目 錄
第一部分 2019年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責(zé)
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算
(二)支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
(一)基本支出
(二)項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
(三)一般性支出情況
(四)政府采購情況
(五)績效目標(biāo)情況說明
(六)國有資產(chǎn)占有使用情況
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
5、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
6、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
7、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
8、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
9、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、財(cái)政撥款收支總體情況表
13、一般公共預(yù)算支出情況表
14、一般公共預(yù)算基本支出情況表
15、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
16、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
17、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
18、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
19、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
20、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
21、政府性基金預(yù)算支出情況表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
22、政府性基金預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
25、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
26、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
27、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
28、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
29、整體支出績效目標(biāo)表
30、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
31、政府采購預(yù)算表
32、整體支出績效目標(biāo)表(附表)
一、部門基本概況
1、單位職能職責(zé)
我單位是政府組成部門,負(fù)責(zé)處理全市人民群眾來信來訪,承辦市委、市政府及兩辦交辦的信訪事項(xiàng),督促落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)同志的批示件,交辦信訪事項(xiàng)并督促檢查處理落實(shí);協(xié)調(diào)處理跨地區(qū)、跨部門的重大信訪問題、群眾越級(jí)上訪和異常、突發(fā)信訪事項(xiàng);綜合反映群眾來信來訪意見、建議和問題,為市委、市政府決策和指導(dǎo)工作提供服務(wù)。
2、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)上級(jí)要求和改革需要,信訪局應(yīng)設(shè)置辦公室、接訪室、辦信室、群工室、督查室、復(fù)查室和網(wǎng)信辦等7個(gè)業(yè)務(wù)科室,但因人員配置不足,目前我局僅有辦公室、接訪室、辦信室3個(gè)科室,其他科室主任均由黨組成員兼任。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本單位只有本級(jí),沒有其他二級(jí)預(yù)算單位,因此,納入2019年部門預(yù)算編制范圍的只有單位本級(jí)。
三、部門收支總體情況
我單位2019年沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件21、22、23、24表均為空。本單位沒有撫恤費(fèi),所以對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助為0,附件10、11、19、20表均為空。
(一)收入預(yù)算,2019年年初預(yù)算數(shù)181.57萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款181.57萬元。收入較去年增加10.12 萬元,主要是職工工資津貼增加。
(二)支出預(yù)算,2019年年初預(yù)算數(shù)181.57萬元,其中,一般公共服務(wù)161.34萬元,社會(huì)保障和就業(yè)支出14.45萬元,住房保障和就業(yè)支出5.78萬元。支出較去年增加10.12萬元,主要是工資福利支出增加。
備注:2019年部門預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算。收入包括一般公共預(yù)算收入;支出既包括單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi),也包括專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
本年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算181.57 萬元,其中:一般公共服務(wù)支出 161.34萬元,占88.86 %;社會(huì)保障和就業(yè)支出 14.45萬元,占79.58 %;住房保障支出5.78 萬元,占3.18 %;具體安排情況如下:
(一)基本支出:2019年年初預(yù)算數(shù)為118.57萬元,是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。支出較去年增加15.12萬元,增長11.3%,主要是因?yàn)楣べY福利支出增加。
(二)項(xiàng)目支出:2019年年初預(yù)算數(shù)為63.00萬元,是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,主要用于信訪業(yè)務(wù)專項(xiàng)支出。支出較去年減少5.00萬元,減少8.62%,主要是因?yàn)閱挝痪o縮開支。
五、政府性基金預(yù)算支出
2019年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2019年本級(jí)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款 20.24 萬元,比2018年預(yù)算增加11.34萬元,上升127.42%。主要是機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)提標(biāo)。
備注:機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指本部門的運(yùn)行經(jīng)費(fèi),公開口徑為一般公共預(yù)算基本支出中的商品和服務(wù)支出情況。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為1萬元,其中,公務(wù)接待費(fèi)1萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元(其中,公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元),因公出國(境)費(fèi)0萬元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2018年持平。
3、一般性支出情況
2019年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算支出0.26萬元,用于召開信訪業(yè)務(wù)培訓(xùn)會(huì)議,人數(shù)30人,內(nèi)容為信訪業(yè)務(wù)基本的、常識(shí)性的內(nèi)容,主要涉及接訪業(yè)務(wù)的各個(gè)重點(diǎn)環(huán)節(jié)等;培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算支出0.7萬元,用于開展信訪業(yè)務(wù)培訓(xùn),人數(shù)30人,內(nèi)容為信訪業(yè)務(wù)基本的、常識(shí)性的內(nèi)容,主要涉及接訪業(yè)務(wù)的各個(gè)重點(diǎn)環(huán)節(jié)等等。
4、政府采購安排情況說明
2019年財(cái)政部各單位政府采購預(yù)算總額5萬元,其中:政府采購貨物類預(yù)算5萬元,政府采購工程類預(yù)算0萬元,政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。比去年預(yù)算增加2.5萬元,主要原因因單位多臺(tái)辦公電腦陳舊要更換增加了政府釆購額度。
5、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
2019年本級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目資金(30萬元及以上)預(yù)算數(shù)為63.00萬元,其中:1、信訪維穩(wěn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)63.00萬元,2019年本級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目資金預(yù)算比2018年減少5.00萬元, 原因是單位緊縮開支。信訪維穩(wěn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi),主要用于直接調(diào)查處理、組織或參與協(xié)調(diào)有關(guān)信訪問題,并在重要政治敏感期、重點(diǎn)節(jié)假日時(shí)段、重大活動(dòng)期間都要應(yīng)對各種信訪事件,積極采取措施,維持社會(huì)和諧穩(wěn)定。
部門整體支出績效情況:2020年部門整體支出績效目標(biāo)181.57萬元,其中:基本支出118.57萬元,項(xiàng)目支出63萬元,全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理,整體支出績效情況為:1、加強(qiáng)單位職能建設(shè),提高單位履職水平和能力;2、加強(qiáng)預(yù)決算公開力度,嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi);3、合理高效利用資金,使資金廣泛服務(wù)于全市社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
詳見附表中預(yù)算公開表格中的整體支出績效目標(biāo)表、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表、整體支出績效目標(biāo)附表(表29、30、32)
6、國有資產(chǎn)占用情況說明及新增資產(chǎn)配置情況
截止2019年12月31日,本單位資產(chǎn)總計(jì)57.99萬元,其中流動(dòng)資產(chǎn)23.88萬元,非流動(dòng)資產(chǎn)34.11萬元.截止上一年12月底,本單位共有車輛 0 輛,其中,政府領(lǐng)導(dǎo)用車 0 輛,機(jī)要通信車0輛,應(yīng)急保障用車 0 輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他用車0輛,單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)(套),單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 部門預(yù)算公開表格