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臨湘市文化旅游廣電局2020年部門預(yù)算公開編報(bào)說明
來源:臨湘市財(cái)政局   日期: 2020-03-30 16:37
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第一部分  2020年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

(一)職能職責(zé)

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

(一)收入預(yù)算

(二)支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

(一)基本支出

(二)項(xiàng)目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

(三)一般性支出情況

(四)政府采購(gòu)情況

(五)績(jī)效目標(biāo)情況說明

(六)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

七、名詞解釋

第二部分 部門預(yù)算公開表格

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、部門支出總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

5、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

6、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

7、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

8、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

9、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

10、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

11、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

12、財(cái)政撥款收支總體情況表

13、一般公共預(yù)算支出情況表

14、一般公共預(yù)算基本支出情況表

15、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

16、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

17、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

18、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

19、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

20、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

21、政府性基金預(yù)算支出情況表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

22、政府性基金預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

23、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

24、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

25、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

26、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

27、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

28、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表

29、整體支出績(jī)效目標(biāo)表

30、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

31、政府采購(gòu)預(yù)算表

32、整體支出績(jī)效目標(biāo)表(附表)

一、部門基本概況

1、單位職能職責(zé)

貫徹黨和政府有關(guān)文化、旅游工作路線、方針、政策,研究制定全市文化和旅游工作政策,規(guī)章并監(jiān)督執(zhí)行;配合有關(guān)部門研究,制訂全市經(jīng)濟(jì)政策,宏觀調(diào)控,調(diào)整文化藝術(shù)經(jīng)營(yíng)和投資方向、規(guī)劃;指導(dǎo)全市文化旅游設(shè)施建設(shè),文化旅游管理體制改革;綜合管理全市文學(xué)藝術(shù),社會(huì)文化工作;負(fù)責(zé)管理文化市場(chǎng)、文物事業(yè)。

2、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置

內(nèi)設(shè)9個(gè)職能股室(辦公室、公共文化股、法規(guī)股、文化市場(chǎng)管理股、旅游行業(yè)管理股、旅游產(chǎn)業(yè)和市場(chǎng)開發(fā)股、文化產(chǎn)業(yè)股、財(cái)務(wù)股、政工人事股)。下設(shè)六個(gè)獨(dú)立核算二級(jí)機(jī)構(gòu):文化館、博物館、圖書館、影劇院、花鼓戲劇團(tuán)、文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法大隊(duì)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

(1)預(yù)算編制里含二級(jí)預(yù)算的:

納入2020年部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括:

1、文化旅游廣電局本級(jí)

2、青少年校外活動(dòng)中心

3、美術(shù)館

(2)預(yù)算編制里不含二級(jí)預(yù)算的:

文旅廣電局只有本級(jí),沒有其他二級(jí)預(yù)算單位,因此,納入2020年部門預(yù)算編制范圍的只有文旅廣電局本級(jí)。

三、部門收支總體情況

我單位2020年沒有政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件21、22、23、24表均為空。本單位沒有撫恤費(fèi),所以對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助為0,附件10、11表均為空。

(一)收入預(yù)算,2020年年初預(yù)算數(shù)444.24萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款427.24萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬元,納入專戶管理的非稅收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)收入17萬元。收入較去年減少28.18萬元,主要是壓縮核減項(xiàng)目支出及商品服務(wù)支出。

(二)支出預(yù)算,2020年年初預(yù)算數(shù)444.24萬元,其中,文化體育與傳媒支出388.52萬元,社會(huì)保障和就業(yè)支出32.18萬,住房保障支出23.54萬,支出較去年減少28.18萬元,主要是壓縮核減項(xiàng)目支出及商品服務(wù)支出。

備注:2020年部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、納入預(yù)算管理的非稅收入,納入專戶管理的非稅收入,上級(jí)補(bǔ)助收入等收入;支出包括一般公共服務(wù)支出,公共安全支出,社會(huì)保障和就業(yè)支出,住房保障等和其它專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等支出。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2020年一般公共預(yù)算撥款收入427.24萬元,比上年增減少29.82萬元,下降6.52%,其中:文化體育與傳媒支出375.06萬元,占87.79%;社會(huì)保障和就業(yè)支出29.81萬元,占6.98%;住房保障支出22.36萬元,占5.23%。具體安排情況如下:

(一)基本支出:2020年年初預(yù)算數(shù)為309.24萬元,比上年減少19.82萬元,下降6.02%,原因?yàn)閴嚎s核減商品服務(wù)支出;局С鍪侵笧楸U蠁挝粰C(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

(二)項(xiàng)目支出:2020年年初預(yù)算數(shù)為118萬元,比上年減少10萬元,下降7.81%,原因?yàn)閴嚎s核減項(xiàng)目支出,項(xiàng)目支出是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出、對(duì)市縣專項(xiàng)補(bǔ)助等。其中:旅游宣傳促銷支出7萬元,主要用于旅游宣傳及旅游營(yíng)銷方面;龍窖山開發(fā)保護(hù)及遺址考古支出18萬元,主要用于龍窖山的文物保護(hù)及遺址開發(fā)考古方面;文學(xué)創(chuàng)作獎(jiǎng)勵(lì)基金8萬元,用于文學(xué)創(chuàng)作獎(jiǎng)勵(lì);公共文化服務(wù)體系運(yùn)行保障經(jīng)費(fèi)85萬元,用于全市公共文化服務(wù)體系的運(yùn)行及農(nóng)家書屋、歡樂瀟湘活動(dòng)的支出。

五、政府性基金預(yù)算支出

2020年度本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2020年本級(jí)1家行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款166.92萬元,比2019年預(yù)算增加強(qiáng)12.1萬元,增加7.82%。原因?yàn)樨?cái)政調(diào)整單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)所致。

備注:機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指本部門的運(yùn)行經(jīng)費(fèi),公開口徑為一般公共預(yù)算基本支出中的商品和服務(wù)支出情況。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為5.85萬元,其中,公務(wù)接待費(fèi)5.85萬元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬元(其中,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元),因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬元。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2019年減少0.65萬元,主要是壓縮公務(wù)接待活動(dòng)所致。

3、一般性支出情況

2020年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算6萬元,擬召開文化旅游、全域旅游創(chuàng)建等會(huì)議,文旅融合推進(jìn)會(huì),人數(shù)約300人次,主要包含文化旅游工作及免費(fèi)開放、公共文化服務(wù)體系等內(nèi)容;培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算7.8萬元,擬參加文化部、省文化旅游廳、岳陽市文旅廣電局組織的業(yè)務(wù)培訓(xùn)會(huì),擬選派人員開展“三館一站”數(shù)字化建設(shè)學(xué)習(xí)培訓(xùn)及文藝創(chuàng)作培訓(xùn)。人數(shù)約300人次,主要傳達(dá)全市文旅融合、文化旅游工作等內(nèi)容展旅游宣傳營(yíng)銷、數(shù)字化建設(shè)、免費(fèi)開放等培訓(xùn)工作。

4、政府采購(gòu)安排情況說明

2020年本單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬元,其中:政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元。較2019年減少0萬元,詳見預(yù)算公開表格中的政府采購(gòu)預(yù)算表(表31)。

5、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明

2020年本級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目資金(30萬元及以上)預(yù)算數(shù)為85萬元,其中:、公共文化服務(wù)體系運(yùn)行保障經(jīng)費(fèi)85萬元、比2019年減少10萬元,減少原因是:壓縮核減項(xiàng)目支出所致。。

2020年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)444.24萬元,其中:基本支出325.81萬元,項(xiàng)目支出118.43萬元,全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理,整體支出績(jī)效情況為:1、加強(qiáng)單位職能建設(shè),提高單位履職水平和能力;2、加強(qiáng)預(yù)決算公開力度,嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi);3、合理高效利用資金,使資金廣泛服務(wù)于全市社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

詳見附表中預(yù)算公開表格中的整體支出績(jī)效目標(biāo)表、項(xiàng)目支出績(jī)效表、整體支出績(jī)效目標(biāo)附表(表29、30、32)

6、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明及新增資產(chǎn)配置情況

截止2019年12月31日,本單位資產(chǎn)總計(jì)104.44萬元,其中流動(dòng)資產(chǎn)83.99萬元,非流動(dòng)資產(chǎn)20.45萬元。截至上一年12月底,本部門共有車輛0輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,其他用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2020年擬新增配置車輛0輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,其他用車0輛。新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

 

第二部分2020年文旅新局預(yù)算公開表.xlsx