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臨湘市信訪局2024年部門預(yù)算說明
來源:臨湘市政府   日期: 2024-01-24 10:05
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  信訪局2024年部門預(yù)算說明

  目    錄

  第一部分  2024年部門預(yù)算說明

  一、部門基本概況

  (一)職能職責(zé)

 。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置

  二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

  三、部門收支總體情況

 。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算

 。ǘ┲С鲱A(yù)算

  四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

  (一)基本支出

 。ǘ╉(xiàng)目支出

  五、政府性基金預(yù)算

  六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

 。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

  (二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

 。ㄈ┱少徢闆r

 。ㄋ模╊A(yù)算績(jī)效管理情況

  (五)一般性支出情況

 。﹪匈Y產(chǎn)占用使用情況

  七、名詞解釋

  第二部分  2024年部門預(yù)算公開表格

  一、2024年部門收支總體情況表

  二、2024年部門收入總體情況表

  三、2024年部門支出總體情況表

  四、2024年財(cái)政撥款收支總體情況表

  五、2024年一般公共預(yù)算支出情況表

  六、2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表

  七、2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

  八、2024年政府性基金預(yù)算支出情況表

  九、2024年整體支出績(jī)效目標(biāo)表

  十、2024年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

  第一部分  2024年部門預(yù)算說明

  一、部門基本概況

 。ㄒ唬┞毮苈氊(zé)

  我單位是政府組成部門,負(fù)責(zé)處理全市人民群眾來信來訪,承辦市委、市政府及兩辦交辦的信訪事項(xiàng),督促落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)同志的批示件,交辦信訪事項(xiàng)并督促檢查處理落實(shí);協(xié)調(diào)處理跨地區(qū)、跨部門的重大信訪問題、群眾越級(jí)上訪和異常、突發(fā)信訪事項(xiàng);綜合反映群眾來信來訪意見、建議和問題,為市委、市政府決策和指導(dǎo)工作提供服務(wù)。

 。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置

  根據(jù)上級(jí)要求和改革需要,信訪局應(yīng)設(shè)置辦公室、接訪室、辦信室、群工室、督查室、復(fù)查室和網(wǎng)信辦等7個(gè)業(yè)務(wù)科室,但因人員配置不足,目前我局僅有辦公室、接訪室、辦信室3個(gè)科室,其他科室主任均由黨組成員兼任。下設(shè)臨湘市人民來訪接待中心一個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu),負(fù)責(zé)接待群眾來訪,受理、交辦、轉(zhuǎn)送、督辦信訪事項(xiàng),為市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)干部接待信訪群眾做好服務(wù)工作。

  二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

  單位只有本級(jí),沒有其他二級(jí)預(yù)算單位,因此,納入2024年部門預(yù)算編制范圍的只有信訪局本級(jí)。

  三、部門收支總體情況

  2024年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等財(cái)政撥款收入,以及納入專戶管理的非稅收入等;支出包括保障單位機(jī)關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。

 。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算,2024年收入預(yù)算152.59萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款141.99萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入10.6萬元。收入預(yù)算較上年減少22.73萬元,主要是人員減少、經(jīng)費(fèi)減少。

 。ǘ┲С鲱A(yù)算,2024年支出預(yù)算152.59萬元,其中,一般公共服務(wù)支出131.37萬元,社會(huì)保障和就業(yè)支出10.05萬元,衛(wèi)生健康支出4.47萬元,住房保障支出6.7萬元。支出較上年減少22.73萬元。主要是人員調(diào)整

  四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

  2024年一般公共預(yù)算撥款支出141.99萬元,具體安排情況如下:

  1. 一般公共服務(wù)支出(類) 政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)  行政運(yùn)行(項(xiàng)) 2024 年預(yù)算數(shù)為123.67萬元,比 2023年減少18.61萬元,降低15%。主要是人員減少厲行節(jié)約.

  2、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)   機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))2024 年預(yù)算數(shù)為7.91萬元,比 2023年減少2.05萬元,降低20%。主要是人員減少

  3、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類) 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)  其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng))2023 年預(yù)算數(shù)為0.53萬元,比 2022 年減少0.14萬元,降低20%。主要是人員減少。

  4、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))2024年預(yù)算數(shù)為3.95萬元,比 2023年減少1.04萬元,降低20%。主要是主要是人員減少。

  5.、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金 (項(xiàng))2024年預(yù)算數(shù)為5.93萬元,比 2023年減少1.55萬元,降低20%。主要是主要是人員減少。

  (一)基本支出:2024年基本支出預(yù)算83.99萬元,是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)74.59萬元,公用經(jīng)費(fèi)9.4萬元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2023年增加3.91萬元,增長(zhǎng)5%,主要是人員經(jīng)費(fèi)的調(diào)整;公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2023年減少2.2 萬元,降低18%。主要是厲行節(jié)約。

 。ǘ╉(xiàng)目支出:2024年項(xiàng)目支出預(yù)算58萬元,是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中:信訪專項(xiàng)支出39萬元,主要用于組織或參與協(xié)調(diào)有關(guān)信訪問題,并在重要政治敏感期、重點(diǎn)節(jié)假日時(shí)段、重大活動(dòng)期間都要應(yīng)對(duì)各種信訪事件,積極采取措施,維持社會(huì)和諧穩(wěn)定等方面;駐京駐長(zhǎng)維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)支出21萬元,主要用于駐北京駐長(zhǎng)沙組織或參與協(xié)調(diào)有關(guān)信訪問題,并在重要政治敏感期、重點(diǎn)節(jié)假日時(shí)段、重大活動(dòng)期間都要應(yīng)對(duì)各種信訪事件,積極采取措施,維持社會(huì)和諧穩(wěn)定等方面。與2023年比較,信訪專項(xiàng)支出減少2萬元,降低5%,主要是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)核減。

  五、政府性基金預(yù)算

  2024年本部門無政府性基金預(yù)算,故2024年政府性基金預(yù)算表為空。

  六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

 。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

  2024年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款9.4萬元,比2023年減少減少2.2 萬元,降低18%。主要是厲行節(jié)約。

 。ǘ叭苯(jīng)費(fèi)預(yù)算

  2024年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.5萬元,其中,公務(wù)接待費(fèi)0.5萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元(其中,公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元),因公出國(境)費(fèi)0萬元。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2023年持平)。

 。ㄈ┱少徢闆r

  2024年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元,其中,政府采購貨物預(yù)算0萬元;政府采購工程預(yù)算0萬元;政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

 。ㄋ模╊A(yù)算績(jī)效管理情況

  2024年部門整體支出152.59萬元,其中,基本支出94.59萬元,項(xiàng)目支出58萬元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求,全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理。

  項(xiàng)目支出中,編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目2個(gè),涉及項(xiàng)目支出58萬元,其中:信訪專項(xiàng)支出39萬元;駐京駐長(zhǎng)維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)支出21萬元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求,全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。

 。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r

  2024年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬元,擬召開0次會(huì)議, 人數(shù)0人,內(nèi)容為0 ;培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0 萬元,擬開展0次培訓(xùn),人數(shù)0人,內(nèi)容為0 ; 擬舉辦0等節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng),經(jīng)費(fèi)預(yù)算0 萬元。

  (六)國有資產(chǎn)占用使用情況

  截至2023年12月31日,本部門所屬車輛0輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái);單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

  2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái);單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

  七、名詞解釋

 。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 。ǘ叭苯(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

  第二部分  2024年本部門預(yù)算公開表格

  1.2024年部門收支總體情況表

  2. 2024年部門收入總體情況表

  3. 2024年部門支出總體情況表

  4. 2024年財(cái)政撥款收支總體情況表

  5. 2024年一般公共預(yù)算支出情況表

  6. 2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表

  7. 2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

  8. 2024年政府性基金預(yù)算支出情況表

  9. 2024年整體支出績(jī)效目標(biāo)表

  10. 2024年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

117001__臨湘市信訪局部門預(yù)算公開表.xlsx