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臨湘市公安局2017年部門決算說明
來源:財政局   日期: 2018-09-12 14:04
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一、主要職能

我局是財政全額撥款的行政單位,工作職責是預防、制止和偵查違法犯罪活動;防范打擊恐怖活動;維護社會治安秩序,制止危害社會治安秩序的行為;管理交通、消防危險物品;管理戶口、居民身份證、國籍、出入境事務和外國人在中國境內居留、旅行的有關事務;維護國(邊)境)地區(qū)的治安秩序;警衛(wèi)國家規(guī)定的特定人員、守衛(wèi)重要場所和設施;管理集會、游行和示威活動;監(jiān)督管理公共信息網絡安全監(jiān)察工作;指導和監(jiān)督國家機關、社會團體、企業(yè)事業(yè)組織和重點建設工程的治安保衛(wèi)工作,指導治安保衛(wèi)委員會等群眾性治安保衛(wèi)組織的治安防范工作等。

二、部門預算單位構成

從預算單位構成看,我局部門決算包括局機關本級決算和35個所屬二級機構決算,根據有關機構改革和機構調整的規(guī)定要求,2017年我局共二級機構有35個,比上年增加11個,其中,綜合管理機構4個,執(zhí)法勤務機構12個,監(jiān)所管理機構4個,派出所機構14個,其他機構1個。

2017年全局獨立編制機構1個,獨立核算機構1個。

 

三、部門收支概況

(一)2017年度收入支出決算總體情況

2017年總收入8,275.22萬元,比上年增加28.96%。總支出8,275.22萬元,比上年增加28.96%。

(二)收入決算情況

2017年收入8,275.22萬元,其中:一般公共預算撥款收入7121.6萬元,比上年增加39.03 %。其他收入1153.62萬元,比上年減少3.55%。

(三)支出決算情況

2017年支出8,275.22萬元,其中:公共安全支出8165.71萬元,比上年增加55.87%。文化體育與傳媒支出8萬元,上年無文化體育與傳媒支出。社會保障和就業(yè)支出96.51萬元,比上年增加666.66%。城鄉(xiāng)社區(qū)支出5萬元,上年無城鄉(xiāng)社區(qū)支出。

四、2017年度財政撥款收入支出決算總體情況

2017年度財政撥款總收入7121.6萬元,比上年增加36.41%。均為一般公共預算財政撥款收入。

2017年度財政撥款總支出7121.6萬元,比上年增加36.41%。均為一般公共預算財政撥款支出。

按功能分類如下:公共安全支出7012.08萬元,比上年增加73.45%。文化體育與傳媒支出8萬元,上年無文化體育與傳媒支出。社會保障和就業(yè)支出96.51萬元,比上年增加666.66%。城鄉(xiāng)社區(qū)支出5萬元,上年無城鄉(xiāng)社區(qū)支出。

五、一般公共預算撥款概況

(一)2017年度一般公共預算撥款總體情況

一般公共預算撥款收入7121.6萬元,比上年增加39.03%。一般公共預算撥款支出7121.6萬元,比上年增加39.03%。

(二)2017年一般公共預算撥款收入

一般公共預算撥款收入7121.6萬元,比上年增加39.03%。用于基本支出的收入6110.2萬元,比上年增加57.12%。用于項目支出的收入1011.4萬元,比上年減少18%。

(三)2017年一般公共預算撥款支出

一般公共預算撥款支出7121.6萬元,比上年增加39.03%。按功能分類:公共安全支出7012.08萬元,比上年增加73.45%。文化體育與傳媒支出8萬元,上年無文化體育與傳媒支出。社會保障和就業(yè)支出96.51萬元,比上年增加666.66%。城鄉(xiāng)社區(qū)支出5萬元,上年無城鄉(xiāng)社區(qū)支出。按經濟分類:基本支出6110.2萬元,比上年增加57.12%。其中:工資福利支出4494.78萬元,比上年增加57.52%。商品和服務支出1518.9萬元,比上年增加48.49%。對個人和家庭的補助96.51萬元,比上年增加666.66%。項目支出1011.4萬元,比上年減少18%。其中:商品和服務支出134.69萬元,比上年減少82.03%。其他資本性支出876.71萬元,比上年增加81.13%。

六、“三公”經費決算情況

2017年“三公”經費預算數為243萬元,決算數為240.5萬元。其中:公務用車運行維護費預算數為176萬元,公務用車運行維護費決算數為174萬元,公務用車保有量83輛公務接待費預算數為67萬元,公務接待費決算數為66.5萬元,公務接待480批次13860人次。2017年“三公”經費決算比2016年增加11.5萬元,其中:公務用車購置及運行維護費比上年增加14萬元,公務用車運行維護費比上年增加14萬元,

七、政府性基金決算

2017年本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

八、其他重要事項的情況說明

(一)機關(事業(yè))運行經費

2017年臨湘市公安局機關(事業(yè))運行經費財政撥款決算1518.9萬元。比2016年增加496.02萬元。

(二)政府采購情況

本年度政府采購計劃采購總額172.28萬元,其中:貨物18.3萬元;工程33.98萬元;服務120萬元;本年度政府采購實際采購總額168.2萬元,其中:貨物18.3萬元;工程29.9萬元;服務120萬元;

(三)國有資產占有使用情況

本單位年末共有車輛83輛。年末無單價50萬元以上通用設備。年末無單價100萬元以上通用設備。

(四)重點項目預算的績效目標等預算績效說明

2017年本級重點項目資金(30萬元及以上)預算數為2029.4萬元,其中協(xié)警工資408.4萬元;禁毒及重癥病人收治費200萬元;市委、政府保安經費70萬元;看守所在押人員給養(yǎng)費71萬元;平安城市系統(tǒng)維護費200萬元;辦案費1080萬元。2017年本級重點項目資金(30萬元及以上)決算數為2029.4萬元,達到年初績效目標。

九、相關的名稱解釋

財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。

其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

公共安全支出(類):是指用于內衛(wèi)、消防等武裝警察部隊的支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。

文化體育與傳媒支出(類):是指用于文化、文物、體育、新聞出版廣播影視等方面的支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。

社會保障和就業(yè)支出(類):是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休,指離退休人員管理機構統(tǒng)一管理的機關離退休人員的經費。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類):是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。

基本支出:指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。

機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。

政府采購 :就是指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的,利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程,而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱,是一種對公共采購管理的制度。

工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務員的職務工資、級別工資;機關工人的崗位工資、技術等級工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資;軍隊(武警)軍官、文職干部的職務(專業(yè)技術等級

津貼補貼:反映經國家批準建立的機關事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關工作人員地區(qū)附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。

其他社會保障繳費:反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費,殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。

機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費:反映機關事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費,不在此科目反映。

商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出)。

辦公費:反映單位購買按財務會計制度規(guī)定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。

印刷費:反映單位的印刷費支出。

咨詢費:反映單位咨詢方面的支出。

手續(xù)費:反映單位支付的各類手續(xù)費支出。

水費:反映單位支付的水費、污水處理費等支出。

電費:反映單位的電費支出。

郵電費:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。

物業(yè)管理費:反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業(yè)服務改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費,包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。

差旅費:反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內交通費。

維修(護)費:反映單位日常開支的固定資產(不包括車船等交通工具)修理和維護費用,網絡信息系統(tǒng)運行與維護費用,以及按規(guī)定提取的修購基金。

租賃費:反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網以及其他設備等方面的費用。

會議費:反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。

培訓費:反映除因公出國(境)培訓費以外的各類培訓支出。

公務接待費:反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

專用材料費:反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材,農用材料,獸醫(yī)用品,實驗室用品,專用服裝,消耗性體育用品,專用工具和儀器,藝術部門專用材料和用品,廣播電視臺發(fā)射臺發(fā)射機的電力、材料等方面的支出。

被裝購置費:反映法院、檢察院、政府各部門以及軍隊(含武警)的被裝購置支出。

勞務費:反映支付給單位和個人的勞務費用,如臨時聘用人員、鐘點工工資,稿費、翻譯費,評審費等。

工會經費:反映單位按規(guī)定提取的工會經費。

福利費:反映單位按規(guī)定提取的福利費。

公務用車運行維護費:反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

其他交通費用:反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼,租車費用、出租車費用,飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。

其他商品和服務支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經費等。

對個人和家庭的補助:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

撫恤金:反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金,傷殘人員的撫恤金,離退休人員等其他人員的各項撫恤金。

附件:臨湘市公安局2017年度決算公開表.XLS