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臨湘市礦產資源稅費征收綜合管理局2018年部門預算公開編報說明
來源:財政局   日期: 2018-02-28 20:23
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一、部門基本概況

1、單位職能職責 

我局是由財政、公安、國土、林業(yè)、水利等單位抽調人員所組成部門,隸屬臨湘市財政局,委托代理本市范圍及入境礦產資源稅費的征收管理。

2、單位機構設置下設7個股(辦公)室、9個市級直管服務所及9個鄉(xiāng)鎮(zhèn)征管站,財政預算撥款開支人數(shù)共有21人(在上年的基礎上沒有變動),外單位抽調人員52人。

二、部門預算單位構成

本局只有本級,沒有其他二級預算單位,因此,納入2018年部門預算編制范圍的只有臨湘市礦產資源稅費征收綜合管理局本級。

三、部門收支總體情況

(一)收入預算,2018年年初預算數(shù)5084835.6元,其中,一般公共預算撥款5084835.6元。收入較去年減少19164.4 元,主要是因為稅收前程不佳調減預算。

(二)支出預算,2018年年初預算數(shù)5084835.6元,其中,一般公共服務4749491.92元,社會保障和就業(yè)支出239531.2元,住房保障支出95812.48元。支出較去年減少19164.4 萬元,主要是本著厲行節(jié)約的計劃方針壓縮開支。

 

四、一般公共預算撥款支出預算

2018年一般公共預算撥款收入5084835.6元,具體安排情況如下:

(一)基本支出:2018年年初預算數(shù)為2984835.6元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

(二)項目支出:2018年年初預算數(shù)為2100000元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出、對市縣專項補助等,全部為商品服務支出,主要用于市級站所運行維護等方面。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費

2018年本級行政事業(yè)單位的機關運行經費當年一般公共預算撥款 168000元,比2017年預算增加36000元,上升  27.3 %。

2、“三公”經費預算

2018年“三公”經費預算數(shù)為  178200 元,其中,公務接待費   120000元,公務用車購置及運行費   58200元(其中,公務用車運行費 58200萬元)。2018年“三公”經費預算較2017年減少    100元2018年“三公”經費預算與2017年基本持平。

3、政府采購情況

2018年財政部各單位政府采購預算總額299900元,其中:政府采購服務預算299900元。

4、重點項目預算的績效目標等預算績效說明

2018年本級重點項目資金(300000元及以上)預算數(shù)為2100000元,其中:設備設施維護1000000元、站點運行管理700000元、執(zhí)法稽查400000元。2018年本級重點項目資金(300000元及以上)預算比2017年減少1150000元。

5、政府性基金情況說明

本單位無政府性基金預算

6、國有資產占有使用情況說明

本單位無國有資產占有使用情況

六、名詞解釋

1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費:納入省財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

 附件:礦管局2018年預算公開表.xls