臨湘市財(cái)政局(本級(jí))2022年度部門決算
目錄
第一部分 臨湘市財(cái)政局(本級(jí))概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十、一般性支出情況說(shuō)明
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十三、關(guān)于預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分
臨湘市財(cái)政局(本級(jí))概況
一、 部門職責(zé)
(一)組織貫徹執(zhí)行國(guó)家財(cái)稅方針政策,擬訂和執(zhí)行全市財(cái)政政策、改革方案,指導(dǎo)全市財(cái)政工作;分析預(yù)測(cè)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì),參與制定各項(xiàng)宏觀經(jīng)濟(jì)政策,提出運(yùn)用財(cái)稅政策實(shí)施宏觀調(diào)控和綜合平衡社會(huì)財(cái)力的建議;擬訂和執(zhí)行市與鄉(xiāng)鎮(zhèn),政府與企業(yè)的分配政策,完善鼓勵(lì)公益事業(yè)發(fā)展的財(cái)稅政策。
(二)起草財(cái)政、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)管理等規(guī)范性文件草案,制定和執(zhí)行財(cái)政、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)管理的制度及辦法。
。ㄈ┏袚(dān)市本級(jí)各項(xiàng)財(cái)政收支管理的責(zé)任。負(fù)責(zé)編制年度市本級(jí)預(yù)決算草案并組織執(zhí)行。代編全市財(cái)政收支預(yù)算,匯總?cè)胸?cái)政總決算;受市人民政府委托,向市人民代表大會(huì)報(bào)告市本級(jí)、全市預(yù)算及其預(yù)算執(zhí)行情況,向市人大常委會(huì)報(bào)告財(cái)政總決算。組織制定市本級(jí)經(jīng)費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)、定額,負(fù)責(zé)審核批復(fù)部門(單位)的年度預(yù)決算。完善轉(zhuǎn)移支付制度,推進(jìn)財(cái)政體制改革。
。ㄋ模┴(fù)責(zé)政府非稅收入管理,負(fù)責(zé)政府性基金管理。建立健全政府非稅收入管理制度,把所有非稅收入納入預(yù)算;按規(guī)定管理行政事業(yè)性收費(fèi);按規(guī)定管理財(cái)政票據(jù);按規(guī)定管理彩票市場(chǎng),制定彩票監(jiān)督管理政策和有關(guān)辦法,會(huì)同有關(guān)部門監(jiān)督和管理彩票公益金,管理其他彩票資金。
。ㄎ澹┙M織制定國(guó)庫(kù)管理制度、國(guó)庫(kù)集中收付制度,指導(dǎo)和監(jiān)督市本級(jí)國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù),按規(guī)定開展國(guó)庫(kù)現(xiàn)金管理工作。負(fù)責(zé)制定政府采購(gòu)制度并監(jiān)督管理。
。┴瀼貓(zhí)行國(guó)家稅收法律、行政法規(guī)和稅收調(diào)整政策,反饋政策執(zhí)行情況,提出調(diào)整建議。研究制定市級(jí)管理權(quán)限內(nèi)有關(guān)稅收政策及稅收政策調(diào)整方案并組織實(shí)施。
。ㄆ撸┴(fù)責(zé)制定全市行政、企事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理規(guī)章制度,按規(guī)定管理行政、企事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn),制定需要全市統(tǒng)一規(guī)定的開支標(biāo)準(zhǔn)和支出政策。負(fù)責(zé)財(cái)政預(yù)算內(nèi)行政、事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體的非貿(mào)易外匯管理。
。ò耍┴(fù)責(zé)審核和匯總編制全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)決算草案,制定國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算的制度和辦法,組織實(shí)施企業(yè)財(cái)務(wù)制度,負(fù)責(zé)全市各投融資平臺(tái)公司管理工作,按規(guī)定管理資產(chǎn)評(píng)估處置工作。
。ň牛┴(fù)責(zé)辦理和監(jiān)督市財(cái)政的經(jīng)濟(jì)發(fā)展支出、市級(jí)政府性投資項(xiàng)目的財(cái)政撥款,參與擬訂市建設(shè)投資的有關(guān)政策,組織實(shí)施基本建設(shè)財(cái)務(wù)制度,負(fù)責(zé)有關(guān)政策性補(bǔ)貼和專項(xiàng)儲(chǔ)備資金財(cái)政管理工作。
。ㄊ⿻(huì)同有關(guān)部門管理市財(cái)政涉農(nóng)惠農(nóng)資金、社會(huì)保障和就業(yè)及醫(yī)療衛(wèi)生支出,組織實(shí)施社會(huì)保障資金(基金)的財(cái)務(wù)管理制度,編制市社會(huì)保障預(yù)決算草案。
。ㄊ唬┴瀼貓(zhí)行政府內(nèi)外債務(wù)管理的政策、制度和辦法,防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理市政府外債,制定基本管理制度。按規(guī)定管理外國(guó)政府和國(guó)際金融組織貸(贈(zèng))款。承擔(dān)財(cái)稅領(lǐng)域交流與合作的具體工作。
。ㄊ┴(fù)責(zé)管理全市的會(huì)計(jì)工作,監(jiān)督和規(guī)范會(huì)計(jì)行為,組織實(shí)施國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度,組織實(shí)施會(huì)計(jì)法律法規(guī)和規(guī)章,指導(dǎo)和監(jiān)督注冊(cè)會(huì)計(jì)師和會(huì)計(jì)師事務(wù)所的業(yè)務(wù),指導(dǎo)和管理社會(huì)審計(jì)。負(fù)責(zé)中介機(jī)構(gòu)從事代理記賬業(yè)務(wù)審批、代理記賬機(jī)構(gòu)年度報(bào)批、政府采購(gòu)?fù)对V處理。
(十三)貫徹執(zhí)行國(guó)家財(cái)政政策和制度;監(jiān)督檢查財(cái)稅法律法規(guī)、政策的執(zhí)行情況,反映財(cái)政收支管理中的重大違紀(jì)違規(guī)問(wèn)題,提出加強(qiáng)財(cái)政管理的政策和建議。
(十四)負(fù)責(zé)財(cái)政性資金項(xiàng)目的投資評(píng)審和政府采購(gòu)監(jiān)管,節(jié)約使用財(cái)政性資金。統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督指導(dǎo)全市鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理、政府采購(gòu)和農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)工作。
(十五)嚴(yán)格執(zhí)行政府信息公開條例,加大政府信息公開力度。重點(diǎn)推進(jìn)財(cái)政預(yù)算決算、“三公”經(jīng)費(fèi)和行政經(jīng)費(fèi)等信息公開。
。ㄊ┴(fù)責(zé)制定全市行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理規(guī)章制度,按規(guī)定管理行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)。
。ㄊ撸┱{(diào)查研究我市鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政運(yùn)行情況,制訂我市鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理有關(guān)制度和細(xì)則,負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算編制和決算。
。ㄊ耍┴瀼貓(zhí)行國(guó)家、省、市有關(guān)礦產(chǎn)資源費(fèi)收征收管理的方針、政策和法規(guī);擬定并組織實(shí)施我市礦產(chǎn)資源費(fèi)收集中征收管理的具體辦法。
(十九)完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。本單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:辦公室、綜合規(guī)劃股、稅政法規(guī)股、預(yù)算股、行政政法股、教科文股、經(jīng)濟(jì)建設(shè)股、農(nóng)業(yè)農(nóng)村股、社會(huì)保障股、企業(yè)與資產(chǎn)股、對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易股、金融與債務(wù)股、會(huì)計(jì)股、政工股、信息股、績(jī)效評(píng)價(jià)股、國(guó)庫(kù)股、財(cái)政監(jiān)督股、農(nóng)村綜合改革股、政府采購(gòu)管理股、國(guó)庫(kù)集中支付中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政服務(wù)中心、投資評(píng)審中心、中華會(huì)計(jì)函授學(xué)校臨湘站、信用資金管理站、工資統(tǒng)發(fā)中心、工業(yè)園區(qū)財(cái)務(wù)管理中心、重點(diǎn)工程建設(shè)財(cái)務(wù)管理中心等35個(gè)股室,另有2個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)財(cái)政事務(wù)中心、國(guó)有資產(chǎn)服務(wù)中心。
。ǘQ算單位構(gòu)成。本單位2022年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括:臨湘市財(cái)政局本級(jí)。
第二部分
部門決算表
第三部分
2022年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度收、支總計(jì)3886.2萬(wàn)元。與上年相比,增加1279.88萬(wàn)元,增長(zhǎng)49.11%,主要因?yàn)橐皇鞘胸?cái)政的政府采購(gòu)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、政府購(gòu)買服務(wù)經(jīng)費(fèi)、財(cái)政內(nèi)控信息化試點(diǎn)建設(shè)經(jīng)費(fèi)列入機(jī)關(guān)賬戶;二是工資普調(diào)及工資普調(diào)引起的五險(xiǎn)一金相應(yīng)增加;三是財(cái)政事務(wù)中心不再作為獨(dú)立核算的二級(jí)機(jī)構(gòu),其相關(guān)資金結(jié)轉(zhuǎn)機(jī)關(guān)賬戶進(jìn)行核算。
二、收入決算情況說(shuō)明
2022年度收入合計(jì)3886.2萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入3816.26萬(wàn)元,占98.2%;其他收入69.94萬(wàn)元,占1.8%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2022年度支出合計(jì)3886.2萬(wàn)元,其中:基本支出2263.66萬(wàn)元,占58.25%;項(xiàng)目支出1622.54萬(wàn)元,占41.75%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)3816.26萬(wàn)元,與上年相比,增加1306.94萬(wàn)元,增長(zhǎng)52.08%,主要因?yàn)橐皇鞘胸?cái)政的政府采購(gòu)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、政府購(gòu)買服務(wù)經(jīng)費(fèi)、財(cái)政內(nèi)控信息化試點(diǎn)建設(shè)經(jīng)費(fèi)列入機(jī)關(guān)賬戶;二是工資普調(diào)及工資普調(diào)引起的五險(xiǎn)一金相應(yīng)增加;三是財(cái)政事務(wù)中心不再作為獨(dú)立核算的二級(jí)機(jī)構(gòu),其相關(guān)資金結(jié)轉(zhuǎn)機(jī)關(guān)賬戶進(jìn)行核算。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
。ㄒ唬┴(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年度財(cái)政撥款支出3816.26萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的98.20%,與上年相比,財(cái)政撥款支出增加1306.94萬(wàn)元,增長(zhǎng)52.08%,主要因?yàn)橐皇鞘胸?cái)政的政府采購(gòu)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、政府購(gòu)買服務(wù)經(jīng)費(fèi)、財(cái)政內(nèi)控信息化試點(diǎn)建設(shè)經(jīng)費(fèi)列入機(jī)關(guān)賬戶;二是工資普調(diào)及工資普調(diào)引起的五險(xiǎn)一金相應(yīng)增加;三是財(cái)政事務(wù)中心不再作為獨(dú)立核算的二級(jí)機(jī)構(gòu),其相關(guān)資金結(jié)轉(zhuǎn)機(jī)關(guān)賬戶進(jìn)行核算。
(二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財(cái)政撥款支出3816.26萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出3460.49萬(wàn)元,占90.68%;公共安全(類)支出3萬(wàn)元,占0.08%;社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出231.82萬(wàn)元,占6.07%;住房保障(類)支出120.95萬(wàn)元,占3.17%。
(三)財(cái)政撥款支出決算具體情況
2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為2270.01萬(wàn)元,支出決算數(shù)為3816.26萬(wàn)元(因數(shù)據(jù)來(lái)源于公開表,四舍五入保留兩位小數(shù)時(shí)存在尾數(shù)誤差,明細(xì)數(shù)與合計(jì)數(shù)相差0.01萬(wàn)元),完成年初預(yù)算的168.11%,其中:
1、一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為220.8萬(wàn)元,無(wú)完成預(yù)算數(shù)百分比 (由于預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元,無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:財(cái)政事務(wù)中心不再作為獨(dú)立核算的二級(jí)機(jī)構(gòu),其相關(guān)資金結(jié)轉(zhuǎn)機(jī)關(guān)賬戶進(jìn)行核算。
2、一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。
年初預(yù)算為1459.24萬(wàn)元,支出決算為1699.88萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的116.49%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:工資普調(diào)及工資普調(diào)引起的五險(xiǎn)一金相應(yīng)增加。
3、一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款) 一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))。
年初預(yù)算為458萬(wàn)元,支出決算為208.3萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的54.52%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政建設(shè)與管理項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)因項(xiàng)目未完,相關(guān)資金未予支付。
4、一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款) 其他財(cái)政事務(wù)支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為642.15萬(wàn)元,無(wú)完成預(yù)算數(shù)百分比 (由于預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元,無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:政府采購(gòu)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、政府購(gòu)買服務(wù)經(jīng)費(fèi)、財(cái)政內(nèi)控信息化試點(diǎn)建設(shè)經(jīng)費(fèi)列入機(jī)關(guān)賬戶。
5、一般公共服務(wù)(類)稅收事務(wù)(款) 其他稅收事務(wù)支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為8.98萬(wàn)元,無(wú)完成預(yù)算數(shù)百分比 (由于預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元,無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:財(cái)政事務(wù)中心不再作為獨(dú)立核算的二級(jí)機(jī)構(gòu),其相關(guān)資金結(jié)轉(zhuǎn)機(jī)關(guān)賬戶進(jìn)行核算。
6、一般公共服務(wù)(類)其他一般公共服務(wù)支出(款) 其他一般公共服務(wù)支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為680.38萬(wàn)元,無(wú)完成預(yù)算數(shù)百分比 (由于預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元,無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:政府“購(gòu)買服務(wù)”經(jīng)費(fèi)列入機(jī)關(guān)賬戶。
7、公共安全支出(類)其他公共安全支出(款) 其他公共安全支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為3萬(wàn)元,無(wú)完成預(yù)算數(shù)百分比 (由于預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元,無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:追加中央轉(zhuǎn)移支付資金。
8、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款) 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為231.82萬(wàn)元,支出決算為231.82萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致,嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
9、住房保障支出(類)住房改革支出(款) 住房公積金(項(xiàng))。
年初預(yù)算為120.95萬(wàn)元,支出決算為120.95萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致,嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款基本支出2193.72萬(wàn)元,其中:
人員經(jīng)費(fèi)2027.57萬(wàn)元,占基本支出的92.43%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)166.15萬(wàn)元,占基本支出的7.57%,主要包括咨詢費(fèi)。
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為18萬(wàn)元,支出決算為18萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%,其中:
因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算為 0 萬(wàn)元,支出決算為 0 萬(wàn)元,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算,因公出國(guó)(境)費(fèi)支 出與上年持平,原因是厲行節(jié)約。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為18萬(wàn)元,支出決算為18萬(wàn)元,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算,公務(wù)接待費(fèi)支出與上年持平,原因是厲行節(jié)約。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為 0 萬(wàn)元,支出決算為 0 萬(wàn)元,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出與上年持平,原因是厲行節(jié)約。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出與上年持平,原因是厲行節(jié)約。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)支出決算18萬(wàn)元,占100%,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%。其中:
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為18萬(wàn)元,全年共接待來(lái)訪團(tuán)組240個(gè)、來(lái)賓1500人次,主要是與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,新增公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,截止2022年12月31日,我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2022年度本單位無(wú)政府性基金收支。
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出166.15萬(wàn)元,比比年初預(yù)算數(shù)減少18.05萬(wàn)元,降低9.8%。主要原因是:認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,全年實(shí)際支出比預(yù)算節(jié)約。
十、一般性支出情況說(shuō)明
2022年本部門開支會(huì)議費(fèi)3.03萬(wàn)元,用于召開市級(jí)預(yù)決算會(huì)議、黨委換屆會(huì)議,人數(shù)500人,內(nèi)容為預(yù)決算布置工作,黨委換屆討論評(píng)選等;開支培訓(xùn)費(fèi)1.81萬(wàn)元,用于開展事業(yè)單位人員培訓(xùn),人數(shù)約300人,內(nèi)容圍繞三高四新、鄉(xiāng)村振興等主題;未舉辦各類節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門2022年度政府采購(gòu)支出總額369.7萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出369.7萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額79.9萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的21.61%,其中:授予小微企業(yè)合同金額79.9萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的21.61%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額無(wú)占貨物支出總額百分比(由于貨物支出總額為0萬(wàn)元,無(wú)法計(jì)算占貨物支出總額的百分比),工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額無(wú)占工程支出總額百分比(由于工程支出總額為0萬(wàn)元,無(wú)法計(jì)算占工程支出總額的百分比),服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的21.61%。
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2022年12月31日,本單位共有車輛0輛,其中,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套);單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
十三、關(guān)于2022年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
。ㄒ唬┎块T整體支出績(jī)效情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我單位組織對(duì)2022年度支出情況開展了部門整體支出績(jī)效自評(píng),自評(píng)得分96分,評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。(部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告見附件2)
。ǘ┐嬖诘膯(wèn)題及原因分析
首先是預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)體系的衡量標(biāo)準(zhǔn)存在多樣化現(xiàn)象,這也在一定程度上導(dǎo)致了績(jī)效評(píng)價(jià)的隨意性、量化指標(biāo)的簡(jiǎn)單化。其次是預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)人員缺乏對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)專業(yè)知識(shí)的深度理解,未能在預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)的實(shí)踐中根據(jù)預(yù)算目標(biāo)對(duì)評(píng)價(jià)組織、評(píng)價(jià)方法、數(shù)據(jù)采集和應(yīng)用等方面進(jìn)行科學(xué)的調(diào)整,最終導(dǎo)致預(yù)算績(jī)效的總體情況得不到真實(shí)反映,預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)技術(shù)有待于提升。
第四部分
名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:是指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括人員支出和公用支出。
三、項(xiàng)目支出:指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi):指通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件: