目 錄
第一部分 2020年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
(一)職能職責(zé)
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算
(二)支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
(一)基本支出
(二)項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
(三)一般性支出情況
(四)政府采購(gòu)情況
(五)績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
(六)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開(kāi)表格
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
5、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
6、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
7、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
8、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
9、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、財(cái)政撥款收支總體情況表
13、一般公共預(yù)算支出情況表
14、一般公共預(yù)算基本支出情況表
15、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
16、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
17、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
18、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
19、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
20、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
21、政府性基金預(yù)算支出情況表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
22、政府性基金預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
25、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
26、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
27、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
28、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表
29、整體支出績(jī)效目標(biāo)表
30、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
31、政府采購(gòu)預(yù)算表
32、整體支出績(jī)效目標(biāo)表(附表)
一、部門基本概況
1、單位職能職責(zé)
臨湘市財(cái)政局主要負(fù)責(zé)全市擬訂和執(zhí)行本市財(cái)政、稅收的中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和改革方案;參與擬訂各項(xiàng)縣域經(jīng)濟(jì)政策;提出運(yùn)用財(cái)政政策實(shí)施本市財(cái)政調(diào)控和綜合平衡社會(huì)財(cái)力的建議。貫徹落實(shí)國(guó)家有關(guān)財(cái)政政策,擬訂財(cái)政規(guī)范性文件;編制本市年度財(cái)政預(yù)算草案,編報(bào)財(cái)政總決算,審核批復(fù)部門(單位)年度預(yù)決算;根據(jù)年度財(cái)政預(yù)算安排,管理本市各項(xiàng)財(cái)政收入;組織擬訂國(guó)庫(kù)管理制度,負(fù)責(zé)政府采購(gòu)監(jiān)督和投資評(píng)審、國(guó)有資產(chǎn)管理;負(fù)責(zé)全市財(cái)政公共支出管理;負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理政府性債務(wù);負(fù)責(zé)全市財(cái)政支農(nóng)扶貧資金管理工作;負(fù)責(zé)管理全市會(huì)計(jì)工作;負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查財(cái)稅方針政策、法律法規(guī)的執(zhí)行情況;負(fù)責(zé)完成市政府交辦的其他事項(xiàng)。
2、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置
本單位內(nèi)設(shè)辦公室、財(cái)政監(jiān)督股、政府采購(gòu)管理股、重點(diǎn)財(cái)務(wù)管理中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政服務(wù)中心、財(cái)政事務(wù)中心、國(guó)有資產(chǎn)服務(wù)中心、工資統(tǒng)發(fā)中心、國(guó)庫(kù)股、經(jīng)建股、教科文、金融債務(wù)股、績(jī)效評(píng)價(jià)股、紀(jì)檢室、會(huì)計(jì)股、農(nóng)業(yè)股、稅政法規(guī)股、社保股、投資評(píng)審、對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易股、信息股、行政政法股、預(yù)算股、政工股、農(nóng)村綜合改革辦、綜合規(guī)劃股、黨建辦、工會(huì)及企業(yè)與資產(chǎn)股等29個(gè)股室。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
臨湘市財(cái)政局只有本級(jí),沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位,因此,納入2020年部門預(yù)算編制范圍的只有臨湘市財(cái)政局本級(jí)。
三、部門收支總體情況
我單位2020年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開(kāi)的附件21、22、23、24表均為0。
(一)收入預(yù)算,2020年年初預(yù)算數(shù)2208.6萬(wàn)元,其中,一般公共預(yù)算撥款2208.6萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元,納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元。收入較去年增加174.19萬(wàn)元,主要原因是人員調(diào)整。
(二)支出預(yù)算,2020年年初預(yù)算數(shù)2208.6萬(wàn)元,其中,一般公共服務(wù)支出1951.81萬(wàn)元,公共安全0萬(wàn)元,教育0萬(wàn)元,科學(xué)技術(shù)0萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出146.74萬(wàn)元,住房保障支出110.05萬(wàn)元。支出較去年增加174.19萬(wàn)元,主要原因是人員調(diào)整。
備注:2020年部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、納入預(yù)算管理的非稅收入,納入專戶管理的非稅收入,上級(jí)補(bǔ)助收入等收入;支出包括一般公共服務(wù)支出,公共安全支出,社會(huì)保障和就業(yè)支出,住房保障等和其它專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等支出。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
本年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算2208.6 萬(wàn)元,其中:一般公共服務(wù)支出1951.81 萬(wàn)元,占88.37 %;社會(huì)保障和就業(yè)支出 146.74萬(wàn)元,占6.64 %;住房保障支出110.05 萬(wàn)元,占4.98 %;具體安排情況如下:
(一)基本支出:2020年年初預(yù)算數(shù)為1725.6萬(wàn)元,比上年增加234.19萬(wàn)元,增長(zhǎng)15.7%,原因是人員調(diào)整,基本支出是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
(二)項(xiàng)目支出:2020年年初預(yù)算數(shù)為483萬(wàn)元,比上年減少60萬(wàn)元,下降11.05%,原因是壓縮核減項(xiàng)目支出。項(xiàng)目支出是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出、對(duì)市縣專項(xiàng)補(bǔ)助等。其中:非稅工本支出60萬(wàn)元,財(cái)政監(jiān)督管理支出73萬(wàn)元,項(xiàng)目資金管理支出80萬(wàn)元,鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政建設(shè)與管理支出255萬(wàn)元,支農(nóng)政策培訓(xùn)支出15萬(wàn)元,主要用于各股室專項(xiàng)業(yè)務(wù)等方面。
五、政府性基金預(yù)算支出
2020年本部門無(wú)政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2020年本級(jí)行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款276.3萬(wàn)元,比2019年預(yù)算增加4.8萬(wàn)元,上升1.77%。原因是會(huì)議、培訓(xùn)增加。
備注:機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指本部門的運(yùn)行經(jīng)費(fèi),公開(kāi)口徑為一般公共預(yù)算基本支出中的商品和服務(wù)支出情況。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為63萬(wàn)元,其中,公務(wù)接待費(fèi)63萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元(其中,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元),因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2019年持平。
3、一般性支出情況
本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算26.6萬(wàn)元,擬召開(kāi)臨湘市財(cái)政工作、決算會(huì)審等會(huì)議,人數(shù)約2500人次,主要包含傳達(dá)全市財(cái)政工作、決算會(huì)審、預(yù)算、決算工作布置、小型座談會(huì)等內(nèi)容;今年我單位沒(méi)有培訓(xùn)計(jì)劃,所以培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元。
4、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明
2020年本單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。較2019年減少90萬(wàn)元,主要是2020年無(wú)政府采購(gòu)計(jì)劃。
5、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
2020年本級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目資金(30萬(wàn)元及以上)預(yù)算數(shù)為468萬(wàn)元,其中:非稅工本支出60萬(wàn)元,財(cái)政監(jiān)督管理項(xiàng)目73萬(wàn)元,項(xiàng)目資金管理項(xiàng)目80萬(wàn)元,鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政建設(shè)與管理支出255萬(wàn)元,比2019年減少60萬(wàn)元,減少原因是:壓縮核減項(xiàng)目支出。
2020年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)2208.6萬(wàn)元,其中:基本支出1725.6萬(wàn)元,項(xiàng)目支出483萬(wàn)元,全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理,整體支出績(jī)效情況為:1、加強(qiáng)單位職能建設(shè),提高單位履職水平和能力;2、加強(qiáng)預(yù)決算公開(kāi)力度,嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi);3、合理高效利用資金,使資金廣泛服務(wù)于全市社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
詳見(jiàn)附表中預(yù)算公開(kāi)表格中的整體支出績(jī)效目標(biāo)表、項(xiàng)目支出績(jī)效表、整體支出績(jī)效目標(biāo)附表(表29、30、32)
6、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明及新增資產(chǎn)配置情況
截止2019年12月31日,本單位資產(chǎn)總計(jì)1695.79萬(wàn)元,其中流動(dòng)資產(chǎn)64.55萬(wàn)元,非流動(dòng)資產(chǎn)1631.24萬(wàn)元。截至上一年12月底,本部門共有車輛0輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,其他用車0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2020年擬新增配置車輛0輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,其他用車0輛。新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 部門預(yù)算公開(kāi)表格