白嫩少妇激情精品无码久久_在线观看日韩av不卡的_国产欧美日韩综合精品一区二区三区_香蕉视频在线观看福利国产

臨湘市網(wǎng)信辦2020年部門預算公開編報說明
來源:臨湘市財政局   日期: 2020-03-30 15:40
瀏覽量:1 | | | |

目  錄

第一部分  2020年部門預算說明

一、部門基本概況

(一)職能職責

(二)機構(gòu)設置

二、部門預算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

(一)收入預算

(二)支出預算

四、一般公共預算撥款支出預算

(一)基本支出

(二)項目支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費

(二)“三公”經(jīng)費預算

(三)一般性支出情況

(四)政府采購情況

(五)績效目標情況說明

(六)國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

七、名詞解釋

第二部分 部門預算公開表格

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、部門支出總表(按部門預算經(jīng)濟分類)

5、部門支出總表(按政府預算經(jīng)濟分類)

6、基本支出預算明細表-工資福利支出(按部門預算經(jīng)濟分類)

7、基本支出預算明細表-工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)

8、基本支出預算明細表-商品和服務支出(按部門預算經(jīng)濟分類)

9、基本支出預算明細表-商品和服務支出(按政府預算經(jīng)濟分類)

10、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按部門預算經(jīng)濟分類)

11、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按政府預算經(jīng)濟分類)

12、財政撥款收支總體情況表

13、一般公共預算支出情況表

14、一般公共預算基本支出情況表

15、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出(按部門預算經(jīng)濟分類)

16、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)

17、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出(按部門預算經(jīng)濟分類)

18、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出(按政府預算經(jīng)濟分類)

19、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按部門預算經(jīng)濟分類)

20、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按政府預算經(jīng)濟分類)

21、政府性基金預算支出情況表(按部門預算經(jīng)濟分類)

22、政府性基金預算支出情況表(按政府預算經(jīng)濟分類)

23、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)

24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)

25、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表(按部門預算經(jīng)濟分類)

26、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)

27、專項資金預算匯總表

28、2020年“三公”經(jīng)費預算公開表

29、整體支出績效目標表

30、項目支出績效目標表

31、政府采購預算表

32、整體支出績效目標表(附表)

一、部門基本概況

1、單位職能職責

內(nèi)容涉密,不予公開。

2、單位機構(gòu)設置

內(nèi)容涉密,不予公開。

二、部門預算單位構(gòu)成

臨湘市網(wǎng)信辦部門預算只有本級,沒有其他二級預算單位,因此,納入2020年部門預算編制范圍的只有網(wǎng)信辦本級。

三、部門收支總體情況

我單位2020年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件21、22、23、24表均為0。本單位沒有撫恤費,所以對個人和家庭的補助為0,附件10、11、19、20表均為0。

我單位是2019年4月才成立的新單位,19年未編制部門預算,以下分析數(shù)據(jù)中均無與上年對比數(shù)據(jù)。

(一)收入預算,2020年年初預算數(shù)98.4萬元,其中,一般公共預算撥款98.4萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元,納入專戶管理的非稅收入0萬元。新設機構(gòu),無上年對比數(shù)據(jù)。

(二)支出預算,2020年年初預算數(shù)98.4萬元,其中,一般公共服務92.87萬元,公共安全0萬元,教育0萬元,科學技術(shù)0萬元,社會保障和就業(yè)3.16萬元,住房保障支出2.37萬元。新設機構(gòu),無上年對比數(shù)據(jù)。

備注:2020年部門預算收入包括一般公共預算收入、納入預算管理的非稅收入,納入專戶管理的非稅收入,上級補助收入等收入;支出包括一般公共服務支出,公共安全支出,社會保障和就業(yè)支出,住房保障等和其它專項經(jīng)費等支出。

四、一般公共預算撥款支出預算

本年一般公共預算撥款支出預算98.4萬元,其中:一般公共服務支出92.87 萬元,占94.38 %;社會保障和就業(yè)支出3.16 萬元,占 3.21%;住房保障支出 2.37萬元,占2.41 %;具體安排情況如下:

(一)基本支出:2020年年初預算數(shù)為33.4萬元,基本支出是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。新設機構(gòu),無上年對比數(shù)據(jù)。

(二)項目支出:2020年年初預算數(shù)為65萬元,項目支出是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出、對市縣專項補助等。其中:網(wǎng)絡信息管理費支出20萬元,主要用于全市網(wǎng)信工作會議,網(wǎng)絡值班及上級網(wǎng)信辦要求的其他支出。網(wǎng)絡安全監(jiān)測經(jīng)費15萬元,主要用于采購輿情網(wǎng)絡監(jiān)控軟件支出。網(wǎng)絡輿情協(xié)調(diào)支出30萬元,主要用于對接各級網(wǎng)信部門及協(xié)調(diào)各級網(wǎng)媒、聯(lián)絡網(wǎng)絡意見人員、處置涉臨網(wǎng)絡輿情等支出。新設機構(gòu),無上年對比數(shù)據(jù)。

五、政府性基金預算支出

2020年本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

1、機關(guān)運行經(jīng)費

2020年本級行政事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款5.82萬元。新設機構(gòu),無上年對比數(shù)據(jù)。

備注:機關(guān)運行經(jīng)費指本部門的運行經(jīng)費,公開口徑為一般公共預算基本支出中的商品和服務支出情況。

2、“三公”經(jīng)費預算

2020年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為5.5萬元,其中,公務接待費5.5萬元,公務用車購置及運行費0萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0萬元),因公出國(境)費0萬元。新設機構(gòu),無上年對比數(shù)據(jù)。

3、一般性支出情況

本部門會議預算 0.5萬 元,擬召開臨湘市網(wǎng)信工作、網(wǎng)信委全體會議等會議,人數(shù)約60人次,主要包含深入學習貫徹習近平網(wǎng)絡強國戰(zhàn)略思想、傳達上級網(wǎng)信工作會議精神、總結(jié)部署全市網(wǎng)信工作等內(nèi)容;培訓費預算 0.5 萬元,擬開展全市網(wǎng)信員培訓班、小型座談會、組織參加上級網(wǎng)信業(yè)務培訓班等培訓,人數(shù)約60人次,主要內(nèi)容為對網(wǎng)信業(yè)務進行專題培訓;網(wǎng)絡宣傳采風活動,人數(shù)不等,主要內(nèi)容為根據(jù)中央、省、岳陽市和市委工作要求,組織、承接網(wǎng)媒、網(wǎng)友網(wǎng)絡宣傳采風活動;開展“網(wǎng)絡安全宣傳周”活動,主要內(nèi)容為圍繞中央確定的宣傳主題,舉辦網(wǎng)絡安全體驗展等系列主題宣傳活動,營造網(wǎng)絡安全人人有責、人人參與的良好氛圍。

4、政府采購安排情況說明

2020年本單位政府采購預算總額0萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。見預算公開表格中的政府采購預算表(表31)。

5、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

2020年本級重點項目資金(30萬元及以上)預算數(shù)為30萬元,其中網(wǎng)絡輿情協(xié)調(diào)支出30萬元,主要用于對接各級網(wǎng)信部門及協(xié)調(diào)各級網(wǎng)媒、聯(lián)絡網(wǎng)絡意見人員、處置涉臨網(wǎng)絡輿情等支出。

2020年部門整體支出績效目標98.4萬元,其中:基本支出33.4萬元,項目支出65萬元,全部實行整體支出績效目標管理,整體支出績效情況為:1、加強單位職能建設,提高單位履職水平和能力;2、加強預決算公開力度,嚴控三公經(jīng)費;3、合理高效利用資金,使資金廣泛服務于全市社會經(jīng)濟發(fā)展。

詳見附表中預算公開表格中的整體支出績效目標表、項目支出績效表、整體支出績效目標附表(表29、30、32)

6、國有資產(chǎn)占用情況說明及新增資產(chǎn)配置情況

截止2019年12月31日,本單位資產(chǎn)總計71.81萬元,其中流動資產(chǎn)57.26萬元,非流動資產(chǎn)14.55萬元。截至上一年12月底,本部門共有車輛0輛,其中領(lǐng)導干部用車0輛,一般公務用車0輛,其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。2020年擬新增配置車輛0輛,其中領(lǐng)導干部用車0輛,一般公務用車0輛,其他用車0輛。新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。

七、名詞解釋

1、機關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費:納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分 

2020年網(wǎng)信辦預算公開.xlsx