目 錄
第一部分臨湘市公安局概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績效情況說明
十、其他重要事項情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
臨湘市公安局概況
一、部門職責(zé)
臨湘市公安局是財政全額撥款的行政單位,工作職責(zé)是預(yù)防、制止和偵查違法犯罪活動;防范打擊恐怖活動;維護社會治安秩序,制止危害社會治安秩序的行為;管理交通、消防危險物品;管理戶口、居民身份證、國籍、出入境事務(wù)和外國人在中國境內(nèi)居留、旅行的有關(guān)事務(wù);警衛(wèi)國家規(guī)定的特定人員、守衛(wèi)重要場所和設(shè)施;管理集會、游行和示威活動;監(jiān)督管理公共信息網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)察工作;指導(dǎo)和監(jiān)督國家機關(guān)、社會團體、企業(yè)事業(yè)組織和重點建設(shè)工程的治安保衛(wèi)工作,指導(dǎo)治安保衛(wèi)委員會等群眾性治安保衛(wèi)組織的治安防范工作等。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。
臨湘市公安局2019年內(nèi)設(shè)機構(gòu)共有35個。其中,綜合管理機構(gòu)4個(指揮中心、政工室、警務(wù)督察大隊、警務(wù)保障室),執(zhí)法勤務(wù)機構(gòu)12個(國保大隊、法制大隊、刑偵大隊、治安大隊、危爆大隊、經(jīng)偵大隊、人境大隊、巡特警大隊、禁毒大隊、網(wǎng)安大隊、綜合管理執(zhí)法大隊、城管旅游執(zhí)法大隊),監(jiān)所管理機構(gòu)4個(看守所、拘留所、執(zhí)法辦案中心、強制隔離戒毒所),派出所機構(gòu)14個(長安派出所、五里牌派出所、羊樓司派出所、桃林派出所、詹橋派出所、江南派出所、聶市派出所、坦渡派出所、儒溪派出所、黃蓋派出所、忠防派出所、桃礦派出所、長塘派出所、白羊田派出所),其他機構(gòu)1個(羊樓司警務(wù)站),另有1個二級機構(gòu)臨湘市公安局交警大隊。
(二)決算單位構(gòu)成。
臨湘市公安局2019年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括:局機關(guān)本級決算(含35個內(nèi)設(shè)機構(gòu))。2019年部門決算單位不包括二級機構(gòu)交警大隊,所以交警大隊決算單獨公開。
第二部分 臨湘市公安局2019年度部門決算表(見附表)
第三部分 臨湘市公安局2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計8,900.58萬元,與2018年相比,收、支總計增加718.74萬元,增長8.78%。主要原因是:為了全面提升社會治安管控能力,根據(jù)省、市有關(guān)精神,我市161個建制村各配備了一名駐村警務(wù)輔助人員,按人均5萬元的標(biāo)準(zhǔn)解決人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
二、收入決算情況說明
本年收入合計8,900.58萬元,其中:財政撥款收入8181.24萬元,占91.92%。其他收入719.34萬元,占8.08%,上級補助收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計8,775.42萬元,其中:基本支出5,721.83萬元,占65.2%。項目支出3053.6萬元,占34.8%。上繳上級支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收、支總計8181.24萬元,與2018年相比,財政撥款收、支總計各增加446.83萬元,增長5.78%。主要原因是駐村輔警人員經(jīng)費的增加。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)財政撥款支出決算總體情況
2019年度財政撥款支出8056.08萬元,占本年支出合計的91.8%。與2018年度相比,財政撥款支出增加321.67萬元,增長4.16%,主要原因是駐村輔警人員經(jīng)費的增加。
(二)財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年度財政撥款支出8056.08萬元,主要用于以下方面:公共安全(類)支出6608.98萬元,占82.04%;社會保障和就業(yè)(類)支出1280.07萬元,占15.89%;城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出5萬元,占0.06%;住房保障(類)支出162.03萬元,占2.01%。
(三)財政撥款支出決算具體情況
2019年度財政撥款支出年初預(yù)算為6519.88萬元,支出決算為8,056.08萬元,完成年初預(yù)算的124%。其中:
公共安全支出(類)公安(款)行政運行(項):年初預(yù)算為2164.4萬元,支出決算為2475.1萬元,完成年初預(yù)算的114%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:一村一輔警人員經(jīng)費的增加。
公共安全支出(類)公安(款)一般行政管理事務(wù)(項):年初預(yù)算為3788.38萬元,支出決算為2568.66萬元,完成年初預(yù)算的68%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:調(diào)整科目到其它公安支出項目。
住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):年初預(yù)算為162.03萬元,支出決算為162.03萬元,完成年初預(yù)算的100%,支出數(shù)與年年初預(yù)算數(shù)一致。
社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(項):年初預(yù)算為405.07萬,支出決算為405.07萬元,完成年初預(yù)算的100%,支出數(shù)與年年初預(yù)算數(shù)一致。
公安安全支出(類)公安(款)執(zhí)法辦案(項):年初預(yù)算為0元,支出決算為48.7萬元,完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:決算中功能科目調(diào)整。
公安安全支出(類)公安(款)其他公安支出(項):年初預(yù)算為0元,支出決算為1031.58萬元,完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:決算中功能科目調(diào)整。
公安安全支出(類)強制隔離戒毒(款)其他強制隔離戒毒支出(項):年初預(yù)算為0元,支出決算為484.94萬元,完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:決算中功能科目調(diào)整。
社會保障和就業(yè)支出(類)民政管理事務(wù)(款)基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)(項):年初預(yù)算為0元,支出決算為771.5萬元,完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:決算中功能科目調(diào)整。
社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項):年初預(yù)算為0元,支出決算為103.5萬元,完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:決算中功能科目調(diào)整。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出(項):年初預(yù)算為0元,支出決算為5萬元,完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:決算中功能科目調(diào)整。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財政撥款基本支出5,002.48萬元,其中:人員經(jīng)費4,631.15萬元,占基本支出的92.58%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助;公用經(jīng)費371.33萬元,占基本支出的7.42%,主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為370萬元,支出決算為300.71萬元,完成預(yù)算的81.27%,其中:因公出國(境)費支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%。公務(wù)用車購置費及運行維護費支出預(yù)算為335萬元,支出決算為265.71萬元,完成預(yù)算的79.32%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定定”精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支,全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。公務(wù)接待費支出預(yù)算為35萬元,支出決算為35萬元,完成預(yù)算的100%, 決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,與上年相比減少6萬元,減少14.6%,減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定定”精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支,全年支出比上年有所壓減。
(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%,公務(wù)用車購置費決算115.71萬元,占38.48%。公務(wù)用車運行維護費決算150萬元,占49.88%。公務(wù)接待費決算35萬元,占11.64%。其中:
1、因公出國(境)費支出決算為0萬元,全年安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。
2、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為265.71萬元,其中: 公務(wù)用車購置費115.71萬元,主要是更新公務(wù)用車9輛。公務(wù)用車運行維護費150萬元,主要是按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險及車輛年檢費用等支出。截至2019年12月31日,我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為97輛。
3、公務(wù)接待費支出決算為35萬元,全年共接待來訪團組156個、來賓2498人次(不包括陪同人員),主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2019年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元;年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元;支出0萬元,其中基本支出0萬元,項目支出0萬元;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
九、預(yù)算績效情況說明
(一)績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,2019年我局嚴(yán)格落實績效工作重心,所有的績效項目均按要求建立了工作計劃、實施方案,日常監(jiān)督的管理機制,較好的完成了各項目標(biāo)任務(wù),取得了良好的社會效益。
(二)部門決算中項目績效自評結(jié)果。
項目績效自評結(jié)果良好
(三)以部門為主體開展的重點績效評價結(jié)果。
1、協(xié)輔警經(jīng)費。經(jīng)臨湘市人民政府批準(zhǔn),我局公開了招聘266名協(xié)輔警,大大緩解了公安機關(guān)警力嚴(yán)重不足,切實加強了社會治安管控,維護了全市治安大局穩(wěn)定。
2、禁毒及重癥病人收治經(jīng)費。當(dāng)前我市禁毒工作任務(wù)相當(dāng)艱巨,禁毒宣傳、教育等經(jīng)費確保了禁毒工作的順利開展,有效降低了我市涉毒違法犯罪的發(fā)案率、提高了涉毒違法犯罪的破案率。同時,特殊人員的收治,消除了全市社會安全隱患。
3、看守所在押人員給養(yǎng)體檢經(jīng)費。臨湘市看守所現(xiàn)日均羈押數(shù)為300人左右,撥付的給養(yǎng)體檢費用,基本滿足了被監(jiān)管人員的生活和醫(yī)療需求,依法保障了被監(jiān)管人員的合法權(quán)益。
4、市委市政府保安經(jīng)費。在市委市政府安全保衛(wèi)工作方面,安排專業(yè)保安人員、專門巡邏車輛,確保了臨湘市政治大局穩(wěn)定、重點單位安全和諧。
5、平安城市系統(tǒng)維護經(jīng)費。平安城市系統(tǒng)運行以來,逐漸在公共安全、治安、交通等方面發(fā)揮出越來越重要的作用,為改善我市治安狀況,突發(fā)事件的應(yīng)急處理能力和已發(fā)案件的偵破提供實時和歷史信息。
6、掃黑除惡專項經(jīng)費。自掃黑除惡專項斗爭開展以來,黑惡熱力違法犯罪特別是農(nóng)村涉黑涉惡問題得到根本遏制,涉黑涉惡治安亂點得到全面整治,人民群眾安全感、滿意度明顯提升。
7、公安業(yè)務(wù)經(jīng)費。公安業(yè)務(wù)經(jīng)費的返回,彌補了我局公用經(jīng)費不足,民警執(zhí)法辦案條件得到改善,民警執(zhí)法水平明顯提高。
通過自查,2019年,臨湘市公安局嚴(yán)格按財務(wù)管理規(guī)定及各項規(guī)章制度合理使用專項資金。做到了資金全部用于項目;未發(fā)現(xiàn)有虛列或套取專項資金;截留擠占、挪作他用及私設(shè)“小金庫”問題;項目資金的使用為我局打擊違法犯罪,確保一方平安提供了經(jīng)濟保障。
重點績效評價結(jié)果良好。
十、其他重要事項情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
臨湘市公安局2019年機關(guān)運行經(jīng)費支出371.33萬元。比年初預(yù)算數(shù)減少609.98萬元。減少62.16%,主要原因是:年初預(yù)算時減壓基本支出預(yù)算,提高項目支出預(yù)算。
(二)一般性支出情況
2019年,臨湘市公安局開支會議費15萬元,用于召開全市公安工作會、大要案件會審等其他公安業(yè)務(wù)會議,人數(shù)約800余人次,主要包含傳達全市公安工作、大要案件會審、掃黑除惡專項斗爭、賓旅館治安管理工作等公安業(yè)務(wù)會議的布置、小型座談會等內(nèi)容;開支培訓(xùn)費8萬元,主要用于開展公安各項業(yè)務(wù)專題培訓(xùn),培訓(xùn)時間為每周二,總?cè)藬?shù)900余人次。
(三)政府采購支出情況
臨湘市公安局2019年度政府采購支出總額193.6萬元,其中:政府采購貨物支出193.6萬元,政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)的合同金額為0萬元,占政府采購支出總金額的0%。其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。
(四)國有資產(chǎn)占有情況
截至2019年12月31日,臨湘市公安局共有車輛97輛。其中:領(lǐng)導(dǎo)干部用車0臺、機要通信用車0臺、應(yīng)急保障用車0臺、一般公務(wù)用車8臺,用于公務(wù)出行、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車89輛,用于執(zhí)法執(zhí)勤、其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入:指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
公共安全支出(類):是指用于內(nèi)衛(wèi)、消防等武裝警察部隊的支出,包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
社會保障和就業(yè)支出(類):是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出,包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休,指離退休人員管理機構(gòu)統(tǒng)一管理的機關(guān)離退休人員的經(jīng)費。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類):是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出,包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
住房保障支出(類):是指用于住房方面的支出,包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出:指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。政府采購 :是指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動或為了滿足公共服務(wù)的目的,利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程,而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱,是一種對公共采購管理的制度。
工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資;機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級)
津貼補貼:反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費:反映機關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費,不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費:反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
其他社會保障繳費:反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費,殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出:反映上述項目未包括的人員支出,如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員,公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補貼等。
商品和服務(wù)支出:反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。
辦公費:反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費:反映單位的印刷費支出。
咨詢費:反映單位咨詢方面的支出。
手續(xù)費:反映單位支付的各類手續(xù)費支出。
水費:反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費:反映單位的電費支出。
郵電費:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。
物業(yè)管理費:反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費,包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
差旅費:反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。
維修(護)費:反映單位日常開支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護費用,網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運行與維護費用,以及按規(guī)定提取的修購基金。
租賃費:反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費用。
會議費:反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
培訓(xùn)費:反映除因公出國(境)培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費:反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。
專用材料費:反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材,農(nóng)用材料,獸醫(yī)用品,實驗室用品,專用服裝,消耗性體育用品,專用工具和儀器,藝術(shù)部門專用材料和用品,廣播電視臺發(fā)射臺發(fā)射機的電力、材料等方面的支出。
被裝購置費:反映法院、檢察院、政府各部門以及軍隊(含武警)的被裝購置支出。
公務(wù)用車運行維護費:反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
其他商品和服務(wù)支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務(wù)費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。
對個人和家庭的補助:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
撫恤金:反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金,傷殘人員的撫恤金,離退休人員等其他人員的各項撫恤金。
生活補助:反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補助費,退役軍人生活補助費,行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補助,因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補助費,長期贍養(yǎng)人員補助費,由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出,對農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人等其他人員的生活補助。
獎勵金:反映政府各部門的獎勵支出,如對個體私營經(jīng)濟的獎勵、計劃生育目標(biāo)責(zé)任獎勵、獨生子女父母獎勵等。
辦公設(shè)備購置:反映用于購置并按財務(wù)會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出,以及按規(guī)定提取的修購基金。
機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費。
第五部分附件