬元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2018年持平。
3、一般性支出情況
2019年一般性支出29.12萬元,2019年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬元;培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算 0萬元,擬開展培訓(xùn)為0次,人數(shù)0人次。
4、政府采購(gòu)安排情況說明
2019年本單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬元,其中:政府采購(gòu)工程類預(yù)算0萬元,政府采購(gòu)貨物類預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元。與上年持平。
5、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明
2019年本級(jí)無重點(diǎn)項(xiàng)目資金(30萬元及以上)預(yù)算。.
2019年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)242.03萬元,其中:基本支出206萬元,項(xiàng)目支出40萬元,全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理,整體支出績(jī)效情況為:1、加強(qiáng)單位職能建設(shè),提高單位履職水平和能力;2、加強(qiáng)預(yù)決算公開力度,嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi);3、合理高效利用資金,使資金廣泛服務(wù)于全市社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
詳見附表中預(yù)算公開表格中的整體支出績(jī)效目標(biāo)表、項(xiàng)目支出績(jī)效表、整體支出績(jī)效目標(biāo)附表(表29、30、32)
6、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明及新增資產(chǎn)配置情況
截止2018年12月31日,本單位資產(chǎn)總計(jì)85萬元,其中流動(dòng)資產(chǎn)40萬元,非流動(dòng)資產(chǎn)45萬元。截至上一年12月底,本部門共有車輛0輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,其他用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2020年擬新增配置車輛0輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,其他用車0輛。新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 部門預(yù)算公開表格