目錄
第一部分 概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算公開表
二、收入決算公開表
三、支出決算公開表
四、財政撥款收入支出決算公開表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算公開表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算公開表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公” 經(jīng)費支出決算公開表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績效情況說明
十、其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市公安局概況
一、部門職責(zé)
臨湘市公安局是財政全額撥款的行政單位,工作職責(zé)是預(yù)防、制止和偵查違法犯罪活動;防范打擊恐怖活動;維護社會治安秩序,制止危害社會治安秩序的行為;管理交通、消防危險物品;管理戶口、居民身份證、國籍、出入境事務(wù)和外國人在中國境內(nèi)居留、旅行的有關(guān)事務(wù);警衛(wèi)國家規(guī)定的特定人員、守衛(wèi)重要場所和設(shè)施;管理集會、游行和示威活動;監(jiān)督管理公共信息網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)察工作;指導(dǎo)和監(jiān)督國家機關(guān)、社會團體、企業(yè)事業(yè)組織和重點建設(shè)工程的治安保衛(wèi)工作,指導(dǎo)治安保衛(wèi)委員會等群眾性治安保衛(wèi)組織的治安防范工作等。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機構(gòu)構(gòu)置
臨湘市公安局2018年內(nèi)設(shè)機構(gòu)共有35個,其中:4個綜合管理機構(gòu)(指揮中心、政工室、警務(wù)督察大隊、警務(wù)保障室),12個執(zhí)法勤務(wù)機構(gòu)(國保大隊、法制大隊、刑偵大隊、治安大隊、危爆大隊、經(jīng)偵大隊、人境大隊、巡特警大隊、禁毒大隊、網(wǎng)安大隊、綜合管理執(zhí)法大隊、城管旅游執(zhí)法大隊),4個監(jiān)所管理機構(gòu)(看守所、拘留所、執(zhí)法辦案中心、強制隔離戒毒所),14個派出所機構(gòu)(長安所、五里牌所、羊樓司所、桃林所、詹橋所、江南所、聶市所、坦渡所、儒溪所、黃蓋所、忠防所、桃礦所、長塘所、白羊田所),1個其他機構(gòu)(羊樓司警務(wù)站),另有1個二級機構(gòu)臨湘市公安局交警大隊。
(二)決算單位構(gòu)成
臨湘市公安局2018年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括:局機關(guān)本級決算(含35個內(nèi)設(shè)機構(gòu))。2018年部門決算單位不包括二級機構(gòu)交警大隊,所以交警大隊決算單獨公開。
第二部分 臨湘市公安局2018年度部門決算表(見附表)
第三部分 臨湘市公安局2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
2018年度收、支總計8,181.84萬元,與2017年相比,收、支總計減少93萬元,減少1.13%。主要原因是財政預(yù)算人員經(jīng)費和納入預(yù)算管理的非稅收入撥款雖有所增加,但其它非項目收費收入減少較多。造成總收支減少93萬元。
二、收入決算情況說明
2018年收入8,181.84萬元,其中:財政撥款收入7734.41萬元,占本年總收入94.53%。其他收入447.43萬元,占本年總收入5.47%。上級補助收入0萬元,占0%。事業(yè)收入0萬元,占0%。經(jīng)營收入0萬元,占0%。附屬單位上繳收入0萬元,占0%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計8,181.84萬元,其中:基本支出6,374.04萬元,占本年總支出77.9%。項目支出1807.8萬元,占本年總支出22.1%。上繳上級支出0萬元,占0%,經(jīng)營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元。占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財政撥款收、支總計7734.41萬元,與2017年相比,財政撥款收、支總計各增加612.81萬元,增長8.6%。主要原因是財政預(yù)算人員經(jīng)費和納入預(yù)算管理的非稅收入撥款收支增加。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)財政撥款支出決算總體情況
2018年度財政撥款支出7734.41萬元,占本年支出合計的94.53%。與2017年度相比,財政撥款支出增加612.81萬元,增加8.6%。主要原因是:財政預(yù)算人員經(jīng)費和納入預(yù)算管理的非稅收入撥款增加。
(二)財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2018年度財政撥款支出7734.41萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出4萬元,占0.05%。公共安全(類)支出7502.46萬元,占97%。社會保障和就業(yè)(類)支出59.48萬元,占0.77%。住房保障(類)支出161.47萬元,占2.09%。其他(類)支出7萬元,占0.09%。
(三)財政撥款支出決算具體情況
2018年度財政撥款支出年初預(yù)算為5632萬元,支出決算為7,734.41萬元,完成年初預(yù)算的137.33%。其中:
1、一般公共服務(wù)支出(類)財政事務(wù)(款)財政國庫業(yè)務(wù)(項):年初預(yù)算為0元,支出決算為1萬元,完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:上級追加經(jīng)費。
2、一般公共服務(wù)支出(類)人力資源事務(wù)(款)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部安置(項):年初預(yù)算為0元,支出決算為3萬元,完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:上級追加經(jīng)費。
3、公共安全支出(類)公安(款)行政運行(項):年初預(yù)算為4560.85萬元,支出決算為5056.76萬元,完成年初預(yù)算的110%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:輔協(xié)警人員經(jīng)費的增加。
4、公共安全支出(類)公安(款)一般行政管理事務(wù)(項):年初預(yù)算為0萬元,支出決算為10萬元,完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:上級追加經(jīng)費。
5、公共安全支出(類)公安(款)國內(nèi)安全保衛(wèi)(項):年初預(yù)算為0萬元,支出決算為10萬元,完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:上級追加經(jīng)費。
6、公共安全支出(類)公安(款)出入境管理(項):年初預(yù)算為0萬元,支出決算為82.3萬元,完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:上級追加經(jīng)費。
7、公共安全支出(類)公安(款)禁毒管理(項):年初預(yù)算為200萬元,支出決算為214萬元,完成年初預(yù)算的107%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:加大了毒品犯罪案件的打擊力度。
8、公共安全支出(類)公安(款)居民身份證管理(項):年初預(yù)算為0萬元,支出決算為25.6萬元,完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:上級追加經(jīng)費。
9、公共安全支出(類)公安(款)拘押收教場管理(項):年初預(yù)算為106萬元,支出決算為106萬元,完成年初預(yù)算的100%,支出數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
10、公共安全支出(類)公安(款)其他公安支出(項):年初預(yù)算為0萬元,支出決算為1797.8萬元,完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:上級追加經(jīng)費和決算中功能科目調(diào)整。
11、公共安全支出(類)公安(款)其他公共安全支出(項):年初預(yù)算為200萬元,支出決算為200萬元,完成年初預(yù)算的100%,支出數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
12、社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項):年初預(yù)算為0元,支出決算為59.48萬元,完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:決算中功能科目調(diào)整。
13、社會保障和就業(yè)支出(類)基本養(yǎng)老保險(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):年初預(yù)算為403.68元,支出決算為0萬元。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:養(yǎng)老保障繳費支出由財政代扣代繳。
14、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)年初預(yù)算為161.47萬元,支出決算為161.47萬元,完成年初預(yù)算的100%,支出數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
15、其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項)年初預(yù)算為0萬元,支出決算為7萬元,完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:上級追加經(jīng)費。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
臨湘市公安局2018年度財政撥款基本支出5,926.61萬元。其中:人員經(jīng)費4,307.85萬元,占基本支出的72.7%,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助;公用經(jīng)費1,618.76萬元,占基本支出的27.3%,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、其他資本性支出。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為221萬元,支出決算為212萬元,完成預(yù)算的95.93%,其中:因公出國(境)費支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%。
公務(wù)用車購置費及運行維護費支出預(yù)算為176萬元,支出決算為171萬元,完成預(yù)算的97.16%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定定”精神和厲行節(jié)約要求,從嚴控制“三公”經(jīng)費開支,全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為45萬元,支出決算為41萬元,完成預(yù)算的91.11%, 決算數(shù)比預(yù)算數(shù)減少4萬元,與上年相比減少25.5萬元,減少38.35%,減少的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定定”精神和厲行節(jié)約要求,從嚴控制“三公”經(jīng)費開支,全年支出比上年有所壓減。
(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%,公務(wù)用車購置費決算0萬元,占0%。公務(wù)用車運行維護費決算171萬元,占80.66%。公務(wù)接待費決算41萬元,占19.34%。其中:
1、因公出國(境)費支出決算為0萬元,全年安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。
2、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為171萬元,其中: 公務(wù)用車購置費0萬元。公務(wù)用車運行維護費171萬元,主要是按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險及車輛年檢費用等支出。截至2018年12月31日,我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為88輛。
3、公務(wù)接待費支出決算為41萬元,全年共公務(wù)接待465批次3000人次。主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2018年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元;支出0萬元,其中基本支出0萬元,項目支出0萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
九、預(yù)算績效情況說明
(一)績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,2018年我局嚴格落實績效工作重心,所有的績效項目均按要求建立了工作計劃、實施方案,日常監(jiān)督的管理機制,較好的完成了各項目標任務(wù),取得了良好的社會效益。
(二)部門決算中項目績效自評結(jié)果。
項目績效自評結(jié)果良好。
(三)以部門為主體開展的重點績效評價結(jié)果。
1、協(xié)輔警經(jīng)費。經(jīng)臨湘市人民政府批準,我局公開了招聘266名協(xié)輔警,大大緩解了公安機關(guān)警力嚴重不足,切實加強了社會治安管控,維護了全市治安大局穩(wěn)定。
2、禁毒及重癥病人收治經(jīng)費。當(dāng)前我市禁毒工作任務(wù)相當(dāng)艱巨,禁毒宣傳、教育等經(jīng)費確保了禁毒工作的順利開展,有效降低了我市涉毒違法犯罪的發(fā)案率、提高了涉毒違法犯罪的破案率。同時,特殊人員的收治,消除了全市社會安全隱患。
3、看守所在押人員給養(yǎng)體檢經(jīng)費。臨湘市看守所現(xiàn)日均羈押數(shù)為300人左右,撥付的給養(yǎng)體檢費用,基本滿足了被監(jiān)管人員的生活和醫(yī)療需求,依法保障了被監(jiān)管人員的合法權(quán)益。
4、市委市政府保安經(jīng)費。在市委市政府安全保衛(wèi)工作方面,安排專業(yè)保安人員、專門巡邏車輛,確保了臨湘市政治大局穩(wěn)定、重點單位安全和諧。
5、平安城市系統(tǒng)維護經(jīng)費。平安城市系統(tǒng)運行以來,逐漸在公共安全、治安、交通等方面發(fā)揮出越來越重要的作用,為改善我市治安狀況,突發(fā)事件的應(yīng)急處理能力和已發(fā)案件的偵破提供實時和歷史信息。
通過自查的情況來看,2018年,臨湘市公安局嚴格按財務(wù)管理規(guī)定及各項規(guī)章制度合理使用專項資金。做到了資金全部用于項目;未發(fā)現(xiàn)有虛列或套取專項資金;截留擠占、挪作他用及私設(shè)“小金庫”問題;項目資金的使用為我局打擊違法犯罪,確保一方平安提供了經(jīng)濟保障。
重點績效評價結(jié)果良好。
十、其他重要事項情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2018年臨湘市公安局機關(guān)運行經(jīng)費支出1618.76萬元。比年初預(yù)算數(shù)增加876.76萬元,增長118.16%。主要原因是:各派出所、大隊和站室機關(guān)維修費用、勞務(wù)費和專用材料費用增加以及車補改革增調(diào)機關(guān)運行經(jīng)費。
(二)政府采購支出情況
臨湘市公安局2018年度政府采購支出總額865.9萬元。其中:政府采購貨物支出440.4萬元;政府采購工程支出425.5萬元;政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)的合同金額為0萬元,占政府采購支出金額的0%。其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。
(三)國有資產(chǎn)占有情況
截至2018年12月31日,臨湘市公安局共有車輛88輛。其中:領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,機要通信用車0臺、應(yīng)急保障用車0臺、一般公務(wù)用車8臺,用于公務(wù)出行、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車80臺,用于執(zhí)法執(zhí)勤、其他用車0臺。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入:指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
一般公共服務(wù)支出(類):是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計信息事務(wù)、財政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)。
公共安全支出(類):是指用于內(nèi)衛(wèi)、消防等武裝警察部隊的支出,包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
社會保障和就業(yè)支出(類):是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出,包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休,指離退休人員管理機構(gòu)統(tǒng)一管理的機關(guān)離退休人員的經(jīng)費。
住房保障支出(類):是指用于住房方面的支出,包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
基本支出:指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。
政府采購 :就是指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動或為了滿足公共服務(wù)的目的,利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程,而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱,是一種對公共采購管理的制度。
工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資;機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級)
津貼補貼:反映經(jīng)國家批準建立的機關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費:反映機關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費,不在此科目反映。
其他社會保障繳費:反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費,殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
商品和服務(wù)支出:反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。
辦公費:反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費:反映單位的印刷費支出。
咨詢費:反映單位咨詢方面的支出。
手續(xù)費:反映單位支付的各類手續(xù)費支出。
水費:反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費:反映單位的電費支出。
郵電費:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。
物業(yè)管理費:反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費,包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
差旅費:反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。
維修(護)費:反映單位日常開支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護費用,網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運行與維護費用,以及按規(guī)定提取的修購基金。
租賃費:反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費用。
會議費:反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金
交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
培訓(xùn)費:反映除因公出國(境)培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費:反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。
專用材料費:反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材,農(nóng)用材料,獸醫(yī)用品,實驗室用品,專用服裝,消耗性體育用品,專用工具和儀器,藝術(shù)部門專用材料和用品,廣播電視臺發(fā)射臺發(fā)射機的電力、材料等方面的支出。
被裝購置費:反映法院、檢察院、政府各部門以及軍隊(含武警)的被裝購置支出。
勞務(wù)費:反映支付給單位和個人的勞務(wù)費用,如臨時聘用人員、鐘點工工資,稿費、翻譯費,評審費等。
委托業(yè)務(wù)費:反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費。
工會經(jīng)費:反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。
福利費:反映單位按規(guī)定提取的福利費。
公務(wù)用車運行維護費:反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
其他交通費用:反映單位除公務(wù)用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務(wù)交通補貼,租車費用、出租車費用,飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
其他商品和服務(wù)支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務(wù)費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。
對個人和家庭的補助:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
撫恤金:反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金,傷殘人員的撫恤金,離退休人員等其他人員的各項撫恤金。
生活補助:反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補助費,退役軍人生活補助費,行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補助,因公負傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補助費,長期贍養(yǎng)人員補助費,由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出,對農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人等其他人員的生活補助。
獎勵金:反映政府各部門的獎勵支出,如對個體私營經(jīng)濟的獎勵、計劃生育目標責(zé)任獎勵、獨生子女父母獎勵等。
辦公設(shè)備購置:反映用于購置并按財務(wù)會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出,以及按規(guī)定提取的修購基金。
機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費。
第五部分 附件