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臨湘市文化旅游廣電局(單位)2022年度部門(mén)決算
來(lái)源:臨湘市政府門(mén)戶網(wǎng)站   日期: 2023-09-15 14:24
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  2022年度

  臨湘市文化旅游廣電新聞出版局(單位)部門(mén)決算

  目錄

  第一部分 臨湘市文化旅游廣電新聞出版局(單位)概況

  一、部門(mén)職責(zé)

  二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

  第二部分 部門(mén)決算表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

  七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

  八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

  九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

  第三部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明

  一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

  二、收入決算情況說(shuō)明

  三、支出決算情況說(shuō)明

  四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

  七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

  八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

  九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

  十、一般性支出情況說(shuō)明

  十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

  十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

  十三、關(guān)于預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

  第四部分 名詞解釋

  第五部分 整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

  第一部分

  文化旅游廣電新聞出版局

  部門(mén)(單位)概況

  一、 部門(mén)職責(zé)

  1、研究擬訂全市文化、旅游、廣播電視、網(wǎng)絡(luò)視聽(tīng)節(jié)目服務(wù)管理、文物和博物館事業(yè)的政策措施,加強(qiáng)廣播電視陣地管理,把握正確的輿論導(dǎo)向和創(chuàng)作導(dǎo)向。

  2、統(tǒng)籌規(guī)劃文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)、旅游業(yè)、廣播電視業(yè)和文物事業(yè)發(fā)展,擬訂發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施,推進(jìn)文化和旅游融合發(fā)展,推進(jìn)文化和旅游體制機(jī)制改革。

  3、指導(dǎo)全市重點(diǎn)文化設(shè)施、旅游設(shè)施和廣播電視重點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),組織全市文化和旅游整體形象宣傳推廣,促進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)對(duì)外合作,制定旅游市場(chǎng)開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略并組織實(shí)施,指導(dǎo)、推進(jìn)全域旅游。

  4、指導(dǎo)、管理文藝事業(yè),指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn),扶持體現(xiàn)社會(huì)主義核心價(jià)值觀、具有導(dǎo)向性代表性示范性的文藝作品,推動(dòng)各門(mén)類(lèi)藝術(shù)、各藝術(shù)品種的發(fā)展。

  5、負(fù)責(zé)全市公共文化事業(yè)發(fā)展,推進(jìn)全市文化和旅游公共服務(wù)體系建設(shè),深入實(shí)施文化惠民工程,統(tǒng)籌推進(jìn)基本公共文化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、均等化。組織實(shí)施公共服務(wù)重大公益工程和公益活動(dòng)。

  6、指導(dǎo)全市文化和旅游市場(chǎng)發(fā)展,對(duì)文化和旅游市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)進(jìn)行行業(yè)監(jiān)管,推進(jìn)文化和旅游行業(yè)信用體系建設(shè),依法規(guī)范文化和旅游市場(chǎng)。負(fù)責(zé)對(duì)各類(lèi)廣播電視機(jī)構(gòu)進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和行業(yè)監(jiān)管,會(huì)同有關(guān)部門(mén)對(duì)網(wǎng)絡(luò)視聽(tīng)節(jié)目服務(wù)機(jī)構(gòu)進(jìn)行管理。

  7、負(fù)責(zé)全市文化旅游市場(chǎng)綜合執(zhí)法,組織查處文化、文物、廣播電視、旅游等市場(chǎng)的違法行為,維護(hù)市場(chǎng)秩序。

  8、負(fù)責(zé)全市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù),推動(dòng)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護(hù)、傳承、普及、弘揚(yáng)和振興。

  9、統(tǒng)籌規(guī)劃全市文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè),組織實(shí)施文化和旅游資源普查、挖掘、保護(hù)和利用工作,促進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、推動(dòng)廣播電視領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展,制定發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策并組織實(shí)施。

  10、指導(dǎo)、推進(jìn)文化和旅游科技創(chuàng)新發(fā)展,推進(jìn)文化和旅游行業(yè)信息化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。

  11、監(jiān)督管理、審查廣播電視節(jié)目、網(wǎng)絡(luò)視聽(tīng)節(jié)目的內(nèi)容和質(zhì)量。指導(dǎo)、監(jiān)管廣播電視廣告播放。

  12、 組織制定廣播電視科技發(fā)展規(guī)劃。負(fù)責(zé)對(duì)廣播電視節(jié)目傳輸覆蓋、監(jiān)測(cè)和安全播出進(jìn)行監(jiān)管,指導(dǎo)、推進(jìn)國(guó)家應(yīng)急廣播體系建設(shè)。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)廣播電視系統(tǒng)安全和保衛(wèi)工作。

  13、指導(dǎo)、管理全市文化、旅游、廣播電視和文物對(duì)外及對(duì)港澳臺(tái)交流、合作和宣傳、推廣工作。

  14、指導(dǎo)文化、旅游、廣播電視、網(wǎng)絡(luò)視聽(tīng)、文物等行業(yè)人才隊(duì)伍建設(shè)。

  15、完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

  二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

 。ㄒ唬﹥(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置!

  臨湘市文化旅游廣電局單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:辦公室、公共服務(wù)股、市場(chǎng)管理股、法規(guī)股、產(chǎn)業(yè)股、文博股、人事股、財(cái)務(wù)股。不含二級(jí)預(yù)算單位。

  (二)決算單位構(gòu)成。文化旅游廣電局部門(mén)決算只有本級(jí),沒(méi)有其他決算單位,因此本部門(mén)決算僅含本級(jí)決算。

  第二部分

  部門(mén)決算表

  部門(mén)決算表見(jiàn)附件1(附件名稱(chēng):附件1:部門(mén)決算表)

  第三部分

  2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

  一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

  2022年度收、支總計(jì)1116.17萬(wàn)元。與上年相比,減少3045.70萬(wàn)元,增減少73.18%,主要是因?yàn)?021年臨湘市政府委托文化旅游廣電局實(shí)施“長(zhǎng)江最美岸線--臨湘塔段”項(xiàng)目,以及“臨湘市美臨文化旅游投資有限公司”撤銷(xiāo),遺留項(xiàng)目均由我局承接,相關(guān)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)撥付我局所致。

  二、收入決算情況說(shuō)明

  2022年度收入合計(jì)1116.17萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入650.84萬(wàn)元,占58.31%;其他收入465.33萬(wàn)元,占41.69%。

  三、支出決算情況說(shuō)明

  2022年度支出合計(jì)1116.17萬(wàn)元,其中:基本支出485.22萬(wàn)元,占43.47%;項(xiàng)目支出630.95萬(wàn)元,占56.53%。

  四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

  2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)650.84萬(wàn)元,與上年相比,減少1185.06萬(wàn)元,減少64.55%,主要是因?yàn)?021年列支新聞出版電影類(lèi)支出、死亡撫恤費(fèi)及“長(zhǎng)江最美岸線--臨湘塔段”“臨湘市美臨文化旅游投資遺留辦項(xiàng)目”所致。

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

 。ㄒ唬┴(cái)政撥款支出決算總體情況

  2022年度財(cái)政撥款支出650.84萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的58.31%,與上年相比,財(cái)政撥款支出減少1185.06萬(wàn)元,減少64.55%,主要是因?yàn)?021年列支新聞出版電影類(lèi)支出、死亡撫恤費(fèi)及“長(zhǎng)江最美岸線--臨湘塔段”“臨湘市美臨文化旅游投資遺留辦項(xiàng)目”所致。

  (二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

  2022年度財(cái)政撥款支出650.84萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類(lèi))支出12萬(wàn)元,占1.84%;文化旅游體育與傳媒支出(類(lèi))支出595.94萬(wàn)元,占91.56%;社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))24.51萬(wàn)元;占3.77%;住房保障支出(類(lèi))18.39萬(wàn)元,占2.83%。

 。ㄈ┴(cái)政撥款支出決算具體情況

  2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為459.32萬(wàn)元,支出決算數(shù)為650.84萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的141.70%,其中:

  1、一般公共服務(wù)支出(類(lèi))統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)(款)其他統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)支出(項(xiàng))。

  年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為12萬(wàn)元,無(wú)完成預(yù)算數(shù)百分比 (備注:由于預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元,無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初預(yù)算未安排,為預(yù)算調(diào)整。

  2、文化旅游體育與傳媒支出(類(lèi))文化和旅游(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。

  年初預(yù)算為416.42萬(wàn)元,支出決算為442.32萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的106.22%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年末追加績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)支出。

  3、文化旅游體育與傳媒支出(類(lèi))文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(項(xiàng))。

  年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為95.73萬(wàn)元,無(wú)完成預(yù)算數(shù)百分比 (備注:由于預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元,無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初預(yù)算未安排,為預(yù)算調(diào)整。

  4、文化旅游體育與傳媒支出(類(lèi))其他文化旅游體育與傳媒支出(款)其他文化旅游體育與傳媒支出(項(xiàng))。

  年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為57.89萬(wàn)元,,無(wú)完成預(yù)算數(shù)百分比 (備注:由于預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元,無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初預(yù)算未安排,為預(yù)算調(diào)整。

  5、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。

  年初預(yù)算為24.51萬(wàn)元,支出決算為24.51萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。

  6、住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))。

  年初預(yù)算為18.39萬(wàn)元,支出決算為18.39萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

  2022年度財(cái)政撥款基本支出485.22萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)311.88萬(wàn)元,占基本支出的64.28%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)、醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助;公用經(jīng)費(fèi)173.34萬(wàn)元,占基本支出的35.72%,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

  七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

 。ㄒ唬叭苯(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

  “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為5.8萬(wàn)元,支出決算為2.23萬(wàn)元,完成預(yù)算的38.45%,其中:

  因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算為 0 萬(wàn)元,支出決算為 0 萬(wàn)元,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出與上年持平,原因是厲行節(jié)約。

  公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為5.8萬(wàn)元,支出決算為2.23萬(wàn)元,完成預(yù)算的38.45%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。與上年相比減少3.55萬(wàn)元,減少61.42%,, 減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

  公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為 0 萬(wàn)元,支出決算為 0 萬(wàn)元,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出與上年持平,原因是厲行節(jié)約。

  公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算,公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出與上年持平,原因是厲行節(jié)約。

 。ǘ叭苯(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

  2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)支出決算2.23萬(wàn)元,占100%,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%。其中:

  1、因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次

  2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2.23萬(wàn)元,全年共接待來(lái)訪團(tuán)組62個(gè)、來(lái)賓312人次,主要是全域旅游及文化發(fā)展活動(dòng)發(fā)生的接待支出。

  3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,新增公務(wù)用車(chē)0輛,新增公務(wù)用車(chē)0輛。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,截止2022年12月31日,我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。

  八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

  本單位無(wú)政府性基金收支。

  九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

  本部門(mén)2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出173.34萬(wàn)元,比上年決算數(shù)減少0.29萬(wàn)元,減少的原因是落實(shí)勵(lì)行節(jié)約精神,嚴(yán)格控制公用經(jīng)費(fèi)所致。

  十、一般性支出情況說(shuō)明

  2022年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)3.87萬(wàn)元,用于召開(kāi)文化旅游工作會(huì)議,人數(shù)200人,內(nèi)容為總結(jié)講評(píng)2021年文旅工作,表彰文旅工作先進(jìn)單位及個(gè)人,召開(kāi)2022年臨湘市文旅融合高質(zhì)量發(fā)展講評(píng)會(huì)等,人數(shù)300人,內(nèi)容為文旅融合發(fā)展規(guī)劃;開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)2.10萬(wàn)元,用于開(kāi)展文化旅游市場(chǎng)安全生產(chǎn)培訓(xùn),人數(shù)300人,內(nèi)容為文化旅游市場(chǎng)安全生產(chǎn)培訓(xùn);開(kāi)展公共文化服務(wù)、群文、非遺、免費(fèi)開(kāi)放等業(yè)務(wù)工作培訓(xùn),人數(shù)300人,內(nèi)容為公共文化服務(wù)、群文、非遺、免費(fèi)開(kāi)放等業(yè)務(wù)工作培訓(xùn)。未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。

  十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

  本部門(mén)2022年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,無(wú)占政府采購(gòu)支出總額百分比(由于政府采購(gòu)支出總額為0萬(wàn)元,無(wú)法計(jì)算占政府采購(gòu)支出總額的百分比),其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,無(wú)占政府采購(gòu)支出總額百分比(由于政府采購(gòu)支出總額為0萬(wàn)元,無(wú)法計(jì)算占政府采購(gòu)支出總額的百分比)。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額無(wú)占貨物支出總額百分比(由于貨物支出總額為0萬(wàn)元,無(wú)法計(jì)算占貨物支出總額的百分比),工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額無(wú)占工程支出總額百分比(由于工程支出總額為0萬(wàn)元,無(wú)法計(jì)算占工程支出總額的百分比),服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額無(wú)占服務(wù)支出總額百分比(由于服務(wù)支出總額為0萬(wàn)元,無(wú)法計(jì)算占服務(wù)支出總額的百分比)。

  十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

  截至2022年12月31日,本單位共有車(chē)輛0輛,其中,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛,機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套);單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)(套)。

  十三、關(guān)于2022年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

 。ㄒ唬┎块T(mén)整體支出績(jī)效情況

  我局高度重視行政效能建設(shè)工作,深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀、制定工作方案,明確工作職責(zé),推進(jìn)政務(wù)公開(kāi)透明,方便群眾。明確相關(guān)股室職責(zé),財(cái)務(wù)審核過(guò)程中,規(guī)范審批程序,加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)及資金管理。

  (二)存在的問(wèn)題及原因分析

  1.文化工作經(jīng)費(fèi)所占比例太少,導(dǎo)致單位業(yè)務(wù)工作處于被動(dòng)狀態(tài)。

  2.制度執(zhí)行力有待加強(qiáng)。

  第四部分

  名詞解釋

  一、財(cái)政撥款收入:是指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

  二、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括人員支出和公用支出。

  三、項(xiàng)目支出:指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。

  四、“三公”經(jīng)費(fèi):指通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。

  五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

臨湘市文化旅游廣電新聞出版局(單位)2022年決算表.xls