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臨湘市文化旅游廣電局部門2024年部門預(yù)算說明
來源:臨湘市政府   日期: 2024-01-23 09:44
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  臨湘市文化旅游廣電局部門

  2024年部門預(yù)算說明

  目    錄

  第一部分  2024年部門預(yù)算說明

  一、部門基本概況

 。ㄒ唬┞毮苈氊

 。ǘC構(gòu)設(shè)置

  二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

  三、部門收支總體情況

  (一)收入預(yù)算

 。ǘ┲С鲱A(yù)算

  四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

 。ㄒ唬┗局С

  (二)項目支出

  五、政府性基金預(yù)算

  六、其他重要事項的情況說明

 。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費

 。ǘ叭苯(jīng)費預(yù)算

 。ㄈ┱少徢闆r

  (四)預(yù)算績效管理情況

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  (六)國有資產(chǎn)占用使用情況

  七、名詞解釋

  第二部分  2024年部門預(yù)算公開表格

  一、2024年部門收支總體情況表

  二、2024年部門收入總體情況表

  三、2024年部門支出總體情況表

  四、2024年財政撥款收支總體情況表

  五、2024年一般公共預(yù)算支出情況表

  六、2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表

  七、2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

  八、2024年政府性基金預(yù)算支出情況表

  九、2024年整體支出績效目標表

  十、2024年項目支出績效目標表

  第一部分  2024年部門預(yù)算說明

  一、部門基本概況

  (一)職能職責

  1、研究擬訂全市文化、旅游、廣播電視、網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目服務(wù)管理、文物和博物館事業(yè)的政策措施,加強廣播電視陣地管理,把握正確的輿論導(dǎo)向和創(chuàng)作導(dǎo)向。

  2、統(tǒng)籌規(guī)劃文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)、旅游業(yè)、廣播電視業(yè)和文物事業(yè)發(fā)展,擬訂發(fā)展規(guī)劃并組織實施,推進文化和旅游融合發(fā)展,推進文化和旅游體制機制改革。

  3、指導(dǎo)全市重點文化設(shè)施、旅游設(shè)施和廣播電視重點基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),組織全市文化和旅游整體形象宣傳推廣,促進文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)對外合作,制定旅游市場開發(fā)戰(zhàn)略并組織實施,指導(dǎo)、推進全域旅游。

  4、指導(dǎo)、管理文藝事業(yè),指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn),扶持體現(xiàn)社會主義核心價值觀、具有導(dǎo)向性代表性示范性的文藝作品,推動各門類藝術(shù)、各藝術(shù)品種的發(fā)展。

  5、負責全市公共文化事業(yè)發(fā)展,推進全市文化和旅游公共服務(wù)體系建設(shè),深入實施文化惠民工程,統(tǒng)籌推進基本公共文化服務(wù)標準化、均等化。組織實施公共服務(wù)重大公益工程和公益活動。

  6、指導(dǎo)全市文化和旅游市場發(fā)展,對文化和旅游市場經(jīng)營進行行業(yè)監(jiān)管,推進文化和旅游行業(yè)信用體系建設(shè),依法規(guī)范文化和旅游市場。負責對各類廣播電視機構(gòu)進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和行業(yè)監(jiān)管,會同有關(guān)部門對網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目服務(wù)機構(gòu)進行管理。

  7、負責全市文化旅游市場綜合執(zhí)法,組織查處文化、文物、廣播電視、旅游等市場的違法行為,維護市場秩序。

  8、負責全市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護,推動非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護、傳承、普及、弘揚和振興。

  9、統(tǒng)籌規(guī)劃全市文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè),組織實施文化和旅游資源普查、挖掘、保護和利用工作,促進文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、推動廣播電視領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展,制定發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策并組織實施。

  10、指導(dǎo)、推進文化和旅游科技創(chuàng)新發(fā)展,推進文化和旅游行業(yè)信息化、標準化建設(shè)。

  11、監(jiān)督管理、審查廣播電視節(jié)目、網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目的內(nèi)容和質(zhì)量。指導(dǎo)、監(jiān)管廣播電視廣告播放。

  12、 組織制定廣播電視科技發(fā)展規(guī)劃。負責對廣播電視節(jié)目傳輸覆蓋、監(jiān)測和安全播出進行監(jiān)管,指導(dǎo)、推進國家應(yīng)急廣播體系建設(shè)。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)廣播電視系統(tǒng)安全和保衛(wèi)工作。

  13、指導(dǎo)、管理全市文化、旅游、廣播電視和文物對外及對港澳臺交流、合作和宣傳、推廣工作。

  14、指導(dǎo)文化、旅游、廣播電視、網(wǎng)絡(luò)視聽、文物等行業(yè)人才隊伍建設(shè)。

  15、完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。 

 。ǘC構(gòu)設(shè)置

  臨湘市文化旅游廣電局單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括:辦公室、公共服務(wù)股、市場管理股、法規(guī)股、產(chǎn)業(yè)股、文博股、人事股、財務(wù)股。

  1、局屬二級參照公務(wù)員管理單位:文化市場綜合執(zhí)法大隊、博物館。

  2、局屬二級獨立核算的事業(yè)單位:文化館、圖書館、花鼓戲劇團;未獨立核算的事業(yè)單位單位:青少年活動中心、龍窖山文物管理所、美術(shù)館、旅游服務(wù)中心。

  二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

  納入2024年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括:

  文化旅游廣電局部門預(yù)算只有本級,沒有其他預(yù)算單位,因此本部門預(yù)算僅含本級預(yù)算。

  三、部門收支總體情況

  2024年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等財政撥款收入,以及納入專戶管理的非稅收入等;支出包括保障單位機關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費。

 。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算,2024年收入預(yù)算375.31萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款353.75萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,納入專戶管理的非稅收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入21.56萬元。收入預(yù)算較上年減少116.50萬元,主要是影劇院改制人員分流及青少年活動中心人員轉(zhuǎn)出所致。

 。ǘ┲С鲱A(yù)算,2024年支出預(yù)算375.31萬元,其中,文化體育與傳媒支出346.74萬元,社會保障和就業(yè)支出4.36萬元,衛(wèi)生健康支出9.68萬元, 住房保障支出14.52萬元。支出預(yù)算較上年減少116.50萬元,主要是主要是影劇院改制人員分流及青少年活動中心人員轉(zhuǎn)出所致。

  四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

  2024年一般公共預(yù)算撥款支出353.75萬元,具體安排情況如下:

  1. 一般公共服務(wù)支出(類)財政事務(wù)(款)行政運行(項) 2024 年預(yù)算數(shù)為313.84 萬元,比 2023年減少52.72 萬元,降低14.38%。主要是影劇院改制人員分流及青少年活動中心人員轉(zhuǎn)出所致。

  2. 社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款) 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)2024 年預(yù)算數(shù)為17.26萬元,比 2023 年減少7.53 萬元,降低30.38%。主要是影劇院改制人員分流及青少年活動中心人員轉(zhuǎn)出所致。

  3. 社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項)2024年預(yù)算數(shù)為1.07萬元,比2023年減少0.49萬元,降低31.41%。主要是影劇院改制人員分流及青少年活動中心人員轉(zhuǎn)出所致。

  4. 衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單 位醫(yī)療(項)2024 年預(yù)算數(shù)為8.63萬元,比 2023年減少3.78萬元,降低30.46%。主要是影劇院改制人員分流及青少年活動中心人員轉(zhuǎn)出所致。

  5. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金 (項)2024年預(yù)算數(shù)為12.95萬元,比 2023年減少5.66 萬元,增長降低30.41%。主要是主要是影劇院改制人員分流及青少年活動中心人員轉(zhuǎn)出所致.

 。ㄒ唬┗局С觯2024年基本支出預(yù)算180.35萬元,是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。其中人員經(jīng)費160.55萬元,公用經(jīng)費19.80萬元。人員經(jīng)費預(yù)算比 2023年減少61.28 萬元,降低27.62%,主要是影劇院改制人員分流及青少年活動中心人員轉(zhuǎn)出所致.;公用經(jīng)費預(yù)算比 2023年減少6.9萬元,降低25.84%。主要是影劇院改制人員分流及青少年活動中心人員轉(zhuǎn)出所致。

 。ǘ╉椖恐С觯2024年項目支出預(yù)算173.40萬元,是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。其中:旅游宣傳促銷支出6萬元,主要用于旅游宣傳及旅游營銷方面;龍窖山開發(fā)保護及遺址考古支出13萬元,主要用于龍窖山的文物保護及遺址開發(fā)考古方面;文學創(chuàng)作獎勵基金7萬元,用于文學創(chuàng)作獎勵;公共文化服務(wù)體系運行保障經(jīng)費70萬元,用于全市公共文化服務(wù)體系的運行及農(nóng)家書屋、歡樂瀟湘活動的支出;影劇院維修經(jīng)費45萬元,用于影劇院劇場維修及設(shè)備更新;鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站8.4萬元用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站免費開放活動;全域旅游服務(wù)中心運營維護費24萬元用于旅游服務(wù)中心運營活動。與2023年比較,龍窖山開發(fā)保護及遺址考古支出減少1萬元,全域旅游服務(wù)中心運營維護費減少1萬元,主要是預(yù)算時財政數(shù)據(jù)核減。

  五、政府性基金預(yù)算

  2024年度本部門無政府性基金預(yù)算,故2024年政府性基金預(yù)算表為空.

  六、其他重要事項的情況說明

  (一)機關(guān)運行經(jīng)費

  2024年本部門機關(guān)本級1家行政事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預(yù)算撥款19.8萬元,比2023年減少6.9萬元,下降25.84%,主要是影劇院改制人員分流及青少年活動中心人員轉(zhuǎn)出所致。

  (二)“三公”經(jīng)費預(yù)算

  2024年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算2.23萬元,其中,公務(wù)接待費2.23萬元,公務(wù)用車購置及運行費0萬元(其中,公務(wù)用車購置費0萬元,公務(wù)用車運行費0萬元),因公出國(境)費0萬元。2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2023年減少3.54萬元,主要是單位勵行節(jié)約、精簡公務(wù)接待活動等原因。

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  2024年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元,其中,政府采購貨物預(yù)算0萬元;政府采購工程預(yù)算0萬元;政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

 。ㄋ模╊A(yù)算績效管理情況

  2024年部門整體支出375.31萬元,其中,基本支出201.91萬元,項目支出173.40萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求,全部實行整體支出績效目標管理。

  項目支出中,編報績效目標的項目7個,涉及項目支出173.40萬元,其中:旅游宣傳促銷項目6萬元;龍窖山開發(fā)保護及遺址考古項目13萬元;文學創(chuàng)作獎勵基金項目7萬元;公共文化服務(wù)體系運行保障項目70萬元;影劇院維修項目45萬元;鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站免費開放項目8.4萬元;全域旅游服務(wù)中心運營維護項目24萬元, 按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求,全部實行項目支出績效目標管理。

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  2024年本部門會議費預(yù)算2萬元,擬召開2次會議,人數(shù)300人,內(nèi)容為文化旅游工作年會、全域旅游推進會;培訓(xùn)費預(yù)算2 萬元,擬開展2次培訓(xùn),人數(shù)200人,內(nèi)容為文化旅游市場宣傳營銷培訓(xùn)會、公共文化服務(wù)體系運行維護培訓(xùn)會 ; 無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動的預(yù)算安排。

 。﹪匈Y產(chǎn)占用使用情況

  截至2023年12月31日,本部門所屬車輛0輛,其中,機要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺;單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

  2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺;單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

  七、名詞解釋

 。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

 。ǘ叭苯(jīng)費:納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費,是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。    

  第二部分  2024年本部門預(yù)算公開表格

  1.2024年部門收支總體情況表

  2. 2024年部門收入總體情況表

  3. 2024年部門支出總體情況表

  4. 2024年財政撥款收支總體情況表

  5. 2024年一般公共預(yù)算支出情況表

  6. 2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表

  7. 2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

  8. 2024年政府性基金預(yù)算支出情況表

  9. 2024年整體支出績效目標表

  10. 2024年項目支出績效目標表

403001__臨湘市文化旅游廣電新聞出版局機關(guān)部門預(yù)算公開表.xlsx